重型装备材料公司管理办法.docx

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1、重型装备材料公司管理办法文件编号:第1版签发:安全绩效评价管理办法1目的和适用范围1.1为执行公司安全规章制度和管理体系的标准,巩固安全管理基础,及时发现和整治公司的安全隐患,有效促进管理人员安全履职,有效控制危险源风险,特制定本办法。1. 2本办法的实行反映各单位开展安全工作的绩效和总体管理水平。评价结果与各级管理者的工作业绩、绩效工资、安全履职评价等挂钩。1.3 本办法涉及10项评价标准。内容分别是事故指标的控制、生产安全、消防安全、治安保卫、厂容厂貌、职业健康、安全体系运作、协力安全、劳动纪律、交通安全等绩效考评标准。根据公司的相关文件,结合公司具体情况进行细化安全绩效考评细则。1.4

2、本管理规定适用于公司各单位。2职责分工2. 1公司每半年由安全环保部牵头进行综合评价,各职能部室按照公司2020安全管理绩效评价手册分工要求,分别对分厂、分公司进行评价,并将评价结果反馈安全环保部汇总。2. 2安全环保部负责每半年安全检查及问题的汇总,提出评价意见并填写考评表报公司。2.3各分厂、分公司评价周期每季度1次自评,评价内容及标准参照生产安全考评标准、消防安全考评标准、治安保卫考评标准、厂容厂貌考评标准、职业健康考评标准、安全体系管理考评标准、协力安全考评标准、劳动纪律考评标准、交通安全考评标准(详见附件1)。季度绩效评价结果与本单位相关人员季度绩效评价挂钩。3评价考核原则3.1 遵

3、循安全考核记分与各单位季度、公司半年绩效评价相结合原则,考核记分和单位及其管理责任者安全绩效挂钩的原则。3.2 被上级单位检查暴露的问题,对照公司绩效考评的标准,执行加倍考核。4安全绩效评价办法1.1 评价内容。主要设置事故控制和结果指标两个模块。4. 1.1事故控制的考评原则,以每年公司与各单位第一责任人签订的安全目标责任书为主要评价依据,同时参照公司事故考核相关规定进行考评。事故控制考评纳入当月单位的安全绩效评价,同时纳入单位季度、公司半年度的综合评价。5. 1.2结果指标的评价内容针对公司各类检查过程中,发现的一些有标准但没有执行到位,重复发生的问题,拖延整改或整改不到位等一些突出的问题

4、进行评价考核Q5奖励细则6. 1凡各单位在安全过程管理工作过程中积极思考,倡导优秀的管理经验,给公司的安全管理有助推作用或在组织生产过程中发现有重大安全隐患并能得到有效控制,整改及时到位、各单位对上月度存在的主要问题有针对性地开展专题工作并取得一定效果等、各单位就相关的安全管理成果、重大安全隐患整改的及时性、有效性方面进行评估,并实行正激励机制。班组应及时提供材料或凭证报本单位,本单位组织相关人员评审确认后报安全环保部审核,经公司主管安全领导同意实现加分奖励。5. 2安全特色管理根据推进时间、范围、效果分为三个等级进行奖励(详见下表),同个特色管理升级后加分值为追加值,即累计加分不超过升级后级

5、别的加分。特色管理单位负责申报,完成公司安全特色管理申报、评审表后公布、考评(见附件3:表格编号:XYZC161603A)o级别推进时间推进范围和效果加分I6个月以上在公司推广取得效果并被公司采纳10II6个月以上在本单位推广取得效果5III1个月以上单位对上月度存在的主要问题有针对性地开展专题工作并取得一定效果35.3在考核周期内,各单位完成公司的安全目标时,公司按10万元进行奖励:具体比例按照考评结果排序进行分配,对公司各级责任人进行奖励。6附则6. 1本办法中未尽之处以公司的有关规定或比照相关规定进行评价考核。(本规定同韶钢集团和公司有关规定有出入时,遵循求高不求低的原则执行。)7. 2

6、文件修订及实施记录2023年3月第一版,2023年3月18日第一次发布,3月18日开始实施。7附件附件1:九类安全违章绩效考评标准附件2:公司事故控制绩效考评标准附件3:各种评价附表附表1:各单位安全综合评价表(表格编号:XYZC1616-01A)附表2:单位季度安全绩效评价表(表格编号:XYZC161602A)附表3:公司安全特色管理申报、评审表(表格编号:XYZCl616-03A)附件1:9类安全违章绩效考评标准生产安全考评标准序号类别考评内容记分1教育培训新进员工未经过三级安全教育上岗作业,岗位变动人员未经新岗位安全教育上岗作业,安全教育记录不全,每人次52新进员工三级安全教育时间、内容

7、不符合管理要求每人次23三级安全教育、教材(PPT)内容未达到规定的安全教育、职业健康、区域事故案例内容要求的,每项次34“两新”人员安全教育、培训过程材料记录不全,每人次25未按要求做好班前5分钟安全讲话的,每一次26有规程、有预案、有学习记录而岗位人员回答不出,每人次17不坚持两次安全学习和安全小结(班组安全活动半月1次),记录无针对性,下发的学习材料未及时学,学习内容讲不清,每人次18复证超期、复证缺勤、复证不及格,;特种作业证件台账无记录或更新,每人次29特种作业人员无培训、复证登记档案,每人次510单位管理人员未参加班组安全活动,按要求在班组安全学习活动记录本上有书面的改进要求并签名

8、的,每次11未执行每季度对班组安全教育培训内容进行考核评价的,每次212外来人员进厂实习培训、现场指导、业务联系的,单位未进行相关告知和教育并留档的,每人次313作业违章指挥强令冒险作业,每次1014安全无证上岗或从事特种作业(包括特种设备作业)无证作业的,无动火证的,每人次1015未进行安全交底进行检修施工作业,每次1016酒后作业,每次1017高处作业不系挂安全带,每次1018实习人员无师傅指导单独作业,每次519穿、跨越、触摸运转设备,每次1020未停机挂牌实施运转设备清扫、加油、修理作业,每次1021擅自启动已停机挂牌设备,每次1022擅自调整、取消设备安全装置,每次1023行车违反“

9、十不吊”规定作业,每次524无指吊标识指吊作业,每人次125使用不合格的钢丝绳与吊索具;合格、报废未分类存放;存放点没有规格、许用载荷;每次使用前未进行检查,无检查记录;每项次126起重设备吊钩无防脱钩挡板或挡板失灵而起吊,每次127指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物的,每项次128行车重载作业动车不打铃、运行不间断性鸣号;司机鸣号而下面人员不避让;每次229行车无点检记录或点检记录不符实或有故障不报修,每次130未执行起重设备故障报修处理跟踪记录的,每次131特种设备存在安全隐患,带隐患作业,每次332异常作业前,班组长未组织安全准备讨论,未开展危险预知,未确定安全控制措施与责任者,未明确作业协

10、调指挥者,全体作业人员不知晓,班组长未按要求实施带班协调每项次533检修作业无项目审批单1034未执行三方安全确认挂(摘)牌制度,或高压停送电程序,每次1035安全交底内容与现场实际不符、缺项、控制措施无针对性,每项次236安全确认事项,未进行现场逐项确认、或确认遗漏,每项次237检修作业未书面明确挂牌位置(开关、阀门等的具体名称或编号)和数量,每项次238检修作业人员未对安全交底内容进行确认签名,每人次239检修人员虽对安全交底进行确认签名,但对内容不知晓,每人次140检修过程中,安全措施不落实,每项次241检修过程中,安全措施落实不到位,每项次142检修作业现场,未存放相关审批许可资料;记

11、录不全(无时间、无签名、或随意更改记录等)143进入放射源区域未进行危险告知、未登记确认,每人次244检修中临时动车、调试前不进行安全确认,每次545检修摘牌后设备运转前,操作方不到现场确认安全状况,不在现场5指挥试车,每次46施工时安全装置未有效投入,施工后未及时复位,每项次347使用不符合安全规定的工器具的,每项次148安全通道堵塞,每次149特种设备及安全附件,档案资料、台帐、记录不全,每项次150特种设备及安全附件,未按期进行检验,每项次351特种设备及附件未张贴(挂置)有效检验合格证的,每项次152特种设备无证或超期运行;每项次1053特种设备安全隐患,不立即整治的;无法立即整治不采

12、取临时措施5的;无法整治又不上报的,每项次54特种设备安全隐患,未落实三定要求(定整改措施、时间、负责人)、每项次555行车额定荷重的标识不清(应能从地面辨别),每项156行车安全设施、关键部位无点检标准、或点检标准缺项、或有标准不执行,每项157相关管理者和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准,每项次558未按周期进行危险源检查和控制管理、无记录或未上报,每项次259高危项目未编制检修高危作业项目安全技术方案、或未经审批就实施作业的,每次1060高危项目安全技术方案缺乏针对性,每项次161高危项目实施过程中,项目负责人未每天对检修人员进行有针对性的安全交底、或未每天检查安全措施落实

13、情况,每次562高危项目实施前,未进行安全履职检查,每次263高危项目实施无旁站监护人、或监护人未佩戴监护袖标,每次564有限空间的检修项目未列入高危项目管理565有限空间作业未办理有限空间作业许可审批表,每次1066有限空间安全准入条件不具备而擅自进入作业,每次1067有限空间作业,未配备必备的检测仪和防护器具(如:各类气体检测仪、通风实施、空气呼吸器等),每人次1068危化品无MSDS;未按规定运输、储存、使用;无危化品清单或清单失效;现场应设置警示标配,每项次169违反公司或本单位其它相关规定,视情节每项次1-1070隐患排查对公司要求整改的隐患,未及时整改造成超期的;对无法立即整治的隐

14、患,未采取有效临时措施的每次271对已整改好的隐患进行验证,实际未整改或整改不彻底的,存在弄虚作假现象的,每次472对隐患未指定整改日期的;对隐患描述不清的,每条173班组未每月对安全隐患排查情况分析材料的,每次274分厂对班组排查安全隐患及整改情况未100%进行验证;175对于连续一个月内或二个月出现相同部位,相同类型的安全隐患,每次476危险源管在危险源的规范描述、风险评价(1.、E、C、D)的取值等方面有不符合的,每项次177危险源辨识应以班组或工序为单元组织开展,辨识原始记录未保存的,每次278控危险源辨识应包括生产安全、交通安全、消防安全、职业健康等范围,有缺失的,每项次179危险源

15、的辨识是一个动态的过程,在发生业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等,导致组织、活动或材料的变更,未进行危险源辨识的,每项次280在发生事故包括险肇事故,未及时进行危险源补充辨识的,每项次581每周班组对区域危险源的控制,责任人无管控记录的;每日未按照频次进行巡检的,每项次582每个工作日班组对区域内各隐患的控制,责任人无管控记录的,每项次283危险源有效性、控制措施未覆盖涉及的作业活动与人员,或与现场执行的岗位规程、点检标准、专项方案的要求不一致的,每项次184危险源及控制措施未对相关人员(包括外来人员)进行过岗位规程、点检标准或专项方案的培训的,285

16、每年度末按要求上报危险源辨识表与统计表的286单位未成立的危险源风险评价小组与未保留相关辨识记录的,每人次187安全用电开关箱、闸、线路、设备损坏,每台次188手持照明未使用36V及以下安全电压的,在潮湿处、金属容器内作业应小于等于12V的,每项次189手持电动工具无保护接零或接地或混接,每台次290手持与小型移动电具电源线应不大于10米;交流弧焊机二次把线长度不得超过30米,每根接头不超过3个,不得使用金属构件代替焊把线;每项次191开关及配电箱周围0.3米内不得放置物料;三眼插头、插座接线不规范,每项次192露天使用的配电箱没有防雨、防尘等措施,每项次193电气线路过通道、路应穿管固定敷设

17、;临时电线过通道、路应采取有效保护措施;电线电缆绝缘老化龟裂、破皮裸露,每项次194电器用具不整洁或线路敷设不规范;周边环境卫生脏乱差,每项次195电气设备的金属外壳或底座、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件和电缆线的金属外包皮等,未采用保护接地或接零,每项196各种电气设备、移动电具、开关、插座、工器具损坏、不及时修复或护套管、护圈、护板缺失或不符合安全使用要求或无漏电保护器的,每项次197移动电具须接在带漏电保护器的电源开关上,每只198配电箱,接线盒的电缆线穿孔处没有将电缆固定,每项199低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻大于4Q,每项1100违反公司其它相关规定,视

18、情节每项次1-10101安全设施器具管理安全设施(包括平台、栏杆、梯子、防滑挡板、扶手、走桥、网罩、护套、盖板、挂链等)损坏、不完善、不使用,每处1102安全装置无点检标准、或点检标准缺项、或有标准不执行,每项1103安全装置功能缺失(如:安全销无法插入、安全联锁装置失效等),每项10104擅自拆除安全设施,每处2105安全设施因施工、检修需要,拆除后未采取可靠的临时防护措施、或在施工结束未及时恢复,每处2106设备裸露的转动或快速移动部分,未设置结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板,每项次2107现场的坑、沟、池、井,未设置安全盖板或安全护栏,每项次2108直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台

19、,与固定式钢梯及平台安全要求(GB4053.14)不符,每项1109地坑揭盖作业,无明显安全警示标识和有效监护、未设置钢管等硬质材料进行围护(护栏高度应21.2米,横杆应不少于三道),每次5110电气室、地下液压站等要害部位,出入口少于两个、或安全出口、疏散通道堵塞、或门未向外开;每处1111要害部位未按要求张贴应急疏散图等标识的,每项次1112各类安全警示牌、疏散指示标志、应急照明、信号灯等缺失、脱落、污损、失效,每项次1113主要危险源或危险场所,未设置禁令标志(如:禁止接近、禁止通行、禁火)或其他警告标志,每处1114安全重点部位的主入口,未标识部位名称、未设置“安全重点部位“、“禁烟禁

20、火”等的标志,每项1115安全重点部位存放危化品、可燃物、或乱拉乱接临时电源等2116压力容器未按规定搬运、存放及违反安全使用要求,每次1117表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路,未安装压力表;各种阀门未设置表明开闭状态的标志1118各种能源介质管道,无端口标志牌,每项次1119不同介质的管线,未按工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(GB7231)的规定涂上不同的颜色,并注明介质名称和流向,每处1120加热设备(加热炉等)所有密闭性水冷系统,使用前未按规定试压合格;水压低于0.1MPa,出口水温高于50,每项2序号类别考评内容记分121无自然光线场所照明损坏,未及时修复且无修复

21、计划的,每项次1122主要工作场所(操作室、电气室、电缆隧道等)无应急照明、或应急1照明失效、或无整改计划,每项123各类危险场所和其他特定场所,未采用相应的电器设备、设施、附件、工器具(如:防爆、防水、防尘、耐酸碱等)、每项2124危化品作业场所的洗涤设施,无点检标准、无点检记录、无报修记录、或功能缺失1125防雷设施,无点检标准、未定期检查、功能缺失,每项次1126计量检测用的放射源无放射物品使用许可证5127技改、改善等项目开工前或竣工验收时,项目内的安全设施不采取、不完善,无评审,每项次5128违反公司其它相关规定,视情节每项次1-10129煤气安全天然气比昭八、新建、改建、大修煤气设

22、施未经检查和验收而投运,每项次2130煤气区域内,休息、吸烟,每人次1131煤气区域内(30米)未经批准擅自设置临时设施、堆物、或堵塞消防通道1132煤气检修作业,未制定停送气方案和检修作业方案(方案已纳入岗位规程的除外),每项5133(煤气泄爆口,未挂置明显的安全提示牌、或提示牌污损看不清,每处1134煤气设施作业人员(生产、点检、检修),未携带有效气体报警检测仪,或者携带已过检验日期或损坏的检测仪的1135)使用中的C0、天然气、02报警检测设备(在线、便携)失灵或过校验期的,每项次1136监测仪警报值设定随意修改或者未按规定要求设置的1137煤气、氧气、氮气、氧气安全警告标志,管道色环、

23、流向、标高未及时补缺1138煤气管道上搭挂与煤气设施无关的电线电缆1139煤气管道上及支架接地线、跨接线脱落、损坏、缺失1140使用煤气设备、管道、支架作为支点进行起重、拖拉作业,每项次1141煤气设备、管道、阀门泄漏,每处2142煤气设施上旋塞手柄未拆除或未加装封堵(旋塞打开后直接出煤气的),每项次111?)煤气设施的主要设备、阀门、管道支架等无编号每项次1144从事煤气作业的生产、点检、检修人员不会正确使用应急器材1145空气呼吸器使用方法,未纳入岗位操作规程1146空气呼吸器使用不熟练(佩戴速度应1分钟)1147空气呼吸器存放点,四周物品摆放妨碍空气呼吸器快速取用,每处1148煤气设施附

24、属电气室或操作(值班)室无安全通道1149违反煤气管道设备隔断装置不得使用铜质部件(阀门等)规定1150煤气放散管设置高度低于国家标准(超出地面10米、超出平台高度4米)1151在煤气设备、设施区域动火时,未全程佩戴煤气报警仪,未落实监护人3152违规使用氧气当氮、氮气体作为吹扫气源的1153氧气管道设施投运前未使用氮气或干燥空气进行管道吹扫2154煤气作业违反“置换方案”、规程等各类制度的5155涉及煤气作业时,“动火证”、“煤气作业申请许可证”等各类手续办理时发生冒签字的3156煤气作业许可证未经相关单位人员现场确认签发擅自作业的每项次10157煤气作业前施工作业方案未经审核批准而施工作业

25、的每项次3158需设旁站监护人员的煤气气作业项目,作业时无监护的每项次3159违反公司其它相关规定,视情节每项次1-10160违章记分未结合本单位作业特点细化制订本岗位安全违章禁令,并纳入岗位规程的2161员工未掌握取用安全违章记分管理办法及记分条款的,每人次1162违章记分适用条款错误的2163违章记分信息记录时,对违章行为描述不详细的(无时间、地点等)2164发现违章未及时制止的,每人次3165未及时将违章记分信息建立违章记分台账档案的,每项次1166记录违章记分信息时信息有误的,每项次1167安全违章记分及累计情况未按时进行统计、分析、改进的,每项次1168未按规定及时对员工违章记分累计

26、情况进行后续处理的,每人次1169违章记分涉嫌弄虚作假的,每次5170涉及员工安全违章记分惩处的相关记录,未妥善保管、长期保存的,每项次1171绩效评未按照公司建立健全分厂、班组全安全绩效评价管理制度的,每项次2172制度未明确组织、时间、人员、内容范围、方法与技术、过程、报1价和持续改进告与分析等要求的,每项次173制度缺乏操作性和针对性的,每项次1174未对绩效评价条款进行每季度一次评定的3175评价中缺少元素内容或其支撑性材料不全的,每项次1176未对前次评价中提出的纠正措施的落实效果进行评价的,每项次2177未将安全绩效评价报告向所属班组、员工通报的,或抽查相关人员对内容不清楚的,每项

27、次1178未将安全绩效评价实施情况的评定结果,纳入班组、员工年度安全绩效考评,每项次1179未根据安全绩效评价的评定结果,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全绩效评价的工作计划和措施,实施PDCA循环,不断提高安全绩效的,每项次1180安全绩效评价的评定结果要明确的事项缺项,或评定结果与实际不符的,每项次1181其它违反公司其他生产安全管理规定要求的,每次1182发生各类安全事故(含险肇)、事件、治安案件,当事人或目击者,未立即报告班组长;班组长未在15分钟内上报3183发生各类安全事故(含险肇)、事件等,未做现场记录而破坏现场,每次5184发生各类安全事故(含

28、险肇)、事件等,未执行“四不放过”原则要求的,(除事故记分外)每次5185隐瞒各种已发生的安全或涉及安全问题的事故,除事故记分外)每次10消防安全考评标准序号考评内容记分1未落实逐级消防安全责任制、制定消防安全制度,每项次22消防安全责任人和管理人员未经专门培训机构培训考核合格上岗的,每人次13已报名参加消防培训学习,无故缺席、无故缺考,或违反上课纪律的,每人次14下发的消防学习材料及通报,班组未学习或无记录的,每班组次15安全重点部位没有制定消防预案或预案不完整、与部位缺乏针对性,或预案未进入岗位规程,每项次26消防预案未按规定开展演练或演练未作评估、无记录的,或演练后对预案评估的不足项未作

29、改进的,每项次/作业区27岗位人员不知晓消防预案处置流程和内容,或处置不符规定要求,或不会操作相关消防设施、器材的,每人次18火灾报警器或电缆温度检测、燃气检测等报警设施发生报警未及时发现,或未及时到现场确认、按预案处置、报告的,或班组长未按预案亲临组织处置的,每起次39未按规定组织消防安全检查,或无检查记录的,每次/班组210对上级单位查出消防隐患未做到定人、定时间、定措施,或未限期落实整改的,每期次/项211同一区域重复发生同类消防安全隐患或问题的,每项次/季2滚动翻倍12电缆隧道、电缆夹层内检修、施工作业未办理施工、验收证的,或完工后未办理结束验收的,每起213电缆隧道内电缆敷设作业未经

30、确认,或造成缆式感温电缆被埋压、人为挪动后未恢复正常敷设,每处114电缆隧道或者地下液压站道内排污泵不能启动或未投在“自动”启动状态,每处115封闭的安全重点部位的管路和电缆穿越孔、预埋孔防火封堵未封堵,或防火封堵脱落、被拆未及时有效恢复封堵,每处216封闭的安全重点部位的管路和电缆穿越孔、预埋孔防火封堵不规范、不严密,每处117防小动物挡隔板缺损或打开,或电缆盖板未盖密,每处次118安全重点部位或消防设施监控、操作部位照明不亮,每处119在安全重点部位内存放易燃易爆危险化学品,每起5序号考评内容记分20违反易燃易爆危险化学品生产、使用、储存、运输规定的,每项221未经批准擅自设立临时油脂存放

31、点,或违反规定超量存放、混放,或未按规定配置灭火器材的,每处122油脂点及消防安全重点部位地面、集油盘内渗油或非正常积油多,每处123在易燃易爆区域抽烟,每人次1024在禁烟区域违章吸烟,每人次125违章使用电加热器或违章使用碘铛灯等大功率的器具,每起226用纸、布等可燃物作遮挡照明工具或其它电器设备,或电器设备旁堆放纸、布等可燃物,每起127氧气、乙块气瓶存放点存放量分别超过5瓶或混放的,每处228氧气、乙块气瓶存放点未按规定配置灭火器材,或气瓶未带瓶帽,每处129氧、乙块气瓶未采取防倾倒措施,或委托方人员未对动火器具合规使用进行检查确认的,每起130氧、乙烘气瓶存放在阳光直射的露天场所无遮

32、阳措施,或存放在靠近热源、电气设备、封闭的通风不良的场所,每具处131氧、乙块气瓶放置距明火不足10米,或瓶距不足5米的,每处132氧、乙块气瓶存放点15米范围内存放易燃品、油脂和带有油污的物品,或有明火,每处133室内或密闭的环境下使用乙焕气瓶未采取通风措施的,或乙烘气瓶翻倒使用的,每起234吊装瓶装氧气、乙块气用链绳捆扎,未使用专用吊、夹具的,每起235现场设置的消防安全装置,未正常维护或检验的,每项次136人为损坏或者擅自拆除、停用、动用消防设施的,每项次1037消防设施附件缺损,或误操作消防设施的,每项次238因违章造成消防设施误动作,或误操作消防设施造成后果的,每起1039因消防设施

33、器件缺损等原因影响系统正常投运的,每项次1040消防设施发生故障、腐蚀及其它异常未及时发现,或发现未落实处理的,或在未处理完好前责任区单位未制定并落实该设施所保护区域有效安全管控和防范措施的,无相关记录的,每项次241灭火器材压力或灭火剂低于标准重量的,每项次542灭火器材失效的,灭火器材功能受制或关闭不能密封的.每处143安全出口标志、疏散指示标志、应急照明及其它消防设施操作可视化图牌、消防标志牌失落、缺损、污染不洁,或标设、引导有误的,每处144消防器材配置缺损、锈蚀、过期、失效或种类不适合,或其它异常情况1序号考评内容记分影响消防器材使用,或消防器材被擅自动用、挪移的,每处次45消防设施

34、、器材被压埋、圈占、遮挡、阻挡的,每处次246占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的,每处147违反消防器材日常点检、保养、使用规定,或记录缺漏,或对消防设施器件认知不清的,每项次148进入消防重点保护区进行施工,未牵头落实措施的,每项次249未将在消防重点部位听到火灾报警声必须在60秒时间内人员撤离保护区的内容作为安全交底内容告知施工方,每项次150委托无资质单位在易燃易爆危险场所从事检修作业的责任单位(未取得建设管理单位颁发的施工资质证书和质量技术监督管理单位颁发的特种设备安装改造维修许可证,每项次551动火证填写或审批不符合要求的,动火证各联填写字迹不清楚,不能辨识的,每起25

35、2动火作业制定的防火措施缺乏针对性的,动火前、后未按规定、要求执行确认事项的,每起253动火前、后确认弄虚作假由他人替代签字的,每起554一级动火作业未开展风险辨识落实有效防火措施的,或监护人未按规定要求在位并履行监火的,或违反其它规定的,每起655二级动火作业未开展风险辨识落实有效防火措施的,或监护人未按规定要求在位并履行监火的,或违反其它规定的,每起456三级动火作业未开展风险辨识落实有效防火措施的,或违反其它规定的,每起25在临近电缆、液压管道处动火作业时,防火隔离或清除易燃物措施落实不到位的,每起658在带有压力或密封的设备、容器、管道动火的,每起2059擅自降低动火等级的,按应定等级

36、考核,每起4-660动火作业时,附近同时有其它互相有抵触工种作业的,每起361动火证各联未按规定收执、留存的,每起162动火人持无效的或动火种类不符的操作证进行动火作业的,每起1063无证(操作证或动火证)动火,每起1064动火作业持有动火时间已逾期的动火证,或动火地点、动火人与动火证上填写不符的,按无证动火考核,每起1065固定动火点标志牌失落,或未落实有效防火措施的,每处266违反公司其他消防安全管理规定、规程和要求的,每项次1-10治安保卫考评标准序号考评内容记分1对公司及以上单位查出治安保卫隐患未做到定人、定时间、定措施的,每项次22未按规定采取防范措施,发生治安保卫案件的,每项次23

37、未按规定采取防范措施,同一区域重复或多次发生同类治安保卫案件的54车辆运输人员、冒证、伪证进厂,每人(车)次15对进入外来人员不查证、不登记或随意将外来人员带入,每人次16要害部位区域封闭防范措施落实不到位的,主入口处未悬挂“安全重点部位标志牌”的,每处17在要害部位内吸烟、膳食或存放食品,每起18在要害部位擅自摄影、录像,每起19未按规定组织各级治安保卫检查,未明确专人负责,未定期进行安全检查(含技防、物防设施),无检查记录的,每起110未按节点要求完成布置的治安保卫工作,每起111违反办公室、仓库治安保卫管理规定,每起112违反有色金属、贵重物品、备品备件防范安全管理规定,每起213违章存

38、放、使用、运输剧毒化学品、放射性物品的,每起514漏开、错开、遗失物资出厂证,每起215有色金属和轴承等备件,在报废前未落实防盗措施的,每起216有色金属(含轴承)贵重备件存放点巡检记录存在缺失的,每起1序号考评内容记分1场地、操作室、电气室、办公室、更衣室等处不清洁、有杂物垃圾,每处12桌、凳椅、鞋、箱柜等摆放不整齐,有混乱现象,乱拉线、晾晒,每处13各种设施、空调、电源箱、插座、开关、墙壁、地面不完好,乱张贴,每处14设备、器具不清洁,油污、积灰、垃圾,滴漏,每处15厂房门、窗、玻璃、开关、插座、拉手、接线箱、井盖等损坏或不及时报修;厂房外的墙边及明沟内不清洁、不畅通,每处16厕所、管道不

39、畅通,有垃圾,每处17物品摆放在定置点外,无围栏、无定置牌,涉及生产安全、消防安全、危化品的场所无警示标志。物品摆放不分类、不成块、不成条、不整齐,超范围,乱堆、乱放、乱丢、乱挂,定置栏杆和定置牌歪斜、移位,不完善干净。每处18在(生活、工业)垃圾箱内倾倒液体,垃圾满出箱,废包装箱放在现场,每处19生活垃圾、工业垃圾中的可利用物、不可利用物、有害危险废弃物串箱放置,周围不干净和定置牌不完好;建筑垃圾放在生产、设备现场。每处110随地吐痰;乱扔果皮、纸屑、烟蒂等垃圾;随地便溺;向道路排水;每处。111垃圾清运不及时,每处。112未经许可焚烧垃圾,每处。513运输车辆驶出有洗车设施的区域不经过洗车

40、台;在洗车设施之外的任何地点洗车,每辆。214未按规定停放机动车、非机动车,每处。115车辆行驶过程中排放明显可见黑烟,每辆。117要害部位应锁的门不锁、不关或损坏不及时修复的,每起118上班时间发生打架斗殴、赌博、偷窃、寻衅滋事、无理取闹等,每起119违反公司其他治安保卫管理规定的,每查实一起2厂容厂貌考评标准16运输渣土、废弃物、散装货物的车辆未使用专用密闭装置或其他防尘设施,每辆。217车辆外壳有破损、锈蚀腐烂或粘染泥土和其他尘垢,每辆。118车辆行驶时有撒落或漏水、漏油等污染道路,每10米。119工程结束场清未做或做得不及时。220未经批准占用绿化,每处。1021占用绿化地超过审批的面

41、积或规定时限,超过每平方米或每一天。1序号考评内容记分22损坏绿化,在绿化树枝上晾晒衣物或拉绳挂物,每处。223绿化地出现毛道,未及时采取有效措施,每处。424施工未按指定地点摆放建材,擅自占用绿化地的,每处。225绿化责任包干区有垃圾、杂物,未及时整改和清理,每处。226未经批准搭建小房或放置工具箱等,每处。527与批准的设置地点不符。428临时设施内放置妨碍安全的物品。329重复发生环境“脏、乱、差”问题或推延整改、整改不到位530违反公司厂容绿化、可视化管理有关规定,每一条款。1-10职业健康考评标准序号考评内容记分1未办理或未按规定的时限完成项目安全设施、职业病防护设施的“三同时”申报

42、或竣工验收,或存在缺陷未按时整改,每项22未按规定的时限填报职业病危害项目申报、建档资料,每次23评价机构对安全设施、职业病防护设施检查、检测,配合不到位或未提供相应的工况条件的,每次14未对接触职业危害因素员工上岗前进行职业危害告知,告知内容与作业场所接触的职业危害因素不匹配,每人次25职业健康检查发现职业禁忌人员未及时调离,每人次56职业危害岗位未按规定发放职业病防护用品,每人次37职业危害工作场所设置的急救装置、报警装置未正常维护的,每项次18因管理及人为原因造成岗位粉尘、噪声、毒物、放射等检测点超标,每点29职业病防护设施未正常运行,未按规定申报,又无临时措施的,每项次210职业危害场所作业人员未按规定正确使用职业病防护用品,每人次111职业健康体检名单、职业病危害岗位清单不符合职业健康体检标准,每人次112职业健康体检(岗前、岗中、离岗)未落实,体检结果未告知员工本人,每人次113未定期检测职业危害因素,未将检测结果公布、存入档案,每项次114未建立作业人员职业健康监护档案,每人次515档案内容不全的,每缺一项资料1

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