达标投产实施细则.docx

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1、达标投产实施细那么XXX发电XXXX年二月XXX电厂一期2x600MW机组达标投产实施细那么(修订版)XXX发电XXXX年二月XXX电厂一期2X600MW机组达标投产实施细那么修订版)1总那么1.1 为提升电厂一期2x600MW新建工程(简称本工程,下同)建设治理水平和机组整体移交水平,充分发挥投资效益,持续、健康地开展达标投产工作, 结合工程建设的实际情况,根据?中国集团公司火电机组达标投产考核方法12005年版)?及其条文说明(工200524号)的要求,制订?*XXX电厂一期 2x600MW机组达标投产实施细那么?(简称“本细那么下同).1.2 达标考核标准是对本工程的根本要求,必须以国家

2、、电力行业和原电力部及原国家电力公司颁发的有关火电建设的现行标准、规程,集团公司工程建 设部有关治理规定以及工程的有关批准文件、设计(最终版)、合同等为主要依据,本工程的2x600MW机组各项指标都必须在投产时到达或优于本细那么 的考核标准.1.3 本工程的2x600MW机组,凡与平安稳定运行和主要技术经济指标有关的工程,均应同时满足合同和本细那么考核标准的要求.1.4 本细那么适用于XXX电厂一期2x600MW新建工程所有参建单位的工程工程.2组织机构2.1 达标投产领导小组组长:副组长:成员:领导小组下设达标办公室,负责达标工作的日常事务.达标办公室主任:成员:2.2 达标投产专业治理组根

3、据达标投产考核方法的要 求,2.2.1 平安治理组组长:副组长:组员:2.2.2 质量与工艺组组长:组员:2.2.3 调整试验组组长:组员:2.2.4 技术指标组组长:组员:2.2.5 工程档案组组长:副组长:组员:2.2.6 工程综合治理组工程公司设立六个达标投产专业治理组,专业治理组设在相应的治理部门 O组长:副组长:组员:3考核工程达标考核工程分为:平安治理、质量与工艺、调整试验、技术指标、工程档案、综合治理等六项.4考核内容和评分规定4.1 考核工程的标准得分分别为:“平安治理 130分、“质量与工艺 300分(其中“质量和土建工艺 150分、“机务安装工艺 75分、“电热安装工艺 7

4、5分)、“调整试验”120分、“技术指标”200分、“工程档案”100分、“综合治理”150分,总标准得分为1000分.4.2 考核时不扣分即得分.对各考核工程中的子工程不设扣分的限额,其标准得分扣完为止.4.3 具体达标投产考核内容、评分规定和责任划分详见附表一.5申报达标预(复)检的必备条件5.1 工程工程已通过国家主管部门的核准.5.2 工程工程主管单位核准的机组及其相关系统的全部建筑和安装工程已经全部完成,各分项工程的质量全部合格,且优良率到达规程、标准的要求.5.3 机组已按*集团公司颁发的?火电机组启动试运及竣工验收方法2005年版)?完成了启动试运及全部调试和性能试验工程(有合法

5、手续者除外), 并移交生产运行.5.4 机组的建设工期未超过*集团公司颁发的“定额工期”和合同(终版)工期.5.5 机组的造价不超过批准概算.5.6 机组在建设期内未发生重大、特大事故;未发生3人及以上的人身死亡事故;未发生5人及以上的人身重伤事故;未发生重大及以上的责任事故. 威胁机组平安稳定运行的所有重大问题都已经解决.5.7 机组能稳发满发、平安可靠,供电煤耗的测试值等主要经济技术指标满足或优于设计要求.5.8 在考核期机组的等效可用系数,300MW以下的机组必须超过85%、300MW至660MW的机组必须超过80%、660MW以上机组必须超过75%.5.9 环保工程(含脱硫)在考核期内

6、实现“三同时且设备和系统运行正常.5.10 按细那么的要求完成机组的达标自检,且各考核工程的得分率均在80%以上.6奖励方法6.1 XXX电厂一期2x600MW机组假设能通过达标复检,经集团公司审定后,由集团公司统一命名为中国*集团公司系统达标投产机组、颁发奖牌.同时 集团公司根据XXX发电的建议,对参加建设的总承建、总体设计、主体工程监理、主体工程施工(含安装、土建入主体工程调试、生产运营等有关单位分别颁 发证书.6.2 XXX电厂一期2x600MW机组假设能通过集团公司与电建协联合主持的达标复检,由电建协在复检通过后,公示15天,再经电建协审核认定后,统一命 名为全*力行业“基建移交生产达

7、标投产机组”颁发奖牌,并根据XXX发电的建议,对设计、监理、施工、调试、运行等单位分别颁发证书.6.3 XXX发电将对机组达标投产做出奉献的参建单位进行适当的物质奖励.6.4 达标机组及其受奖的参建单位名单,将定期在行业或集团公司有关杂志上发布.6.5 XXX电厂一期2x600MW机组荣获集团公司达标投产机组荣誉证书后,所有参建单位在集团公司的工程招投标中享有加权优惠.7达标举措7.1 工程公司成立达标投产领导小组以及各专业组,指定专门部门、专人负责达标投产日常治理.7.2 各参建单位内部成立达标投产领导小组,工程经理(监理公司总监)任达标投产领导小组组长,同时成立相应专业组,明确责任人,报工

8、程公司达标投产 办公室备案.7.3 各参建单位根据达标投产考核内容以及本细那么的要求,制定实施细那么(保证举措),报工程公司达标投产办公室备案.7.4 将达标投产各项要求,编写到施工组织设计和相关治理制度中,落实到工程建设的过程限制中,各项工作方案、方案、目标、限制指标,均应覆盖并不 得低于达标要求.7.5 生产区建筑、安装工程的单位工程以及合同工程竣工验收,施工单位必须根据?XXX电厂一期2x600MW机组达标投产考核内容?和本细那么的要求 进 行自检,逐条考核打分,再由监理公司、工程公司复检.7.6 在满足验标的同时,应精雕细刻,到达工程公司统一规划的标准要求.土建细部工艺处理要求详见?创

9、“全*力行业优质工程”实施细那么?.7.7 工程公司每季度召开一次达标投产专题例会,根据工程进展情况,逐项检查达标方案的完成情况,协调解决有关问题.7.8 监理公司和各施工单位每年12月15日前完成达标投产年度自检,并将自检结果报工程公司达标办公室;工程公司再组织工程工程达标投产的全面自 检,并将自检结果报*分公司和*集团公司.年度自检严格根据?XXX电厂一期2X600MW机组达标投产实施细那么?的规定进行.7.9 与机组平安稳定运行和主要技术经济指标有关的工程以及达标投产考核标准中单项扣分在5分及以上者,在开工前均应制定详细技术举措,报监理公 司审核后执行.其中,应包括以下工程:791保证汽

10、轮发电机组轴振070Pm的举措1.1.2 保证真空严密性00.3 kPa/min举措1.1.3 保证油质清洁度:润滑油MooG四级;抗燃油MOOG二级举措1.1.4 凝汽器不锈钢管安装泄漏率为零的举措1.1.5 中、低压管道安装达标投产及创优举措1.1.6 汽机设备及管道保温防腐达标投产及创优举措1.1.7 锅炉受热面安装达标投产及创优举措1.1.8 锅炉烟、风、煤粉管道达标投产及创优举措1.1.9 空预器漏风系数到达/不超过厂家保证值的举措1.1.10 锅炉炉顶密封达标投产及创优举措1.1.11 锅炉保温施工达标投产及创优举措1.1.12 受监焊口一次合格率98%以上保证举措1.1.13 G

11、IS开关安装达标投产及创优举措1.1.14 上下压配电装置安装达标投产及创优举措1.1.15 电缆敷设及二次接线达标投产及创优举措1.1.16 电气系统自动、保护投入率达100%达标投产及创优举措1.1.17 热控自动投入率达Ioo%,热控保护装置投入率100%的举措1.1.18 热工仪表管安装达标投产及创优举措1.1.19 脱硫系统达标投产及创优举措7.10 各参建单位须制定达标投产“亮点工程保证举措,报监理公司和工程公司审核后执行.7.11 各参建单位须根据?电力建设消除施工质量通病守那么?(电力部建设协调司建质1995140号文)、?电力建设房屋工程质量通病防治工作规定?(电 建质监20

12、0418号文)要求,制定预防质量通病的举措,报监理公司审核后执行,减少质量通病.7.12 高标准制定各项治理制度,治理制度必须满足达标投产的要求,将达标要求纳入工程日常治理的过程限制当中,保证过程达标.与达标投产相关的治理 制度包括:平安文明生产治理、质量治理与技术治理、档案治理、工程综合治理等.7.13 工程日常治理中,坚持“严、高、细、实的作风,高标准、严要求地贯彻各项标准,工作仔细,作风扎实,把各项工作落到实处.对不符合要求的行为, 要严肃处理.7.14 考核7.14.1 机组不能达标投产,对于影响最大的前二个承建单位,扣除全部达标投产保证金.7.14.2 达标投产复查验收,平安治理、质

13、量与工艺、调整试验、技术指标、工程档案、综合治理等6个考核工程,承建单位的任一工程扣分到达10分,扣 除该承建单位达标投产保证金的50%.7.14.3 根据达标要求验收,每扣1分考核IOoO3000元.7.14.4 不按要求制定实施细那么与保证举措,考核20005000元.7.14.5 细部处理工艺达不到规定要求,考核2000-5000元/条.7.14.6 日常治理与?XXX电厂一期2x600MW机组达标投产实施细那么?要求不符,经指出不做出有效整改,考核IOoO3000元/次;情节严重者,加I倍考 核.7.14.7 施工单位对达标自检、监理公司和工程公司复检发现的问题,不做出有效整改,考核3

14、0006000元/次.7.14.8 监理公司根据本细那么对施工、调试单位考核;达标投产办公室根据本细那么对所有参建单位考核.达标投产的考核在达标投产保证金中扣除.附表一:考核工程:一、平安治理达标投产考核内容及责任划分表标准得分:130分序 号考核 内容扣分规定备注范围单位扣分考核值责任部门1事故1.1 施工期发生人身死亡事故1.2 考核期发生人身死亡事故1.3 施工期发生人身重伤事故1.4 考核期发生人身重伤事故1.5 考核期发生恶性误操作事故1.6 考核期发生误操作事故1.7 考核期发生重大设备事故1.8 考核期发生一般设备事故1.9 建设期发生性质相同的重复性事故1人1人1人.次1人.次

15、1次1次1次1次7 1034512 0.5 力口 倍安监部2防施通直 消设和建2.1 核查主厂房和防火重点部位的消防设施和通道2.1.1 不符合设计和规程要求2.1.2 不齐全2.1.3 失效2.2 水、气体消防分(子)系统试验不合格2.3 泡沫灭火装置试验不合格2.4 消防报警分(子)系统试验不合格2.5 一般部位的消防设施不合格2.6 消防通道不畅2.7 参建人员的消防知识和消防器材使用技能不合格1处1处1件1次1个1次1处1处I人.次0.3 0.2 0.4 2 0.2 2 0.210.5安监部3平安 设施3.1 核查主要生产区的遮栏、护栏、栏杆等3.1.1 不符合设计和规程要求3.1.2

16、不齐全3.1.3不可靠0.30.20.2安监部3.2 核查一般生产区的平安设施不合格3.3 核查平安标示牌和警告牌1处0.1安监部3.3.1不符合规程、规定3.3.2不齐全1处1处0.10.1安监部4沟洞 盖板4.1 核查主厂房和主要生产区的沟(洞)盖板4.1.1 不符合设计和规程要求4.1.2 不齐全4.1.3 不可靠4.2 一般生产区的沟(洞)盖板不齐全、不可.靠4.3 靠近带油设备的沟盖板没密封处处处处处 Ml 10.30.20.20.10.2安监部5保安 电源5.核查保安电源、备用电源、UPS、事故照明电源5.1 不符合设计和规程要求5.2 不平安5.3 不可靠5.4 抽查自动投入效果

17、5.4.1 考核期自投不正确5.4.2 抽查做自投试验时不正确处处处次次 1 1 10.30.50.512安监部6照明6.1 核查主厂房和主要生产巡视路线及设备的照明6.1.1 不符合设计和规程要求6.1.2 灯具漏装或损坏6.1.3 灯不亮6.1.4 照明亮度不满足生产要求6.2 核查辅助车间和道路的照明6.2.1 不符合设计要求6.2.2 灯具漏装或损坏6.2.3 灯不亮6.3 事故灯不亮处盏盏处 处盏盏盏 4 1 4 11 4 HI 10.30.30.110.20.20.050.2安监部7平安接地7.核查电气设备的平安接地7.1 不符合设计和规程要求7.2 漏接平安接地线7.3 没有直接

18、与接地网引线连接或接地不可靠1处1处1处0.40.50.4安监部7平安 接地7.4 没有明显的便于检测的平安接地线7.5 接地网引上线处没有标注规定的接地符号7.6 接地网及其引线的隐蔽工程没有合法合格的验收 签证处处处 1 -10.20.20.4安监部8封堵8.核查电缆和各类孔洞的封堵8.1 不符合设计和规程要求8.2 没有采用合格的不燃或阻燃材料8.3 封堵不全8.4 封堵不严密8.5 电缆沟和竖井没有分段做防火隔离8.6 隧道和厂房内电缆构架没有采取分段阻燃隔离1处1部位1处1处1处1处0.250.50.40.20.2安监部9起吊 设施9.核查各类起吊设施9.1 不符合设计要求9.2 不

19、符合使用许可证的规定0.20.5安监部10伤放源理 探与射治10.1 未严格执行射线探伤平安规定10.2 未严格执行金相分析平安规定10.3 未严格执行暗室工作平安规定10.4 未严格执行机械性能试验平安规定10.5 未严格执行光谱分析平安规定10.6 其他放射源未严格执行平安规定项项项项项项 1 1 1 T-T-0.50.30.20.20.20.2安监部11火料 防涂11.1 没有采用合格的不燃或阻燃材料11.2 有漏涂刷11.3 涂刷不够均匀-150. 5 0.1安监部12平安 治理12.核查各参建单位在建设期的平安治理12.1 平安第一责任人未到职到位12.2 未严格执行平安例会制度、记

20、录不齐全12.3 未严格根据分级治理原那么开展平安活动12.4 平安治理台帐不齐全、记录不完整12.5 未严格实行工程平安设施标准化配置12.6 重大或危险施工工程没有认真制订平安技术举措12.7 未严格按规定开展平安例行检查,记录不齐全12.8 考核期违章作业发生人身轻伤事故12.9 未严格实施平安治理的奖惩制度12.10 未严格按规定编发平安简报12.11 未严格按规定对外包单位进行资质审查和平安教育12.12 未严格治理施工单位而导致发生人身轻伤事故12.13 平安治理机构和安监人员不符合规定要求12.14 三级平安教育的档案记录不齐全12.15 平安工器具检验不标准、记录不齐全12.1

21、6 调试没认真制订平安技术举措12.17 违章调试导致设备损坏事故12.18 未严格执行有关人员“持证上岗”人次次项项项项次项次次次项项项项项人项项 1 .1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 150.50.50.2120.50.50.50.220.210.10.50.10.50.50.50.5安监部附表一:达标投产考核内容及责任划分表序号部)考核内容扣分规定备注范围单位标准分考核值责任单位11.11.21.3质量验评建设质量总评建筑单位工程优良率安装单位工程优良率实测实物质量和核查资料,抽查工程质量总评和单位工程 优良率1.1 建设质量总评分的抽查结果不符合实际情况,不真实1.2 建筑单位

22、工程合格率的抽查结果不符合实际情况,不真实1.3 安装单位工程优良率的抽查结果不符合实际情况,不 真实1处3331 .质量总评143分以 上;2 .建筑工程:分项工程 优良率90%、单位工 程优良率100%;3 .安装工程:分项工程 优良率98%单位工 程优良率100%;4 .严格根据标准验评, 和据直立工程部质 监站监督一、土建局部2碎强度核查主要结构的位强度资料2.1 位试块强度验收曾出现不合格2.2 土建试验室无资质证实1批1个1次351按“扣分规定”栏要求 考核工程部质 监站监督2.3碎强度试验报告不真实、不准确 Ol COT- T- T- T-CQ CO CO CO 00建筑物内外墙

23、面地面屋面不漏水不渗水3.1.1有漏水3.1.2有渗水3.1.3.1 墙体有裂缝3.1.3.2 面层有裂缝1处5220.5按“扣分规定栏要求 考核工程部质 监站监督标准得分:二50分考核工程:二、质量与工艺(质量和土建局3.1.43.1.53.1.63.1.7阴阳角方正按04mm考核平整度应满足标准安装标准、牢固接缝均匀平整顺直3.1.4 1超标值520%时314.2超标值在2070 (含)时3.1.4.3超标值70%时1.1.1.1 超标值520%时1.1.1.2 超标值在2070 (含)时1.1.1.3 超标值70%时1.1.1.4 准、不牢固1.1.1.5 不均匀或不平整或不顺直1处0.

24、20.40.80.20.40.80.20.2按“扣分规定栏要求 考核工程部质监站监督3.1.83.1.93.1.103.1.113.1.12色泽均匀完整无损洁净无污染不积水不均匀沉降应在允许超标量范3.1.8色泽不均匀3.1.9有损伤3.1.10有污染3.1.11有积水3.1.12已超出范围1处0.20.20.20.51按“扣分规定”栏要求 考核工程部质 监站监督如核查3.1.6-3.1.12各项的质量很差加倍3.1.13油漆符合规程、标准3.1.13.1核查31.13.a3.1.13g各项的工艺质量较差3.1.13.2核查3.113a3.1.13g各项的工艺质量很差位位 13工程部质 监站监

25、督3.1.13.a色泽不一致3.1.13.b不均匀3.1.13.C有皱纹3.1.13.d有返锈3113e有气泡3.1.13.f有脱落3113.g颜色不符合设计要求工程部质监站监督3.1.143.1.15变形缝符合施工标准3114变形缝不符合施工标准1处0.20.2工程部 质监站监督工艺美观、符合设计要求3.1.15工艺不美观、不符合设计要求3.1.16土建工程总观感质量3.1.16.1 较差3.1.16.2 很差1台机组13工程部质 监站监督3.23.2.13.2.23.2.33.2.4抹灰面层无空鼓不掉粉分格缝的宽度和深度应均匀 棱角应清楚、顺直3.2.1有空鼓3.2.2掉粉3.2.3 宽度

26、或深度不均匀3.2.4 不清楚或不顺直1处0.20.20.10.1工程部质 监站监督如核查3.2.1-3.2.4各项的质量很差加倍3.33.3.13.3.2料面层无空鼓无脱落3.3.1有空鼓332有脱落1处0.20.3工程部质 监站监督3.43.53.5.13.5.2弹涂面层花纹应美观水泥砂 浆地面外表光平平整度按04mm考核3.4花纹不美观3.5.1.1有麻面3.5.1.2有起砂3.5.1.3有压痕3.5.1.4外表不光平352按3.1.5的规定扣分1处0.10.10.10.10.1工程部质 监站监督如核查3.3, 34 3.5.1.1-3.5.1.4各项的质量很差加倍3.63.6.13.6

27、.23.6.33.6.4现浇水磨石地面 外表无砂眼无麻纹 石粒密实均匀分格条牢固、顺直、清楚平 整度按03mm考核3.6.1 有砂眼或有麻纹3.6.2 不密实或不均匀3.6.3 不牢固或不顺直或不清楚364按3.1.5的规定扣分1处0.20.20.1工程部质 监站监督3.73.7.13.7.23.7.3块料面层图案完整美观一般块料平整度按0 3 mm高级块料平整度按02mm3.7.1不完整或不美观3.7.2按3.1.5的规定扣分3.7.3按3.1.5的规定扣分1处0.1工程部质 监站监督如核查3.6.13.6.3, 3.7.1各项的质量很差加倍3.83.8.13.8.23.8.3屋面坡度正确防

28、水层无破损永跋曾为合浦丁捺港3.8.1不正确3.8.2有破损3.8.3不符合施工标准1处0.20.30.1工程部 质监站监督3.93.10吊顶平整、美观门(窗)框 与墙体无裂缝、无空鼓、不漏 风3.9 .不平整或不美观3.10 有裂缝或有空鼓或漏风1处0.20.2工程部质 监站监督3.113.11.13.11.23.123.12.1门(W)开/关灵活密封好不变形附件齐全完好扶手栏杆接头焊接牢固3.11.1开/关不灵活或密封性差或变形3.11.2附件不齐全3.12.1不牢固处件 处 1 10.3 0.050.3工程部质 监站监督3.12.23.12.3焊缝外表光滑踢脚板应齐全3.12.2不光滑3

29、.12.3不齐全1处0.10.2工程部质 监站监督3.133.13.13.13.2沟(洞)盖板盖板无破损盖 合后平整3.13.1有破损3.13.2不平整0.10.1工程部质 监站监督3.14无施工遗留物3.14 有1件0.05工程、安监3.153.15.13.15.23.15.33.15.4一般建筑物的水电暖消防设施 设施齐全、功能良好、操作方 便管道和阀门无漏点管道和 阀门无渗点电器设施平安接地正确良好3.15.1不齐全或功能不全或操作不方便3.15.2有漏点3.15.3 有渗点3.15.4 电器和照明设施接地不正确或接地不标准件个个处0.210.30.2工程部质 监站监督44.14.1.1

30、4.1.24.1.34.1.44.1.54.1.6构筑物碎结构平整光滑模板平整度模板固定螺栓的处理美观防腐洁净无污染无破损无裂纹无麻面色泽均匀一致4.1.1 不平整或不光滑4.1.2 模板平整度超标4.1.3 不防腐4.1.4 有污染4.1.5 有破损或有裂纹或有麻面4.1.6 色泽不均匀1处0.10.20.20.10.30.1工程部质监站监督如核查4.11416各项的质量很差加倍4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.6钢结构无明显的变形、损伤无锈蚀清洁干净无污染面层油漆符合设计要求高强度螺栓符合设计和规程要求高强度螺栓摩擦面符合设计和 规程要求4.2.1有变形或有损

31、伤4.2.2有锈蚀4.2.3有污染4.2.4不符合4.2.5曾出现不合格4.2.6曾出现不合格1处1处1处1处1台机组1台机组0.10.10.20.122工程部质监站监督4.3烟囱观感应顺直流畅、钢内筒焊接4.3.1 观感不顺直流畅4.3.2 钢内筒焊接质量不好1座1座11工程部质 监站监督量好如核查4.3.1-4.3.2各项的质量很差加倍4.44.4.24.4.34.4.4设备根底棱角清楚、顺直大面垂直度按V 4mm考核直埋螺栓超差量应在允许范围 内442棱角不清楚或不顺直4.4.3.1超标值及0%4.4.3.2超标值2070 1含)4.4.3.3 超标值70%.4.4.4超标处处处处项 4

32、 1 Hi 4 10.20.10.30.60.2工程部质监站监督4.54.5.14.5.2地下结构无渗点无漏点4.5.1有渗点4.5.2有漏点1个13工程部质监站监督55.15.2厂区道路能路面应符合规定、标准碎 路变形缝符合规定5.1按4.1的规定扣分5.2不符合1处0.20.10.2工程部5.35.4路牙完整无损、顺直、平整 排水通畅5.3有破损或不顺直或不平整5.4不畅质监站监督如核查5.2, 5.4各项的质量很差加倍附表一:达标投产考核内容及责任划分表考核内容扣分规定备注范围单位标准分考核值责任单位二安装局部(机务局部)66.16.2质量检验阶段质量按一次成功 考核受监焊口一次合格率

33、按口 98 %考核6.1.1 核查主要阶段质量没能一次成功6.1.2 抽杳“一次成功工程的结果不符合实际情况不真实6.2.1 受监焊口一次合格率在90 (含)98%时6.2.2 受监焊口一次合格率90%时6.2.3 抽查受监焊“一次合格率的结果不符合实际情况,不真 实1项1项1% 1%1处13 0.513工程部质监站监督77.17.1.17.1.27.1.37.1.4安装通用观感质量 工艺美观、标准 安装标准、牢固物 见本色洁净无污染 完整无损、配件齐全7.1.1 工艺不美观或不标准7.1.2 不牢固或不标准7.1.3 有污染、不洁净7.1.4 有损伤或缺少量配件处处处件10.20.20.10

34、.1工程部质监站监督7.1.5安装工程总观感质量7.1.5.1 较差7.152很差1台机组13工程部质 监站监督7.27.2.17.2.27.2.3严密性渗点按非点考核无漏无严重漏点7.2.1渗点超标7.2.2有漏点7.2.3有严重漏点1点0.513工程部质 监站监督7.3.1核查7.3.a7.3.i各项的质量较差7.3.2核查73a7.3.i各项的质量很差1部位13工程部质 监站监督7.3油漆应符合规程、标准7.3.a色泽不一致7.3.b不均匀7.3.C有流痕7.3.d有皱纹73e有气泡7.3.f有脱落7.3.g有污染7.3. h有返锈7.3.1 颜色不符合设计要求工程部质 监站监督7.4焊

35、接应符合规程、标准7.4.1焊缝尺寸不符合要求7.4.2焊缝不平滑7.4.3漏焊7.4.4有焊瘤7.4.5变形1处0.20.10.20.10.2工程部质监站监督如核查7.4各项的质量很差加倍7.5保温应符合规程、标准7.5.1 不平整7.5.2 有损坏7.5.3 有脱落7.5.4 不标准7.5.5 金属外壳保温层的环向搭口没有向下7.5.6 金属外壳保温层罩壳搭接尺寸V 75mm7.5.7 金属外壳保温层轴向没采用大小线咬口7.5.8 抹面层的棱角不平直7.5.9 抹面层有裂纹1处0.20.20.20.10.10.10.10.10.1工程部质监站监督如核查7.5各项的质量很差加倍7.67.6.

36、17.6.2连接螺栓穿入方向应一致夕卜露丝扣35扣,一*苑7.6.1穿入方向不一致7.6.2.1外露丝扣68扣,且不统一7.622外露丝扣9扣,且不统一处类类0.10.20.5工程部质监站监督7.7挂牌应符合规程、规 范7.7.1不齐全7.7.2标字不标准个个个个个类类个类人 tl 4 1 di I-T-IT-T-V0.050.031 0.05 0.0511 0.051 0.05工程部质监站监督7.7.3 标字不正确7.7.4 字迹不清楚7.7.5 字迹易褪色7.7.6 材质不标准不统一7.7.7 规格不标准不统一7.7.8 系挂不牢固7.7.9 系挂方式不标准不统一7.7.10 7 1冢珏*

37、如且.筋人h如核查7.7各项的质量很差加倍7.8标示设备及管道介质流向 的标示应齐全、正 确、显目、标准7.8.1不齐全7.8.2不正确7.8.3不显目7.8.4不标准7.8.5管道及系统的标示不符合行业规定处处处类类 1 1 1 1 10.20.20.20.51工程部质监站监督如核查7.8各项的质量很差加倍7.9室温应符合设计7.9不符合1处0.2工程部7.10无施工遗留物7.10 有1件0.05工程、安监 部7.11文明生产7.11.1 生产区有积水或积油或积灰7.11.2 物不见本色7.11.3 有垃圾或有卫生死角7.11.4 物品堆放不整洁或定置治理差7.11.5 玻离门窗不明净7.1

38、1.6 柜(箱)的门关不严1处0.20.20.10.10.10.1工程部安监部7.11.7 运行记录不齐全7.11.8 运行记录书写不标准7.11.9 运行记录记述不清楚7.11.10 运行记录不真实7.11.11 员工衣着不统一或不整洁1处0.20.10.10.20.3生产准备部安监部如核查7.11.1-7.11.11各项的质量很差加倍8热动、化水、消防、工程部质监站监督8.18.1.18.1.2暖通 通用 轴承振动 心卜*。目F8.1.1 辅机轴承振动不符合设计要求8.1.2 辅机轴承温度不符合设计要求1台1台0.50.58.2汽轮机组转子安装8.2转子找中央时联轴器连接前后圆周晃动变化值

39、超标1台机组0.50.02mm工程部8.3汽轮机组润滑油系统8.3.1 清洁度差,翻瓦检查时轴瓦轴颈有杂物,有磨损8.3.2 清洁度很差,曾造成轴颈大面积或深度的磨损1次13工程部质 监站监督8.4汽轮机组抗燃油系统8.4抗燃油系统不清洁,调节保安系统动作缓慢、卡涩1台机组2工程部质 监站监督8.5吹管8.5.1 铝板冲击痕粒度Vlmm的点数超标较少8.5.2 铝板冲击痕粒度VImm的点数超标较多1台炉13V8点、粒度W0.8mm工程部质 监站监督8.68.6.18.6.2管道管道间距应符合标准 施工单位布置的小管 道,走向应合理,便 于巡视、操作、检修8.6.1不符合8.6.2.1布置不合理

40、8.622巡视或操作或检修不方便1处0.50.20.3工程部质监站监督8.78.7.1支吊架安装标准牢固、膨胀 自由8.7.1.1安装不标准871.2管道膨胀不自由1处1处0.10.5工程部质 监站监督如核查8.7.18.7.2各项的质量很差加倍工程部质 监站监督8.7.28.7.3吊杆受力应符合设计 支吊架弹簧受力应均 匀8.7.2不符合8.7.3受力不均匀1处0.20.3工程部质 监站监督8.88.8.18.8.2阀门安装标准、符合设计要求成排安装的尺寸一致8.8.1安装的不统一或操作不方便8.8.2.1排装的垂直或水平误差35mm时8.822排装的垂直或水平误差5mm时1处0.20.20.5工程部质监站监督CU co 6 i i i o co co OO扶手栏杆接头焊接焊缝外表 光滑踢脚板应齐全8.9.1 接头焊接得不牢固8.

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