产品转产流程.docx

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1、产品转产流程文件类别:三级文件文件编号:QMS-II-Q9-1610版本:A/00制定日期:2012/05/16生效日期:2012/05/24内容页数:A4/7页口非受控(盖章)口受控(盖章)受控编号:批准审核制定詹纪坤文件修订记录修订次数修订日期变更记录号修订页次修订人A/002012.05.24初次修订无詹纪坤QMS-FM-051-A001 .目的对产品实现过程进行策划与控制,确保实现过程顺利进行。2 .适用范围适用于本公司所有新开发之产品。3 .职责与权限3.1 研发部:新产品材料的承认,新产品试产的统筹安排,技术支持全过程追踪及全部产品测试数据的统计。3.2 生产工程部:新产品SOP的

2、制作、治具的制作及试产的技术支持与追踪.及全部产品试产过程测试工位标准工时数据的统计。3.3 品质部:试产材料的检验,试产中的追踪及试产后对产品的检验及可靠性实验。3.4 生产部:试产的生产及追踪。3.5 物控部:试产物料及时间的安排。3.6 仓库部:确保物料储存安全,数量无误。3.7 采购部:试产材料的提供。3.8 文控中心:负责受控文件处理。研发部当接收到客户提出技术变更更或者组织本身决定进行技术变更时依照ECN(工程变更通知单)进行技术变更。6 .相关文件无7 .使用表单类试产计划与追踪单试产通知单研发样品发放签收记录表试产前准备确认清单一类试产(作样)追踪不良分析表产品试产异常状况统计记录表联络函转产资料交接清单ECN8.附件:转产流程转产流程图责任部门应用表单备注相关资料一研发部_类试产计划与追踪单试产研发部计划部通知单研发样品发放签收记录表研发部计划部类试产采购部工程部品质部计划与追踪单研发部计划部相关部门试产前准备确认清单生产部相关部门一类试产(作样)追踪不良分析表产评审小组品试产异常状况统计记录表生产部类试产评审小组计划与追踪单研发部转产资料交工程部接清单

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