龙港市江山小学2021年度单位决算.docx

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1、龙港市江山小学2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(3)(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(

2、10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(11)四、名词解释(11)一、概况(一)单位职责1 .对党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律法规进行宣传、学习并组织实施。2 .自觉学习党的十九大精神和教育行政法规,不断提高教育管理能力和教学水平。3 .贯彻落实教育行政部门关于加强中小学教育教学管理的有关规定,进一步规范办学行为,积极发挥教育作用。4 .营造和创设教育均衡的环境,探求教育均衡发展的方法,加强学校建设,促使教育优质、均衡、持续的发展,努力营造一个具有特色的学校。5 .充分利用各种教育资源,营造健康、文明、和谐的学校环境,开展

3、各级各类创建活动,不断巩固和发展学校创建成果。6 .按照上级要求,促进学校教育经费的有效管理和合理使用。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、教导处、总务处、政教处。二、2021年度单位决算公开表详见附表。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1,955.45万元,支出总计1,955.45万元,与2020年度相比,各增加481.35万元,增长32.65%o主要原因是:人员工资增多、基本建设类项目增多。(二)收入决算情况说明本年收入合计1,955.45万元;包括财政拨款收入1,955.44万

4、元(其中,一般公共预算1,687.12万元,政府性基金预算268.32万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.02万元,占收入合计0.00%。(三)支出决算情况说明本年支出合计1,955.44万元,其中基本支出1,575.33万元,占80.56%;项目支出380.11万元,占19.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政

5、拨款收入总计1,955.44万元,支出总计1,955.44万元,与2020年相比,各增加498.13万元,增长34. 18%o主要原因是人员工资增多、基本建设类项目支出;财政拨款支出年初预算数1315.71万元,完成年初预算的148.68%,主要原因是人员工资增多、基本建设类项目增多。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,687.12万元,占本年支出合计的86.28%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加506.06万元,增长42.85%o主要原因是:人员工资增多、基本建设类项目增多。2. 一般公

6、共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,687.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0版国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,539.93万元,占91.28%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出147.19万元,占8.72%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占

7、0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出O万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1315.7万元,支出决算为1,687.12万元,完成年初预算的128.23%,主要原因是人员工资增加。其中:教育支出(类)教育管理事务(款

8、)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.54万元,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为11686万元,支出决算为1539.93万元,完成年初预算的131.78%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等增加。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.35万元,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为98.1万元,支

9、出决算为98.13万元,完成年初预算的100.03虬决算数大于预算数的主要原因养老保险费调整。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为49万元,支出决算为49.06万元,完成年初预算的IoO.1%。决算数大于预算数的主要原因职业年金费调整。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.33万元,其中:人员经费1,460.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

10、、医疗费、退休费、医疗费补助。公用经费114.70万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出268.32万元,占本年支出合计的13.72虬与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加258.84万元,增长2730.38%。主要原因是:基本建设项目增加。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出268.32

11、万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出268.32万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为268.32万元

12、,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)其他国有土地出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为268.32万元,无法计算完成年初预算占比,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加各类项目。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,

13、无法计算完成预算占比,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生三公支出。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年度为0,无法计算增长率,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年度为0,无法计算增长率,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年度为0,无法计算增长率,主要原因是本年

14、度无安排公务接待。具体情况如下(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

15、公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,年初预算书为0,无法计算完成年初预算占。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算书为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无安排公务接待费预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算为0,无法计算完

16、成年初预算占比,决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费支出,比2020年度增加0万元,上年数为0,无法计算增长率,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额333.01万元,其中:政府采购货物支出333.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的0.15%o其中,授予小微企业合同金额0.50万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.85%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合

17、同金额占服务支出金额的0%。(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,龙港市江山小学共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价2 .单位决算中项目绩效自评结果无3 .财政评价项目

18、绩效评价结果。无4 .部门评价项目绩效评价结果。无四、名词解释1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等

19、之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

20、动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16 .机关运行经费:

21、指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。18 .教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目以外其他用于普

22、通教育方面的支出。19 .教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学校教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。20 .教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除国有资本经营预算项目以外的其他用于教育方面的支出。21 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。22 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(

23、项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。23 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。收入支出决算总存公开01表编制里位:龙泡市江山小学金额单位:元收入支出项目行次金同项目行次金品栏次1档次2般公共及尊财Bl拨款收入116,871,166.11一、一般公共J8务支出32二Ji再性垦全愦算财数拨款收入22.683,206.00二、外交支出33、国有资本经营预算财政拨款收入3、国防支出34四、上银扑助收入4四、公共安全支出36五、壬也收入5五、敦音支出3615,399,26

24、6.11六、经营收入6六、科学技术支出37七、明医单位上缴收入1七、文化旅游体日与传媒支出38八、箕他收入8160.00八、社会保B8和俄北支出39l,471f900.009九、卫生ItfS支出4010+、节能环保支出4111十一、城乡社区支出422,683,206.0012十二、农林水支出4313+、交通运法支出4414+四、费:源勘探工北信息等支出4515+五、商北服务北等支出4616十六、金的支出4717十七、懦助其他地区支出4818+八、自然资源海洋气象等支出4919+九住售保障支出5020二十、粮油物资储育支出5121二十一、国有奥本经营预算支出6222二十二、灾三防治及应愈管理支出

25、6323Z+、其他支出5424二十四、儒务还本支出5525二十五、债券付息支出5626二十六、杭疫特别国倭安辖的支出57本年收入合计2719,85%532.11本年支出合计5819,5凡372.11使用车财H搐款结余28结余分津59160.00年初结转和结余29年末结转和结余603061忌讳3119,65%532.11&H62】9,554,532.11注:1.本央反映本年度的忌收支和年末姑情结余情尻,本苣抠袤全皱单位Al时可能存在反数误型。收入决算表(分单位)公开02米编制单位:龙港市江山小学金额单位:元俗名称本*收入合计财R拨道收入上IB料府收入事北收入经管收入第Hf2上毁收入*他收入也次1

26、234667合计19,5%532.1119.58,372.11160.00龙港市江山小学Wz664,632.1119,6弭372.11l.OO注:本去反映式年凄题谭吕啖收入情只收入决算表(分科目)公开03表编制单位:龙巾市江山小宇金软单位:元项目本年收入。计明&侯IK收入上is补Ib收入北收入Ii入明IWtS上望收入M他收入支出功我分我科目喟码科目名怀项烂次1234567金计19,664,632.1119,6M,372.11160.00205物ISi支出15,399,426.1115611160.0020501依管逢事芳25,400.0025,400.002060199M他的内雷理事号支出25

27、,400.002S400.0020502苜,由日I5i210,553-Tl15,210,AJ.71IgOo2050202小学Wl539.Til%28b379.71160.002050299口他哥也钟Hl交出929.OH.00929.014.0020599其他曳出16472.40g472.402059999Mffi弱胃支出163,472.40163,472.40208?i会作Pl和效Ih支出L471,900.00L47h900.OO20805行0事止位鼻老支出1,471,00001,471,900.002080505机关事位本算态保除,那支白981,100.0098b300.002080506机

28、关事11单位舱北年金,费支出490.600.00490600.00212坦夕社区支出2,曲3206.002,683206.0021208国角土的使用权出让收入安片的支出2,68J,W6002,68%206.002120899,他EE士地使用仅出让收入安H前2,683,206.002,683,206.00注:本表笈*本年度各1,收入AT位。支出决算表(分单位)公开04米编制单位:龙港币江山小学金颔里位:元单位名林本年支出合计星本支出喙目支出上挈t上皴支出经营支出对附国单位讣助支出栏次123456合计19,554,372.1115,753,279.713,801,092.40龙曲市江山小学19,5

29、54,372.1115,753,279.7!3,801,092.40注:本去反改本年度谷啜支出脩尺。支出决算表(分科目)公开03米编制里位:龙港市江山小学金额里位:元项目本年支出合计基本支比项目支出上缴上级克出始营支士何阳舅补助支出支出功K:分类科目6科目名林吸也次23456合计19055%372.1115,753,279.713,801.0洛40205Itg支比15,399,266.111%281,379.71lfH7f886.4020501我日管理事药25,400.0025,400.002050199H他的口管猾事务支出25,400.0025,400.0020502S5H15,210,39

30、3.7114,281,379.71929,014.002050202小学勒M928b379.7114,281,379.712050299H伯Mti敦由支出92%014.00929,014.0020599算他载育支出163,472.40163,472.402059999H他外IS支出163,472.40163,472.40208社会保障和就吐支出1,471,900.00LSL900.0020805行我事It单位算态支出l471,900.001,471,900.002080505机关事业单位基京葬志伊绘徵费夫出981,300.0098If300.OO2080606机关事业位职Ii年金罐费支出490

31、,600.00490,600.002120乡lt区支出2,683,206.002,683,206.0021208Sl有土把使用皎出让收入安蜂的支出2,683,206.002,683,206.OO2120899武他国有土地使用权出让收入安梓的支出2,683,206.002,683,206.00迂:本去反映本41?各项支出情况,编制单位:龙漫市江山小学收入财政拨款收入支出决算总表353公开06表金第里位:元9S行次金SI出B行次合计一18公共仲Jt财检谈V黄府噌3金收”财X暖歌国育烫本妓量除IC财遇援款IS次1次2345熊公共fC1H板敬I16,671,16.H但公共眠方支出33二、RfH住修金愫

32、JnMK咳歌22,683,206.00二、外交支出34-国内史本较幡M财看望玄3、国防支土364四、公其安金支出366五、竣M支出3?15,399,加6.”16,399,266.116六、科学技京支出38?七、文化依1体M与传算支出398八、社会例*相镇北支出401,471,900.00L4714900.009九、卫生傀M更出4110+、节鱼M钾支出42Il十一、城多杜区支出432.683,206.002,63,206.0012十二、农林水交出4413十三、交通运*交出45K十四、资界工IHM!零支士4615十五、商Ii服号北等支出4716十六、金融女士4811十七、提的”他加区支出4918十

33、八、自然由至也年气象等支出5019十九、住府俘Sl支出5120二十、博E物身1备支出5221二十、*!资本经量KW支出5322二十二、欠防沿及应急管理克士5423二+三、Xle支出5524二十四、俵将还本支出6625二+五、SUMJlB支出5726二十六、筑爰榜别国僖女舞的支出68本年收入合计2119,5543T2.ll本年支出合计5919,554,372.1116,871,166.112,683.206.00年扪财政枝乾0发和络余28年木财矽按Krg播和饵余60一、一般公其他KNR拨款2961二S府住基金fJ11WH核玄3062三,国有姿本经常怜M财A媛歌31633U321%6%372.11

34、a6419,5风312.1116即,166.112,6820600:本袤及映本年度一就公其他黛用R拨款、R用性基主仲”财BI*款幻国育爱本免安忡M财R候k的E收支和年末结特结余脩况,公开07表编制单位:龙港市江山小学金额单位:元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计16,871,166.1115,753,279.711,117,886.40205教育支出15,399,266.1114,281,379.711,117,886.4020501教育管理事务25,400.0025,400.002050199其他教育管理事务支出25,400.0025,400.0

35、020502普通教酉15,210,393.7114,281,379.71929,014.002050202小学教育14,281,379.7114,281,379.712050299其他普通教育支出929,014.00929,014.0020599其他教育支出163,472.40163,472.402059999其他教育支出163,472.40163,472.40208社会保障和就业支出1,471,900.001,471,900.0020805行政事业单位畀老支出1,471,900.001,471,900.002080505机关事吐单位基本源老保险缴费支出981,300.00981,300.00

36、2080506机关事让单位职让年金缴费支出490,600.00490,600.00I注:本表反映本年度一般公共算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表旧刎2:%;&市IdP坟王颤(2:元人员眩费2fflR匕白增6决Imna码科目名格决“GflH日g杯30!工,H发出11,4.?1302U147.000.0030703国内篇科发行JlM30101Q本工费2.148.4330201好心Jl102.566.Ol30704国升谓分发行用30102,贴扑贴30202印日岛148i389.T5310费本性支出30103二,W,M0.0030203nine3100!H*K1W)雪3010530

37、204于俘Jl31002办公设口的姓301OT橘A工资22I,W.3430205*10.631003寄用没力SS301086荚事也付“本界王代眩金岛州1,300.0030206电岛M,535.0331005“21930109电Ii生量,费490e00.0030201耳电费500.0031006大寮博维30110股工左比寿保设方寰I3020B腐收费31007值电网编及K停购笈更新30111公B员医分,储寺岛3028均Ii道理炭76,154.4031008物或4号30112MftnaffWira$,倒6030211VttB20.328.0031009土地,MB30113任再公国今1.103.484

38、.6630212Qilffl(:覆司31(MO30114区”302130份!P要31011越上处物IQ品补保30199MrtIlfJ三1翔4678302H也凶得3l0!2It任补像303用个人K)事后的“助31,&003021531013公募用宁3030130216齿训H2.025.31019MfCI三*J三30302*t*M302IT公势擅忙31021交物相向国央R30303立取(0)B30218*RMM2014920.0031022无彩央KgH3030Httl30224浦到我A费31099M佗环*仕京出30305生知用314,065.0030225专用妲U遇312E企也“助30306/费3

39、0226皆务由250,T28.胡3120!交本金注入3030?三Htt30221再林Ii芳图31203RAN,金股仅段国30308的学全30228工W较贵73,200.31204卷用扑贴30309箕R至302利盘191,585.0031205到息财30310个人察北生*讣贴30231公沟用军魂匕细炉雳31299M他企IH卜那30311代,社日伊织奥30239MIe交通覆用BOO.9M他女比30399,他V个人加箪眼的”的540.0030240政会及fttM鼻用39906t53028MlfielIalQIB务支出13,183.M39907国Eflm网支出30T倚哥刊典雳用火出908刘昆向季曾科纳19Wd会住自治始疾”岫30T01DQ内得分句鱼39999M他女之30T02Oa外俱务忖雳AffHJie#l,279.7l公用经3计U147.000.001:式来泛方彳度一典他M财Alfk玄支出即0情e一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位:龙港市江山小

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