事业单位法定代表人培训经费项目绩效目标自评表.docx

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1、事业单位法定代表人培训经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称事业单位法定代表人培训经费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室资金使用单位中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金(万元)全年预克数全年执行数预算执行率年度资金总额:974397431%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金97439743100%其他资金总体目标利造况总体目标全年实际完成,甫况贯彻落实事业单位登记管理暂行条例(国务院第411号令)和事业单位登记管理暂行条例实施细则(中央编办发20144号),进一步规范事业单位的行为,增强事业单位法定代表人法制意识、责任意识和风险防范意识,对全面

2、实施事业单位登记管理制度,推动事业单位登记管理工作,优化公共服务环境,促进事业单位健康发展。每年开展一次事业单位法定代表人培训。已开展培训一次,全面贯彻落实事业单位登记管理暂行条例(国务院第411号令)和事业单位登记管理暂行条例实施细则(中央编办发20M4号),进一步规范事业单位的行为,增强事业单位法定代表人法制意识、责任意识和风险防范意识。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标培训班次(会议次数)11培训(参会)人次7070培训(会议)天数11质量指标时效指标培训计划按期完成率成本指标人均培训成本控制率97439743效经济效益指标益指标社会

3、效益指标服务解培训(参会)人员满意度90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。事业单位网上登记软件资料及维护费、机关事业单位

4、“政务”、“公益”中文域名注册工作经费、统一社会信用代码赋码办证经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称事业单位网上登记软件资料及维护费、机关事业单位“政务”、“公益”中文域名注册工作经费、统一社会信用代码赋码办证经费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室咨全使用单位中共绵阳市游仙区委机构编黄金便用单位制委员会办公室项目资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:20,00020,000100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金20,00020,0001(X)%其他资金总体目标总体目标全年实际完成1青况碱带兄加强事业单位登记管理,建立年度报告公示制

5、度,加强统一社会信用代码赋码换证工作,切实加强网上名称管理。加强事业单位登记管理、网上名称管理、网上登记软件维护绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标涉及单位个数259259质量指标时效指标预计完成率100%100%成本指标预计工作成本2(XXX)2(XXX)效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标服务对象满意度90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累

6、加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。开展机构编制评估经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称开展机构编制评估经费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室资金使用单位中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金(万元)余年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:30()00300100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资

7、金3000030000100%其他资金总体目标总体目标全年实际完成情况建立常态化分析研判机制,对每个单位运行情况定期进行研判。探索研究科学化的定量分析评估体系,引进第三方机构,构建模型,实现规范化、精细化管理。已建立机构编制评估机制,开展机关事业单位影响评估、机构编制资源使用效益评估和机构编制中请事项评估绩效指标Ilr二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标评估单位数5959质量指标时效指标年度完成率100%100%成本指标评估预计成本3000030000效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标服务对象满意度90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中

8、央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。党政机构改革后续工作经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称党政机构改革后续工作经费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构

9、编制委员会办公室资金使用单位中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:2000020000100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金2000020000100%其他资金总体目标总体目标全年实际完成情况调整机构设置.,调整优化职能配置.,合理划分事权,理顺权责关系,构建系统完善、科学规范、运行高效的市县机构职能体系。己调整相关部门机构设置,调整优化职能配置,合理划分事权,理顺权责关系,构建职能体系。LIJ一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标涉及全区机关事业单位3737质量指标时效指标工作推

10、进完成率100%100%成本指标工作推进预计费用2000020000效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标常服务对象满意度90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付

11、到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。推进两项改革“后半篇”文章经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称推进两项改革“后半篇”文章项目主管部门共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室资金使用单位共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:5000050000100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金5(XXX)5(XXX)100%其他资金总体目标效靖况总体目标全年实际完成育况扩权赋能强镇,提升乡镇运行能力制定扩权赋能强镇,提升乡镇运行能力工作方案,有序推进绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因

12、和改进措施产出指标数量指标覆盖乡镇个数88质量指标时效指标工作推进完成率100%100%成本指标作推进预计成本500005()000效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标Wf响指标H掰掾服务对象满意率90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、600%合理填写实际完成值,在汇总时,

13、按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。权责清单的编制及动态调整工作经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称权责清单的编制及动态调整工作经费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室资金使用单位中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:I(XX)OI(XXX)100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金1000010000100%其他资金总体目标部翻总体目标全年实际完成情况对区级行权单位的行政权责清单进行梳理、规范、调整,编制部门

14、、乡镇权责清单、属地清单的编制全面完成权责清单编制及调整绩效指标级标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标涉及部门个数2525质量指标时效工作推进完成率100%10()%指标成本工作推进预计成本1000010000指标经济效益指标效社会效益指标益指生态效益指标标服务对象满意度90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项11的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标

15、。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。森林防灭火体制机制建设工作经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称森林防灭火体制机制建设工作经费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室资金使用单位中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金全年预算数全年执行数预算执行率(万元)年度资金总额:I(XXX)I(XXX)l%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金1000010000100%其

16、他资金总体目标演睛兄总体目标全年实际完成,青况健全森林草原防灭火体制机制己健全森林草原防灭火体制机制一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标支持游仙区森林防灭火工作,健全机构数量11质量指标时效指标工作按期完成率100%100%成本指标工作预计成本IO(XM)I(XXX)效益指标经济效益招标社会效益指标保障人民生命财产安全率95%以上95%以上生态效益指标群众满意率90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市.(县)级财政资金共同投入到同项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使

17、用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。推进街道管理体制改革工作经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称推进街道管理体制改革工作经费项目主管部门中共绵阳市.游仙区委机构编制委员会办公室资金使用单位中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金(万元)全年预算数全年执彳厅数预算执行率年度资金总额:26

18、00026000100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金2600()260001()0%其他资金总体目标演滞况总体目标全年实际完成情况进一步优化街道管理体制和运行机制,推动街道赋权扩能增效,不断提升街道治理能力和水平.健全街道管理体制,提升街道治理能力绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标覆盖街道个数33质量指标时效指标工作推进完成率100%100%成本指标工作推进预计成本2600026000经济效益指标效社会效益指标益指生态效益指标标标服务对象满意度90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财

19、政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、600%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。推进事业单位改革工作经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称推进事业单位改革工作经费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室俗金伸用单位中共绵阳

20、市游仙区委机构编货金使用单包制委员会办公室项目资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:2000020000100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金2(XXX)2(XXX)100%其他资金总体目标完端况总体目标全年实际完成情况优化事业单位管理和运行机制,规范编制资源配置加强事业单位管理,优化编制资源配置绩效篇一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数,指标涉及事业单位个数259259质量指标时效指标工作推进完成率100%100%成本指标工作完成预计成本200002(XXX)效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标喇t服务对象满意度90

21、%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、TtT(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。开展综合执法行政改革工作经费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称开展

22、综合执法行政改革工作经费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室资金使用单位中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金(万元)余年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:2(XXX)2(XXX)100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金2000020000100%其他资金总体目标完蜡况总体目标全年实际完成情况建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、运转高效、充满活力的综合行政执法体制。已健全完善综合行政执法体制绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标涉及执法领域部门数44质量指标时效指标工作推进按期完成率100%100%

23、成本指标工作推进预计成本2000020000效益指经济效益指标社会效标益指标生态效益指标响指标嬲m澜娜服务对象满意度90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值宜接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、600%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供

24、应者或者用款单位形成的实际支出。机构编制实名制管理软件资料及维护费项目绩效目标自评表(2021年度)政策(项目)名称机构编制实名制管理软件资料及维护费项目主管部门中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室资金使用单位中共绵阳市游仙区委机构编制委员会办公室项目资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额:I(XXX)I(XXX)100%其中:中央、省补助市级财政资金县级财政资金1000010000100%其他资金总体目标翘翩总体目标全年实际完成情况准确核实财政供养人员,为人事资料查询及财政部门资金拨付提供依据。进一步加强和改进机构编制基础管理,管住管好机构编制,严格控制行政成本。已准确核实

25、财政供养人员,为人事资料查询及财政部门资金拨付提供依据。级标一指二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施次於指标系统管理维护人数86768676质量产出指标指时效年度维护次数1月1次100%标指标蟒年度维护预计成本10000I(X)OO指标经济效益指标效社会效益指标益指生态效益指标标1响指标服务对象满意度90%以上90%以上说明无注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3 .定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。4 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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