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应收2万实收1万8,差额该如何进行帐务处理?财税实操根据差异产生的原因,进行不同的账务处理回答这个问题,要根据差异产生的原因,进行不同的账务处理:1、双方协商给予的销售折让应开具相应金额的红字发票,冲销应收账款、主营业务收入以及销项税额。借:应收账款-2000贷:主营业务收入-1769.91贷:应交税费-应交增值税-销项税额-230.092、对方无故不予支付作为坏账处理。借:坏账准备2000贷:应收账款20003、冲减了对方垫付的费用应根据对方提供的发票,计入相关的费用,同时冲减应收账款。借:销售费用2000贷:应收账款2000