仓库标准操作程序.docx

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1、合资总公司物流管理部仓库标准操作程序O书I1仓库建筑及设施的管理、修理和更新2货物入库操作3装卸作业4货物在库保养及管理5每口自我检查6清洁卫生工作7仓库温湿度的限制8害虫防治9仓库盘点标准操作程序10中转仓批次号管理11货物外包装残损的更新12拒收商品的管理13货物出库操作14仓库平安工作附件:XXXX公司商品存储要求及单据样式义仓储业务仓库建筑设施的管理、修理和更新仓库建筑及设施的管理、修理和更新1.0目的:保证仓库建筑及设施处于良好的状态,避开货物受损。2.0费任:A.仓库主管要负货指定保养支配。B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、实行维护措施。3.0范围:适用于XXXX公司仓库4.0

2、步:A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养支配,并保证支配的实施。B.仓库管理人员定期(每周)检查设备的运用状况,刚好发觉问题,并组织修理或更新,同时在仓库设施改良表作相应的记录.C.液压手推乍、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域,不能随意乱放。D仓库建筑、各种设备要有专人负责管理,损坏时要刚好修理或更新。F.对于需修理、更新的项目,须填写仓库建筑、设施修理申请报看表上报公司业务部,经总经理批更后实施。G.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏,分公司应首先实行有效的应急措施防止质量事故的发生,并在24小时内将申请报告表上报公司业务部,公司业务部,公司业务部应切实保证申请在

3、24小时内得到批熨,分公司在得到批熨后,应在批更限定时间内完成被损坏的建筑及设施的修理或更新工作。H.全部修理或更新工作完成后填写仓库建筑、设施维护验收报告表并上报总公司业务部。5.0由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查.6.0附件:一、仓库建筑、设施维护申请报告表。二、仓库建筑、设施维护验收报告表。三、仓库设施改良表C仓储业务附件一:广东宝供储运有限公司分公司仓库建筑、设施维护申请报告表制表人:日期:年月日编号:仓库名库名主管需维护项目原因维护措施经济预算分公司质检员意见及签名签名:日期:分公司经理意见及签名签名:日期:公司业务部总经理意见主任意见及及签名笞名签名:口期:卷名:日期:附

4、件二:广东宝供储运有限公司分公司仓库建筑、设施维护验收结果报告表申请表号完成日期辩护负责人维护结果费用结算质检员验收意见及签名备注制表人:分公司经理:日期:年M日卜业务附件三:广东宝供储运有限公司仓库设施改良登记表编号库号仓库设施的维护或改良措施日期负责人备注仓储业务货物入库掾作货物入库操作1.0目的,检行货物在发货或运输过程中可能发生的问题,分清各方贲任,了解入库货物的质量和包装状况,实行适当的养护措施,保证货物平安、完好入库。2.0责任:仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符,数据精确,质量和包装完好。3.0范围,适用于宝供公司仓库.4.0步骤:1.货物到达:A.依据运输到货的预报,支配

5、库位,落实装卸,做好接货打算。B.送货车辆到达仓库时,仓管员应对车况进行检查(集装箱到达,应对施封是否完好,施封号是否正确无误,集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查),并做好记录。C,非仓库人员不得进入仓库。D.货物应在防雨、防风沙的装卸区域平安卸货。2 .核对单证支配货位,仓管员核对单据的有效性,并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否及货物相符,确认无误后合理支配货位入库。3 .接货检行包装:仓管员逐件细致查验外包装,严格要求装卸工文明作业,合理堆码,入库货物验收时如发觉有问题,请按下列规定处理:A.数量不符:仓管员应报告仓库经理,并刚好及送货方联系处理,按货单上的数量补齐货

6、物,然后签收入库;如送货方无法刚好补齐货物,在送货唯上按实收数量签收,并在备注栏注明缘由。B质量异状:仓管员刚好及送货方联系,将有问题货物分开堆放,并通知仓库主管和侦检员刚好对有问题成品进行检查:由送货方供应完好货物按货单上的数量补齐货物,然后签收入库;如送货方无法刚好补齐货物,在送货单上按实收数量签收,并在备注栏注明缘由。C.批号及品种混乱:应刚好把有问题货物分开堆放,刚好通知送货方及质检员予以解决,并做好相关记录。由送货方供应正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物,然后签收入库;如送货方无法刚好补齐货物,在送货单上按实收数量签收数,并在备注栏注明缘由。D.包装破损:不允许包装破损的货物

7、入仓,假如破损,应要求送货方重新更新包装,或依据及送货方的协议,由我方在翻工区更换包装后才能入库。E.二次封口:凡二次封口的货物必需拒收,及客户有协议的除外。4 .算收手续:单据符收应用大写实收数,并按要求填写单据上有关项目。5 .他据处理:按单据的要求刚好传递各部门,仓库并做好有关登记及统计作。6 .电脑入数:仓管员应在收到进仓单后当天内做好入数工作。入数前,应确保所输入的原始孽据和数据精确无误。业务装卸作业装卸作业1.O目的:防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避开错误装卸。2.0费任:A.助理工运用正确的操作方法进行装卸作业。B.仓管员负责监督整个装卸过程。3.0范Bb适用于宝供公司仓

8、库4.0步骤:A,培训。全部仓管员、助理工必需经过培训并考试(考核合格。B.装车。1 .货车必需在仓管员指定的区域进行装车,装车前仓管员必需对车况进行检查,以确认车型及装卸货物的相符性,如不相符或有问题,要限时整改,并作相应记录(见货物出库标准操作程序)。2 .发货时,助理工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配载状况,以便精确发货,合理装车。每发完完个品种,助理工应帮助仓管员马上曳核提货单的提货数量及发货(装年)数量及垛位结余数量。3 .对货物聿量过大或体枳较大的物品,禁止单人装卸操作。4 .混装不同货物,应严格按前置后放依次,做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放

9、,并有隔离标记。C.卸车。1.货不必需在仓管员指定的区域进行卸不,卸车前仓管员必需对车况进行检查,如有施封,应检查是否破封或补封。如车况太茏,应由司机整改后方可卸车,卸不时应做到轻拿轻放。5 .助理工必需按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否及实物相符。6 .堆码要求:库房堆码股要留墙距0.3-0.5米,柱距0.1-0.2米,顶距:不少于0.5米,60瓦灯泡不少于0.6米,走道11.5米,主要走道1.5-2米,货物堆垛距0.1-0.2米。整个卸车入库过程都要,心轻放,留意包装上的标记,货物不能倒置,

10、堆垛应符合“平安、便利节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线,批号朝外,五距合理,不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量,一个堆位只能堆放同批次号的产品。不是整件的货物应堆放在同一货物的惹眼处,并有明显查询标记。每品种入库堆科后,助理工应帮助仓管员复核收货数量、品名、批次等。D.装卸人员应提高收发货装卸作业效率,保证装卸质量和装卸速度。E.装卸时间规定:F.装卸货物完毕都要清理现场.仓管员还必需填写仓库工作记录表,包括到乍时间,实际装不时间,实际装车历时,实际出库时间等,并由送(提)货人签字确认。G.开具装卸作业单按规定要求

11、进行传递和费用结算。5.0检查及考核:A.由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按仓储业务质量考核评分细则和仓储业务月度检查项目评分细则进行检杳考核。B.检查考核结果及仓储业务部门员工的绩效1:资挂钩。6.0附件:仓库工作记录单货物在薛保养货物在库保养及管理1. O目的:A保证货物的完好。B.保证仓库的储存条件及货物要求相一样。2. O责任:仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况,保证货物的完好。3. O范围:适用于宝供公司仓库.4. O步骤:A仓库货物的养护工作,由养护中心(小组)负责,确保货物平安储存。B.仓库货物养护I:作应贯彻“以防为主,防治结合”的方针。C.依据仓库的条件

12、、气候天气状况以及储存货物的保管要求,加强温限制,切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。D.若发生问题,应马上填写有问题成品检查报告上报仓储部负责人员,刚好实行相应措施解决。E.为确保储存环境符合货物保管要求,成品养护中心每周依据仓库周检规定的内容对仓库进行检查,对发觉的问题刚好处理,并在仓库周检上作相应的记录。F.质检员应对养护中心(小组)出现的问题提出质疑和建议,督促保养中心(小组)限期解决,并对其进行跟踪,以确保问题能刚好彻底的解决。5. O附件:一、G仓库周检表二、有问题成品检查报告货物在薛保养及护理仓储业务附件一:仓库周检表仓库名仓库主管人:检查人:日期:年月H种检查检

13、查内容检查缘由维护执行负支配完类对象结果分析措施成人成时间S卫生是否清洁无尘是否无污染温湿度限温湿度是否限制成制害虫老鼠防治是否有效防治白蚁防治是否有效其它虫害防治是否有效堆“五距”是否适合高度是否相宜品码是否整齐、稔固、符合标准残外包装是否变形裂开内包装是否裂开渗透是否霉烂是否变质是否虫咬货物在库保养及护理种类检查对象检查内容检查结果缘由分析维护措施执行负责人支配完成时间效果检衣看法1.小推完好性车是否按规定运用停放具清洁工是否按规定运用保养、接放设具消防是否运用有效备工具是否按规定保养及摆放温湿是否有效度计是否按规定保养、摆放地板是否完好库是否干净、无枳水墙壁是否密封、完好房是否干净、无积

14、尘天花板是否完好、无裂漏是否干净门是否密封完好是否有二个以上的门作业门口遮蓬是否完好、有效窗是否密封、完好是否开关有效业务货物在障保养及护理EI1.g杰1大1W治水;Ii1.他1i141C土白土此:俗士*三Jd11cZIH心本石壮库通风系统#t4SttN七H1.RTIM不亡力7七B.5H名工IrJz照明系统IT目日A不僦比心M如MF1.Kmh叭女公1不右RrIIH*ROFft;且不Q自区域划分匕幺后U日半成品区、残损区、成品区红标签产品是否跟其它区库区四周地面包东片任-TttT1.-,k甘匕心k水沟F1.不:称壬一1.Mk北;话J1.不七Hr包4:注:土工,口北国皿Ig次;日.不,Z1;M区域

15、划分生活区等其它区域是否跟仓储业务货物在库保养及护理附件二:有问题成品检查报告仓库号码:养护小组:成品代码:成品数量:成品仓单号:成品状态:成品排位:出现什么问题?问题描述:签名:质检员建议:签名:日期:、业务每日自我检查每日自我检杳1. O目的:A、保证储存货物的完好。Bs保证程序得到执行。C、刚好订正错误。D、作为各仓库管理的依据.2. O责任:A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上依据检查表上的项目进行检查。Bx仓库主管每周会同仓管员检查或抽查,以保证每日检查的牢靠性,并指定有效的解决措施。C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行.3. O范围:适用于宝供公

16、司仓库4. O步罂hA、货任仓管员每天早上9:30以前对仓库进行检查,对能够立刻解决的问题刚好解决。B、仓库主管随时抽查记录刚好订正不足之处,并每月收集这些记录。C,仓管员在检查中发觉问题,应刚好解决,如解决不了,1小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。D、对仓库主管不能解决的问题,该主管应向上级汇报共同商协解决。E、记录表由公司业务部以及质管部审定,每隔半年审核一次。F、检杳人可以将发觉的但检杳表上没有列举的问题写在检杳表上.附件:仓库每日自我检查表金储业务每日自我检查仓库每日自我检查表内容周一周二周二周四周五周六周日1.地面是否清扫干净无尘土2.全部门窗在不用时是否都关好3.成品堆

17、码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形4.“五距”是否合理5.货物上是否无灰尘6.昨日收发货记录是否刚好、精确:帐、的、货是否相符;记录的更改是否正确7.货物上卜车前是否按要求检杳卡车8.照明器材是否平安有效9.搬运及卫生工具是否定点存放10.有无白蚁、老鼠痕迹11.湿温度是否超过允许范围12.要求在昨日完成的整改项目是否按期完成?检查人签名:日期:主管复核看法及签名:仓储业务仓寿清洁工作仓库清洁工作1. O目的1保证库房及产品的清洁。2. O责任:A:仓库主管应确保仓库的卫生,使产品有一良好的存储环境。B:仓库管理员应保证仓库环境卫生干净清洁。3. O范围:适用于宝供公司仓库4. O步骤:A:每

18、天一小时,包括:仓库地面清除垃圾、杂物,用鸡毛打押.去产品上的灰尘。B:每周一中扫,包括:用湿的拖把擦地面和地台板,对产品包装上的灰尘进行清除,应尽量以除灰尘为主,避开过潮湿或污染货物,应用干布或鸡毛扫进行清洁;对仓底内的管道进行清扫,对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。C:每月一大打,包括:擦洗仓库的门窗及周边管道,对天花板进行清扫,对仓库四周的水渠进行清洗,防止积水和垃圾。D:每隔三个月消除灯景上的灰尘。E:清洁时应尽量避开溅湿货物,清洁后溅在货物上的水珠和地面上积水应尽快擦干。F:全部清洁工作应在仓库清洁记录上记录。G:清洁工具的运用和保管.清洁用水:应当是干净的自来水或其它干净的溶液,运

19、用的消洁溶液必需事前得到公司质监员的同意.打把:打把在运用前应进行清洁,以避开将灰尘垃圾带入仓库,扫把在运用后亦要进行清洁,避开垃圾藏在扫把中,扫把在不运用时应在指定地方挂起来.派拖把:拖把在运用前要清洗干净,避开将脏东西带入仓库,在运用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干,避开滋生昆虫,在指定地方挂起来。垃圾桶和垃圾铲:垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库,以避开将垃圾带入仓座,运用后垃圾桶和垃圾铲应清洗干净并在太阳下晒干,不能用成品箱作为垃圾桶以避开引起混乱。H:公司质监员仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行检查.5. O附件:仓库清洁记录附件仓库清洁记录仓管员:仓库号码:日期:项目要求周期周一

20、周二周三周四周五周六周日地面没有垃圾及灰尘每日状况及检查人地面用湿的拖把拖地板每周产品没有灰尘每日门和窗擦洗干净每月管道抹灰尘每周天花板和蜘蛛网扫干净每月喷杀虫剂彻底且平安有效每月j仓库温漫度的限制仓库温湿度的限制1.O目的:确保仓库内适当的储存温湿度,确保货物在仓库内能平安存放。2.0费任,A.仓管员应对仓库内的温湿度进行检查和记录,确保仓库内的温湿度在允许范围内。B.质检员应不定期地对仓库内的温湿度进行检查,以确保仓库的储存环境适应客户的要求。C.善仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库进行改.3.0范围:适用于宝供公司各仓库4.0步橐A.仓管员每天早上9:30和卜午1:30对仓库的温湿度进行

21、检查和记录。B.仓库温度应尽量保持在于25C左右。c.当仓库的温湿度超过客户要求上卜.限时,仓管员应在1小时内通知上级主管,依据仓库的实际状况实行相应的措施,降低或提高仓库内的温湿度。D.实行的措施必需符合要求,实行措施前应联系质检员,征询质检员的看法。E.质检员应不定期对仓库的温湿度进行检查,假如发觉温湿度超过客户允许的范围,应对仓库的温湿度进行调整。R巧仓库温湿度超过允许范围,仓库主管应在24小时内将问题解决。G.质检员应对仓库实行的改善措施进行衡量,以确保其符合要求不会对储存货物产生不良的影响。仓库:日期E亦记录人备注TT/r.说明:1、当温度低于O时,应刚好做好保暧工作,高于38应刚好

22、做好降温工作,并马仓储业务仓库温湿度的限制仓库温泡度记录上报告上级主管。2、当湿度大于85时,应刚好做好吸湿放潮工作,并马上报告上级主管。害虫防治害虫防治1.O目的:确保仓库区域内全部害虫都被卵除掉。2.0责任:仓库主管和仓库保管员要确保虫害防治工作的完成,并达到目的。3.0范围:适用r宝供公司仓库4.0步骤:A在仓库各个地面(般鸵墙)放上粘鼠股。B.仓管员每天对库房内的粘鼠胶进行检查并记录。C仓管员对出现问题的粘就股应马上进行清理更换(对于哈尔滨、北京、上海等北方地区仓库在冬天可以不放粘鼠股)。D.仓库门窗应全部关闭,防止害虫进入,若门窗肯定要长时间打开,必需安装防虫网。E.在仓库四周的树林

23、沟渠及有可能滋生害虫的地方,每月要喷洒次杀虫剂,如在库内喷杀虫剂必需保证三米以内无货物,所运用的杀虫剂必需是得到客户认可的(北方冬天可不运用杀虫剂)。H为防止昆虫的食物源,不能在库内进食。G.各地仓库的养护中心(小组)每周检查白蚁次,每年在白蚁纷飞繁殖期,应对仓库建筑物和四周环境全面进行普检防止蚊患滋生。H.在检查过程中发觉门蚊或其它虫害时,应依据具体状况实行诱杀、药杀、挖巢、毒土等处理。1.各地区可依据当地气候和环境进行适当的调整,但以确保仓库无蚁虫害为前提。5.0附件:1.杀虫剂记录表2 .粘就股位置及编号及记录3 .白蚊检查表害虫防治附件一:杀虫剂记录表仓库名称:日期阵号存在问题杀虫剂名

24、称喷洒地点效果责任人签名该表格由责任人同意填写并签名杀虫剂操作详见杀虫剂一章仓储业务附件二:仓库粘鼠胶位置及编号及记录检台人:200年月日期12345678910位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠日期H121311151617181920位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠日期2122232425262728293031位置是否正确粘鼠股是否有效粘鼠胶内有无鼠附件三:白蚁检查表仓库:月份:时间是否发觉白蚊措施措施实施时间效果检查人第一个星期其次个星期笫三个星期第四个星期笫五个星期仓库盘点标准操作程序目的;1、保证库存的货物进仓单所列内容一样,且无混批、残损、短少现象:2、保证进仓单及

25、货物,进仓单及统计帐目及电脑数据一样,达到公司的质量管理要求。范围:适用于宝供公司仓库责任I1、仓管员按时做好库存盘点工作,细致发核,刚好上报:2、仓管主管刚好处理盘点过程中发生的问题,刚好完善。步Iih1、每天一小盘:A.仓管员在仓库每天一小扫时,抽检库存货物,具体对前一天所进仓的货物进行盘点;B.仓管员在每天一小盘时,用仓库货代及货物核对,对品名代码、批号、数量、库排位进行复核:2、每周一中盘:A.仓管员在每周一对仓库进行盘点B.仓管员对仓库所存货物进行盘点,利用仓库货卡及货物复核,检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。3、每月一大盘A.仓管员在每月初的第一个工作日对仓库全

26、部储存货物进行盘点:B.仓管员用统计处代帐联及仓库货卡进行复核,并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位苴及代帐联、货卡三者是否一样:4、仓管员对盘点过程中发觉的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并刚好上报:每日、每周的盘点只在发觉问题时填写G仓库盘点记录表,其中货物明细项目由从货卡上取得;每次月盘点都必需填写仓库月盘点记录表,其中成品明细项目由统计处取得,在盘点前填写,作为盘点的依据。5、仓库统计员应依据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核;6、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单及货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理,刚好整改。附件:仓库盘点

27、记录表附件:仓库盘点记录表进仓日期仓单号排位品名批号代码库存数量原进仓数量盘点结果备注盘点类型:盘点日期:仓库号:盘点人:中转仓批次号管理标准操作程序-(1)(货物入库)一、目的:入库前确保进仓单的批号及货物批号样,入库后不发生混批或残损现象“二、范围:适应宝供公司属下中转仓库。三、责缶1、仓库主管及仓管员、装卸工均应保证入库的批次正确。2、仓管员要及司机做好交接手续,确保批次精确、货物质量完好。四、步骤:1、仓管员在货物入库前,核对进仓单批号及货物批号是否样,按单据批次分清货物,支配入库。2、货物入库,仓管员及装卸工要抽查批号,每小车5-6件。3、进库码堆时要求每一层货物批号朝外,每堆货物的

28、货物外围批号都显示,便于管理员及装卸工核对批号及管理。4、当货物批次及进仓单批次不符时,应拒收货物,并把混批货物退回送货方,待更换正确批次货物后方能组织进仓签收单据.5、对有混批货物应在托运凭证或汽车作业单上注明混批状况及件数,刚好报告主管,并登记在“进仓前混批记录表”上。6、在进货时对批次发生质疑,报托储方和公司质检员共同裁决,若在托储方人员节假日休息时间,则先把质疑货物放在指定排位,做好标记和记录,在托储方人员上班第一时间内报告。附件:中转仓进仓前批号有问题货物记录表附件:中转仓进仓前批次有问题货物记录表填表人:填表日期:中转仓批次号管理标准操作程序(2)(在库的管理)一、目的:确保货物库

29、存无混批现象,达到托储方要求的管理质量。二、范闱:适用宝供公司仓库。三、责任:1、仓库主管及责任仓仓管员确保各库货物完好、无混乱。2、仓管员及装卸工搞好养护工作,刚好抽查库存成品批号。四、步骤:1、仓管员进行每天小时及库内检查时,应抽检库存货物批号。2、仓库主管组织每周一小盘,每月一大盘的库内盘点工作,检查货物的品名规格、数员:、批号、代码是否及进仓单一样。3、若在库内管理时发觉有混批现象,应马上对此票货物进行逐件检查,对检查出的混批货物由主管指定货位隔离存放,在原货卡备注栏注明混批览物件数、批号和现存放位置,并做记录,逐级上报,刚好处理。仓储业务中转仓批次号管理标准操作程序中转仓批次号管理标

30、准操作程序(3)(货物出库)一、目的:保证发放的货物是合格的、正确的,防止混批货物发放出去。二、范围:适应宝供公司属下中转仓库。三、责任,1、仓管主管和仓管员保证出仓货物批号正确,质量保证。2、装卸工应听从仓管员的指挥,确保货物批次正确出仓。3、仓管员及提货员办好货物出仓交接手续,确保货物按批次要求交接好。四、步骤:1、仓管员核对提单有效性,检杳提单及原进仓单、货物是否相符。包括:代码、批号、数量、品名规格.2、仓管员及装卸工在提货过程中检查货物批号,每小车检查5-6件。3、仓管员对每票提货时,应对提货员交接好,做好车厢内不同批次的隔离。4、在提货过程中,若发觉有混批现象,应马上停止此票货物发

31、放,并对此票货物逐件检查,仓管员刚好做好记录,刚好报告主管。具体做法如下:A,刚好上报,待托储方有关人员处理。Bs若托储方休息日内,应把混批货物存放在库指定排位上,对完好货物接着按要求发放,(附证明,写明短少发货缘由交提货员)。对出现混批货物刚好记录,并在托储运人员上班第一时间内报告。附件:成品出库混批记录附件:成品出库混批记录库号:日期:进仓日期仓单号排位品名批号代码原进仓数量库存数量提货日期提单号混批记录批号件数现存放位置记录人:Hk务货物外包装残损的更换货物外包装残损的更换1.0目的:保证货物的残损外包装得到刚好更换,确保货物符合质量要求。2.0责任:A、仓库只有在客户有要求时才能对外包

32、装残损的承储货物进行更换外包装的操作。B、由仓库具备托储方认可或授权的更换包装资格人员进行更换包装操作CC、由托储方质检部门供应更换包装的标准,指导更换包装过程,并负货检查更换包装后商品是否符合质量要求。3.0范围:适用于宝供公司仓库4.0要求:A、包装库必需有明确的区域划分(如残损区、待换包装区、已换包装区、更换区、包装材料存放区1B、换包装操作人员必需经过培训,具符资格明确托储方更换包装的标准。C、非更换包装人员未经允许严禁进入更换包装区域。D、操作工人必需戴手套并定期更换。E、更换包装区、纸箱存放区必需有地台板。5.0步骤:A、依据客户的要求及授权,我方可在货物入库、在库、入库、各环节由

33、有资格人员对外包装破损货物进行更换操作;B、对待更换包装的货物,应点清数量、并做具体记录,内容包括品名、批号、商品型号(代码)、数量等。C、必须要有明确独立的更换包装区域,并要达到仓库的标准,如仓库清洁,仓库的温湿度,害虫限制等。D、由仓储部统计向托储方申请包装材料,保证有足够的包装材料。E、仓储部必需24小时内完成更换包装的工作,完成后第一时间通知托储方质检员抽查,并做好记录.E,商品经质检合格后,入库。F、换包装后,刚好清扫并把废包装材料处理掉,若不能刚好处理只能短暂隔离堆放及残损区,留待以后处理。业务附件:换包装记录表货物的残损外包装的更换附件:换包装记打日期进仓单号品名规格代码批号原库

34、排位更换数量(箱)更换人复核人备注仓储业务拒收商品管理标准操作程序拒收商品管理标准操作程序一、定义:在中转运输过程中,不符合质量要求而被拒收的商品,称为拒收商品.二、目的:确保拒收商品得到有效的管理,防止非法运用和随意处理拒收商品。三、范围:宝供公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。四、责任:1 .全部的拒收商品必需交由仓储部(或运输部)指定特地地方由专人保管并建立台帐,保管人姓名报总公司业务部备案。2 .拒收商品除用于中转运输到达缺损的补充外,不得擅自运用,若有他用或处理须经总经理批准。五、步源,1 .无法签收入库是拒收商品凭“拒收商品进仓单”交由拒收商品保管人签收进仓保管。2 .拒收商品的领用:A、用于中转运输达到缺损的补充,由领用人填写“拒收商品提觉单”,注明领用商品数量、品名、代码及用途去向,并由运输部主任及分公司经理(办事处主任)签名方才生效,保管人凭有效的“拒收商品提货的”以于领用。B、其它领用律凭总经理签名批示文件方可提货领用。3 .拒收商品保管人在拒收商品是进、出仓过程中,要严格审查单.据的有效性,并做好帐目的登记和统计,于每月5日前将上月拒收商品的具体状况报告总公司业

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