鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:744578 上传时间:2023-11-04 格式:DOCX 页数:2 大小:13.81KB
返回 下载 相关 举报
鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能.docx_第1页
第1页 / 共2页
鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能.docx(2页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能为提高审计工作科学化、规范化、制度化水平,促进审计监督提质增效,近日,鄂州市审计局对机关原有规章制度进行了重新梳理,完善31项内控制度,其中新增制度13项、修订制度9项、沿用制度9项,并汇编成册,为审计工作有序开展夯实制度保障。一、聚焦规范管理,提升办公水平。完善行政事务类制度17项,包含了学习、会议、督办、发文、保密、信访、档案、请休假等内容,对机关内部办公的各项事务进行了规定,明确了各科室在具体工作事项中的职能职责,消除了以往机关办公中存在的“盲点”,有力提升了审计机关行政办公水平。二、聚焦审计质量,增强业务效能。完善审计业务类制度7项,包含了

2、审计业务会、审计组管理、优秀审计项目评选、审计整改督促、行政处罚、信息宣传、业务数据管理等内容,结合新修订的审计法,对审计实施过程、审计人员管理、审计项目质量、审计成果转化等各环节、各流程进行了更新,对不符合新时代审计工作新任务新要求的内容和复杂繁琐的程序进行了优化,切实增强了审计业务工作效能。三、聚焦作风建设,筑牢纪律意识。完善综合管理类制度7项,包含了公务接待、财务管理、差旅费报销、政府采购、固定资产管理、计算机网络与信息安全等内容。通过开展“提神、提能、提效春训活动和“干部上讲台提能大行动”以及“三问三治三提升行动”,对相关制度进行公开解读和培训讲解,并狠抓制度执行和监督,实行季度检查通报,切实增强制度刚性,筑牢审计干部作风建设思想防线。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号