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1、龙港中学2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(7)(+)机关运行经费支出说明(9)(
2、+-)政府采购支出说明(9)(+-)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(三)一、概况(一)单位职责1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。2 .试行教育与教学相结合的原则,对高中学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。3 .负责本单位教育教学管理及教研教改工作,努力提高教学质量,全力推进素质教育。4 .负责本单位教职工人事管理、履行教师聘约,继续教育、考核考评等工作。5,重视学生的思想道德和行为规范教育,教育学生遵守中学生守则、中学生日常行为规范,培养学生的文明习惯。6 .加强安全制度建设,完善安全管理网络,做
3、好各项安全措施,确保中学生人身安全。7,向家长及社会宣传中学生教育知识,创设良好的教育环境,形成家园共育。(二)机构设置单位从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、财务室、医务室、档案室、团委、工会。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计7,369.85万元,支出总计7,369.85万元,与2020年度相比,各减少509.98万元,下降6.4虬主要原因是:下达基建项目的减少。(二)收入决算情况说明本年收入合计7,369.85万元;包括财政拨款收入6,595.59万元(其中,
4、一般公共预算5,057.42万元,政府性基金预算1,538.17万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计89.49%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入773.43万元,占收入合计10.49%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.83万元,占收入合计0.01%。(三)支出决算情况说明本年支出合计7,369.85万元,其中基本支出5,163.31万元,占70.06%;项目支出2,206.54万元,占29.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0虬(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明20
5、21年度财政拨款收入总计6,595.59万元,支出总计6,595.59万元,与2020年相比,各减少836.31万元,下降11.25%。主要原因是下达基建项目的减少;财政拨款支出年初预算数6326.49万元,完成年初预算的104.25%。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,057.42万元,占本年支出合计的68.62%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加693.14万元,增长15.88%。主要原因是:学校有关项目的增加(学校教室、智慧校园、心理健康室)。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情
6、况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,057.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4,576.04万元,占90.48%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出481.38万元,占9.52%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出O万元,占0%;商业服务业等(类)支
7、出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4468.53万元,支出决算为5,057.42万元,完成年初预算的113.18%,主要原因是本年预算数调整追加、助学金,有关市局在我校组织活动增加等。其中:教育(类)
8、普通(款)高中教育(项)。年初预算为4023.02万元,支出决算为4576.04万元,完成年初预算的113.75%,决算数大于预算数的主要原因本年预算数调整追加。教育支出(类)普通教育(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.27万元,决算数大于预算数的主要原因教育教学研究专项费用等。教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算3912.33.万元,支出决算为4271.89万元,决算数大于预算数的主要原因预算数调整追加等。教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为O万元,支出决算为71.48万元,决算数大于预算数的主要原因上级补助费用。教育支
9、出(类)普通教育(款)进修及培训(项)。年初预算为O万元,支出决算为19.73万元,决算数大于预算数的主要原因教师培训项目费用。教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)。年初预算为O万元,支出决算为187.67万元,决算数大于预算数的主要原因有关活动项目增加费用。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为320.80万元,支出数为320.80万元,完成年初数的100%o社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为160.58万元,支出数为160.58万元,完成年初数的100%o(
10、六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,389.05万元,其中:人员经费4,389.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、遗瞩补助、助学金等。公用经费0万元。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,538.17万元,占本年支出合计的20.87%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1529.45万元,下降49.85%o
11、主要原因是:基建项目减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,538.17万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,538.17万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%
12、。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,538.17万元,无法计算年初预算占比,主要原因是非基建项目的增加。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算占比,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生三公支出。4 .“
13、三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0万元,占0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0万元,无法计算增长率,主要原因是本年度无公务接待费支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。年初预算数为0无法
14、计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用国购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),因上年数为0万元,无法计算成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。公务用车运行维护费预算数为O万元,支出决算O万元,年初预算数为O万元,无法计算完成年初预算占比。决算数
15、等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是2020年度未安排公务接待费预算,且决算无此项支出,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算的数为0万元,无法计算完成年初预算占比,决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费支
16、出;比2020年度增加0万元,上年数为0万元,无法计算增长率,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额924.67万元,其中:政府采购货物支出924.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额924.67万元,占政府采购支出总额的100.00%o其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日
17、,龙港中学单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,龙港中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其涉及0个项目(本市预算项目未分级次共涉及资0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及及资金0万元,占政府性基
18、金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价)。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果无3 .财政评价项目绩效评价结果无4 .说明:部门评价项目绩效评价结果无四、名词解释1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部
19、门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7,使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
20、11 .项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,
21、不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16 .机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的
22、资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映,18 .教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出,化解普通高中债务支出项目以外其他用于普通教育方面的支出。19 .教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除农村中小学校学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学校教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。20 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出21
23、.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出22 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。23 .医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。24 .城乡社区支出(类)住房改革支出(款)
24、住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。25 .城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。收入支出决算总表公开01表编制单位:龙港中学金额单位:元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预尊财政拨款收入150,574,245.42一一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入215,381,680.17二、外交支
25、出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入57,734,300.00五、教育支出3653,502,996.90六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入88,251.48八、社会保障和就业支出394,813,800.009九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4215,381,680.1712十二、农林水支出4313十三、交通运输支出44M十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出
26、4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住用保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营搐算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、伍务付息支出5626二十六、抗疫特别国便安排的支出57本年收入合计2773,698,477.07本年支出合计5873,698,477.07使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603061总计3173,698,477.07总计6273,698,477.07注:L本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,木套报表金薇单位转换时可能存在尾数
27、误差。收入决算表(分单位)公开02表编制单位I龙港中学金戴单位I元单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上徽收入其他收入栏次123S67合计73,於8,477.0765.955.925.59It734.300.008,251.#龙港中学7,(W8.477.O765.955.925.597.734,300.OD8.251.46注,本非反映本年度取得各项收入情况,收入决算表(分科目)珀制单位,龙港中学项目本年收入合计财政拨欷收入上缴补助收入事业收入经普收入附依单位上Stt收入其他收入支出功能分类科目法码利口名称:栏次1234567合计73,698,477.0765.9
28、55.925.597,734,300.008,251.18205敦行支出53,502,996.9045,760.445.427,734,300.(Kl&251.4820501数向管理邪务252.678.50252.678.502050199其他教内管理M务支出252.678.50252.678.5020502普通校帝Sl,176.330.2043.m.778.727,734.300.008,251.182050204岛中教育50.461.530.2042.718.978.727.734.300.008251.182050299其他?s教育支出714.800.00714,800.0020S09教
29、行货附加安排的支出197.249.00IS.249.002050999其他数育费附加安排的支Hl197.249.00197.249.0020599其他教苜支出1,876.739.201.876.739.202059999其他数付支出1.876.739.201.876.739.20208社会保障和就业支出4,813,800.004.813.800.0020805行政事业牧位养老支出1813.800.004.813.800.002080505机关事业收位/本养老保险医3,208.000.003.208.000.002080506机关事业昭位职业年金缴费殳1.605,800.001.605.800.
30、00212城乡社区支出15,381.680.1715.381.680.1721208国有土地使用权出让收入安外侪15,381,680.1715.381.680.172120899其他国有土地使用权出让收入15381.680.1715.381.680.17注t本表反映本年度取得存项收入情况,支出决算表(分单位)金额单位:元褊制单位:龙港中学单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456合计73,68,477.0751,633,061.2022,065,415.87龙港中学73,698,477.0751,633,061.2022,065,415.87注:
31、本表反映本年度各项支出情况.支出决算表(分科目)煽制单位:龙港中学金额她位:元目本年支出合计西本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附隔的位补助支出支出功能分类科目嫔码科目名称I:攻栏次123456合计73,698,477.0751,633,061.2022.065.415.87205敕日支出53.502,996.9016,819,261.206,683,735.7020501教音管刑事务252,678.50252.678.502050199其他数百管理事务支出252,678.50252.678.5020502普通教府51,176,330.2046,819,261.204,357,069.OO2
32、050201高中教育50.461530.2046,819,261.203,642,269.002050299其他普通教育支出714,800.00714,800.0020509教育费附加安排的支出197,249.00197.249.002010999其他教育犯附加安排的支出197,249.OO197.249.OO20599其他教育支出1,876,739.201,876,739.202059999其他教育支出1,876,739.201,876,739.20208社会保障和就业支出4,813,800.004.813.800.0020805行政事业单位养老支出4,813,800.004.813,800
33、.002080505机关事业吨位基木养老保陂地机支出3,208,000.003.208,OOO.002080506机关事业单职业年金嫩为支出1,605,800.001.605.800.00212城乡社区支出15,38L680.1715,381.680.1721208国有十地使用权出让收入安排的支山15,381,680.1715,381.680.172120899其他国勺土地使用板阳让收入安排的支出15.381,680.1715,381,680.17注I本表反映本年度各项支出情况.财政拨款收入支出决算总表公开06表编制单位:龙港中学金颔单位:元收入支出项目行次金瞅项目6次合计一般公共Jfi算财政
34、拨款政府性荔金预算财政拔款国1资本经?Ifft0财政拨3:栏次1栏次235一、一股公共预打财政披献150,574,245.42、一般公共宗务支出33-政府性基金预挑财政拨欧215.381.680.17二外交支出34.国有资本经营顶口财政披;3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出3745,760,445.4245,760,445.426六、科学技术支出387匕、文化酸淋体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出404,813.800.004,813,800.009九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4315,381,680.1715381,680.1
35、712十二、农林水支出Il13十二:、交通运输支出1514十Pk侨源勘探工业信息等支出4615十五、商业取务业等支出4716十六、金Itt支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然货源海泮气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油初资储备支出5221二十一、国有费本经首预算支出5322二十二、灾畜防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、他务还本支出5625二十五、债务付&支出5726二十六、抗疫特别国Wi安排的支出58本年收入合计2765,955,925.59本年支出合计5965,955,925.5950,574,245.4215.38L680.17年初
36、财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60.俄公共预算财政拨款2961.政府性基金预算财政拨款3062国有资本羟普预算财政拨;3163总计3265,955.925.59总计6465,955,925.5950,574,245.4215,381,680.17注:本我反映本年度段公共预算财政拨款政杆性基金预算财政拨款和国有资本羟首预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表编制单位:龙港中学金额单位:元项目本年支出功类编出分目码支能科科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计50,574,245.4243,890,509.726,683,735.702
37、05教育支出45,760,445.4239,076,709.726,683,735.7020501教育管理事务252,678.50252,678.502050199其他教育管理事务支出252,678.50252,678.5020502普通教育43,433,778.7239,076,709.724,357,069.002050204高中教育42,718,978.7239,076,709.723,642,269.002050299其他普通教育支出714,800.00714,800.0020509教育费附加安排的支出197,249.00197,249.002050999其他教育费附加安排的支出197
38、,249.00197,249.0020599其他教育支出1,876,739.201,876,739.202059999其他教育支出1,876,739.201,876,739.20208社会保障和就业支出4,813,800.004,813,800.0020805行政事业单位养老支出4,813,800.004,813,800.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,208,000.003,208,000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,605,800.001,605,800.00注:本表反映本年度般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决凝表人员经费
39、公用遗费科Il科目名林决算数科目调研科目名称决算散fill0区科目名移决笫散如I:赞福利支出43.857.029.72302商品和服务支出加703旧内债务发行费用WKH*li】。.282.309.0030201办公费307(M国外愤务发行费用30102淖贴补贴10.091.M8.8730202卬刷费310资本性支出前103美金5.aSl.!M7.0030203客询费31001房楔建筑物的建:即106饮食补助费30204手续费31002办公世备购置30107侦效1:费8.631.751.MJ30205水费31003专用议备购置3010机关事业小位Jt本猝&假计费3.208.000.0030206
40、电费31005延础该地建议0l09职业年金檄费1.605.800.0030207即电费31006大型修缮:M)1IO职工M本医疗保P瞰费30208取暧费31007信0网络及软件购置更新:加1”公务员医疗补助瞰分30209物业管理费31008物资鳍爸O!I2Jt他社会保漳徽负3O2H是旅费31009土胞补偿30113住房公积金4.IU.131.7430212因公出国(境)WfIJ31010安近补助:M)1II医疗野3O2BHltt(护)费31011地上IHw物和if菌补偿:U)199Juft工资福利充出569,Ml.3130214租赁费31012拆正补偿:如3对个人和求庭的朴助33,480.(X)30215会议费31013公务用乍购近:如刈出体赛30216培训费31019JtttI交通工具购置30302迎体变30217公务接转费31021文物和除外品购置:川:如3退职(役30218专用材料费31022无形资产购置30301抚憧金30221被裳购置费31099其他资本性支