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底稿编号:c4被审单位:编制人员:被审计项目:编制时间:审计截止日期:攵核人员:审计项目:概算审批、调整、执行情况复核日期:主要审计目标及审计程序1、检查企业有关概算控制的管理制度,检查管理制度的执行情况,有无定期进行概算分析,以及相应的纠正措施。2、编制概算执行情况表,计算概算各项目的节约或者超支比率(附表附后,如果被审计单位所在行业有概算执行情况表的模板,即竣工决算表之一,直接使用该模板);3、分析各项目节约超支的主要原因,分析程序可取得被审计项目有关管理人员配合,可利用工程结算审核的造价工程师的工作;4、项目建设具体内容是否符合经国家有权部门审定的概算要求,主要包括:(1)有无概算外项目;(2)有无超概算的情况(非主观原因);(3)有无任意扩大建设规模和标准的问题;(4)有无人为原因造成损失浪费问题;5、有无概预算脱离实际,导致概算失去对投资控制作用。6、其他概算执行问题。基本事实一、概算执行情况二、节约或者超支主要原因三、存在的问题:1、项目组长复核意见:复核人:年月日被审计单位意见:签字:盖章:年月日附件:序号文件名称页数