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1、ISO9000质量管理体系GB/T19001-2008标准,ISO9000族标准简介,什么是ISO?“国际标准化组织”,是各国标准化团体组成的世界性联合会。1979年成立质量管理和质量保证技术委员会(TC176),负责制定质量管理和质量保证标准ISO9000族标准是为了帮助各类组织实施并运行有效的质量管理体系而制订的一组国际性标准。我国的标准化组织将其等同转化为GB/T19000族标准。GB/T19000族标准包括:GB/T19000 基础和术语GB/T19001 质量管理体系 要求GB/T19004 质量管理体系 业绩改进指南GB/T19011 质量和(或)环境管理体系审核指南,企业常用三大
2、标准,ISO9001标准:质量管理体系 总要求与文件要求、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进;ISO14001标准:环境管理体系 环境方针、规划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审;OHSAS18001标准:职业安全卫生管理体系 职业安全卫生方针、规划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审。,组织建立实施质量管理体系的目的,采用质量管理体系是组织的一项战略性决策组织实施建立质量管理体系的根本目的:帮助组织获得或增强稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和持续改进的能力。理解:1)组织实施质量管理体系,增加组织提供产品符合规定要求的能力,但标准本身不规定产品要求。2)组织确定质
3、量环境管理体系范围内所需过程和活动的运作应符合标准的相关条款要求,而不是按标准条款来确定质量管理体系所需过程或按标准条款顺序编写质量管理体系文件。,组织建立实施质量管理体系的的意义,一、有利于组织提高质量管理水平 组织建立健全质量管理体系,对提高企业的质量管理水平有着积极的作用。首先,促进组织的内部管理系统化。ISO 9000族质量管理体系标准从系统的角度,对产品质量形成全过程的各种技术、管理和人员因素提出全面控制的要求,组织按照 ISO 9000 族质量管理体系标准的要求建立健全质量管理体系,可以对组织原来的质量管理进行全面的审视、检查和补充。可以发现组织质量管理中的薄弱环节,尤其是可以理顺
4、部门之间、管理过程之间的接口,使组织的质量管理体系更为科学与完善。其次,组织按照ISO 9000 族标准建立质量管理体系,要制定质量手册、程序文件、质量记录等一整套质量管理体系文件,使各项质量活动有序地开展,使组织全体员工有章可循,有法可依,减少了质量管理的盲目性。因此组织健立健全质量管理体系,就是把影响质量的各方面因素组成一个有机整体,保证组织长期、稳定的生产符合顾客要求的产品。,第三,促进组织进行动态管理。为了使质量管理体系有效发挥作用,在全面贯彻质量管理体系文件的基础上,还必须定期地开展质量管理体系的内部审核和管理平审,及时发现管理体系和产品质量存在的不足,以及需要改进完善之处,也可以发
5、现因经营环境的变化、组织管理结构的变更、产品品种的更新等情况对质量的影响,及时地调整质量管理体系的组成要素和开展质量活动的内容,使质量管理体系适应变化的要求。还能够广泛收集顾客对产品的需求及潜在需求。根据这些需求质量管理体系会作出相应的反映。通过这些及时、协调、监控的动态管理才能保证质量管理体系的适应性和有效性。二、有利于提高产品的竞争力 产品质量的提高,不仅取决于组织的技术能力,同时取决于组织的管理水平。一旦组织的质量管理体系通过了认证机构的认证,认证机构将通过媒体向外公布,组织也可以对外宣传认证机构颁发的认证证书,极大的提高了组织的知名度,使顾客对被认证组织的技术能力和管理水平产生了信任,
6、而优先选购,因而大大提高了产品的竞争力。,三、有利于是保护消费者的利益 随着现代工业生产的发展,应用新的原理,新的结构和新的材料,所造的新产品不断出现,这些产品中相当一部份是具有高可靠性或高价值产品,由于消费者在采购和使用现代工业产品时,一般都没有能力在技术上对产品加以鉴别,所以消费者的合法权益以及社会与国家的安全等都与组织的技术和管理的保证能力息息相关,即使产品按照技术规范进行生产,但当技术规范本身不完善,或生产组织质量体系不建全时,产品也无法达到规定的或潜在的需要,发生质量事故的可能性是相当大的,因此,贯彻 ISO 标准系列,组织建立相应的质量体系,稳定地生产满足用户需要的产品,这无疑是对
7、消费者的一种实实在在的保护。四、有利于质量管理与国际规范接轨 按国际标准办事,将对提高组织的管理水平和产品的竞争力具有战略意义。,质量管理基本原则,八项原则关系图,ISO9000八项管理原则,一、以顾客为关注焦点组织依存于顾客,因此,组织应当理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越期望。顾客是决定组织生存和发展的最重要因素,服务于顾客并满足他们的需求成为组织存在的前提和决策的基础。,ISO9000八项管理原则,二、领导作用领导者建立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与与实现组织目标的内部环境。最高管理者应1)建立质量方针和质量目标;2)创造使员工能充分参与实现组织目
8、标的内部环境并保持这种环境;3)将质量方针与质量目标传达落实到组织的个职能部门和相关层次,让全体员工理解和执行,使员工努力为实现组织目标而奋斗。,ISO9000八项管理原则,三、全员参与组织各级人员是组织之本,只有他们的充分参与,才能使他们的才干为组织带来收益。组织的成功不仅取决于正确的领导,还有赖于全体的积极参与。组织应赋予各部门、各岗位人员应用的职责和权限,激发全体员工的积极性和创造性,对员工进行质量意识、以顾客为中心等方面的教育。1)发挥特长,定准位置,为自己成为组织的一员而感到骄傲;2)正确行使权利,及时协调解决各种问题;3)对每个人的目标进行考核评估。,ISO9000八项管理原则,四
9、、过程方法将活动和资源作为过程进行控制和管理,可以更高效的得到期望的结果。一个过程的输出将是下个过程的输入。原则:1)识别并确定为达到预期目标所需的过程;2)明确职责和权限;3)识别并确定过程间相互关联和相互作用关系;4)评估过程风险及对相关方的影响。,ISO9000八项管理原则,五、管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,有助于组织提高实现目标的有效性和效率。注意:1)建立一个系统的结构,以最有效的方法实现组织目标;2)了解系统过程之间相互关联和相互作用的关系;3)通过测量和评估以持续改进;4)明确必要的资源。,ISO9000八项管理原则,六、持续改进对组织整体业绩和全面
10、质量管理水平的持续改进时组织的一个永恒目标。1)每个成员都将产品、过程、体系的持续改进作为目标;2)确定验收准则,评估、跟踪过程,及时发现改进机会;3)建立一套指导和跟踪改进的方法及目标;4)提供有关持续改进的方法和培训的手段。,ISO9000八项管理原则,七、基于事实的决策方法效决策时建立在数据分析和信息分析的基础上1)对数据和信息进行分析;2)了解组织的现状和发展趋势;3)做出符合逻辑的判断和行之有效的决策。,ISO9000八项管理原则,八、与供方互利的关系组织与供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能力。,ISO9000标准的基本要求,基本指导思想:一个组织所建立实施的质量管理
11、体系,应能满足组织规定的质量目标,确保影响产品质量的技术、管理和人的因素处于受控状态。所有的控制都应减少甚至消除不合格,特别是应预防不合格。一、控制所有过程的质量组织进行质量管理体系策划时,要结合本组织的具体情况确定过程,分析每个过程需要开展的质量管理活动,确定应采取的有效控制措施和方法。,二、控制过程的出发点是预防不合格1)控制市场调研和营销的质量;2)控制设计过程的质量;3)控制采购的质量;4)控制生产过程的质量;5)控制检验和试验的质量;6)控制搬运、储存、包装、防护和交付的质量;7)控制检验、测量和实验设备的质量;8)控制文件和资料;9)纠正和预防措施;10)全员培训。,三、质量管理的
12、中心任务是建立并实施文件化的质量管理体系组织所建立的的质量管理体系应形成文件并加以保持四、持续的质量改进 没有持续的质量改进体系只能维持质量五、有效的质量管理体系应满足顾客和组织双方的需要和利益六、定期评价质量管理体系1)过程是否确定,过程程序是否恰当地形成文件?2)过程是否被充分地展开并按文件的要求贯彻实施?3)在提供预期的结果方面,过程是否有效?,七、做好质量管理,关键在领导最高管理者在质量管理方面的主要职责:1)确定质量方针,包括质量目标和对质量的承诺;2)确定各岗位的职责和权限;3)配备资源,包括财力、物力、人力;4)指定一名管理者代表负责质量管理体系;5)负责管理评审,以确保质量管理
13、体系持续的适宜性和有效性。,GB/T 190012008=ISO9001:2008,1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 质量管理体系 5 管理职责 6 资源管理7 产品实现 8 测量、分析和改进,一、引言采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。一个组织质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响:组织的业务环境、该环境的变化或与该环境有关的风险,组织的不同需求,组织的特定目标,所提供的产品,所采用的过程,组织的规模和组织结构。统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是帮助理解、澄清有关要求的参考性信息。本标准能用于内部和外部
14、各方(包括认证机构)评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。,二、过程方法本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,旨在通过满足顾客要求,增强顾客满意。为使组织有效运行,需确定和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和实施管理,将输入转化为输出的一项或一组活动,可以视为一个过程。通常,一个过程的输出可直接形成下一个过程的输入。为了产生期望的结果,组织内诸过程组成的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用,以及对这些过程的管理,可称之为“过程方法”。过程方法的一个优点就是实现了对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
15、在质量管理体系中应用过程方法时,该方法强调以下方面的重要性:a)理解和满足要求;b)需要从增值的角度考虑过程;c)获得过程绩效和有效性的结果;d)基于客观的测量,持续改进过程。,过程方法图例,PDCA模式,P-策划:根据顾客的要求和组织的方针,建立实现结果所必需的目标和过程;D-做:实施过程;C-检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果;A-处置:采取措施,以持续改进过程绩效。,三、基本术语和定义1)过程:将输入转化为输出的相互关系或相互作用的一组活动;2)过程方法:任何使用资源和管理,将输入转化为输出的一项活动或一组活动;3)体系(系统):相互关联或相互作用的一
16、组要素;4)管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。,四、质量管理体系4.1 总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。组织应:a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用(见1.2);b)确定这些过程的顺序和相互作用;c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法;d)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;e)监视、测量(适用时)和分析这些过程;,f)实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组
17、织应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。注1:上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。注2:外包过程是经组织识别为质量管理体系所需的,但选择由组织的外部方实施的过程。注3:确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响:a)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响;b)对外包过程控制的分担程度;c)通过应用7.4条款实现所需控制的能力。,4.2 文件要求 421 总则 质量管理体系文件应包括:a)形成文件的质量方针和质量目标;b)质量手册;
18、c)本标准所要求的形成文件的程序和记录;d)组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录。注1:本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。注2:不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于:a)组织的规模和活动的类型;b)过程及其相互作用的复杂程度;c)人员的能力。注3文件可采用任何形式或类型的媒体。,4.2.2 质量手册 组织应编制和保持质量手册,质量手册包括:a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与理由(见1.2);b)为质量管理体系建立的形成
19、文件的程序或对其引用;c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。,4.2.3 文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序,规定以下方面所需的控制:a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜 b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件;e)确保文件保持清晰、易于识别;f)确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发;g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识
20、。,4.2.4记录的控制 为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录,应予以控制。组织应编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。,五、管理职责5.1 管理承诺 最高管理者应通过以下活动,对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;b)制定质量方针;c)确保质量目标的制定;d)进行管理评审;e)确保资源的获得。,5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。,5.3 质量方针 最高
21、管理者应确保质量方针:a)与组织的宗旨相适应;b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c)提供制定和评审质量目标的框架;d)在组织内得到沟通和理解;e)在持续适宜性方面得到评审。,5.4 策划 5.4.1质量目标 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见7.1 a)。质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。,5.4.2质量管理体系策划 最高管理者应确保:a)对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。,5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责
22、和权限 最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.2 管理者代表 最高管理者应指定一名本组织的管理者,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。注:管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通 最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。,5.6 管理评审 5.6.1 总则 最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、
23、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录(见4.2.4)。理解:适宜性:质量管理体系适应组织实际及其变化的控制能力;充分性:质量管理体系满足质量管理体系标准要求的能力;有效性:质量管理体系完成策划活动既达到策划结果的程度。,5.6.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息:a)审核结果;b)顾客反馈;c)过程的业绩和产品的符合性;d)预防和纠正措施的状况;e)以往管理评审的跟踪措施;f)可能影响质量管理体系的变更;g)改进的建议。,5.6.3 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:a)质量管理
24、体系及其过程有效性的改进;b)与顾客要求有关的产品的改进;c)资源需求,六、资源管理6.1 资源的提供 组织应确定并提供以下方面所需的资源:a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;b)通过满足顾客要求,增强顾客满意。,6.2 人力资源 6.2.1 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品与要求的符合性工作的人员应是能够胜任的。注:在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性。,6.2.2 能力、培训和意识 组织应:a)确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必要的能力;b)适用时,提供培训或采取其他措施以获得所需的能力;c)评价所采取措施的有效
25、性;d)确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献;e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4),6.3 基础设施 组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时,基础设施包括:a)建筑物、工作场所和相关的设施;b)过程设备(硬件和软件);c)支持性服务(如运输、通讯或信息系统)。,6.4 工作环境 组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。注:术语“工作环境”是指工作时所处的条件,包括物理的、环境的和其他因素(如噪音、温度、湿度、照明或天气)。,七、产品实现7.1 产品实现的策划 组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品
26、实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致(见4.1)。在对产品实现进行策划时,组织应确定以下方面的适当内容:a)产品的质量目标和要求;b)针对产品确定过程、文件和资源的需求;c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则;d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见4.2.4)。策划的输出形式应适于组织的运作方式。注 1:对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称之为质量计划。2:组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。,7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 组织应确定:a
27、)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;c)适用于产品的法律法规要求;d)组织认为必要的任何附加要求。注:交付后活动包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务(回收或最终处置)等。,7.2.2 与产品有关的要求的评审 组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如:提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改),并应确保:a)产品要求得到规定;b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;c)组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持(见4.2.4)。若
28、顾客提供的要求没有形成文件,组织在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更,组织应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。注:在某些情况中,如网上销售,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。而代之对有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容等进行评审。,7.2.3 顾客沟通 组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:a)产品信息;b)问询、合同或订单的处理,包括对其的修改;c)顾客反馈,包括顾客抱怨。,7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时,组织应确定:a)设计和开发阶段;b)适于每
29、个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;c)设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理,以确保有效的沟通,并明确职责分工。根据设计和开发的进展,在适当时,策划的输出应予以更新。注:设计和开发评审、验证和确认具有不同的目的。根据产品和组织的具体情况,可以单独或任意组合的形式进行并记录。,7.3.2设计和开发输入 应确定与产品要求有关的输入,并保持记录(见4.2.4)。这些输入应包括:a)功能和性能要求;b)适用的法律法规要求;c)适用时,以前类似设计提供的信息;d)设计和开发所必需的其他要求。应对设计和开发输入进行评审,以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚,并
30、且不能自相矛盾。,7.3.3 设计和开发输出 设计和开发输出的方式应适合于针对设计和开发的输入进行验证,并应在放行前得到批准。设计和开发输出应:a)满足设计和开发输入的要求;b)给出采购、生产和服务提供的适当信息;c)包含或引用产品接收准则;d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。注:生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。,7.4 采购 7.4.1 采购过程 组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果
31、及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。,7.4.2 采购信息 采购信息应表述拟采购的产品,适当时包括:a)产品、程序、过程和设备的批准要求:b)人员资格的要求;c)质量管理体系的要求。在与供方沟通前,组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。,7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:a)获得表述
32、产品特性的信息;b)必要时,获得作业指导书;c)使用适宜的设备;d)获得和使用监视和测量设备;e)实施监视和测量;f)产品放行、交付和交付后活动的实施。,7.5.2 生产和服务提供的过程确认 当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证,致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时,组织应对任何这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应规定确认这些过程的安排,适用时包括:a)为过程的评审和批准所规定的准则;b)设备的认可和人员资格的鉴定;c)使用特定的方法和程序;d)记录的要求(见4.2.4);e)再确认。,7.5.3 标识和可追溯性 适当时,组织应在产
33、品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织应在产品实现的全过程中,针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合,组织应控制产品的唯一性标识,并保持记录(见4.2.4)。注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。7.5.4 顾客财产 组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,组织应报告顾客,并保持记录(见4.2.4)。注:顾客财产可包括知识产权和个人信息。,7.5.5产品防护 组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护,以保持与要求的符合性。适
34、用时,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。7.6 监视和测量设备的控制 组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备,为产品符合确定的要求提供证据。组织应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。,当有必要确保结果有效的场合时,测量设备应:a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)验证。当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据;(见4.2.4)b)必要时进行调整或再调整;c)能够识别,以确定其校准状态;d)防止可能使测量结果失效的调整;e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或
35、失效;此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持(见4.2.4)。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认。注:确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理(技术状态管理)。,八、测量、分析和改进 8.1 总则 组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:a)证实与产品要求的符合性;b)确保质量管理体系的符合性;c)持续改进质量管理体系的有效性。这应包括对统计技术在内的适用
36、方法及其应用程度的确定。,8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 作为对质量管理体系业绩的一种测量,组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息,并确定获取和利用这种信息的方法。注:监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。,8.2.2 内部审核 组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:a)符合策划的安排(见7.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;b)得到有效实施与保持。考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,组织应对审
37、核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。应编制形成文件的程序,以规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。应保持审核及其结果的记录(见4.2.4)负责受审区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见8.5.2)。注:作为指南,参见GB/T 19011。,8.2.3 过程的监视和测量 组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所
38、策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施。注:当确定适宜的方法时,建议组织就这些过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响,考虑监视和测量的类型与程度。,8.2.4 产品的监视和测量组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1)在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员(见4.2.4)。除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排(见7.1)已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。,8.3 不合格品控制 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,
39、以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序,以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。适用时,组织应通过下列一种或几种途径,处置不合格品:a)采取措施,消除发现的不合格;b)经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;c)采取措施,防止其原预期的使用或应用;d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。应对纠正后的产品再次进行验证,以证实符合要求。应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录(4.2.4)。,8.4 数据分析 组织应确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系
40、的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析应提供有关以下方面的信息:a)顾客满意(见8.2.1);b)与产品要求的符合性(见8.2.4);c)过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会(见8.2.3和8.2.4);d)供方(见7.4)。,8.5 改进 8.5.1 持续改进 组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。,8.5.2 纠正措施 组织应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:a)评审不合格(包括顾客抱怨);b)确定不合格的原因;c)评价确保不合格不再发生的措施的需求;d)确定和实施所需的措施;e)记录所采取措施的结果(见4.2.4);f)评审所采取的纠正措施的有效性。,8.5.3 预防措施 组织应确定措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:a)确定潜在不合格及其原因;b)评价防止不合格发生的措施的需求;c)确定并实施所需的措施;d)记录所采取措施的结果(见4.2.4);e)评审所采取的预防措施的有效性。,