龙港市政务服务中心2020年度决算目录.docx

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1、龙港市政务服务中心2020年度决算目录一、概(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(2-3)二、2020年度部门(单位)决算公开三、2020年度部门(单位)决算情况说明(15-30)(一)收入支出决算总体情况说(二)收入决算情况说明(15)(三)支出决算情况说明(15)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明15)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(15-18)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(18-19)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(21)(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(21-22

2、)(十)机关运行经费支出说明(22-23)(十一)政府采购支出说明(23)(十二)国有资产占有情况说明(23)(+三)预算绩效情况说四、名词解释(30-32)一、概况(一)部门(单位)职责1贯彻执行国家、省、温州市和龙港市有关行政审批的法律、法规和方针、政策。2.组织实施、督促落实行政审批制度改革方案、“最多跑一次改革相关机制。3.负责市政务服务中心的日常运行、管理、保障及标准化建设工作;负责指导全市各类便民服务机构标准化建设工作。4负责对市级部门(单位)进驻事项办理及人员进驻市政务服务中心集中开展政务服务活动的组织、协调、监督、管理和指导工作;负责对进驻市政务服务中心窗口及窗口工作人员的日常

3、管理、培训和考评;负责受理和核实市政务服务中心政务服务相关投诉举报。5.负责市政务服务中心窗口信息化建设及运维工作;负责全市行政审批统一信息化平台建设的协调、指导、培训。6.负责代办及涉批中介服务工作。7.负责指导公共资源交易活动的组织实施和日常管理工作。8.指导社区开展最多跑一次改革等相关工作。9完成市委、市政府交办的其他任务。(二)机构设置从预算单位构成看,龙港市政务服务中心部门决算即本级决算。纳入龙港市政务服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。从预算单位来看,本单位本单位内设:办公室、业务督查科、信息科、踏勘科、交易中心。二、2020年度部门(单位)决算公开表详见附表。收

4、入支出决算总表公开Ol表部门:龙港市政务服务中心金翻单位:元收入支出项目行次金额行次金额栏次1擞2一、一殷公共预算财政拨款收入112,472,975,22一、一殷公共服务支出3212,123,161.02二、政府性基金预算财政拨款收入230,868.751.50二外交支出33。似三、国有资本经营预算财政拨款收入3仁;川三、国防支出34:.00四、上级补助收入4C.IKl四、公共安全支出35:.00五、事业收入5C.Xi五、教育支出360.00六、经营收入6OM)六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入0,00七、文化旅游体育与传媒支出38J.00八、其他收入836,916.70八、社会

5、保障和就业支出390.009九、卫生健康支出40J.0010十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出423Q,868,751.5012十二、农林水支出43:)13十三、交通运输支出440.皿十四、资源勘探工业信息等支出45J.0015十五、裔业服务业等支出460,0016十六、金融支出470.00十七、跚其他地区支出48j,CC18十八、自热资源海断象等支出490,00十九、住房露支出0.00加二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有魅经营预算支出52j,CC22二十二灾害防治及应急管理支出530,9023二十三、其他支出540,0024二十四、债务还本支出550,0025

6、二十五、债务腿支出56j,CC26二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2743,378,643.42本年支出合计5842,991,912.52使用丰财政拨懒余28C.00结余分配59口.加年初结转和结余29仁。0,年末结转和结余60386,730.903061总计3143,378,643.42总计6243,378,643.42Ii三(犍)蹄UWtIlOBA酬胤ltt三RttAr厂rrIeS1234567q43卯您4M3j3*726,720.000.MQ,。0.M36jS1U0撕蛛瓶43邮3,伙遥126J20.00。必0.000.0036,916.70LU三/肥珊糠6:无ttf

7、tB三阖蹶入事山ftIi伙三三三相然脾123F5643,378,M3.4243,吼726:!0.008,000,000.009li,70201一嬲瞬H瞅80M721J2!QOQ8.000,000.08916.7020103BI)三三12,50?,851.92IzflW!0,808.000,00。916,702010301(/4353,916.70352,000.0()0,.000,000.081,916.702010302-KfttlM35,000.008.0()0.00.00QN0.00蜘肌02螂MW8,588,213.1?8,588,2111MmQQQ1000。HO201035Itgfi3

8、就祠33歌762010.80(W1000。川212蜿舐30,868,751.5030,868,751.5()QQQIQQ100(W呱2删l三fflftttft三30,8751.5030l8751.5()0.80(WQQQ0。HO21m,期三挑胡犍妆N30,868,751.5030,868,751.51)QQQIQQQQQ0.00。川文映算表(i他皤惮他雄市政簿务中心4公开04表瀛单位:元单位标本年支出合计基本支出IEM上教上缴出经鼓出对附属单储卜助支猷234U56合计42,991,912.523,626,418.0339,365,494.490.000.000.00雄橄务服务中心42,991,

9、912.523,626,418.0339,365,494.490.000.000.00支联算表:分相)公开05表辅单必婿橄务能勤心金额单位:元项目本年支出合计基本妣项目支出上敖上缴支出经营支出对附属单位补眼出支靓能分类科目编科目镐栏次1r23456合计42,991,912.523,626,418.0339,365,494.490.000.000.00201-殷公魅务支出12,123,161.023,626,418.038.496,742.990.000.000.00103赚办公厅(室)及相关机自事务12,123,161.023,626,418.038,496,742.990.000.000.0

10、02010301能运行93,656.0093,656.OO0.000.000.000.002010306政务公麻批8,496,742.990.008,496,742.990.000.000.002010350事业运行3,532,762.033,532,762,030.000.000.000.00212城乡社区支出30,868,751.500.0030,868,751.500.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安件的支出30,868,751.500.0030,868.751.500.000.000.002120899其他国有土地使用触让收入知的支出30,868,751.500.

11、0030,868.751.500.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公刑隐sH金费单血元收入项目行欢金徽俏欠合计一般公共旗财政报款政府性基金预嬲改拨款国有魅经营预算财政拨款栏欢1栏次2345二一殷公共预算椒源12,472f975.22一、一蚣共服务支出3312.121,245.0212t121,245.020.00Q.00二政府金够财政腿230.868.751.50二股支出340.000,000.000.00三国有资槌菅僦财政拨款30.00三国域出350.000.000.000.004隅公共安全支出360.000.000.000,005五、教育支出370.000.000.000.00

12、6六惇触支出380.000.000.000,007匕文化柄体育与传献出390.000.000.000,008(社会保成就业支出Uo0.000.000.000,00g九、卫生摩支出410.000.000.000.00IO十、节能环跋出420.000.000.000.0011十一、城乡社破出4330,868,751.500.0030,868,751.500.0012卜二、农林支出440.000.000.000.0013十三、交通运敏出450.000.000.000.0014十四、髓赚工业信息皱出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出%0.000.000.000.0016十六

13、、金融支出480.000.000.000.00Ii十七、跚其他躯支出490.000.000.000.0018十八、自热资源海耨籍支出500.000.000.000.0019十九、住房雕支出510.000,000.000.00加二十、削物资借备支出520.000,000.000.0021二十一、国有魅经营预*支出530.000.000.000.0022二十二、灾撕治及应解理支出540.000.000.000.00N二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、

14、抗辘伽安柞的支出580.000.000.000.00本年收入合计43,341,726.72本年支出合计5942.989.996.5212,121,245.0230,868,751.500.00年砌政拨需转和结余280.00年糊改拨款轴和结余60351,730.20351,70.200.000.00-T公共预翱政赫290.00612,政府性基金旗艇4款300.0062三、国有资槌营预算财政嬲310.00633243,341,726.72总计6443,341,726.7212,472,975.2230,868,751.500.00TK三曲位tts龙造t霜务中心项目本年超舰冷类麟腮称基本题I,231

15、2,121,245.023,624,502.038l4%742,99201三i12,121,245.023,624,502.038,496,742.99三03三Mff(三)及相关M解务12,121,245.023,624,502.038,496,742.992010301行唬行91,740.0091,740.000.0020103064务公开就8,496,742.990.008,496,742.992010350雪崎3,532,762.033f532,762.030.00-三三s三三储嘛那:t三a三娥单也元袖驯棚缴i三相飘科三袖鼎三301工资翻期3,23416,84302晶域务妣381,385

16、.1930703跚赫觎0.0030101基杠资494,841.0030201516.003映4B三三三0.0030102觥桃461,609.0830202懒12,084.00310林性妣0.0030103奖金0.0030203瞬0.0031001房屋建触赚0.0030106R禽崛0.0030204彻0.0031002M三嵋0.003010?獭工资1,340,241.8230205#0.0031003专嵋0.0030108,厥独单使林槌髓费168,524.1430206屯费10,521.1831005基哪毂0.0030109Im金獭84,159.2030207僦651.6031006大幽0.00

17、30110,职建椎旅嬲费59,825.3230208卿0.001007mmr0.0030111H三三0.0030209触管嬲0.0031008娥解0.0030112三三萌8,529.8530211敏14,716.0031009土罐0.0030113隹房簿金297,354.0030212回公雌阑飙0.0031010猬棚0.00301Ht0.0030213辗(P)费0.00ioi三三三0.0030199其虹如319,632.4330214臃8,000.0031012制0.00三三fi三8,400.0030215敦费0,0031013三三HO30301嬲0.0030216跚986.0031019ra

18、三HO30302龈0.0030217懒脑0,0031021三三蹒置HO30303三(三)费0.0030218专腌M25,492.0031022林资幽置HO疝血金0.0030224娜1费0,0031099其麟槌支出HO303050.0030225撇髓0,00312iittHO303060.003022630,000.0031201辘注人0.003030?三三0.0030227魏崎费0.0031203三三1三三0.0008孵金0.0030228工会畿25,712.8731204娜玲0.00303090.0030229:融127,800.0031205W0.00血0.0030231公浦车运磷蠲0.0

19、031299其侧企业跚0.0011懒辘费0.0030239其他姗用1,500.00399聪挑0.0030399l三三三8,400.0030240舲跚僦0.0039906党与0.0030299雕酬械务妣123,405.5439907国就跚妣0.0030?解幅及翻超0.0039908w三a三三0.0030?01三MI0.00399990.0030102跚务袱0.00三w3r243,116.&4公腿费合计381,385.19三三三tw三Ft三公J僦躺靴:雄橄靴料心金辞必元鹏勃Ot三公三0.000.00l.S三)t2.三三B三t(1)W三(2)三ijf三工公务懒费统2。2啾无“三11撇栽排公开赚辅单位

20、龙元项目年初结弟晔余本年收入本年支出年福转和整余支出功能分类科目编科目州#基本支出项目妣儆23456类Wj贝合计0.0030,868,751.5030lS751.500.0030.868,751.500.00212城乡社殴出0.0030,868,751.5030,868,751.500.0030,868,751.500.0021208国有土H感触让收入安御支出0.0030,868,751.5030,868,751.500.0030,868,751.500.002120899,其也国有坟赁用魁妆安排的支出0.0030.068,751.5030,868,751.500.003Q.868,751.5

21、00.00国有资本经营预算财政拨款支出决算表三、2020年度部门(单位)决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计4,337.86万元,支出总计4,337.86万元,由于单位在2020年1月新成立,无上年对比数据。(二)收入决算情况说明本年收入合计4,337.86万元;包括财政拨款收入4,334.17万元(其中,一般公共预算1,247.3万元,政府性基金预算3,086.88万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.91%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入

22、3.69万元,占收入合计0.09%。(三)支出决算情况说明本年支出合计4,299.19万元,其中基本支出362.64万元,占8.44%;项目支出3,936.55万元,占91.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计4,334.17万元,支出总计4,334.17万元,由于单位在2020年1月新成立,无上年对比数据。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,212.12万元,占本年支出合计的28.1

23、9%。由于单位在2020年1月新成立,无上年对比数据。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,212.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,212.12万元,占100%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,

24、占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3.-般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247.30万元,支出决算为1,212.12万元,完成年初预算的97.18%o一般公共服务(类

25、)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)行政运行(项)。年初预算为35.39万元,支出决算为9.17万元,完成年初预算的25.91%,决算数小于预算数的主要原因政务服务中心行政人员是挂靠其他单位,工资福利由挂靠单位支付。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)开办费(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,决算数和预算数持平。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)中心运行办公经费(项)。年初预算为500万元,支出决算为499.36万元,决算数小于预算数。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)窗口考核(项)。年初预算为0万元,支出

26、决算为17.53万元,决算数大于预算数,是因为2019年第四季度老中心的考核经费在2020年初支出。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)窗口人员考核经费(项)。年初预算为130万元,支出决算为70.09万。决算数小于预算数,是因为2020年1月单位成立,窗口人员增加,第四季度考核在21年度支出。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)工作服(项)。年初预算为70万元,支出决算为24.04万元,决算数小于预算数,是因为原中心窗口工作人员120人*2003元=24.04万元,搬迁新大楼,新增窗口工作人员150人的工作服21年统一定制。一般公共服务(类)政府办

27、公厅(室)及相关事务机关支出(款)办公大楼租金(项)。年初预算为190万元,支出决算为135.72万元,决算数和预算数持平。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)瓯E办机器租金(项)。年初预算为32万元,支出决算为31.5万元,决算数和预算数持平。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)公共资源电子交易系统建设(项)。年初预算为380万元,支出决算为61.44万元,决算数小于预算数,是因为交易中心新成立,不确定因素增加。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机关支出(款)事业运行(项)。年初预算为353.28万元,支出决算为353.28万元,完成年初

28、预算的100%,决算数和预算数持平。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为3086.88万元,支出决算为3086.88万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出362.45万元,其中:人员经费324.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.14万元,主

29、要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,086.88万元,占本年支出合计的71.8%。由于单位在2019年12月新成立,无上年对比数据。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,086.88万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0

30、%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,086.88万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3086.88万元,支出决算为3,086.88万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)政务客厅物业费(项)。年

31、初预算为150万元,支出决算为34.55万元,完成年初预算的23.03%,决算数小于预算数的主要原因是新政务客厅物业合同期为2020年9月1日-2021年8月30日,20年支付9-10月的物业费。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)下达龙港市政务服务中心政务客厅租金(项)。年初预算为2000万元,支出决算为2000万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数持平。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)下达新冠肺炎疫情防控经费的通知(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.05万元,无法计算完成年初预算数的占比,决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情补助。城

32、乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)下达政务中心退还履约保证金(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.53万元,无法计算完成年初预算数的占比,决算数大于预算数的主要原因是增加了19年的工作服履约保证金。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)下达龙港市政务服务中心政务客厅购买服务经费(项)。年初预算为41.75万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的56.89%,决算数小于预算数的主要原因是20年购买服务合同期未满。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)政务客厅办公设备、自助终端、厨房设施等(项)。年初预算为IooO万元,支出决算为IO

33、oo万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数持平。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明本单位2020年度无三公”经费收支安排,故无相关数据。1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费

34、支出决算为O万元,占0%,公务接待费支出决算为0万元,占0%。由于单位在2020年1月新成立,无上年对比数据。(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为O万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计O人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为O万元,支出决算为O万元,完成预算的0%。决算数和预算数持平,主要原因是车改后无公车。公务用车购置预算数为O万元,支出决算为O万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%,决算数和预算数持平,主要原因

35、是车改后无公车。公务用车运行维护费预算数为O万元,支出O万元,完成预算的0%,决算数和预算数持平,主要原因是车改后无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为O万元,支出决算为O万元,完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数和预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待O团组,累计O人次。外宾接待支出O万元,接待O团组,O人次。其他国内公务接待支出O万元,接待O团组,O

36、人次。(十)机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为42万元,支出决算为38.14万元,完成年初预算的90.81%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少,水电费用在政务中心运行经费里支出。(由于单位在2020年1月新成立,无上年对比数据)(十一)政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额1,392.49万元,其中:政府采购货物支出1,052.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340.05万元。授予中小企业合同金额1,392.49万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(十二)国有资产占有情况说明截

37、至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,龙港市政务服务中心对2020年度0个一般公共预算支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。中心对2020年度10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3058.30万元,占政府性基

38、金预算项目支出总额的99.07%单位对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构或中心内评审机构开展绩效评价。(本年无部门评价)。单位对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构或中心内评审机构开展部门整体支出绩效评价。(本年无单位整体支出绩效评价)2.单位决算中项目绩效自评结果(2个政府性基金预算项目)龙港市政务服务中心在2020年度单位决算中反映中心运行经费项目绩效自评结果。中心运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优。项目全年预算数为500万元,执行数为499.36万元,完成预算的99.87%o项目绩效目标完成情况:一是是所拨款项皆用于最多跑一次数字化转型工作费用,使政务客厅正常运行,使用效率99.87%;二是合理规划资金使用,确保资金使用规范合理。发现的问题及原因:一是龙港政务客厅作为展现龙港市主要平台之一,需配套打造标准化建设,提升更好的形象。二是要加快数字化建设,方便群众办事。下一步改进措施:一是加快标准化建设;二是提升网上掌上办事效率,实现不出家门就可办事,提高就地办、网办的效率。(自评表附后)项目名称中心运行办公经费项目负责人王让仁主管部门办公室

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