管理建议书参考模板.docx
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1、管理建议书XX师报字20XX第号XX集团有限责任公司管理当局:我们接受委托,对XX集团有限责任公司(以下简称“贵公司”)XX年度的财务报表进行了审计,并于20XX年X月X日出具了XX师报字20XX第XX号审计报告。我们的责任是根据我们的审计,对财务报表发表审计意见。为了有效地制定审计计划和实施审计程序,在审计过程中我们了解、测试和评价了与审计相关的内部控制,其目的不是为内部控制提供可信性保证,而是为了判断贵公司截至20XX年12月31日与我们审计相关的内部控制是否存在重大缺陷。建立健全内部控制制度是贵公司的责任,我们的责任是根据我们的审计,对会计报表发表审计意见。我们无意于对贵公司内部控制的完
2、善程度发表意见。我们提供的这份管理建议书,仅就审计过程中发现的,可能对贵公司会计报表及相关资料产生不利影响的内部控制重大缺陷提出管理建议,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提管理建议不具有强制性和公证性。在审计过程中,我们了解了贵公司内部控制中有关企业并购、对外投资管理、资金管理、实物资产管理、基建项目管理、新准则执行等相关制度的制定和执行情况,并作了分析和研究。我们认为,贵公司现有的内部控制总体上还是有效的。现将我们发现的内部控制方面的某些问题及改进建议提供给贵公司,希望能引起你们的注意,以便完善内部控制。本管理建议书仅供贵公司管理当局内部参考。因使用本管理建议书不当造成的后果,与注册会


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