无锡锡山区重点工程建设管理办公室2024年部门预算公开.docx

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1、无锡市锡山区重点工程建设管理办公室2024年部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成状况三、2024年度部门主要工作任务及目标其次部分2024年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府选购支出预算表第三部分2024年度部门预算状况说明第四部分名词说明第一部分部门概况一、主要职能1、

2、 负责区政府投资的重点道桥工程项目的建设管理工作。2、 负责区政府投资的重大社会事业公共建筑和环境工程的建设管理工作。3、 负责上级政府在本区域内的重点工程建设的协调工作。4、 负责上级政府托付实施的重点工程项目的建设管理工作。5、 贯彻执行区经营性土地招商推介政策,依据区政府下达的招商任务,探讨制定全区年度土地推介招商工作支配并组织实施。6、 负责区经营性土地招商推介活动的策划、组织和实施。负责整合、协调和指导区内各板块经营性土地举荐工作。7、 负责客商资源的基础材料整理工作,梳理招商项目,建立和管理区经营性土地推介招商项目信息库。8、 负责意向客商的前期接待、信息沟通、政策询问、服务引介、

3、动态跟进等工作。9、 负责落地项目后期跟踪服务,帮助办理相关前期手续。10、 负责做好区政府交办的其他工作。二、部门机构设置及预算单位构成状况1 .依据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、支配科、总师室、前期科、工程科、财务科、招商科。本部门无下属单位2 .从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即锡山区重点工程建设管理办公室。三、2024年部门主要工作任务及目标(一)工作支配2024年我办将结合实际,以科学发展观为指导,围绕年初制定的目标任务,突出项目整合,规范项目管理,强化协调服务,优化建设环境,充分发挥重点项目的带动、引导和示范作用,确保高速、高

4、效、高质量推动各项重点工程建设工作。详细支配如下:接着加快推动道路工程建设,争取年内完成延祥路(蔚芳路-锡甘路)改造工程、石新路(东亭路北延)、锡甘路改建等道桥工程,适时启动S340新建工程。稳步推动房建工程项目建设,2024年东北塘试验小学分校(芙蓉小学)等项目接连开工建设。扎实推动水利工程项目建设,加快推动本年度区本级水利工程。加快推动锡东电厂惠民工程,支配接连启动生态园、东港安置房小区、东湖塘试验小学、怀仁幼儿园及黄土塘街区立面出新等项目。(一)详细措施一是突出重点,加快推动在建项目。比照年度建设支配分解工作目标,落实工作责任,明确序时进度,建立自下而上、层层包干的责任体系。二是责任到人

5、,狠抓质量平安管理。结合工程建设节点要求,围绕事先查看、事中检查、事后检验三个环节,做到每一个环节全过程跟踪管理与监督,严格考核,确保各项平安、质量措施落实到位。三是部门联动,加强各方沟通协作。全力协作上级部门、主动协调横向单位、强化整合内部科室分工协作,刚好协调解决项目建设中的问题,主动推动项目建设,为领导决策供应刚好、精确、全面的信息服务,确保年底顺当完成各项目任务。四是强化机制,深化推动廉政建设。接着深化廉政风险防控工作,推动廉政风险精准防控,加大廉政文化建设,扩大廉政文化辐射效果。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,进一步健全完善各项规章制度,以制度管人管事。深化推动机关效能建设,

6、切实改进工作作风,进一步提高工作效率和管理水平,为我区重点工程建设平稳发展供应有力思想保障。(三)进一步推动招商工作进一步梳理各种资源,理顺各种关系,充分实现开发商资源、招商资源共享,初步形成全区“一体化”招商。一是创新招商宣扬方式。二是创新招商模式,实行“走出去”的招商策略。三是召开经营性土地推介会。四是主动参与房地产行业协会的各项活动。其次部分2024年度部门预算表公开Ol表收支预算总表部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款一、一般公共服务支出一、基本支出609.561.一般公共预算824.06二、

7、外交支出二、项目支出214.502.政府性基金预算三、国防支出三、单位预留二、财政专户管理资金四、公共平安支出三、其他资金五、教化支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支九、医疗卫生与支配生育十、节能环保支出十一、城乡社区支出824.06十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支十五、商业服务业等支十六、金融支出十七、国土海洋气象等十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支二十、其他支出当年收入小计824.06当年支出小计824.06上年结转资金结转下年资金收入合计824.06支出合计824.06公开02表收入预算总表项目名称金额收入总计824.06一般公共预算

8、资金小计824.06公共财政拨款(补助)资金824.06专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元专户管理教化收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金(策行贷款)上年结转和结余资金小计其中:动用上年结转和结余资金公开03表支出预算总表部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金824.06609.56214.50公开04表财政拨款收支预算总表部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算824.06一

9、、基本支出609.56二、政府性基金预算二、项目支出214.50三、单位预留机动经费收入合计824.06支出合计824.06公开05表财政拨款支出预算表(功能科目)部门名称:无锡市锡山区区1点工程建设管理办公室单位:万元功能科目编码功能科目名称金额合计824.0621201城乡社区管理事务824.062120242一般行政管理事务609.562120249其他城乡社区管理事务支出214.50注:“科目编码”和“科E名称”为必填项。公开06表财政拨款基本支出预算表(经济科目)部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元科目编码科目名称金额合计609.56301工资福利支出479.283

10、0101基本工资57.4430102津贴补贴69.4930107绩效工资25.7030104社会保障费54.1530199其他工资福利支出272.50302商品和服务支出67.6030201办公费13.6030228工会经费10.6030231公务用车运行维护费43.40303对个人和家庭的补助62.6830307医疗费1.3630309嘉奖金0.3930311住房公积金24.4430312提租补贴15.6830313购房补贴20.81注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开07表一般公共预算支出预算表(功能科目)部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元功能科目编码功能科目名

11、称金额合计824.0621201城乡社区管理事务824.062120242一般行政管理事务609.562120249其他城乡社区管理事务支出214.50注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开08表一般公共预算基本支出预算表(经济科目)部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元科目编码科目名称基本支出合计609.56301工资福利支出479.2830101基本工资57.4430102津贴补贴69.4930107绩效工资25.7030104社会保障费54.1530199其他工资福利支出272.50302商品和服务支出67.6030201办公费13.6030228工会经费10.60

12、30231公务用车运行维护费43.40303对个人和家庭的补助62.6830307医疗费1.3630309嘉奖金0.3930311住房公积金24.4430312提租补贴15.6830313购房补贴20.81注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开09表“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元合计因公出国(境)公务用车购置及运行维护赛公务接待赛会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费93.40043.4043.4015.0030.005.00公开10表政府性基金预算财政拨款支出预算表部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:

13、万元功能科目编码功能科目名称金额合计无注:“科目编码”和“科目名称”为必填项公开11表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计67.60302商品和服务支出67.6030201办公费13.6030228工会经费10.6030231公务用车运行维护费43.40注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行

14、政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算支配的基本支出中的“商品和服务支出”经费。2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开12表政府选购支出预算表选购品目大类专项名称经济科目选购物品名称选购组织形式总计合计41.80一、货物A设备购置费电脑打印机等级集中选购5.00设备购置费软件办公管理系统集中选购5.00部门名称:无锡市锡山区重点工程建设管理办公室单位:万元设备购置费其他(空调等)集中选购5.OO二、工程B办公楼修理等修理费定点选购10.OO三、服务C公务用车运行费车辆修理和保养11.20公务用车运行费车辆保险费服务5.60注:1.选购组织形式为:集中选购、部门集中选购和分散选

15、购。2.选购品目名称依据政府选购品目分类书目(财库2024189号)规定品目名称填写。第三部分2024年度部门预算状况说明一、收支预算总体状况说明(本表反映部门年度总体收支预算状况。依据关于2024年部门预算批复的通知(锡财预(2024)7号)填列。)锡山区重点工程建设管理办公室2024年度收入、支出预算总计824.06万元,与上年相比收、支预算总计各增加97.48万元,增长13.41%。主要缘由是人员增加,提租补贴、住房金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员10人的工资。其中:(一)收入预算总计824.06万元。包括:1 .财政拨款收入预算总计824.06万元。(1) 一般公

16、共预算收入预算824.06万元,与上年相比增加97.48万元,增长13.41%。主要缘由是人员增加,提租补贴、住房公积金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员10人的工资。(二)支出预算总计824.06万元。包括:1 .一般公共服务(类)支出824.06万元,主要用于单位运行所需的人员经费及服务支出。与上年相比增加97.48万元,增长13.41%。主要缘由是人员增加,提租补贴、住房金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。2 .城乡社区管理支出理旭万元,其中:基本支出(含36名经批准编外用工工资)609.56万元,项目支出214.50万元。基本支出预算数为609

17、.56万元。与上年相比增加97.48万元,增长(削减)13.41%o主要缘由是人员增加,提租补贴、住房金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员的工资。项目支出预算数为,万元。与上年相比持平。二、收入预算状况说明(本表反映部门年度总体收入预算状况。填列数应与锡山区重点办部门收支预算总表收入数一样。)锡山区重点办部门本年收入预算合计824.06万元,其中:一般公共预算收入824.06万元,占100%:政府性预算收入0_万元,占O-%;财政专户管理资金O_万元,占O_%;其他资金0_万元,占_O-%;上年结转资金O万元,占O%o三、支出预算状况说明(本表反映部门年度总体支出预算状况。支

18、配数应与部门收支预算总表支出数一样。)锡山区重点办2024年部门本年支出预算合计824.点万元,其中:基本支出609.56万元,占73.97%:项目支出214.50_万元,占26.03_%;单位预留机动经费O一万元,占O_%;结转下年资金O万元,占O%o支出预算图:基本支出609.56项目支出214.50四、财政拨款收支预算总体状况说明(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算状况。财政拨款收入数、支出支配数应与收支预算总表的财政拨款数对应一样。)锡山区重点办部门2024年度财政拨款收、支总预算分别为82406万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(削减)97.48万元,增长13.41%o主要

19、缘由是人员增加,提租补贴、住房金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。五、财政拨款支出预算状况说明(本表反映部门年度财政拨款支出预算支配状况。财政拨款支出支配数应与财政拨款收支预算总表的财政拨款数一样,并依据政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)锡山区重点办部门部24年财政拨款预算支出824.06万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加97.48万元,增长13.41%。主要缘由是人员增加,提租补贴、住房金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。其中:(一)城乡社区支出(类)1.城乡社区管理事务支出824.06万元,与上年相比增加

20、97.48万元,增长13.41%。主要缘由是人员增加,提租补贴、住房金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。1、一般行政管理事务支出609.56万元,与上年相比增加97.48,增长13.41%,主要缘由是主要缘由是人员增加,提租补贴、住房金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员工资。2、其他城乡社区管理事务支出214.50万元,与上年持平。(依据“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际状况予以说明。)六、财政拨款基本支出预算状况说明(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算支配状况。)锡山区重点办部门2024年度财政拨款基本

21、支出预算609.56万元,其中:(一)人员经费541.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)(二)公用经费67.60万元。主要包括:办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、修理(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

22、务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)七、一般公共预算支出预算状况说明(本表反映部门年度一般公共预算支出预算支配状况。)锡山区重点办部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算82406万元,与上年相比增加97.48万元,增长13.41%。主要缘由是主要缘由是人员增加,提租补贴、住房金的调整,职业年金及养老保险增加。同时新增编外工作人员的工资。O八、一般公共预算基本支出预算状况说明(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算支配状况。)锡山区重点办部门2024年度一般公共预算财政拨

23、款基本支出预算609.56万元,其中:(一)人员经费541.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)(二)公用经费67.60万元。主要包括:办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、修理(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

24、他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算状况说明(本表反映部门年度一般公共预算资金支配的“三公”经费状况。)锡山区重点办部门2024年度一般公共预算拨款支配的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出Q万元,占“三公”经费的K%;公务用车运行维护费支出43.40万元,占“三公”经费的74.32%:公务接待费支出15万元,占“三公”经费的25.68%o详细状况如下:1 .因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增

25、加(削减)_Q_万元。2 .公务用车购置及运行费预算支出万元。其中:(1)公务用车购置预算支出_匕万元,比上年预算增加(削减)0_万元。(2)公务用车运行维护费预算支出43.40万元,比上年预算增加(削减)0万元,主要缘由按区财政核定每车3.1万元,共14辆车。3 .公务接待费预算支出上万元,比上年预算增加-Q万元,主要缘由公务接待费主要为土地招商部门的接待费用。锡山区重点办部门部24年度一般公共预算拨款支配的会议费预算支出犯_万元,比上年预算增加(削减)0万元,主要会务费主要为工程设计、变更、例会、土地招商展出、招商会务等费用支出。锡山区重点办部门2024年度一般公共预算拨款支配的培训费预算

26、支出5万元,比上年预算增加(削减)0万元,主要缘由:培训费用主要用于单位人员的各类培训支出。十、政府性基金预算支出预算状况说明(本表反映部门年度政府性基金支出预算支配状况。政府性基金支出支配数应与部门收支预算总表的政府性基金收入数一样,并依据政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)锡山区重点办部门2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(削减)0万元,增长(削减)0%o十一、一般公共预算机关运行经费支出预算状况说明(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算支配状况。)2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出67.60万元,与上年相比增加(削减)1.2万元,增

27、长1.8%。主要缘由是:新增人员的工会经费。十二、政府选购支出预算状况说明(本表反映部门年度政府选购支出预算支配状况。)2024年度政府选购支出预算总额41.80万元,其中:拟选购货物支出15万元、拟选购工程支出10万元、拟购买服务支出16.80万元。十三、其他重要事项说明(一)预算绩效目标设置状况说明2024年本部门共Q个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。(二)国有资本经营预算收支状况2024年本部门国有资本经营预算收入为上万元,与上年相比增加(削减)0万元,增长(降低)0%o第四部分名词说明一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算:包括公

28、共财政拨款(补助)资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教化收费)、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不行预见支出的经费。八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算支配的基本支出中的“商品和服务支出“经费。(各部门应依据公开预算表中对应的经费状况进行名词说明,对未涉及的名词可以删除)

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