内部质量体系审核不符合项报告.docx

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不符合项编号:共项第项受审核方名称;发现问效H期年月日发现问电地点不符合事实描述(请列出对应标准或文件的箱号或名称、具体条款或对应原文):内审员:受审核方主管确认;年月FI不符合条款号:严重程度口严重口一股要求的纠正措施完成日期年月日对不符合的处:不符合朦因分析:针对原因采取的防止再发生的指Mh受审核方编制人员:受审核方主管确认:年月11管理者代表审批I管理者代表签字:年月日审核的不符合处置是否有效口是口否验证方式:口文件验证口现场验证险证人员(签名)年月日原因分析是否准确口是口否防止再发生是否准确口是口否注:提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料.否则须重新提交.

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