客供物料管理规定(草稿意见征询版).docx

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1、客供物料管理规定一.总则1 .目的,为规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,特制定本规定。2 .定义:客供物料,在本规定中是指客户直接提供或委托采购的,组成产品的:1、A类:半成品、原料、辅料、包材;2、B类:技术信息(电子图纸、纸质图纸)、3、C类:样品;4、D类:工具设备、容器;5、E类:在管理过程中形成的废品。3 .适用范围:本规定适用于所有由客户提供的物料。4 .职责:1. 1销售部为是本规定的归口管理部门,统一组织协调对客供物料的管理、监督。4. 2物流仓储、技术部、制造部、质量部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。5. 3采购负责对客户委托采购物料的实施。4.4质量部负责对客

2、供物料的检验,并留有检验记录和检验报告。4 .5合同执行部负责对客供委托采购物料进行统筹计划,并制定出合理安全库存,将物料控制在安全范围内。5 .6制造部领用使用物料,对余料退库。二.流程和细则6 .流程:物料来源、入厂检验、接收(退回、让步)、入库(记录)、领出、余料退库、盘点、销售对帐。7 .物料来源:客供物料的来源,存在两个方面1、客户提供:对客户直接提供的物料,销售部负责填写客供来料通知单,并传递仓储部、质量部,做好库房、验收准备。2、客户委托采购8 .入厂检验:8.1 质量部在接到客供来料通知单后,安排好验收标准和验收设备仪器,并安排好验收人员。8.2 验收人员依据验收标准,使用规定

3、的检验工具,按照标准的检验方法进行检验,对检验过程填写客供来料检验记录,并依据检验记录出具客供来料检验报告。7.3客户要求免检的,质量部要根据销售部提供的免检报告内容,进行抽检。7 .4检验记录要进行存档,检验报告传递销售部一份,检验报告本部门也需要存档一份。8 .接收(退回、让步根据检验报告,由销售部办理是否接收手续,8.1 验收合格的,由销售部通知相关部门进行接收。(A类由仓储部保管,B类由技术部保管,C类由技术研保管,D类制造保管,E类由质量部保管)8. 2验收不合格的,原则上予给退货。8.3验收不合格的,但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的,经技术部判定后,由销售部办理让步

4、接收手续。让步接收必须达到以下方面:A、必须有副总经理审批的文件,其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权;B、让步接收必须有技术部的技术判定(这是批准人是否签字的依据),合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。C、让步接收必须由质量部做出明确标识,存储部门要保持标识的完好,在保管、领用和使用场所能明确区分识别。9.入库(记录9. 1对接收的物料要由保管部门开具客供物料收料单,一式三联,销售部、财务部、保管部门各一联,销售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。9. 2初次接收的物料,要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。9.3所有入库的客供物料均属顾客财产

5、,在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标,随时接受客户(销售部可代表客户)检查。10.领出,10.1 客供物料使用部门,根据生产任务单和BOM到保管部门办理领出手续,由使用部门开具领料单,一式三联,领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。10. 2客供物料领出过程完毕,保管部门要及时做好现场整理。11. 余料退库:ILl客供物料使用部门在生产完成后,要将余料退库,与保管部门办理退库手续,由保管部门开具退库单,一式三联,退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。IL2使用部门领用的物料在当批生产完成后,因生产频次较高或其他原因,不需当时退库的,则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人

6、、专帐,管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。12. 盘点:12. 1客供物料属于客户的财产,由我公司代管,因此在管理上要严诬、细致,现场标识清楚、码放合格、出入有序,让客户放心和安心,从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。13. 2每月底,由销售部、财务部、合同执行部、保管部门联合对客供物料进行盘点,得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量。盘点记录由销售部负责保存。14. 3物料保管部门根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量,计算损耗率。每月报销售部、副总经理。15. 4合同执行部组织物料使用部门、销售部门等,分析物料损耗异常情况,了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟

7、进执行。16. 销售对帐,销售部根据与客户约定的损耗率,将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。17. 报废处理:在原残、生产致残、报废的,由物料领用部门进行退回保管部门,由保管部门向销售部提交处理申请,由销售部在一周内,经与客户沟通后达到处理意见后,书面通知保管部门。三.要求18. 要求:15.1因销售部传递不及时或未书面传递造成影响客供来料通知单,由销售部负全责。15.2因质量部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标(正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留)造成的后果,由质量部负全责。15.3质量部对来料检验出结果后,其后是否退货或让步接收,不再参与。15.4不是所有的不合格都能让步接收,对后续加工生产只要有影响,都不能让步接收。15.5技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时,要针对不合格方面进行分析说明,严把关。因让步接收失误造成后果,由技术部负全责。15.6各保管客供物料部门要针对各自实际,制定出自己的现场管理要求,并严格执行现场管理要求,如出现客户检查过程中,发现保管不合理、保管不到位等,由保管部门负全责。15.7盘点过程中,参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录,并提出处理建议。15.8针对盘点结果,对出现亏损部门进行处理。四.支持文件1、客供来料通知单2、客供来料检验记录3、客供来料检验报告4、客供物料收料单5、领料单6、退库单

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