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1、档案管理制度(试行)第一章总则第一条目的1.为r规范公司档案管理工作,特制定本制度。2.本制度适用于档案的收集归档、编目、保管、借阅、清理等各项事宜。第二条管理部门1 .公司档案管理工作由行政部负责,文书结束后,原稿由行政部归档,经办部门根据实际需求留存复印件。如因业务需要,原稿须由经办部门保管,应经行政部负责人同意后妥善保存,行政部以复印件归档。2 .公司档案分类目录及编号原则由行政部统一制定。3 .各部门安排档案兼职管理员,按照档案管理制度进行部门级档案管理。第三条适用范圉本制度适用于各类档案管理.第二章文件收集及归档第四条档案收集范围1.重要会议文件,包括会议通知、报告、决议、重要领导讲
2、话、会议简报、会议纪要、会议督办等。4 .上级机关下发的有关本公司的指示、命令、决议、规定等文件。5 .本公司对上级机关的请示与上级机关的批复。6 .公司对外的正式发文以及有关企业的往来文书。7 .公司的各种工作计戈人工作总结、工作报告、统计报表等文件。8 .公司与有关单位牵动签订的合同、协议等。9 .公司干部任免,员工的工资、福利以及对员工的奖励、处罚等文件。10 本公司的历史沿革、大事记及反应本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。11 反映公司设计、策划、营销等活动的有价值的文件、图纸、信息、财务资料、市场营销资料等。12 .记录公司项目节点过程的记录型资料。第五条档案收集归档要点1.
3、检查文件的文本及附件是否完整,如有短缺,应立即追查并归入。2 .文件的处理手续必须完备,如有遗漏,应立即退回经办部门。3 .与本案无关的文件或不应随案归档的文件,应立即退回经办部门。4 .不同年度的文件原则上要分放,单跨年度的请示与批复以批复的年度为准,跨年度的规划放在规划资料的第一年,跨年度的总结放在总结资料的最后一年,跨年度的会议以会议开始的年度为准。5 .绝密、机密文件单独归档,相关的文件与绝密、机密文件放在一起。必要,应事先审查讨论,并拟定新旧档案分类编号对照表,以免混淆。第八条编号方法1.档案编号按“目录号-分类号-年代号-月份号-案卷号”进行编号排列。6 .档案编号标识:举例示意:
4、R1.-01-2020-04-001IIIiI(顺序号)(月份)(年份)(二级类别):三案卷号三:;1.月份号:;1.年代号II:1.-分类号1.目录号(一级类别)第四章档案保管第九条公司档案必须专柜上锁保管,钥匙由行政部统一负责管理,未经授权任何人不得私自使用。第十条定期对档案进行检查,切实做好防盗、防水、防潮、防尘、防火、防霉等工作。第十一条建立公司档案索引表,结合档案的收进、移出、销毁进行逐项统计,保障档案账目清楚。第十二条每年对公司档案进行全面检查、清点,发现问题及时处理。第五章档案借阅第十三条各部门因业务需求需调阅档案时,应在OA系统发起“档案借阅审批流程,审批完毕后向行政部调阅档案
5、。第十四条借阅档案时,必须在“档案借阅登记表”登记后方可借阅。第十五条行政部收到“档案借阅”审批通知,经核查后,取出该项档案复复印件,将档案复印件交与借阅人员。第十六条借阅期限不得超过一星期,到期必须归还。如需再借,应办理续借手续。第十七条公司内部借阅绝密、机密档案时,必须经过董事长的授权且只能借阅与工作相关的内容。绝密、机密档案职能在档案室内查阅,禁止带出档案室。第十八条档案借阅人员必须爱护档案,要保护好档案的安全与秘密。不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、翻印、熨印、摄影、转借或损坏。第十九条交还借阅的档案时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏应立即报告领导。经行政部核查无误后,档案即归
6、入档案夹。第二十条外部单位借阅档案时,应持有单位介绍信,经董事长批准后方能借阅,不能把档案带离档案室。绝密、机密档案资料不允许借阅。第二十一条外部单位摘抄卷内档案时,应经董事长同意,对摘抄的材料要进行审查签字。第二十二条借阅的档案应与经办业务有关,如借阅与经办业务无关的档案,应经总经理同意。第六章档案销毁第二十三条每年更换档案时,已到保存期限的档案给予销毁。销毁前应做好销毁档案明细表呈送董事长审批,并于附注栏内注明销毁口期。第二十四条保管期限届满的档案文件中,部分经核定仍有保存参考价值的文件,行政部应在档案目标上注明保留文件,并注明其他部分销毁的口期。第二十五条对于已失去作用的档案应进行销毁。
7、销毁档案材料时要认真鉴定,确保所销毁的档案材料已列册登记。第二十六条销毁档案材料时,必须指派专人监销,防止失密。第七章附则第二十七条本制度由行政部负贡制定,其解释权与修改权归行政部所有。第二十八条本制度经审批下发之日起实施。附表,.附表1:档案分类编码表附表2:档案索引表附表3:档案借阅登记表附表4:销毁档案明细表单位档案管理制度第一章:总则第一条目的和依据本制度旨在规范企业文书档案管理,推动资料管理工作的科学化、规范化、体系化和信息化发展。本制度的制定和实施,遵循中华人民共和国档案法及其他相关法律法规和管理制度的要求,并参考行业标准和内部管理实践。第二条适用范围本制度适用于所有与本公司相关的
8、各类纸质或电子文书档案的编制、保管、使用、借阅和销毁工作。第三条术语和定义1、文书档案:指各种类型与公司工作密切相关的文件或电子数据记录,包括原始版本、复制品、转载件以及附属资料等。2、档案保管期限:各级政府及其机构、企事业单位按照文书档案管理有关规定确定的用于解决具体行政管理事务的有效期限。第二章:文书档案管理的组织与职责第四条职责分工1、公司管理部门负责文书档案的制定、审核、归档及保存;2、各部门和项目团队负责编制文书、审核、上报并保管所属部门或项目的标准化、规范化文件;3、各部门和项目团队的经理、科长、主管及相关工作人员,对本部门或项目涉及的文书档案的管理负有监督、检查职责,确保文书档案
9、规范化、完整性、真实性和安全性。第三章:文书档案管理的程序与要求第五条文书档案立卷1、各部门公文、会议纪要、各种请示报告、任务指令等均应立卷。2、立卷时,应注明文号、起止时间、经办人等信息,加盖保密章、机密章等标识,并经相关审核人员确认后签字日期。3、立卷存放需要按照一定的秩序进行。4、文件审核完成后,应及时移交至归档室或其他保管单位,并在“文件归档业务登记表”上进行登记。第六条文书档案的保管与修整1、文书应分类存放,严格采取防火、防水、防毁、防盗等措施,未备案正式文件不得入库存放。2、文书档案应当定期进行清点、维护、整理和修整,更改不得涂抹、涂改,应在文件正文之后注明处理情况。3、重要的电子
10、文书档案应备份并存储至符合国家安全标准的数据库中。第七条文书档案采送流程1、使用文书档案前,需要做好案卷流转手续,以确保使用权限及时授权,并避免因去处不清而引起的各种问题。2、采访文件须注明办公室、起止时间、经办人签字等信息,移交确认单位留一份、借阅者留一份,以证明借阅时(三)档案资料的归档要求1、归档的文件资料必须完整、真实、准确,如请示和批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全:2、一般资料按一份原件归档,重要文件和高使用率文件可以根据需要,按两份原件存档。经办部门根据实际需要留存复印件或影印本。如因业务处理需要,原稿须由经办部门保管,应经总经理批准后妥善保存,行政部以影印本归档。3、声像档案
11、摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者、归档声像资料必须是原版,在清晰、完整的特殊情况K可归档拷贝件:4、子文件应有.相应的纸质文件、资料一并归档保存、并做好电子文件存储设备信息的备份工作:5,各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)必须原件归档,并保持其完好无损。(四)档案资料的归档时间1、即时归档下列文件(含电子、声像资料等)应在传阅、办理结束或取得后即时归档:a)公司规定的密级文件:b)重要文件,如政府批文、核准文件、证照等:c)合同、协议书等正本及过程资料;d)公司干部任免的文件资料以及关于职工奖励、处分、考核的文件材料;e)其他认为需要即时归档的
12、资料、2、定期归档a)部门应在每月底前整理归档当月文件,编制档案清单交行政部;b)部门每年3月底前归档上年度文件与资料,并移交公司行政部;3、电子声像档案的归档a)重要电子声像档案应实时进行、随办随归:b)一般电子声像档案归档应定期完成、一般每三个月一次制成光盘脱机保管:c)每年三月底前必须向行政部移交上一年度的所有归档电子文件数据集,行政部核实后刻录成光盘等载体脱机保管。(五)档案交接1、部门内档案交接部门档案管理人员工作变动或离职的,要填写档案移交清单,由部门负责人指定的接收人核实无误后签字,行政部见证。(六)档案移交公司的流程1、经办部门检查文件或档案,编制移交清单:2、行政部根据移交清
13、单,查收案卷与文件,并与部门每月提交的档案清单核对;3、档案完整、齐全且符合公司要求,移交双方在移交清单上(一式两份)签字,双方各保存一份。(七)档案保管1、档案编号a)档案按类别应赋予统一名称,其名称应简明扼要,以充分表示档案内容性质为原则,并且要有一定范畴,不能笼统含糊;b)档案分类各级名称经确定后,应参照档案分类编号表,将所有分类各级名称及其代表数字编号,用一定顺序一次排列,以便查阅;c)档案分类编号内应预留若干空档,以备将来组织扩大或业务增多时,随时增补之用;d)档案分类及编号的增补、修订等由行政部结合工作和部门要求,组织实施修订。任何部门和个人不得随意修改;e)建立档案目录存于案卷盒
14、内,便于查阅。()附则:本办法由公司行政部指定并负责解释。公司图书资料管理制度(备用)1、工具资料书籍的购买,由员工提出,经部门经理汇总后报总经理审批,然后由行政部统一订购;2、期刊、杂志等的订阅,由行政部汇总各部门征订清单,报总经理审批后向有关发行部门订购:3、购回的图书等资料由行政部人员负责登记、盖章、分类编号,统一保管:4、凡需借用图书资料的员工需办理借阅手续;5、期刊、杂志等图书资料由行政部安排专人管理,用完收存:6、员工离开本公司时,应归还所借用的图书资料。六、相关记录1、文件(合同)管理记录目录2、文件档案移交目录3、档案移交清单表4、档案借阅审批单5、档案分类编号表档案管理制度1
15、、目的1.1 为门川强对集团及各分子公司档案的管理促进对各类档案的共享和有效利用,防止各类档案的丢失、损坏,制定本办法。1.2 本办法适用于集团及各分子公司对工程、文书、声像、实物等各类档案的管理,包括各类档案的收集、整理、立卷、归档、保管、利用等。2、职贵划分2.1机要室负责对集团及各分子公司的各类档案实行统一管理和公司文拈档案、影像档案、实物档案的直接管理:监督、检查本办法的施行情况。部门资料由部门领导指定专人管理。系统资料整理后交由机要室保管.2.2档案的分类2.2.1一般企业档案分为七大类:文书档案、人事档案、经营档案、会计档案、工程技术档案、影像档案、实物档案。2.2.2集团及各分子
16、公司机要室应包括以上档案类别,但不限于以上档案类别,凡涉及公司全大事项、公司IR大决策、公司利益等文件均应归档,主办部门留存备份,方便日常使用。2. 3档案管理程序1. 3.1人工档案的管理程序:一级档案由机要室直接管理,二级档案由部门指定人员管理2. 3.2一级档案管理程序及说明(如图示):3、工作流程3.1档案立卷、归档3. 1.1机要室应定期对集团各部门、分子公司档案进行收集,各部门用印合同协议等文件双方用印完毕应及时交存。3. 1.2立卷归档的时间3. 1.2.1各类法规、政府文件及法律文件等外来文件,各部门在收到或取回文件后原件应及时交存机要电由机要室负责外来文件的统一登i3传阅、保
17、管.各经办部门或个人视实际需要,可留存狂印件符查。除项目技术性文件外,其他内部受控文件在成稿后,原稿由机要室归档。3. 1.2.2凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料,均应立卷归档。各部门应把整理审定完毕的档案资料移交机要室保管。31.2.3在获得证照后,公司的各类证照(营业执照、资质证书、开户许可证等)应及时交机要室保存。3.1.2.4各分子公司应于项目结束后向公司机要室移交各类档案。3.1.3立卷归档的要求3.1.3.1归档文件要齐全、完整,要按照文件材料形成的规律进行科学的分类、立卷,耍保持文件之间的历史联系。3.1.3.2案卷要求3.1.2.2.1归档案卷封面的各个项目均应填写清烧
18、,案卷标题要简明确切,保管期限要准确,装订要整齐。3.1.2.2.2归档文件要按规定的次序系统排列,编制案卷顺序号,案卷目录一式两份,移交档案时,双方根据目录清点核对,并履行签字手续。3.1.2.2.3卷内文件排列要有顺序,案卷能够反映公司业务的全貌,便于保管和利用.3.1.3.2.4填写案卷一律用碳素黑色箔禁止用圆珠箔或错落字迹应清楚、准确。3.1.3.3各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件,并保持其完好无损。3.1.3.4影像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者,归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。3.1.4交接档案的要求
19、3.1.4.1交接的资料必须完整:3.1.4.2交接的资料必须准确务必真实地记录企业发展地全过程做到文、图、物相符,数据准确可靠,签字手续完备:3.1.4.3归档资料必须为原件,非正式资料一般不得作为档案收集,如遇特殊情况需分管领导批准:3.1.4.4交接的资料如有缺卷、缺页、破损或不符合归档要求的,由移交部门负货完善,无法完善的由移交部门形成书面说明材料:3.1.4.5档案盒、档案袋的标签及目录的格式和内容实行统一的制作标准:3.1.4.6卷内文件资料均按有书写内容的页面编号,每卷单独编号,页号用阿拉伯数字从“开始依次编写。页号编写位置:单面书写的文字材料页号编写在右下角:双面书写的文字材料
20、页号正面编写在右下角,背面编写在左下角,图纸折登后页号一律编写在右下角;3.1.4.7交接资料时必须当面清点,核对确认无误后,在材料交接清单上由双方经手人和负费人签字。移交清单式二份,双方各执份(如有需要可提供电子版)。3.1.4.8对工程资料档案的特殊要求:31.4.8.1工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续要完备。文字材料尺寸规格应采用A4幅而(297mm*210nin),图纸应采用国家标准图幅(图纸一般采用磕晒图,竣工图应是新蓝图);3.1.4.&2用计算机出图必须清晰.并且不同幅面的工程图纸应统一折登成A4幅面,图标栏要露在外面:3.1.4.8.3所有竣工图均应加盖竣工
21、图章:3.1.4.8.4文字材料应按事项、专业顺序排列,既有文字材料又有图纸的案卷,文字材料排前,图纸排后。3.2档案的保管3.2.1归档前的档案按类别由相关部门分别保管,各部门、分子公司临时保管的档案应设专用档案柜,并由专人负责保管.3.2.2档案资料要按门类和载体进行科学的分类、排列和编号.档案管理人员要熟悉档案情况.主动了解公司各项工作对利用档案的需求,积极做好提供利用工作,为公司各项业务的开展提供依据性资料。3.2.3各档案保管部门要严格按照“八防”(防火、防盗、防潮、防鼠、防虫站、防强光、防过度干燥、防失密)的要求做好档案的技术保护并定期检查档案保管情况。3.2.4档案柜内不得存放与
22、档案无关的物品。3.3档案的借阅和保密3.3.1档案资料的借阅使用仅限于集团内部。借阅人员应依据公司现行制度,办理借阅审批和登记手续(含原件、豆印件及扫描件)。3.3.2借阅人员耍爱护档案,按期归还。借阅人员不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证,不得转借、涂改和私自复印。私自驻印者,公司杳证属实后给予行政处弭逾期不归还者,档案管理人员应及时催收。如延长借阅时间,须办理续借手续。3.3.3档案的保密3.3.3.1档案管理人员必须有严格的保密观念,保证公司档案的绝对安全。3.3.3.2档案室要坚固,保管设备要符合保密要求。3.3.33经常对员工进行保密教育,不断增强保密观念。档案管理人员丢失或
23、擅自提供泄露机密,应根据情节轻重,给予行政处分,直至追究刑事货任。3. 4档案鉴定和移交3.1.1 集团机要室及各部门、分子公司档案管理人员应按照档案保管期限的规定,定期对档案进行鉴定,准确确定档案的存毁。3.1.2 档案的鉴定工作应在公司分管领导的指导下,由相关业务人员共同鉴定。失去保存价值的档案,须由鉴定人员提出意见并登记造册,经相关领导批准后,由专人进行监销,并在他毁清珊上签字。3.1.3 档案移交需严格按照制度规定,定期移交。移交的档案应保留一份复印件以备查考。3.1.4 执工圈职时,需按要求整理工作记录并将电子档案备份机要室存档。4、考核标准4.1 财务及人事档案由部门臼行管理,其他
24、部门档案管理人员应定期把公司及重要级别资料移交机要室保管,如不按时移交的单次处罚100元至500元。4.2 各方签章完毕的合同,经办人员应于一周内交存机要室,咐期不交者,单次处罚100元至500元。1.3集团及各分子公司人员离职时,必须在办完档案移交手续后方可离开。如遗失未交存的,视其档案资料的重要程度,单次处罚100元至500元,同时待其补齐档案资料后方可办理高职手续。4.4罚款从当月工资中直接扣除。5、其他及附件5.1 档案管理人员应枳极开展档案编研工作,积极配合集团相关部门编写大事记、组织机构沿革等,为公司品牌建设服务。5.2 档案借阅审批表以通用版的内部事务审批表代替,档案使用审批表以用印审批表代替。5.3 本制度由办公室负贵解糅,各分子公司参照本制度执行,根据管理需要可制定公司内部管理实施细则,但不得与本制度内容发生冲突。5.4 4本制度由办公室、综合部负货培训,办公室与集团法务审计中心负员监督执行5. 5本制度自激布之日起施行.6. 6本制度所附文件是本制度的组成部分。6、编号管理6.1 合同协议由集团及各分了公司机要室统编号管理。7. 2部门文件由部门指定人员统一编号管理。7、本规范由集团办公室负责解狎.与集团档案管理制度一并旗布施行.