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1、选购管理制度为加强公司各项选购活动的管理和限制,明确部门职责,监督和限制不必要的开支,保证选购工作的正常化、规范化,制定本制度。笫一条本制度所指的选购包括公司各项固定资产及其附属设备的选购、工程及生产所需的原辅材料选购、低值易耗品和办公用品选购、各种广告和展示设计选购。其次条公司全部的选购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下:1 .总部外派选购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的选购工作,并刚好协调跟进由总部选购的物资物品。2 .公司办公室负责公司全部物资及物品选购的库房管理,以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的选购。3 .总部外派财务人员负责费用审核、
2、报销和账务处理工作。4 .其他上述未包括的选购全部由公司指定部门负责执行。第三条选购申请1 .当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制的物资选购申请表,写清所购物资名称、规格型号、数量和单位,有特殊要求的在备注栏内注明。2 .需紧急选购的,在备注栏内注明“紧急选购”,以便刚好处理。3 .选购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后,方可交选购人员进行选购。4 .物资选购申请表一式两联,一联由申购部门留存,二联交选购人员实施选购。5 .若撤销选购,应立刻通知选购人员,以免造成不必要的损失。第四条选购实施1 .选购人员接到批准
3、的选购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定的供应商无货供应时,必需进行多方比价,1千元以上的物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好市场询价记录表,以供以后参考和审核,保管期限为一年。2 .市场询价记录表中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话,正常状况下应不低于三家,并注明拟选定的单位。3 .市场询价记录表经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。4 .市场询价记录表一式两联,一联由选购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成的选购单(或选购合同)为选购员办理借款、打款手续(指须要现金购买或支付确定预付款的;后付款的,一律
4、凭入库单、发票办理)。5 .重要物资、大宗物资的选购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。第五条验收入库1.全部选购到的物资物品必需办理入库手续,一律填写物资入库单,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员和运用部门人员共同验收合格签字。6 .验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一样,以及物品的质量。数量不符的,一律按不超支配量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的,以及质量问题的,一律拒收。7 .物资入库单一式三联,一联留存仓库(入账、对账用),一联由选购员留存(对账用),一联由选购员附于报销单据中,以便财务核账所用。8 .当所选
5、购物资物品与支配存在出入时,应刚好向总经理汇报,并协调物资物品申购部门,共同协商解决。第六条物资物品发放1.物资物品选购入库后,仓库管理员应刚好通知申购部门领取,并办理领料手续,填写领料单,双方均签字认可。9 .领料单一式三联,一联留存仓库(核账对账用),一联由领料部门保管(核账对账用),一联由仓库管理员月底转交财务(核算成本,冲减库存用)。10 各部门应依据领料单据,逐级建立物资物品管理台账,尤其是固定资产类,逐级落实管理责任人。第七条付款方式1 .物品选购无论金额多少,一律由经办人签字,财务负责人审核,总经理核准签字后方可报销。2 .物料选购付款必需见供应商供应送货单,或有我司开出的入库单
6、、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。第八条选购评审管理1 .单项(含综合项目选购,整车和配件选购及整车供应商指定的选购除外)选购金额超过10万元的选购项目,应由相应的选购部门会同有关选购需求部门、财务部门和办公室进行选购听证会或合同评审会,选购部门应会前准备好足够的资料,如项目方案介绍,供应商询价记录或招投标状况,各供应商实惠方法,性价比看法等相关资料。2 .办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查,做好市场信息调查记录,对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考。3 .选购价格选定后,选购商品单位价格在5000元以上或选购合同金额在5000元以上的,或有经常供货
7、行为的(一年内有3次以上)应与供货商签定选购合同,广告、展示设计选购应与供应商签订合同。4 .选购合同必需进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。5 、参加合同会签的职能部门:总经理、选购部门、办公室、财务部门、相关部门(如工程部)。合同会签的经办人为相关选购部门责任人。6 .选购活动结束后,选购人员应将选购合同原件交办公室存档,留复印件在财务备案,合同原件保管时限为3年。7 .供应商赐予公司现金折扣和销售折让的状况,必需在合同条款中反映。严禁选购人员私自收取或索要供应
8、商回扣、佣金等。一经查明发觉,由公司视具体状况赐予责任人开除、降职或其他行政惩处。8 .每年年初,由办公室组织,对上年度的各类供应商进行评审,对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。评审人员为:总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。第九条日常管理职责选购、保管和财务等人员,应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。1 .选购员:做好选购市场行情的经常性调查;建立供应商资料与价格记录;做好平常的选购记录及对帐工作2 .仓库管理员(含工程部工地的临时仓库):严格落实履行物资验收、出入库手续;建立物资物品仓库管理台账,做到账物相符,数量一样;做好日常物资物品卫生整齐、有序摆放;坚持每月一查一清工作。3 .财务人员:凡是没有按上述审批手续审批和流程选购的,财务人员应拒绝付款;做好物资物品的费用结算、账务处理工作;组织人员,每季度对办公室仓库进行一次盘点。第十条本选购管理制度,经相关部门会审会签、总经理审批后实施。本制度若与总部制定的相关制度出现冲突,以执行总部制度为准。2017年12月01日