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固定资产减值准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A14-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:固定资产减值准备确认的恰当性序号审计程序执行情况说明底稿索引号会计估计损失证据审核1获取固定资产减值准备明细表,复核加计数。2选择重大固定资产计提减值准备项目,复核可收回金额确定依据。3分析性复核验证整体计提减值准备的合理性。必要时应增加的审计程序项目经理复核意见: