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1、舟山市定海区文化和广电旅游体育局决算目录一、概况(2-5)(一)部门(单位)职责(2-4)(二)机构设置(4-5)二、2020年度部门(单位)决算公开表(5)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(5-18)(一)收入支出决算总体情况说明(5)(二)收入决算情况说明(5-6)(三)支出决算情况说明(6)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(6)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(6-9)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(10)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(10-11)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.(11)(九)一般公共预算财政拨款“
2、三公”经费支出决算情况说明(11-13)(十)机关运行经费支出说明(13)(十一)政府采购支出说明(13)(十二)国有资产占有情况说明(13-14)(十三)预算绩效情况说明(14-18)四、名词解释(18-20)一、舟山市定海区文化和广电旅游体育局概况(一)部门职责1 .主要职能。(一)贯彻执行党和国家有关文化和广电旅游体育工作的方针、政策和法律、法规。研究拟订全区文化、广电、旅游、体育产业的发展规划和政策,并研究解决运行中的重大问题。(二)统筹规划全区文化和广电旅游体育事业、文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化和广电旅游体育融合发展,推进文化和广电旅游体育
3、体制机制改革。(三)践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化和广电旅游体育活动。(四)拟订全区文化和广电旅游体育市场发展战略并组织实施,组织开展全区各类文化体育和旅游营销推广活动,推动全区文化和广电旅游体育行业整体形象优化和产品管理。(五)负责全区文物和非物质文化遗产保护,指导全区社会文物的管理,协助配合考古工作,指导全区文物和博物馆的业务工作,推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全区优秀传统文化传承发展。(六)统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训
4、练和体育竞赛,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。(七)组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测,会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。(A)负责全区文化和广电旅游体育公共事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和广电旅游体育公共服务建设,指导区重点及基层文化和广电旅游体育设施建设,深入实施文化和广电旅游体育惠民工程,统筹推进文化和广电旅游体育基本公共服务标准化、均等化。(九)组织实施文化和广电旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。拟订文化和广电旅游体育产业发展规划并组织实施。负责指导、协调全区文
5、化和广电旅游体育产业发展、产业布局和招商引资工作。指导文化和广电旅游体育重大项目建设,指导文化和广电旅游体育产业结构优化升级,促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。(十)负责对区内旅游度假区以及重点旅游、休闲建设项目进行宏观指导。监督管理文化和广电旅游体育市场主体经营行为,依法规范文化和广电旅游体育市场,指导推动文化和广电旅游体育企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。(十一)负责、指导全区文化市场综合执法。负责、指导全区文化和广电旅游体育行业安全稳定工作,负责文化和广电旅游体育业安全监督管理。(十二)负责全区文化和广电旅游体育业的统计、信息、咨询和行业人才培育工作。(十三)指
6、导、管理全区文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流活动。(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。(十五)职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化和广电旅游体育领域“最多跑一次”改革,积极实施文化精品战略,持续推进基层文化阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游体育产业融合发展,努力使公共文化服务体系更加完善,文化旅游体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。(二)机构设置从预算单位构成看,舟山市定海区
7、文化和广电旅游体育局部门决算包括:局本级决算、下属财务非独立核算单位决算,其中财务非独立核算参公单位1个,事业单位4个,分别为定海区文化市场行政执法大队、定海区非物质文化遗产保护中心、定海区体育发展中心、定海区文物保护所、定海区旅游市场营销中心。纳入舟山市定海区文化和广电旅游体育局单位部门决算编制范围的二级预算单位包括:无舟山市定海区文化和广电旅游体育局从预算单位构成看,本单位内设:办公室、文化市场行政执法大队、非物质文化遗产保护中心、体育发展中心、文物保护所、旅游市场营销中心。二、舟山市定海区文化和广电旅游体育局2020年度部门决算公开表详见附表。三、舟山市定海区文化和广电旅游体育局2020
8、年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计2546.92万元,支出总计2546.92万元,与2019年度相比,收、支总计各减少635.72万元,下降19.97%o主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入减少。(二)收入决算情况说明本年收入合计2059.87万元;包括财政拨款收入2045.76万元(其中,一般公共预算1811.74万元,政府性基金预算234.02万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.31%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入14.11万元
9、,占收入合计0.69%O(三)支出决算情况说明本年支出合计2493.83万元,其中基本支出896.63万元,占35.95%;项目支出1597.20万元,占64.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0猊对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计2476.82万元,支出总计2476.82万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少615.83万元,下降19.91虬主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。财政拨款支出年初预算数1803.79万元,完成年初预算的137.31%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少。(五)一
10、般公共预算财政拨款支出决算情况说明L一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2025.81万元,占本年支出合计的81.23虬与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.65万元,增长1.59%o主要原因是:人员调动调整,项目支出增加等。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2025.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1945.
11、09万元,占96.02%;社会保障和就业(类)支出70.72万元,占3.49猊卫生健康(类)支出0万元,占0版节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出10万元,占0.49%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本
12、(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1803.79万元,支出决算为2025.81万元,完成年初预算的112.31%,主要原因是人员调动调整,项目支出增加等。其中:文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为809.92万元,支出决算为818.10万元,完成年初预算的IOLO1%,决算数大于预算数的主要原因人员调动调整。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.85万元,比年初预算增加40.85万元,
13、决算数大于预算数的主要原因省补非遗保护项目延续性结转下年及本年度的省补非遗经费。文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为841.75万元,支出决算为783.28万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因城北健身管运营经费及海岛公园建设规划编制等项目拨款减少。文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为O万元,支出决算6.68万元,比年初预算增加了6.68万元,决算数大于预算数的主要上年结余数的结转使用。文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成年初预算的100%
14、,决算数等于预算数的主要原因是2020年体育总会工作经费及时下达。文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算数0万元,决算数为3.71万元,比年初预算增加了3.71万元,决算数大于预算数的主要原因是第三届海洋文化产业博览会项目上年结余数的结转使用。文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算数为22万元,决算数为289.47万元,完成年初预算的1315.77%,决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结余及农村电影放映等项目增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本
15、养老保险缴费支出(项)。年初预算数为46.08万元,决算数为47.15万元,完成年初预算的102.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动调整。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为23.04万元,决算数为23.57万元,完成年初预算的102.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动调整。住房保障支出(类)其他保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算数为0万元,决算数为10万元,比年初预算数增加了10万元,决算数大于预算数的主要原因是定海区人才安居工程购房补贴资金。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情
16、况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出888.82万元,其中:人员经费795.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休金、住房公积金等。公用经费93.10万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、其他资本性支出等。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况L政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出451.02万元,占本年支出合计的18.09虬与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少154.57万元,下降25.52虬主要原因是:有些体育项目因为疫情的影响未及举办。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预
17、算财政拨款支出451.02万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0加文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出O万元,占0%;农林水(类)支出O万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%其他(类)支出451.02万元,占100%;债务付息(类)支出O万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出O万元,0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为177万元,支出决算
18、为451.02万元,完成年初预算的254.81%,主要原因是神行定海山系列活动、约定海那边、省扶持体育发展经费等项目。其中:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为177万元,支出决算为451.02万元,完成年初预算的254.81%,决算数大于预算数的主要原因增加神行定海山系列活动、约定海那边、省扶持体育发展经费等项目。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况舟山市定海区文化和广电旅游体育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出
19、决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.66万元,支出决算为1.98万元,完成预算的18.57%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按规定操作,控制预算,减省开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0悦与2019年度数持平,主要原因是没有出国出境费用发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度数持平,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出决算为L98万元,占100%,与2019年度相比
20、,减少2.85万元,下降59.00%,主要原因是控制预算,减省开支。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为5.50万元,支出决算为0万元。完成预算的0机主要用于机关及下属预算单位人员的出国出境等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有出国出境费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.16万元,支出决算为0万元,完成预算的。虬决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。公务用车购置预算数为O元,支出决算为O元(含购置税等附加费用),完成预算的
21、0。决算数等于预算数主要原因是本单位无需购公务用车。主要用于经批准购置的O公务用车。公务用车运行维护费预算数为O元,支出。元,完成预算的Oo决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为Oo(3)公务接待费预算数为3元,支出决算为L98万元,完成预算的66.00%。主要用于接待接待就餐住宿等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制开支,减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15组,累计IlO人次。外宾接待支出O万元,接待O团组,
22、接待O人次。其他国内公务接待支出1.98万元,主要用于接待就餐住宿。接待15团组,接待IlO人次。(十)机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为108.97万元,支出决算为93.10万元,完成年初预算的85.43%,决算数小于预算数的主要原因人员调动调整;比2019年度减少7.57万元,下降7.51%,主要原因是人员调动调整。(十一)政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额772.34万元,其中:政府采购货物支出154.47万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出617.87万元。授予中小企业合同金额617.87万元,占政府采购支出总额的80虬其中,授予小微企业合同金
23、额617.87万元,占政府采购支出总额的80机(十二)国有资产占有情况说明截至2020年12月31日,舟山市定海区文化和广电旅游体育局及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价IOO万元以上专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,舟山市定海区文化和广电旅游体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,
24、二级项目0个,共涉及资金306.17万元,占一般公共预算项目支出总额的26.93虬组织对2020年度百姓健身房、神行定海山、省体传校阳光体育后备人才基地等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金185.30万元,占政府性基金预算项目支出总额的41.09%。组织对“送戏下乡”“农村电影放映”“神行定海山”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出102.50万元,政府性基金预算支出231.14万元。其中,对“送戏下乡”“农村电影放映”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,进一步完善和加强定海区公共文化基础设施建设;加大文化惠民力度,开展群众喜闻乐见的各类文体活动;打
25、造富有海岛地域特色的文化精品作品;促进全区文化事业大发展、大繁荣。未组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出O万元,政府性基金预算支出O万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果)。舟山市定海区文化和广电旅游体育局在2020年度部门决算中反映送戏下乡及农村电影放映的项目绩效自评结果。送戏下乡项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优二项目全年预算数为76万元,执行数为76万元,完成预算的100虬项目绩效目标完成情况:2020年,开展了“青山绿水金山银山建设生态定海”送戏下乡、“
26、安全始于心.平安贵于行”建设幸福定海”送戏下乡文艺演出、“弘扬清廉文化建设清廉定海“清廉文化进礼堂送戏下乡、“勤俭节约正能量,光盘行动是美德”,“健康定海你我同行“健康素养进礼堂送戏下乡,定海区“海岛服务驿站”越剧专场演出等累计送戏下乡120场(包括非遗送戏)。我们通过送戏下乡活动助推社会和谐稳定,缓解了农民的精神文化生活需要。一直以来,农村都是思想文化宣传的薄弱点,农村生活单调乏味、沉闷,文化设施匮乏,文化产品又很少进入农村,这就导致农民精神生活出现空虚等现象,进而出现了一些不健康、不文明的生活方式。送戏下乡则成为调节农民生活的一剂良药,让农村再次出现和谐、安乐的气氛,它以健康的、积极向上的
27、节目宣传科学、反对迷信,宣传进步、反对落后愚昧,引导农民的价值走向。发现的问题及原因:一是与广大群众日益提升的实际文化需求相比,活动的丰富性还有待提升;二是随着互联网和智能电视的普及和新娱乐方式的出现,常规群众文化活动对青年群体的吸引力逐渐降低,使得群众文化活动的开展受到一定的限制。下一步改进措施:建议加大对群众文化活动的投入,进一步提升群众文化活动内容的丰富性和举办频率。农村电影放映项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优二项目全年预算数为0万元,执行数为26.50万元,完成预算的100%o项目绩效目标完成情况:农村电影放映党和国家实施文化惠民系列工程之一
28、,是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措。是贯彻落实党和国家的惠民政策,是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。如何做好农村电影放映工程,让广大人民群众看到、看好电影,是摆在我们广大电影放映工作者面前艰巨而崇高的任务。3 .财政评价项目绩效评价结果无4 .部门评价项目绩效评价结果送戏下乡项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分IOO分,自评结论为“优二项目全年预算数为76万元,执行数为76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年,开展了“青山绿水金
29、山银山建设生态定海”送戏下乡、“安全始于心.平安贵于行”建设幸福定海”送戏下乡文艺演出、“弘扬清廉文化建设清廉定海“清廉文化进礼堂送戏下乡、“勤俭节约正能量,光盘行动是美德”,“健康定海你我同行“健康素养进礼堂送戏下乡,定海区“海岛服务驿站”越剧专场演出等累计送戏下乡120场(包括非遗送戏)。我们通过送戏下乡活动助推社会和谐稳定,缓解了农民的精神文化生活需要。一直以来,农村都是思想文化宣传的薄弱点,农村生活单调乏味、沉闷,文化设施匮乏,文化产品又很少进入农村,这就导致农民精神生活出现空虚等现象,进而出现了一些不健康、不文明的生活方式。送戏下乡则成为调节农民生活的一剂良药,让农村再次出现和谐、安
30、乐的气氛,它以健康的、积极向上的节目宣传科学、反对迷信,宣传进步、反对落后愚昧,引导农民的价值走向。发现的问题及原因:一是与广大群众日益提升的实际文化需求相比,活动的丰富性还有待提升;二是随着互联网和智能电视的普及和新娱乐方式的出现,常规群众文化活动对青年群体的吸引力逐渐降低,使得群众文化活动的开展受到一定的限制。下一步改进措施:建议加大对群众文化活动的投入,进一步提升群众文化活动内容的丰富性和举办频率。四、名词解释L财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
31、所取得的收入。3,经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到
32、下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
33、购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16 .机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。18 .文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。19 .文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。