获证企业考核评估申请表、承诺书、材料清单、技术指标.docx

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1、附件:1.获证企业考核评估申请表doc2.获证企业考核评估申请承诺书.doc3 .获证企业考核评估申请材料清单.doc4 .获证企业考核评估技术指标.doc填报单位:(盖章)序号企业所在地企业名称单位类营业执照注册号(不含(1-1)”之类的副本号)或统一社会信用代码发证时间(2023年1月-2023年12月)企业地址法定代表人法定代表人证件号或个人身份证号企业联系电话备注1获证企业考核评估申请承诺书本企业自愿申请江苏省市场监管局质量管理奖励相关认证获证企业考核评估,现作如下承诺:1 .在申请期限内提交申请和申请材料;积极配合省市场监管局组织的材料评审、问询答辩、现场检查工作。2 .提交的所有资

2、料合法、真实、准确、有效,复印件与原件内容一致,并对所提供资料的真实性负责。3 .遵守公开、公平、公正的原则,不采取任何不正当手段干扰考核评估工作。4 .如在考核评估工作中出现失信行为,同意将失信行为记入企业质量信用档案。法定代表人(签字):承诺单位(盖章)年月日获证企业考核评估申请材料清单一、能源管理体系认证获证企业申请材料清单包括但不限于以下材料(所有材料需加盖申报企业公章后,形成扫描版PDF文件汇编,文件格式为:企业全称.PDF):1 .获证企业简介(500字以内);2 .获证企业有效的营业执照复印件;3 .获证企业信用信息信用信息查询渠道为:“信用中国”网(WWW)、“中国政府采购”网

3、(WWW)、国家企业信用信息公示系统()、江苏政府采购网(www.ccgp-);4 .近一年的完税证明;5 .能源管理体系文件清单;6 .主要用能设备清单和通用用能设备(如电机、变压器、空压机等)清单;7 .能源管理体系认证证书、认证合同及发票、审核计划及审核报告(一、二阶段)等复印件;8 .能源评审相关材料(主要能源使用、能源计量器具配备率、能源计量网络图、主要能源使用变量清单、能源绩效参数清单、能源数据采集计划、能源目标及指标实现情况);9 .2022年、2023年万元产值综合能耗数据及计算过程(按等价值);注(1):对于年综合能源消费量在5000tce以上企业,2023年万元产值综合能耗

4、与2022年相比下降5%以上;对于年综合能源消费量在5000tce以下企业,2023年万元产值综合能耗与2022年相比下降8%以上。(2):提供的2022年、2023年能源消耗数据及产值数据应可证实,如缴费凭证、上报统计、工信等部门的报表等;10 .2022年、2023年单位产品综合能耗数据及计算过程(按当量值);注:提供的2022年、2023年能源消耗数据及产量数据应可证实,如缴费凭证、上报统计、工信等部门的报表等。11 .2022年、2023年已完成的节能技改项目节能量计算,并提供相关合同及发票等证明材料;12 .认证机构资质证明文件(下载渠道为:“国家认证认可监督管理委员会”网();13

5、 .认证审核人员到企业现场的证明材料(首末次会议记录、审核人员资质、往返凭证、审核现场照片等)。二、节能/低颜品认证获证组织申请材料清单包括但不限于以下材料(所有材料需加盖申报企业公章后,形成扫描版PDF文件汇编,文件格式为:企业全称.PDF):1 .获证企业简介(500字以内);2 .属于国家特殊行业管理的产品,须提供相关主管部门批准的许可证复印件(如各类生产许可证);属于国家实施强制性产品认证的产品,须提供强制性产品认证证书复印件;3 .获证企业(委托人和制造商)有效的营业执照复印件;4 .认证委托人、制造商和生产厂的合作协议(适用于三者不是同一组织);5 .近一年的完税证明;6 .获证企

6、业信用信息信用信息查询渠道为:“信用中国”网(WWW)、“中国政府采购“网()国家企业信用信息公示系统()、江苏政府采购网(www.ccgp-);7 .节能/低碳产品认证证书、认证合同(或申请书)及发票、工厂检查计划、工厂检查报告、不符合报告及整改报告(适用时)等复印件;8 .首次取证时的型式检验报告;9 .节能/低碳产品销售合同和/或发票复印件;10 .节能/低碳产品相关的专利证明材料复印件;11 .与节能/低碳产品相关的生产设备及检验设备清单;12 .获证企业的厂房产权证或租赁协议复印件;13 .与节能/低碳产品相关的文件、记录清单;14 .认证机构资质证明文件(下载渠道为:“国家认证认可

7、监督管理委员会”网();15 .获证的低碳产品碳排放计算技术规范及计算记录(低碳产品适用)。三、绿色产品认证获证组织申请材料清单绿色产品认证(认证活动一)包括但不限于以下材料(所有材料需加盖申报企业公章后,形成扫描版PDF文件汇编,文件格式为:企业全称.PDF):1 .获证企业简介(500字以内);2 .属于国家特殊行业管理的产品,须提供相关主管部门批准的许可证复印件(如各类生产许可证);属于国家实施强制性产品认证的产品,须提供强制性产品认证证书复印件;3 .认证委托人、制造商和生产厂的营业执照复印件;4 .认证委托人、制造商和生产厂的合作协议(适用于三者不是同一组织);5 .近一年的完税证明

8、;6 .获证企业信用信息(信用信息查询渠道为:“信用中国”网(WWW)、“中国政府采购“网()国家企业信用信息公示系统()、江苏政府采购网(www.ccgp-);7 .绿色产品认证证书、认证合同(或申请书)及发票、工厂检查计划、工厂检查报告、不符合报告及整改报告(适用时)等复印件;8 .首次取证时产品质量水平符合相关标准要求的型式检验报告(由具备CMA资质的检测机构出具);9 .绿色产品销售合同和/或发票复印件;10 .与绿色产品相关的专利证明材料复印件(如有);11 .与绿色产品相关的生产设备及检验设备清单;12 .获证企业的厂房产权证或租赁协议复印件;13 .与绿色产品相关的文件、记录清单

9、;14 .认证机构资质证明文件(下载渠道为:“国家认证认可监督管理委员会”网();15 .产品工艺流程图;16 .有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系认证证书等(如有);17 .认证产品关键原材料/零部件备案清单(按照不同产品对应的绿色产品认证实施规则的附件1提供);18 .首次取证时的绿色产品认证抽样检验报告,以及出具该报告的实验室所具备CMA资质的证明材料。附件4获证企业考核评估技术指标(能源管理体系认证)评估要素评估项目闲古内容规定分值评估方法评估记录备注禁止性条款1、认证机构资认证机构应获得国家认监委审核批准开展能源管理体系认证的资质(无资质即为非法认证

10、)无查看认证机构是否在国家认监委官网(认证认可业务综合监管平台)已授权认证机构名单内2、审核人员资质现场审核人员应具有相应资质能力(无资质即为严重不实认证)无查看审核人员是否已在国家认监委注册,可在国家认监委官网(认证认可业务综合监管平台)查询3、现场审核审核人员是否到企业现场开展(未到现场即涉嫌虚假认证)无查看认证审核人员到企业现场的证明材料(往返车票、住宿或就餐发票等)或现场审核人员与审核计划人员是否一致4、能源绩效对于年综合能源消费量在5000tce以上企业,2023年万元产值综合能耗与2022年相比下降5%以上(按等价值)无查看2022年、2023年能源数据报表及万元产值能耗(按等价值

11、)、单位产品综合能耗(按当量值)的计算过程等证明材料;能源、产值、产量数据须为可靠、真实的数据。对于年综合能源消费量在5000tce以下企业,2023年万元产值综合能耗与2022年相比下降8%以上(按等价值)评估要素评估项目闲古内容规定分值评估方法评估记录备注1、认证证书(5分)能源管理体系证书上是否正确表述了能源管理体系边界和能源绩效3无表述扣3分能源管理体系证书上是否有在认监委网上查询的提示内容2无提示扣2分2、认证合同(5分)是否有正式书面合同(或电子版)及以下内容1)获证组织获得认证后持续有效运行能源管理体系的承诺。2)获证组织对遵守认证认可相关法律法规,协助认证监管部门的监督检查,对

12、有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。51 .无书面或电子版合同扣5分;2 .有合同但合同中无上述内容扣3分;认证规范性(25分)3、审核计划(5分)一、二阶段审核计划安排的合理性。5查询有无签字确认的一、二阶段审核计划,问询企业人员有无事前沟通确认。1 .无一阶段计划,扣1分;2 .无二阶段计划,扣1分;3 .缺一为确认(盖章或签字),扣1分;4 .一阶段审核计划安排不合理,扣1分;5 .二阶段审核计划安排不合理,扣1分。4、审核报告(10分)审核报告中是否有对重要审核点逐个审核其监视、测量和控制措施的充分性和有效性的审核记录41 .无描述记录扣4分;2 .描述记录不完整或不清晰

13、扣2分;审核报告中是否有对能源目标和能源指标的实现情况、能源绩效改进情况进行审核的记录31 .无描述记录扣3分;2 .描述记录不完整或不清晰扣2分;审核报告中是否有能源绩效正常与否的审核或描述内容31 .无描述记录扣3分;2 .描述记录不完整或不清晰扣2分;评估要素评估项目闲古内容规定分值评估方法评估记录备注获证组织能源管理机制及制度建设(20分)1、管理机制的建立与运作(6分)能源方针是否已确立并被实践、保持2查看能源管理手册及记录1 .无能源方针扣2分;2 .有育酥公布扣1分;能源管理组织机构是否确立2查看能源管理体系手册和文件1 .获证组织未建立能源管理组织结构扣0.5分,未明确能源管理

14、团队扣0.5分;2 .未以文件形式明确规定其职责、权限和隶属关系,扣1分。人员配备是否合理2查看主要能源设备使用人员是否具备相应资质或培训经历,如有1人不符合扣1分,最多扣2分2、文件要求(6分)获证组织能源管理手册、程序文件、作业指导书等能源管理相关资料文件是否科学61 .涉及能源、计量法律、法规、技术标准等资料文件应处于有效状态,否则每查到一处扣1分;2 .内容不完整或不符合相关标准要求每查到一1分;3 .未覆盖主要能源使用的场合每查到一处扣1务;以上文件若有缺失每查到一项扣2分,扣完6分为止。3、体系策划及实施(8分)能源评审2.51 .未制定开展能源评审的制度文件,扣0.5分2 .未保

15、留能源评审结果的文件扣0.5分;3 .能源评审依据的数据和信息不充分扣0.5*:4 .主要能源使用识别不充分扣0.5分;5 .影响能源绩效的因素识别不充分扣0.5分。能源绩效参数3未设置公司层级的能源绩效参数,扣1分;未设置部门/装置/车间层级的能源绩效参数,1分;未设置设备层级的能源绩效参数,扣1分:评估要素评估项目闲古内容规定分值评估方法评估记录备注能源数据采集2.5未制定并实施能源数据收集计划,扣1分:未明确收集与主要能源使用的相关变量,扣0.5分;未明确收集与主要能源使用及相关的能源消耗,扣0.5分;未明确制定与主要能源使用相关的运行准则,扣0.5分;能源管理体系运行有效性及持续改进能

16、力(55分)1、内部审核(4分)是否定期开展内部审核2制定内部审核计划并定期开展内部审核,形成内审报告1 .无内部审核计划,扣1分;2 .未进行定期内部审核形成内审报告扣1分;内审记录是否完善2L内审未明确审核重点,扣1分;2.内审未明确体系的改进方向,扣1分。2、内审不符合项的纠正和预防措施(8分)是否识别内审不符合项或潜在不符合项,并分析其原因2查看内审记录:1 .未开具不符合项(或潜在不符合项)扣1分;2 .未分析不符合或潜在不符合原因扣1分;是否采取纠正或预防措施6查看内审记录:L未采取措施扣6分;2.未全部采取措施,则未采取措施的每个扣2*,最多扣6分。3、管理评审(10分)有没有定

17、期开展管理评审4无定期开展管理评审相关记录,扣4分;管理评审的输入合理性31 .是否有外部执法单位提出的改进要求及内部提出的改进建议,无扣1分;2 .是否有能源目标、指标的实现程度,无则扣1分;评估要素评估项目闲古内容规定分值评估方法评估记录备注3.是否有对下一阶段能源绩效的规划,无则扣1分。管理评审的输出合理性31 .是否有能源方针、基准、标杆及目标指标等变更的重大决策,无扣1分;2 .是否有能源管理体系的改进措施,无扣1分;3 .是否有实施改进的资源需求变化,无扣1分。4、设备监测及运行控制(18分)能源计量器具配备和使用是否符合相关标准或技术规定4L能源计量器具配备率未符合GB17167

18、要求,扣4分2 .进出用能单位的能源计量器具未进行检定或校准,扣1必3 .遂出主要次级用能单位的能源计量器具未进行精定或核准,扣1分;4 .主要用看自设备的能源计量器具未进行检定或校准,扣1分。以上分值扣完为止,最多扣4分。是否对能源利用过程中的运行参数进行日常监测31.未对运行参数进行日常监测扣3分;2.只对部分运行参数进行监测扣2分。是否定期对重点用能设备制定监测计划和进行监测,并形成监测报告41 .未制定计划且未进行重点用能设备监测,扣4分;2 .制定计划但未实施检测,扣3分;3 .制定计划月进行了监测,但未形成监测报告,扣2分;是否建立能源统计报表,并根据用能数据判断能源目标、指标实情

19、况31 .无能源统计报表,扣2分;2 .未对能源统计数据进行分析评价判断,扣1分。项目设计阶段是否进行节能评估和引入能源绩效评价41 .未建立新改扩建项目管理制度,扣1分;2 .新、改、扩建项目未按规定进行节能评估和审查,扣1分;3 .假熊贵效评价的结果未纳入项目设计规范活动,扣2芬。评审项目评审内容)三求酶分值方去评审记录实际分备注禁止性条款认证机构资质。认证机构应获得国家认监委批准开展节能/低碳产品认证的资质无通过国家认监委官网查询认证机构的授权范围工厂检查员的资质。工厂检查员应在中国认证认可协会注册无可在国家认监委官网(全国认证认可信息公共服务平台)查询检查员资质工厂检查员现场检查。工厂

20、检查员是否到企业现场开展认证相关活动;生产企业是否存在弄虚作假行为,如采用欺骗或造假等不正当手段获得认证。无核查检查员到企业现场的证明材料(首末次会议记录/往返车票/审核现场视频/图片等);检查人员名单与审核计划是否一致;申报单位提供的认证产品的样品或质量记录是否真实。认证证书有效性。认证证书是否在有效期内无查询相关网站。评估要素评估项目闲古内容规定分值评估方法评估记录备注5、能源绩效评 价 (15 分)开展能源管理体系认证前后,能 加责效目标的实现情况51 .未完成政府节能主管部门下达的能源双控总量、 强度目标,扣5分;2 .公司的能源绩效目标未实现,扣3分;3 .认证前后同期单位产品育睇毛

21、、万7小值育曲嫡 柳行对比分析,扣2分。能源成本占生产成本的比例变 化5能源成本占生产成本的比例与认证前同期未进 行峭较扣2 5分,认证前后相比没有变化且无 分析报告,扣2. 5分。认证后节能技改的投入情况5L能源管理体系通过认证后,无节能技改投A (按 设备发票)且无节能改造t冏的,扣5分;2 .能源管理体系通过认证后,只有计戈J,但未实施 的,扣3分;3 .能源管理体系通过认证后,有节能技改项目投 X,无节能改造i+l扃,加I IoI入,无节改造计划的,扣1。获证企业考核评估技术指标(节能/低碳产品认证)评审L贞目评审内容求姬分值评审方法评审记录实际分备注获证产品批量生产和销售,旦经济或社

22、会效益显著。获证产品批量生产和销售:20台套或褶舍额50万兀以上。无查阅申报书相关信息;查阅上一年度获证产品(含获证前)生产和销售等台账。申报的节能/低碳产品拥有自主知识产权。具有自主知识产权,如发明专利、新型实用专利、外观专利、软件等著作权无可在国家专利网查询专利信息。专利应是有效专利(需提供上一年度的缴费证明);对于受让许可的专利,应提供5年独占许可的转让合同或录备案证明(知识产权局出具)。获证组织前三年以内无环境污染、公共卫生、食品药品安全等事故,无生产安全事故。申报前三年以内无环境污染、公共卫生、食品安全等事故,无生产安全事故。无获证组织承诺和查询相关网站。申报产品符合国家产业政策。应

23、在国家发改委产业结构调整指导目录内。无查询国家发改委产业结构调整指导目录依法取得相应证书或批准文件。属于国家特殊行业管理的产品,须具有相关主管部门批准的许可;属于国家实施强制性产品认证的产品,须通过强制性产品认证。无查阅申报书:核对获证组织现场证书等情况。认证活动规范性(15分)1.工厂检查计划查询是否保留检查计划,并经企业确认。2分查看检查计划,询问获证组织人员是否事前沟通福认。获证组织未保留检查计划扣1分;有计划未沟通瑞认扣1芬。2.工厂检查报告工厂检查报告是否记录认证的关键信息,如委托人、制造商、生产企业名称及地址、产品一致性检查和检查结论等3分查看工厂检查报告、营业执照;核对实际地址信

24、息。1 .无关键信息扣3分;2 .记录不完整或不清晰每项扣1分(委托人信息、制造商信息、生产企业名称及地址信息、产品一致性检查和检查结论、不符合项及整改信息等)。评审L贞目评审内容求姬分值评审方法评审记录实际分备注3.认证证书节能/低碳产品证书应有节能/低碳产品的名称、型号及有效的认证依据3分查看证书内容,应包括产品名称、型号及经备案的认证依据或标准、参数等。缺1项扣1分,扣完为止。节能/低碳产品证书委托人、制造商名称地址应与营业执照地址一致;生产企业地址应与实际地址一致2分查看委托人、制造商、生产企业营业执照、证书信息、,核对企业名称、地址是否一致。1.它标不一致扣1分;2.地址不一致扣1分

25、。4.型式试验型式试验报告的完整性3分查阅型式试验报告的内容是否符合技术规范中要求。缺1项扣1分,扣完为止。型式试验报告时间的合理性2分查阅提供的型式试验报告时间与工厂检查的时间间隔是否满足认证规则中相应要求。不满定扣2分。企业质量保证能力建设(20分)1.资源配置生产企业人员配备是否合理,生产/检测设备是否符合要求,是否在有效的检定/校准周期内。10分了解获证组织人员、生产/检测设备等配置情况。1 .未指定认证/质量负责人扣2分;2 .无质检和计量机构岗位及人员配置扣3分;3 .未配备主要生产/检测设备扣3分;4 .关键设备检定/校准超过有效期,每台扣2分。2.质量保证能力体系的建立获证组织

26、是否建立了认证产品质量保证能力体系文件10分现场查阅提供节能/低碳认证产品质量保证能力所要求的体系文件。1 .无体系文件扣10分;2 .体系文件缺一份扣2分(体系文件包括:与认证产品相关的设计/开发文件、采购控制文件、生产控制文件和检验文件、证实检验员能力的文件、不合格处理文件等)。评审L贞目评审内容求姬分值评审方法评审记录实际分备注质量保证能力体系运行(55分)1.设计/开发是否进行了认证产品设计/开发策划,并确定了产品主要性能指标和节能/低碳评价指标,是否对设计/开发结果进行评审或验证、确认。10分查设计/开发任务(报告)书中产品的性能指标、节能/低碳评价指标是否与节能/低碳标准一致。1

27、,无设计/开发任务(报告)书扣5分;2 .指标不对应的扣3分;3 .未对设计/开发结果进行评审/验证、确认的i3录扣5芬;4 .对于设计输入中所需的标准(国标/行标等)是否收集,如无,扣3分。2.供应商管理是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件,合格供方名单是否包含备案/型式试验的所有供方。5分查受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件,合格供方名单是否包含备案/型式试验的所有供方:1 .无文件扣1分;2 .合格供方名单中每缺少1家备案/型式试验的供方扣2分;3、供方评定若未开展,扣2分。3.进货检验生产企业是否按照认证要求进行了进货检验,并保留记录。5分检杳进货检验

28、标准/规范及记录(含不合格品及处置)情况:1 .无检验文件扣1分,2 .有检验,记录不完整或不清晰每项扣2分;3 .未制定抽样检验方案的扣2分;未执行抽样方案的,扣1分;4 .无检验、无记录扣4分。4.过程检验(仅适用于节能产品认证)生产企业是否按照认证要求进行了过程检验,并保留记录。5分检查检验过程及记录情况:1 .无检验文件扣1分,2 .有检验,记录不完整或不清晰扣3分;3 .无检验、无记泉扣4分Q5.成品检验(仅适用于节能产品认证)生产企业是否按照认证要求进行了成品检验,并保留记录。10分检查检验过程及记录情况:1 .无检验文件扣2分,2 .有检验,记录不完整或不清晰扣6分;3 .无检验

29、、无记泉扣8分。评审L贞目评审内容求姬分值评审方法评审记录实际分备注6、碳排放量计算记录(仅适用于低碳产品认证)生产企业是否按照认证要求进行了获证产品的碳排放量计算,并保留记录。15分检查计算过程及记录情况:1 .无计算文件(碳排放计算技术规范)扣5分,2 .看计算,记录不完整或不清晰扣10分;3 .无i+算、无i巨亲扣15分。7.产品一致性是否建立了产品一致性控制文件,并确保产品一致性符合要求10分查询一致性控制文件。1 .无文件扣5分;2 .产品一致性(关键零部件的进货时间、数量与获证产品生产时间、数量是否合理)不符合要求扣10分。8.现场管理生产企业是否按工艺规定要求进行了现场管理10分

30、现场查看产品标识、检验标识、不合格品隔离、关键工序、质量控制点、作业环境(如温度、湿度等)等,发现一处不符合扣2分,扣完为止。认证标志(10分)规范使用认证标志获证之日起,规范使用认证证书和认证标志,保存标志使用记录、数量与实际生产一致。10分核对获证组织现场认证标志使用记录。使用节能/低碳认证标志但未申领使用批准书扣5分;标志使用但未记录扣5分;获证产品未使用认证标志扣5分;使用记录与实际使用数量不一致:扣2分;违规使用标志扣10分。扣完为止。获证企业考核评阂支术指标(绿色产品认证)评审功目评审内容评审标准要求三评审方法评审记录81备注禁止性条款获证组织资质及征信营业执照应处于正常经营状态;

31、绿色产品证书委托人、制造商名称地址应与营业执照一致;营业执照经营范围应包含获证产品及其制造。无查看获证组织提供的营业执照的相应内容,并通过查询“国家企业信用信息公示系级”(http:WW)等网站查询。是否属于国家特殊行业管理的产品(适用时),如生产许可证、CCC认证、公告(机动车)等。无如是,查看企业提供的相应证书,并通过相关网站查看相应的证书有效性。获证组织近3年内无重大质量、环境污染等事故,无生产安全重故;无查看获证组织的承诺书、信用信息报告,并查询“信用中国”等相关网站。申报产品符合国家产业政策;无查询国家发改委产业结构调整指导目录。认证机构资质认证机构应获得国家认监委审核批准开展绿色产

32、品认证(认证活动一)的资质无杳看认证机构是否在国家认监委官网(认证认可信息公共服务平台)已授权认证机构获批资质范围内,通过选择从业机构-认证机构名录,输入机构名称后查询认证类别是否为国推认证,认证领域是否为绿色产品认证(认证活动一)内对应的产品类别。工厂检查员的资质工厂检查人员应具有相应资质能力无查看检查组成员是否已在中国认证认可协会注册,可在国家认监委官网(全国认证认可信息公共服务平台)查询检查员资质认证证书有效性认证证书是否在有效期内,证书是否在有效状态无登陆国家认监委官网(全国认证认可信息公共服务平台)网站查询检验报告出具检验报告的实验室资质无检验报告应由具备CMA资质的实验室出具认证活

33、动规范性(15分)1.工厂检查计划是否保留检查计划,并经企业确认,计划安排是否合理。3分查看藜证组织提供的工厂检:查计划。费证组织耒加留及查计财口34;SH蜀不:是相益产品IUiE实施规则要获一;方版(签宓盛盖拿)扣1分;,款酉笊缺招工一项扣芬;2.工厂检查报告工厂检查报告是否记录认证的关键信息,如委托人、制造商、生产企也名称及地址、产品一致性检查和检查结论等。2分蠢膏看厂益查报告、营业执照;核对实际地1.先笑健信息扣2金;2.记录不完整或不清晰每琮扣1分(委任人信息、制造商信息、生产企业名称及地症信息、产品一致性检查和检查结隹、不符合项及整改专息等)。扣分累加,扣完为止。3.认证证书绿色产品

34、认证证书应有绿色产品的名称、型号及有效的认证依据2分查看证书内容,应包括产品名鹿、型号及经药案的认证依据或标准、参数攀碳一项扣1分,扣完为止。绿色产品证书委托人、制造商名称地址应与营业执照地址致;生产企业证书地址应与实际地址一致。2分查看获证组织提供的委抵人、制造商、生产企业营业执照、证书信息、厂房产权证明或租赁/议,核对企业名称、地证是否一致。1 .名称不一致扣1分;2 .地址不一致扣1分。4.认证合同(或申请书)及发票认证合同(或申请书)应有以下内容:1)应在认证范围内使用产品认证结果,应完整地使用认证证书及附件,不得做出使认证机构认为可能误导或未经授权的有关产品认证的声明;2)当发生可能

35、影响满足认证要求的变更时,应及时告知认证机构。3分L无书面认证合同(或申请书)文件扣3分;2.有认证合同(或申请书)但无前述内容扣2分;5.型式试验及抽样检验报告的正确性2分查阅企业提供的型式试验报告及抽样检验报告的内容和检测项H是否符合技术规范的要莱。缺失检验项目的每缺失一项扣1份,一般性问题,每个问题扣1分,扣完为止。报告时间的合理性1分查看提供的型式试验报告及抽样检验报告检测周期是否满足标准和认证的相关要求。不满足的扣1分。小II席*B31.资源配置获证组织应有合法的生产厂房使用证明3分查看获证组织提供的厂房产权证或租赁协议,首有产权厂房3分,租债厂房2分。生产企业配备的生产/检测改备是

36、否符合认证要求,检测设备是容在有报的检定/校准周期内。6分查查看获证组织提供的生产/检测设备清单等文件配备为生产/检测设备不符合认证要求扣6齐关键设备检定/校准超过有效期,每台套扣1分。扣完为止。证能力建设(20分)2.管理体系提供有效的体系认证证书4分查看绿色产品标准霁求的质量、环境、职业健康安全、能源等普理体系认证证书,缺少一靠扣1分。3.质量保证能力体系的建立获证组织是否建立了认证产品质量保证能力林系文件7分查阅获证组织提供的绿色产品质量保证能力所要求的体系文柞清单。1 .无体系文存扣7分;2 .体系文件新一份扣1分(体系其佳包括:与认证产品相关的设计/开发文件:菜的控制文件、生产控制区

37、件和检验文件、场/生产过程控制/成品检鲂等文件、不合施制先件、产品一致性控制、认证标志管理、为龟属检事婴因素识别/评价和控制程序等)。j117口/JXLO质量保证能力体系运行(55分)1.质量保证能力体素的运行获证组织建立的认证产品质量保证能力体索文件是否有效运行。10分查阅获证组织提供的绿色认证产品质量保证能力所要求的体系文件。(该项最高扣10分)_1 .体系文件未实际运行扣10分;2 .体系文柞规定和实际情况不一致,每项扣1分(体系文律包括:与认证产品相关的设计/开发文件、采购控制文件、生产拴制文件和检验文件、进煲/生产过程控制/成品检站等文件、不合济控制文佳、产品一致性捶制、认证标志誉理

38、、绿色属性重要因素识别/评价和控制程序等)。2.设计/开发是否进行了认证迂品设计/开发策同,并确定了产品主要性能指标和绿色评价指标,是否对设计/开发结果进行评审或验证、确认。6分查询设计/开发任务(报告)书中产品的性能指标二绿色评价指标是否与标准一致。(该项最局扣10分)无设计/开发任务(报告)书扣6分;指标不对应的,每项不也何旨标扣2分;殍缨快对设计/开发结果遂行评审/哈证、确认商知关记录,扣3分;旗般输缺所篇守至准(国标/行标等)总东芬不超过6分)质量保证能力体系运行(55分)3.供应商管理供应商管理是否制定受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件,合格供方名单是否包含备案/型式试

39、验的所有供方。6分查询受控零部件/材料供应商选择、评价和日常管理的文件,合格供方名单是否包含备案/型式试验的所有供方:(该项最高扣6分51 .无文件扣3分;2 .合格供方名单中每缺少1家备案/型式试验的供方扣1分;3做为建定若求开展,扣1分。4.进货检验生产企业是否按照认证要求进行了进货检验,并保留记录。3分检查进货检验标准/规范及记录(含不合格品及处置)情况:(该项最高扣3分)1 .无检验文件扣1分,2 .有检验,记录不完整或不清晰每项扣1*;3 .未制定抽样检验方案的扣1分;未执行抽样方案的,扣1分;4 .无检验、无记录扣3分。5.过程检验检验过程的符合性3分查看是否建立了确认检验相关的程

40、序文件,确认检验项目、要求及方法是否符合绿色产品认证实施规则附件4抽样检验方案的相关规定:(该项最高扣3分)1.未制定确认检验相关的程序文件,扣1*;2 .未明确确认检验项目、要求及方法,扣1芬;3 .确认检验项目、要求及方法不符合规则要求,扣1分;扣完为止,最高扣3分。6.检验能力检验能力的有效性3分查看检验能力是否定期满足要求,并保存相关证据。(该项最高扣3分)1 .无检验文件扣1分;2 .未规定内部校准仪器(如涉及)相应的校准方法、验收准则和校准周期,每查到一处扣1分;3 .未保存相关检验记录,每查到一处扣1分;扣完为止,最高扣3分。7.绿色属性因素识别与评价绿色属性因素识别的齐全性、准

41、确性、充分性10分查看是否建立了影响产品资源、能源、环境和品质绿色属性的重要因素的识别、评价和控制程序及编制重要因素影响清单:(该项最高扣10分)1 .未制定绿色属性重要因素识别、评价和控制程序,扣6分;2 .未编制绿色属性重要因素影响清单,扣3分.3 .绿田属性重要因素识别不充分扣3分;8.产品一致性是否建立了产品一致性控制文件,并确保产品一致性符合要求10分查看一致性控制文件和实际控制情况。(该项最高扣10分)无文件扣6分;产品一致性不符合要求扣10分。9.现场管理生产企业是否按工艺规定要求进行了现场管理4分现场查看产品标识、检验标识、不合格品隔离、关键工序、质量控制点、作业环境(如温度、湿度等)等,发现一处不符合扣1分,扣完为止。(该项最高扣4分)认证标志(10分)规范使用认证标志获证之日起,规范使用认证证书和认证标志,保存标志使用记录、数量与实际生产一致。10分核对获证组织现场认证标志使用记录。使用绿色认证标志但未申领使用批准书扣3分;标志使用但未记录扣3分;获证产品未使用认证标志扣3分;使用记录与实际使用数量不一致:扣L5分;违规使用标志扣10分。扣完为上。(该项最高扣10分)

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