安全检查规定.docx

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1、XX有限公司安全检查规定第一章总则第一条目的为了贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,识别潜在的风险,落实安全措施,预防事故发生,确保公司安全稳定发展,特制订本规定。第二条适用范围本制度适用于XX有限公司所属各单位。第三条编制依据(一)中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第88号)(二)城镇燃气管理条例(中华人民共和国国务院令第666号)(三)燃气系统运行安全评价标准(GB/T50811-2012)(四)福建省燃气管理条例(根据2012年3月29日福建省十一届人大常委会第29次会议通过的福建省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定修订)(五)新奥安全生产责任制(

2、NDXA/ZD1201A-2022)第二章分则第四条工作职责(一)QHSE赋能群召集人负责组织实施公司级安全检查;(二)公司各赋能群召集人负责组织实施部门级安全检查;(三)所属各单位安全管理机构负责人组织实施所在单位公司级安全检查,各部门负责人负责所属部门业务场景安全检查;(四)各班组长、工程经理负责组织实施所在厂站、管网、用户、工程安全检查。各级负责人是安全检查第一责任人,负有领导责任。第五条安全检查方式和频次(一)检查方式1 .公司及部门级安全检查,分为不定期、月度、节假日和专项检查。2 .所属各单位的安全检查,分为全面安全检查、月度安全检查、周安全检查等。(二)检查频次1 .公司一号位、

3、所属各单位总经理,每月安全检查不少于1次。2 .公司理正、所属各单位理正,每月安全检查不少于2次。3 .公司QHSE赋能群每月检查不少于2次,每季度覆盖所属各单位。4 .公司其他赋能群每月检查不少于1次,每半年覆盖所属各单位。5 .所属各单位安全管理机构每月检查不少于5次,每月覆盖所在单位工程、厂站、管网、客服、泛能场景。6 .所属各单位工程、运营、客服、泛能部门每月检查不少于2次,每月覆盖所在部门业务场景。7 .所属各单位班组长、工程经理每周检查不少于2次,每周覆盖辖区业务场景。第六条安全检查内容(一)全面安全检查内容1 .安全责任状的落实情况。2 .应知应会掌握情况,安全生产责任追及安全管

4、理规定贯彻情况,安全技术操作规程执行情况。3 .安全例会、安全教育开展情况。4 .劳动防护用品的发放、使用情况。5 .特种设备作业人员持证上岗情况。6 .危险源、危险场所安全监控措施落实情况。7 .安全设施完整情况。8 .作业环境条件情况。9 .消防、用电、仓库管理、车辆管理、食品卫生等工作情况。10 .事故隐患整改情况。11 .事故处理情况。12 .各类安全基础档案完备情况。13 .燃气管道设施完整情况。14 .安全投入。15 .管理人员安全职责履行。16 .季节性防汛、防台安全措施落实情况。17 .节假日工程停复工及工商用户停气和恢复供气安全措施落实情况。18 .劳动纪律。19 .其他有关

5、安全生产的情况。(二)季节性检查内容1.查防汛、防台期间应急抢险机具和物资配备、值班安排及各项安全措施落实情况。2 .冬季重点检查密闭空间、综合体、酒店、餐饮等人员密集或敏感场所。(三)月度安全检查内容1.对第三方施工、工商户、民用户、在建工程和危险作业进行检查。3 .重点要害部位、燃气管道设施、办公场所等进行安全检查。4 .计划和执行情况。第七条检查程序(一)检查方案公司级所属各单位的安全管理机构应制定公司级年度及专项安全检查实施方案,在实施专项安全检查还应明确评估细则。(二)检查流程1 .确定参加安全检查的领导和人员。2 .明确安全检查项目。3 .确定检查时间。4 .参照业务场景安全评估表

6、(附件1)实施检查。5 .检查结束后编制书面检查报告。(三)问题(隐患)处理1.在安全检查中发现安全问题(隐患),责任单位要迅速制定整改计划,完成整改后先内部验收,再由检查人验收确认,实现闭环管So(附件2)6 .不能立即整改的隐患,责任单位应制定防范措施,报安全管理部门备案,划分隐患级别,实行动态管理,直至事故隐患消除。隐患整改完毕,应报备安全管理部门。7 .一般隐患由责任单位及各安全管理机构负责管理,重大隐患列入公司QHSE赋能群监管范围。8 .组织开展专项安全检查后,各单位应编制专项安全监督简报进行通报公示,每月对问题(隐患)治理情况进行公示。(四)档案建立各单位应建立安全检查档案,以法

7、人单位名义填写安全检查记录,分级建立问题(隐患)档案,应包含公司相关组织检查辖区的问题(隐患),掌握本单位整体安全状况。违章处罚、隐患整改等相关情况应存入安全检查档案。第三章奖惩第八条考核与奖惩(一)安全检查作业安全管理工作重要内容列入年度岗位安全责任状,逐级进行考核。(二)安全检查结果作为上级考核夏季安全工作的重要依据,一年内被上级单位检查发现两次以上重大隐患或隐患整改率低于95%的单位,年度安全考核不得评优。第四章附则第九条管理与实施(一)本制度由QHSE赋能群负责解释、修订和监督实施。(二)本制度自发布之日起实施,原XX有限公司安全检查制度NDXA/ZD1203B-2019同时废止。第五

8、章附件1 .安全管理评估表2 .安全检查问题(隐患)通知单3 .安全检查问题(隐患)整改计划4 .安全检查问题(隐患)整改验收表附件1:综合安全评估表评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息安全生产责任制是否明确本单位所有组织的安全职责;(查文件;文件必须为正式发布)职责内容是否与岗位实际工作相符:从业人员是否熟知本角色的安全生产职责;(至少询问5个不同角色的员工,只要有1人不熟悉本岗位安全职责即为否)是否根据主体角色安全责任清单细化本单位所有角色(含劳务派遣人员、实习人员等)规定动作;(至少询问5个不同角色的员工,只要有1人不熟悉本岗位规定动作即为否)

9、是否逐级分解、签订安全绩效责任书,并与组织和个人绩效关联;安全绩效责任书是否符合实际;(只要有一项为否即为否)是否明确并严格按照考核标准、考核周期实施考核;安全管理机构与职责是否成立安委会,并由主要负责人担任主任;是否明确安委会组织及各角色的职责;是否定期召开协调解决安全生产问题的会议(以会议纪要和会议跟踪落实项为准);是否按规定设置安全生产管理机构;专业安全生产管理人员是否达到2%;安全生产规章制度及安全操作规程(与业务督查联合)安全生产规章制度是否健全,并覆盖本单位所有生产经营活动(正式发布版本为准);安全操作规程是否齐全适用,且符合本单位生产经营活动、生产工艺、作业任务特点和岗位作业安全

10、风险与职业病防护要求;安全生产规章制度和操作规程是否按照规定正式发布,并开展相关培训和考核;从业人员是否熟悉掌握本岗位涉及的制度、应急处置流程并严格按照本岗位安全操作规程操作;(至少询问5个不同角色的员工,只要有1人不熟悉即为否)每年是否根据安全专项赋能示险、事故案例及生产工艺、材料、设备的变化等对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估;并根据检查、评估情况及时进行修订、更新;重点场所制度、抢险流程、安全技术操作规程、应急预案是否上墙;安全生产教育培训是否制定本单位年度安全生产教育和培训计划;是否按计划实施安全生产教育和培训;主要负责人和安全生产管理人员是否按规定参加安全生产知识

11、和安全相应能力培训并经考核合格;特种作业人员和特种设备操作人员是否持证上岗;新上岗从业人员(含劳务派遣、实习人员)“三级”安全教育培训内容、学时(72学时)是否符合规定(检查近1年新入司员工入司培训档案,培训、考核内容贴合岗位实际需要,只要有1人为否即为否):基层员工岗位达标认证率(视工作开展进度选填,工作未开展不填)是否定期对在岗的从业人员(含劳务派遣人员)进行安全生产教育培训和考核(内容包括但不限于本岗位相关制度、本岗位安全操作规程、典型事故案例、应急处置能力)(询问至少3名基层员工,是否熟悉十堰“6.13”事故、邹平“8.11”事故及事故预防措施);转岗员工或离岗6个月以上员工重新上岗时

12、,是否重新接受部门和班组级培训(培训时长应满足4学时,危货运输岗位培训应满足8学时);在“四新”投入使用前,是否对相关岗位从业人员进行有针对性的培训(培训时长应满足4学时,危货运输岗位培训应满足8学时),确保其具备相应的安全操作、事故预防及应急处置能力;是否对进入本单位作业、检查、参观、学习等的外来人员进行安全教育;是否建立安全生产教育和培训档案,如实记录培训时间、内容、人员以及考试结果;安全投入是否按照企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企【2012】16号)及控股相关要求提取安全生产费用;是否制定安全生产费用使用计划、台账,且落实专款专用;风险分级管控与隐患排查治理是否定期开展安全风险辨

13、识,且覆盖本单位所有生产经营活动;是否对辨识出的风险进行评估、分级,并制定相应的风险控制措施;是否将风险评估结果及所采取的控制措施有效告知相关从业人员(随机抽查至少5名基层人员,是否熟悉本岗位相关风险及防控措施);是否依据有关法规、标准规范制定覆盖本单位所有生产经营活动的隐患排查治理标准或排查清单;是否明确隐患排查的时限、范围、内容、频次和要求,并组织开展相应的培训;工艺、设备、环境、标准、规范等发生变化后是否及时组织隐患排查;各一号位是否组织编制并落实本单位隐患定期排查方案(每月至少1次):是否通过数字化工具对检查发现问题和隐患留痕、动态闭环管理;所有问题和隐患待整改期间是否制定、落实可靠的

14、安全防控措施;对排查出的问题或隐患是否制定“五定”整改方案并落实;对新接收资产是否及时进行了安全评估;对安全评估中发现的问题或隐患是否制定“五定”整改方案并落实;挂牌督办项目是否按计划落实整改;隐患待整改期间是否落实防控措施;2021年安全评估发现问题是否整改到位(发现数量,已整改数量,整改率,随机抽查现场)危险作业本单位所涉及危险作业(临时用电、动土、动火、受限空间、高处、置换、吊装等)是否通过制度明确;危险作业是否按制度要求实施作业许可管理,严格履行分级许可审批手续(随机抽查至少5项作业);作业前是否对作业人员进行安全教育培训1,并留有记录;进入危险作业现场的人员是否正确佩戴和使用符合标准

15、的个人防护用品;危险作业监护记录是否涵盖安全技术交底,个人防护用品佩戴,对作业环境及作业涉及的设备、设施、工机具及应急救援器材等进行检查,作业前、后检测等重大危险源(与业务督查联合)是否按照危险化学品重大危险源辨识(GB18218)规定对本单位重大危险源进行辨识;对辨识确认的重大危险源是否及时、逐项进行登记建档;是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构;是否按照所在地政府要求将辨识确认的重大危险相关信息报当地政府主管部门备案;是否定期(至少每3年一次)组织对重大危险源进行安全评估;重大危险源涉及的特种设备、安全附件、安全保护装置及有关附属仪器是否定期检测检验;重大危险源安全监

16、测监控系统是否可靠、有效运行;重大危险源场所是否设置明显标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容;是否按法律法规及地方政府的要求制定重大危险源事故应急预案;是否建立应急救援组织,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资;是否与本单位重大危险源周边可能互相危及安全的单位建立应急联动机制;是否定期(至少每半年1次)进行重大危险源事故应急预案演练;相关方管理(与业务督查联合)是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人(是否存在违规挂靠);是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产协议或在合同中明确各自的安全生产职责;对同一区域

17、可能互相危及生产安全的生产经营活动,本单位是否与相关单位签订安全生产协议,明确各自的安全职责;是否对承包单位的人员进行安全生产教育和培训;是否对承包单位的安全生产工作统一协调、管理,并定期进行安全检查;交通安全危货运输车辆是否安装远程可视化系统,并设专人进行监控;是否按照特种设备安全技术规范对罐车进行管理(使用登记、台账与技术档案、维护保养、定期自查、安全附件及保护装置定期校验、事故应急专项预案),并在质量监督检验部门出具的检验合格的有效期内运营使用;危货运输车辆在凌晨1:OO至5:OO期间是否严禁行驶(特殊情况是否报本单位总经理批准)是否定期对车辆进行安全检测、维护保养,确保车辆状况良好;是

18、否对车辆进行远程监管工作;是否定期对驾驶员进行安全教育培训;消防管理是否落实本单位消防安全责任制,确定专职或者兼职消防管理人员,制定消防安全制度、操作规程和应急疏散预案;对依法应当进行消防验收的建设项目,投入生产使用前是否经消防验收合格;是否定期组织开展消防检查,及时消除火灾隐患;是否按规定配置消防器材和设施、建立台账,并定期进行检查、检验;本单位各经营场所疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通;本单位各经营场所防火间距是否符合消防技术标准:职业健康与劳动防护是否对从事接触职业病危害作业的从业人员建立职业健康监护档案,并定期进行职业健康检查;是否在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制

19、度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果;是否定期委托具有相应资质的检测单位对工作场所职业危害因素进行监测;是否采用有效的职业病防护设施,并为从业人员配备与岗位风险相适应的、符合GB/T11651规定的个人防护装备与用品;是否建立个人防护装备与用品台账,并设专人保管、检查、定期校验和维护;从业人员在作业过程中是否正确使用和佩戴劳动防护装备与用品:治安保卫重点要害部位是否配备专职安保人员24小时职守,并对生产经营场所进行保卫巡查;CNG(LNG)加气站、加油站、储配站等场所是否配备防御性反恐防暴器材,周边报警系统,视频监控系统等是否完好可靠;财务室、市场部及各营业

20、收费场所是否落实“三铁一器”,下班后现金、支票、承兑存放是否符合规定;应急管理(与业务督查联合)是否建立与本单位生产经营活动相适应的专职应急救援队伍,或与具备资质的专业应急抢修单位签订应急抢修服务协议;应急救援人员是否按要求接受相关培训:是否依照生产安全事故应急预案管理办法(总局令第88号)组织制定符合本单位实际情况的生产安全事故应急救援预案;对同一区域(包括商业综合体)可能互相危及生产安全的生产经营活动,本单位应急预案是否与相关单位应急预案衔接;事故风险可能影响周边其他单位、人员的,是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员;是否按照有关规定将应急预案报当地政府

21、主管部门备案;应急预案启动程序(接报、启动、现场核实、反馈、总指挥确定应急等级)是否符合规定;是否按照新奥能源控股有限公司抢修管理规定配备应急设施、装备、物资;是否建立应急救援物资管理台账,并安排专人管理:是否定期对应急装备及物资进行检查、维护、保养:是否开展经常性的应急物资使用培训;岗位员工是否熟练掌握应急物资的使用方法;是否定期(每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练)组织应急演练;是否对演练效果进行总结和评估,并根据评估结果修订、完善应急预案;事故管理所有事故是否按规定进行上报;事故发生后,是否及时启动应急响应程序,且应急处置及时、得当;是

22、否按照规定进行调查、处理;是否针对本单位及行业内典型事故举一反三进行反思,制定并落实防范类似事故的措施;文件与档案管理是否建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案0安全数字化应用(与业务督查联合)现有数字化系统是否全部上线所有业务是否通过数字化留痕(抽查工程可视化、智慧运营、安检可视化系统有效使用情况)厂站管理评估表评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息、制度与流程组织内化新奥能源厂站管理规定,明确职责、工作要求、奖惩措施。运行与操作站内工艺参数监控、视频监控等数据应有异地备份措施。抽查15日内视频监控和记录,检查进出站人员与车辆是否符合标

23、准要求。抽查15日内站内视频监控及现场检查作业过程是否按照操作规程及管理规定执行,防护用品穿戴、安全措施等。抽查15日内视频监控及巡检记录,检查是否按照标准要求及巡视路线进行站内定时巡检。评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息应急设备与个人防护应急供电系统现场发电机正常启停操作,维护到位,有使用及维护记录。站内应急设备正压呼吸器、氯含量检测仪、燃气泄漏检测仪、工机具、个人防护用品的配置应符合输送介质和站内工艺要求,并不得挪作他用。站内设备与设施运维站厂内高、次高压管道资料完整:包括管道长度所在位置、工艺图或走向图、长度(含单位)、埋深、竣工图资料、维修

24、维护记录等。装卸液管道上拉断阀、单向阀等安全附件配置齐全;设备运行状况应良好,故障维修及时,台账记录完整。站内管道、设备涂装符合规定,管道无漏冷、保温无破损,涂色标准清晰,无脱落,无锈蚀;基础无开裂及不正常沉降现象;设备与设施应整洁,无跑、冒、滴、漏现象;对所发现的隐患是否有记录或制定了整改计划。是否按照标准要求开展站内调压装置、二、三级维护。是否按照标准要求对站内阀门(井)、波纹管补偿器、流量计等设备进行维护。站内设备维护保养情况(含停用设备)应符合标准要求。加臭剂、油漆、清洗剂等危化品存放是否符合标准要求。防雷、防静电设施是否完好,是否按照标准要求进行检测。可燃气体报警器的安装是否符合标准

25、要求,是否按照标准进行检定,报警系统运行是否正常,安装点与报警探头编号相对应。超限报警、联动、连锁系统及阀门远程控制的运行是否正常,且无人为强制关停问题;监控摄像覆盖操作现场清晰无死角,完好。消防水系统应工作正常(需要现场启动检查)消防设施完好。运行人员应知应会(随机抽查不少于2人)抽查站内运行人员是否掌握(调压、卸车、倒罐、压差卸车)等操作规程。抽查站内运行人员是否熟练掌握各种个人防护用品(正压呼吸器)的正确使用。按站内应急处置方案抽查站内运行人员是否熟悉站评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息内险情的处置及安全控制措施。站控站内数据采集与控制设备运

26、行应工作正常,无故障点。站控系统应设置超限报警参数,相关参数符合本地安全运行要求。管网管理评估表评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息所有燃气管道泄漏检测检查泄漏检测设备配备情况(车载激光、手推检测车、手持激光等)具备检测能力;有完整的检测记录,记录应清晰、真实、及时。检查漏点处理台账;对于所发现未及时整改的漏点,台账中是否记录有效措施。钢质管道防腐层检测高压、次高压管网是否全部安装阴极保护。应按照标准规定开展检测,有完整的记录,记录应清晰、真实、及时。异常测试桩记录台账信息是否全面:包括失效位置记录、检测数据,修复计划、修复记录等。钢质管道防腐层检测

27、配备防腐层检测设备、设备台账完整。应按照检测计划开展检测工作,有完整的检测记录,记录应清晰、真实、及时。企业应根据检测情况进行管网运行状况分析,有分析报告。防腐层修复记录应清晰、真实,及时更新管道状态。管网运营基础数据高、中、低压管网在运营基础台账上报数量与GlS系统数据对比,数字化程度:高压管网必须为100%;中压管网高于95%;低压埋地管网不得低于60%。调压附属设施在运营基础台账上报数量与管网GIS数据对比,调压附属设备数字化程度是否完成100%。阀门井在企业台账数量与管网GlS数据对比,系统数据维护不得少于实际数量的80%o管网巡视与保护组织内化新奥能源管网巡视管理规定,明确职责、工作

28、要求、奖惩措施。在基础运营系统中检查高、中、低压巡视计划(高、次高压不少于一天一次,中压一天一次,低压不低于五天一次)是否符合控股标准。评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息系统统计数据中,企业整体月度巡视覆盖率不低于95%。基础运营系统中,巡视人员月度巡视速度超速(大于40KMh且日均超速里程占日均有效里程的占比超过20%)的人数不超过巡视人员总数的10%o企业应有加臭剂浓度检测记录,记录和检测周期符合标准要求。抽查系统中5个在执行中的第三方施工、现场检查3个施工:对交底记录、告知书、保护方案,5米内机械开挖应急方案、现场警示标志。系统数据及影像与现

29、场应一致。调压装置维护组织内化新奥能源调压装置运行管理规定,明确职责、工作要求、奖惩措施。检查维护业务是否进行数字化。选取调压柜、调压箱各5台现场检查:1、检查调压设施控制阀门是否启闭灵活;2、无泄漏;3、压力仪表完好:4、现场验证调压设备的运行压力、关闭压力、切断压力、放散压力是否符合标准要求;5、箱柜外观:企业标识、警示标识、沉降等。核查企业内容是否有调压装置抽查记录。(应包含:时间、人员、设备、问题、整改记录)阀门与阀井的维护组织内化新奥能源管道及管道附件运行、维护管理规定,明确职责、工作要求、奖惩措施。检查维护业务是否进行数字化。选取10台阀井现场检查:1、阀井深度与GlS系统的一致性

30、;2、无泄漏无腐蚀;3、阀门是否启闭灵活;4、阀井外观,井盖无缺失,井体完好无坍塌,无积水和杂物。核查企业内容是否有调压装置抽查记录。(应包含:时间、人员、设备、问题、整改记录)管网置换组织内化新奥能源管网作业管理规定,明确职责、工作要求、奖惩措施。抽查5个置换作业是否在基础运营系统中录入。应建立管网置换作业分级管理及作业方案审批机制。检查各类作业方案是否按照要求进行审批。随机抽查5个置换作业,检查置换方案:施工项目、操作步骤、安全保障、作业记录。危险作业任意抽取5个危险作业,作业方案是否按照制度要求开展作业前的审批。抢修工机具的企业应按照标准要求配置抢修车辆;抢修工具配置应符合标准要求。抢修

31、车内应配置正压呼吸器、氧含量检测仪、氧化碳检评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息配置测仪、能够定量检测燃气浓度的检测仪等基本设备;气源应急有气源应急预案,预案内容全面,措施合理;企业宜有除固定式储气设施外的移动应急供气设备,应急供气设备状态良好工程管理评估表督查要点督查标准结果(是、否、数)每项均记录螫查过程、结果、判断依据、案例等信息现场管理员是否通过新奥能源工程技术专业资格认证监理工程师是否通过新奥能源燃气工程监理人员线上资格认证施工单位关键岗位钢管焊工、PE管焊工、电工、高空作业工等关键岗位必须具备所从事工作的从业资格证书,并在工程数字化系统进

32、行建档。审批手续作业前应办理高空作业方案审批手续,作业前应进行安全技术交底。深基坑作业开挖深度超过3m(含3m)的沟槽或基坑应编制专项施工方案,超过5m(含5m)应组织专家评审会。应加支撑固定沟壁或放坡,设置上下爬梯或逃生通道。高空作业作业人员安全带应高挂低用,系五点式安全带,作业时有人旁站监护。工作绳、安全绳必须分开固定。吊篮作业时吊篮内的作业人员不应超过2人。临时用电配电箱闸具齐全完好,配电箱做好接地及零线保护;必须满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。施工人员离开作业现场时,切断电动机具的电源,妥善处置电动机具。安全帽佩戴必须

33、正确戴正安全帽,扣好下颌带。督查要点督查标准结果(是、否、数)每项均记录督查过程、结果、判断依据、案例等信息焊接作业作业人员必须穿戴绝缘劳保鞋,焊接专用手套和防护服,焊接时使用带有滤光片的防护面罩。切割、打磨作业切割时操作人员必须偏离砂轮片正面,并佩戴好手套、防护眼镜。打磨时操作人员必须双手握住砂轮机,并佩戴好手套、防护眼镜。套丝作业套丝作业,要佩戴防护眼镜,禁止佩戴手套。工程标牌及施工围挡应在施工区域门口处或作业区域显著位置放置施工告知牌。市区主要路段施工应设置封闭固定式围挡。非市政道路施工,可设置封闭固定式围挡或移动式铁马围挡或移动水马围挡隔离。沟边堆土堆土距离管沟边缘不宜小于0.5m,高

34、度不应超过1.0m。堆土前应对消防栓、雨水口等设施进行保护。路面破除混凝土路面和沥青路面的开挖应使用切割机切割。管道埋深埋设在机动车道下时,不得小于0.9m;埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于06m;埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.5m;埋设在水田下时,不得小于08回填土质管道两侧及管顶以上05m内的回填土,不得含有碎石、破块等杂物,不得用灰土回填;距管顶0.5m以上的回填土中的石块不得多于10%,直径不得大于0lm,且均匀分布。警示带敷设埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带,警示带敷设前应对敷设面压实,并平整地敷设在管道的正上方,距管顶的距离宜为05m或埋深较浅的地方宜距

35、地面0.2m。/Jx踪线敷设示踪线应敷设在聚乙烯燃气管道的正上方,并每隔3-5米进行绑扎固定。示踪线在管道主管或支管末端须引出至地面。阀井砌筑阀井砌筑应严格按照设计文件进行施工,内外抹灰,PE阀井内部填砂;井内无杂物、积水。PE热熔使用带远传功能的全自动热熔焊机。热熔两侧管道同轴,焊口卷边应平滑、均匀、对称。PE电熔使用专用工具刮除插入端1/2管件长度加IOmm的管道氧化皮,刮削厚度0.10.2mm。电熔两侧管道同轴;管材的连接部位擦净,并应保持干燥。督查要点督查标准结果(是、否、数)每项均记录督查过程、结果、判断依据、案例等信息观察孔中应能看到指示柱移动或有少量熔融料溢出,溢料不得呈流淌状;

36、焊接完成应盖上密封帽。横平竖直管道安装横平竖直。钢管焊接管道焊接方式:管径DN65(含)以下管道焊接方式采用全氢弧焊接;管径DN65以上管道焊接采用氮电联焊,氧弧焊打底,手工电弧焊盖面。管道或管件对接焊缝组对时,内壁错边量不应超过母材厚度的10%,且不应大于2mm。焊缝表面不应低于母材表面,焊缝余高应在03mm范围内,焊缝余高超标部分应进行打磨,焊渣、飞溅物、焊瘤等应清理干净。镀锌管安装公称直径不大于DN50的镀锌管应采用螺纹连接。dnDN20,攻制螺纹数9L1扣;DN20dnDN50,攻制螺纹数1012扣。钢管的螺纹应光滑端正,无斜丝、乱丝、断丝或脱落,缺损长度不得超过螺纹数的10%。管道螺

37、纹接头宜采用生料带作密封材料,管件拧紧后,外露螺纹宜为13扣,应将外露的密封材料清除干净,钢制外露螺纹应进行防锈处理。管道封堵严禁出现以阀代盲现象。管道连接完毕收工之前应随时将管道端部管口临时封堵严密,防止异物进入。支架安装立管支架宜选用成品支架(热镀锌材质),支架至少用两个膨胀螺栓固定,安装后应牢固,支架应垂直安装、排列整齐,并在主立管的同一侧。每个楼层的立管至少应设固定支架一处。钢制管道水平转弯处应在Im范围内设置固定托架或管卡座。管道防腐架空管道应使用刷过防锈漆的成品钢管(也可使用刷过防锈漆和面漆的成品钢管)。应对焊口进行清理,环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应清理干净。补刷

38、底漆与面漆,不得漏刷、流淌。督查要点督查标准结果(是、否、数)每项均记录督查过程、结果、判断依据、案例等信息食管安装燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面3cm至5cm(毛坯地面7cm至IoCm),下端应与楼板底齐平,封口光滑。套管内燃气管道须用热缩套防腐,热缩套应超出套管长度20mm以上;套管管径应比管道大两号。套管与燃气管道之间应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实。民用表安装燃气流量仪表与电源插座、电源开关的水平净距不宜小于20cm;安装时,表后距墙净距不宜小于30mmo安装后应横平竖直,不得倾斜,宜加有效的固定支架。燃气流量仪表四周的安装空间必须可

39、通风。户外安装应设置在保护箱内。调压柜安装调压柜应单独设置在牢固的基础上,柜底距地坪高度宜为0.3m。应内外抹灰,调压柜内填砂或素土。调压柜四周设置防护栏,调压柜护栏距调压柜净距一般为0.8米,车辆能达到的地方应设置防撞措施。调压柜有防雷接地措施。调压箱安装调压箱的箱底距地面高度宜为LOm1.2m。可安装在用气建筑物的外墙上或悬挂于专用的支架上。调压箱不应安装在建筑物的窗下和阳台下的墙上。阀门及法安装安装位置应便于安装、检修和更换。严禁强力组装,安装过程中应保证受力均匀,阀门下部应根据设计要求设置承重支撑。设计有静电接地要求的管道,当每对法兰间或其他接头间电阻超过0.03欧姆,应设导线跨接。放

40、散管安装放散管管口高度应高于其屋檐1.0m,应设置阻火帽,并应与建筑物接地装置连接。调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于4m。仓储管理户外临时存放管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上,堆放高度不宜超过1.5m,有彩条布或帆布进行遮盖,管道两端应有保护管盖。PE管材、管件从生产到使用之间的存放时间,PE管材不超过4年,密封包装的管件存放时间不超过6年。管件应存放在防水、防晒的包装箱或储物箱内,包装袋不得破损。现场材料目测时PE管材的内外表面应清洁、平滑,不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷,不宜有磕、碰、划伤,伤痕深度不应超过管材壁厚的10%,且不应督查要点督查标准结果(是

41、、否、数)每项均记录督查过程、结果、判断依据、案例等信息超过4mm。管材两端应切割平整,并与管材轴线垂直。现场管材应下垫上盖,两端封堵。客服管理评估表评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息用户开通是否依据相应法律法规与用户签订用气合同,明确双方的安全责任;是否严格执行公司关于用户(民用户、工商户)置换通气的相关制度(包含方案制定、分级管理、审批、现场作业等方面)燃气设施的拆改、维修管理检测设备是否定期标定;员工置换、维修作业时携带工具是否合理企业是否对外公布24小时报修电话,电话是否24小时畅通;除紧急事故外,影响用户用气的停气与降压作业是否提前48小

42、时予以公告或通知用户;用户停气后的恢复供气,是否在有效通知用户后进行;晚上10点到次日凌晨6点期间恢复户内供气的,是否经本单位主要负责人或分管领导批准;停气台账是否健全(停气通知下发时间、实际停气时间、停气影响范围、恢复后保压记录和供气时间等);安全宣传是否有年度用户安全宣传计划,并按计划执行安全宣传;是否开展多种形式(电视、报纸、杂志、广播、网络、微信、微博等各类媒体,进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所)安全宣传;是否对工商用户人员进行安全培训;评估项目评估标准结果(是、否、数)每项均记录评估过程、结果、判断依据、案例等信息是否有详实的安全宣传、安全培训记录;入户安检

43、各单位是否制定入户安全检查计划(计划是否合理);实施计划前是否以通知、通告等形式向用户及其所在社区或所属物业等管理机构告知;告知内容至少是否包括:安全检查区域;安全检查日期、时间;安全检查人员身份识别方法;服务电话;是否配备与自身业务相适应的安检人员、设备、工具、材料,安检人员是否经过培训且考核合格;是否建立安全检查设备及工具、材料的台账;是否建立安全检查设备的定期检测和标定记录台账;各单位对商业用户、工业用户及居民用户的入户安检频次是否按各单位服务承诺执行,且不得低于政府强制标准;针对到期未能入户(包括无人居住、拒绝入户等)安检的用户是否采取立管保压、激光遥测、无人机检测等技术手段排除隐患,并向当地政府主管部门备案;

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