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差旅费报销清单姓名所属部门职位名称出差事由发生时间起止地点交通费用住宿费膳食费用其他杂费总金额合计金额(人名币小写)合计总金额人民币大写:填表时间:XX年X月X日总经理核准:财务部复核:部门负责人审核,出差申请人:
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