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内部体系审核实施计划文件编号:审核目的评审公司质量、环境管理体系符合性和有效性,发现不足之处进行改进,以确保公司质量、环境管理体系持续有效运行,同时为年度审核做准备。审核范围公司涉及质量、环境管理体系所有部门、场所和过程审核组组长:组员:审核日期XXXX年9月15日审核准则1、IS09001:2015质量管理体系要求2.IS014001:2015环境管理体系要求及使用指南3、质量手册、环境安全管理手册、程序、指导书、管理制度等体系文件;4、相关法律法规、标准和要求。5、合同、订单要求日期时间XXXX年9月15日受审职能9月15日8:008:30首次会议8:30-09:30行政部、财务部10:3011:30销售部11:30-12:00市场拓展部13:0014:00技术部14:00-15:00管理层16:3017:45产品部17:4578:15末次会议审批:编制:日期: