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1、北京煜邦电力技术股份有限公司2023年度审计报告索引页码审计报告1-87公司财务报表合并资产负债表1-2 母公司资产负债表3-4 合并利润表5 母公司利润表6 合并现金流量表7 母公司现金流量表8 合并股东权益变动表9-10 母公司股东权益变动表11T2一财务报表附注13-87联系电话:86(010)65542288telephone:*86(010)65542288传真:*86(010)65547190facsimile:+86(010)65547190S/iixe汝为!信永中和会计师事务所ShineWingcertifiedpublicaccountants北京市东城区朝阳门北大街8号富华
2、大度A座9层9F.BlockA,FuHuaMansion,No.8.ChaoyangmenBeidaji.DongchengDistrict.Beijing.100027,PR.China审计报告XYZH2024BJAA8B0025北京煜邦电力技术股份有限公司&R偃舞电力技术股份有限公司全体股东,一,计意见我的计了北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称煜邦电力公司)财务报表,但括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合件及缉公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。&的认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
3、制,公允反*/0是电力公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司”黄成果和现金流量。二.杉成审计意见的基础我的快照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计舔时期务摄表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计11职业道德守则,我们独立于煜邦电力公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我的信.我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三,关健审计事项良,审计事项是我们根据职业判断,认为对财务报表审计最为重要的事项。这些事的应纣以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发此
4、码用于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计珅事务所出具,您可使用手机打/或进入*SflWip行业统监管平台(http:acc.mof.gov.s)出,报等编码:京24EDMJAQG61、收入确认事项关健审计事项审计中的应对都建邦电力公司财务报表附注三、25和财务报表附注五、39所述,煜邦电力公司2023年度It业收入为561,790,444.59元。2023年度健邦电力公司于将商品交付给客户并经S收或务已经完成并经客户验收后确认收入.H于持续性运维服务在服务期限内平均收入。由于营业收入是煜邦电力W的关键业绩指标,存在管理层为了特定目标或期望而操纵收入确认的固有风收入确认识别为关键审计事项。我
5、们执行的主要审计程序如下:1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性:2、访谈管理层并检查销售合同的主要条款,了解收入确认政策,评价其适当性;3、实施分析性程序:以产品类型分别将可比期间的销售数量、销售单价、销售毛利等相关数据进行对比,分析其合理性;4、检查与收入确认相关的支持性凭证,包括销售订单、出库单、客户签收单及相关运输单据等;5、针对资产负债表日前后记录的收入交易选取样本核对收入确认的支持性凭证,评估收入确认是否记录在恰当的会计期间;6、基于审计抽样,对煜邦电力公司的相关客户就本年度的销售金额及于资产负债表日的应收账款余额实施函证程序。同、买他信息爆是电力公司管
6、理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括煜邦电力公司2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我的对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的*结论。怙合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他8Jt量否叮财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在大假.Fa们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.在这方面,我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行国僮护必要的内部
7、控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在切财务报表时,管理层负责评估煜邦电力公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算煜邦电力公司、终止运就或别无其他现实的选择。治内必负责监督煜邦电力公司的财务报告过程。六注册会计师对财务报表审计的贵任Iun的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合保芹出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证技期计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,ID瞿台n偿期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决I
8、1.IK通常认为错报是重大的。笈僮黑审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时.我的也执行以下工作:识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计1序以超时这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于可健”及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。MOMW0.000.00投发情房产fi.1220,409.030320.00捌定陵产k13240.669.04116I9I.35S.IM.35在建用K.14XI.S66.94217SlaMlE生产慢工
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12、0000.00侵冏权债产74*1.90919U.544,573.17无序产IJ2S.42S44I.4IS.0S36S开发支恻000000*0000.00长购拘,费用3I.W.2395?I6S.K39O4tfMAM*2M26.IO9MS.4r7,3ISB4KttAM*S34JS1.3l14,911395.79事级动产合计4O9J7.M0.*5m7.W.7l贵产Q计IS、72,.W.T7I”531W法定代El%理公司修户负债表(续)n23lEI位,人K巾元A*11-1Wmn(ri211)n2O32I21BHIE厂7/foOMOOOo0.,08OOORH000。00H*IJtgM64Tl2674S3
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