小企业财务规章制度.docx

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1、小公司财务规章制度一、钞票管理制度1 .钞票借款需由经手人填写“借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。2 .凡借钞票IOOO元以上的必须提前与出纳商定,以便提前准备。3 .劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动抛却,数额归公司所有。4 .各部门所收钞票要严格执行钞票管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不许挪用。二、支票管理制度1 ,支票必须符合如下规定方能收取不能撕毁,破损或者涂改。签发的支票是以墨汁或者炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清晰;支票右上部应有互换行号;加密的支票应提供密码。支票有效期为十天,对于

2、已填好的支票,必须检查大小写金额与否相符,收款单位、日期、用途填写与否对的。2 .使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新欧I支票。3 .100元以上的)费用支出,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。三、项目费用(带项目号的)申请及报销1 .凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批时立项告知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。2 .购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算筹画,填好钞票或

3、者支票借款单,经项目经理、部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取钞票或者支票。3 .项目费用的I报销:必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字,经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项欧J用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。4 .给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的I,应先获得协作单位开据的正式发票,然后填写“汇款告知”并付与协作单位签订的付款合同一并由项目经理、部门经理、在发票暗地里及“汇款告知”上签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一种月内办理汇款。附件:差旅费报销规定1 .公司员工出差普通

4、选择乘坐火车,如遇特殊状况,需填写购买机票申请单,经部门负责人,总经理批准后,方可乘坐飞机。2 .差旅费借款,应在立项告知书送达财务后方可支取,出差回来后五日内报销。3 .住宿原则及差旅补贴原则:单位:元人员住宿原则食杂补贴正式员工20080暂时人员20060出差当天12:OO前离京,补贴按一天计算;12:00后离京,补贴按半天计算。出差返京之日8:00前到京,无差旅补贴;8:00-12:00到京,补贴按半天计算;12:00后到京,补贴按一天计算。4 .来回机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早(过晚)或者携带物品较多可申请公司派车接送。5 .宾馆住宿费中一律不得涉及餐费(涉及早餐)。6 .返程车

5、票或者机票在22:00之前欧I,应在12:00之前退房。返程车票或者机票在22:00之后的应在18:00前退房。7.出差人员的J住宿费超支自理,交通费、电话费实报实销,差旅补贴按实际出差天数计算。8 .两人(同性)同步在同一地点出差,住宿费原则按一人报销。9 .出差乘坐火车时可领取乘车补贴(短途除外),按每小时8元计算。(乘车时间以铁路列车时刻表为准。四、加班交通费及误餐费如员工加班,员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家,公司可根据有效报销凭证报销交通费,加班至晚上9:OO后来或者因特殊因素由主管经理批准后,可以乘出租车回家,公司可根据有效报销凭证报销交通费;加

6、班至晚上7:30后来时可由前台预定10元/人原则如下盒饭,并登记项目号。五、销售费用申请及报销1.各研究、支持部门所需发生的费用(除与项目有关的!费用),根据部门预算筹画由经手人填好钞票或者支票借款单,经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取钞票或者支票。3.销售费用的!报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。六、管理费用申请及报销1 .购买办公用品及支付办公费用,需有行政部门指定人员根据购买、审批筹画,由经手人填好钞票或者支票借款单,经部门经

7、理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取钞票或者支票。2 .办公费用时报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字,经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。七、发票的开具及管理1 .项目负责人应根据项目规定,准时从项目管理系统中打印出开具正式发票的I申请单(地税发票、形式发票),经部门经理签字后,报财务开具正式发票。2 .为了保证公司开出的!每一张发票都能迅速、安全地达到客户手中,减少因发票丢失给公司带来的损失,请项目负责人按如下规定执行。发票区)送达正式发票同城:速递或者在以便的状况下亲自送达异地:

8、邮政快递形式发票:根据实际状况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。为避免发票遗失,请将发票用信封装好或者订在一同寄出的合同上。发票的;确认在发票送出前要告知收件人送达时间,并规定收件人收到后及时反馈,作好确认工作。如使用同城速递,请规定速递员在送达邮件时,请收件人当场打开邮件,回电寄件人确认发票已经收到(请在发出前与收件人打好招呼,并告知公司前台,由前台向速递公司提出规定)。惩罚措施由于未按照规定送达发票,导致发票遗失,公司将根据导致的I损失予以一定的经济惩罚。八、报销时间及报销凭证的规定1 .所有当月发生的)费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后,财务予以报销。2 .所有填制区)报销单据,应笔迹清晰、不能涂改,否则财务不予受理。3 .所有由外部获得的报销凭证,必须是税务部门或者财政局统一规定使用的正式单据,(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证昂首一定要写上单位名称。4 .凡购买金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票暗地里注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。

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