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1、附件3在建水运工程执法大检查评分细则一、合同段得分计算合同段的得分满分为IOO分,按工程质量、安全生产管理、工地试验室管理、合同造价管理四个方面得分加权计算,如果存在自查不能真实反映工程实际时,应予自查真实度扣分,自查真实度扣分不大于5分;如因检查中发现的问题对该合同段进行了行政处罚,应加扣5分。工程质量得分满分为100分。各单位工程的工程质量得分=单位工程的工程质量外业检查得分X0.8+单位工程内业资料得分X0.2。工程质量外业检查得分应按工程质量外业检查评分表(附表2)要求计算得分率乘以100进行计算,内业资料得分按内业资料检查评分表(附表2)要求计算得分率乘以100进行计算。实体检测委托
2、相关试验检测单位依据附表2的抽检项目与频率进行检测,执法大检查开始前试验检测单位应提交实体检测合格率汇总表。安全生产管理按附表3进行检查;工地试验室管理按附表4进行检查;合同造价管理按附表5进行检查。当执法大检查存在重要指标不合格(主要是指合同段内混凝土强度不足、预应力张拉压浆严重不到位、出现影响结构安全的裂缝等)、梁板返工、行政处罚、停工整顿等情况,而在自查报告中没有反映的,自查真实度扣5分。当存在有较大质量安全隐患、次要构件返工、限期整改等情况,而在自查报告中没有反映的,自查真实度扣3-4分。当发现有较多一般质量安全隐患,而在自查报告中没有反映的,自查真实度扣1-2分。合同段得分=工程质量
3、得分x0.5+安全生产管理得分X0.3+合同造价管理得分义0.1+工地试验室管理得分X01-自查真实度扣分-行政处罚扣分二、监理办得分计算监理办得分满分为100分,按附表6进行检查,如果存在自查不能真实反映工程实际时,应予自查真实度扣分,自查真实度扣分不大于5分;如因检查中发现的问题对该监理办进行了行政处罚,应加扣5分。监理办管理得分二监理办得分-自查真实度扣分-行政处罚扣分三、建设项目评价得分建设项目评价得分按施工合同段得分与监理办得分的平均值进行计算,如果建设单位出现任意压缩工期、资金不能及时到位、征迁问题处理不到位等问题的,应予建设项目管理扣分,建设项目管理扣分不大于5分。建设项目评价得
4、分=(各施工合同段得分之和+各监理办得分之和)(施工合同段数量+监理办数量)-建设项目管理扣分。附表1合同段评分表工程名称合同段施工单位监理单位单位工程工程质量外业检查得分内业资料得分单位工程得分内河航道工程1内河航道工程2桥梁工程1桥梁工程2码头工程栈桥工程合同段实体质量得分合同段工程评分:工程质量得分安全生产管理工地试验室管理合同造价管理自查真实度扣分合同段权值0.50.30.10.1/得分建设项目评分表工程名称建设单位各施工合同段得分及名次合同段得分名次合同段得分名次各监理合同段得分及名次合同段得分名次合同段得分名次建设项目评价得分=(各施工合同段得分之和+各监理办得分之和)(施工合同段
5、数量+监理办数量)-自查真实度扣分附表2实体检测项目合格率汇总表工程名称:合同段:施工单位:单位工程工程部位实测项目实测数量合格率实测频率航道护岸工程基础混凝土强度每合同段不少于10个测区平面尺寸每合同段不少于20个点墙身混凝土强度每合同段不少于10个测区砌缝宽度每合同段不少于20个点三角宽度每合同段不少于20个点正面平整度每合同段不少于20个点上部结构混凝土强度每合同段不少于20个测区顶面高程每合同段不少于20个点顶面宽度每合同段不少于20个点平整度每合同段不少于10个点相邻段表面高差每合同段不少于10个点桥梁工程下部墩台混凝土强度每墩台不少于2个测区主要结构尺寸每个墩台测24点墩台垂直度每
6、个墩台测两个方向。墩高超过20米时,权值取2桩基、基础低应变每合同段不少于3根钢筋保护层厚度每合同段不少于10个点上部混凝土强度抽查主要承重构件,每座桥用回弹仪或超声波测不少于10个测区。沥青面层压实度或於厚度每20Om不少于1处,每处1点。主要结构尺寸每座桥测10-20点伸缩缝与桥面高差逐条检测钢筋保护层厚度每合同段不少于10个点码头工程下部结构灌注桩桩身完整性每合同段不少于10根打入桩桩身完整性每合同段不少于10根上部结构混凝土强度每合同段同类构件不少于10个测区钢筋保护层厚度每合同段同类构件不少于10个占抗氯离子渗透性能每合同段同类构件不少于1组预制混凝土构件安装接缝宽度房建工程基础混凝
7、土强度每个单体用回弹仪或超声波测不少于10个测区。钢筋保护层厚度每个单体同类构件不少于10个点表面平整度用靠尺检查,每构件表面一处构件尺寸每个构件一处主体结构混凝土强度每个单体同类构件用回弹仪或超声波测不少于10个测区。钢筋保护层厚度每个单体同类构件不少于10个点垂直度或坡度每个单体工程每层抽查10-20点表面平整度每个单体工程每层抽查10-20点钢筋保护层厚度每个单体工程每层抽查10-20点楼板厚度每个单体工程每层抽查12处石化储油罐油消焊缝无损检测同一部位按数量抽检10%涂层附着力和厚度按面积的5%抽检地基处理地基处理地基承载力每IOOO平方抽检1处原材料硅构件原材料水泥每合同段每种标号水
8、泥不小于3组钢筋每合同段每种标号钢筋不小于5组砂每合同段每档砂不小于3组集料每合同段每档集料不小于3组其他原材料锚夹具每合同段每种锚夹具不小于5组压浆料每合同段不小于3组支座每合同段每种支座不小于1组波纹管每合同段每种不小于2组单位工程质量外业检查评分表工程名称:合同段:施工单位:督查内容督查指标检查项目标准分评价等级及评分实得分一级100%二级90%三级80%四级60%混凝材料存放道路场地是否硬化,分类堆存有无混堆、标识是否清晰;水泥存放是否有防雨、防潮措施。10预制场地及设备预制场地及设备是否满足构件预制质量要求。10舲拌合及浇注原材料计量是否符合规范规定;硅无离析,有无漏振、过振。15混
9、凝土裂缝混凝土是否表面存在收缩裂缝、龟裂、结构裂缝状况。20球表面缺陷及修补混凝土表面是否露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷是否有超标状况,混凝土表面有无色差、欠平整等状况。20养护养护方法、时间是否符合要求。10建构件堆放梁板堆放是否符合规范要求。10其它钢筋钢筋存放现场堆存是否防雨、防潮、防锈措施得当,堆放是否整齐,标识是否清晰。10钢筋连接焊接长度、弯折角度是否符合规范规定,有无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷,焊口无裂纹;机械连接所用连接件的材质和连接质量是否符合规范规定。15钢筋绑扎钢筋绑扎牢固,搭接长度及接头所占比例是否符合规范规定;绑扎铅
10、丝头有无伸入钢筋保护层内;钢筋保护层垫块的间距、支垫密实等以及钢筋锈蚀处理及时,是否满足要求。15其它模板模板制作和安装模板和支架是否具有足够的强度、刚度和稳定性,有无明显变形;拼缝是否平顺、严密;脱模剂涂刷是否均匀,有无污染钢筋和舲接茬;底模拆除时间是否符合要求。15拉杆处理拉杆的处理是否符合规范规定。10维护及存放模板是否及时清理、表面清洁;存放方法是否得当,有无防止污染、生锈和变形措施。10其它保护层垫块垫块制作保护层垫块加工制作是否符合设计和规范要求。15垫块质量垫块强度、密实度、尺寸是否符合规范要求。其它於构件安装构件吊运强度起吊强度是否满足设计要求15安装加固沉箱等大型构件安装前,
11、基床面有无回淤沉积物;安装后是否及时进行稳定回填;梁、板等构件安装铺垫砂浆是否饱满、加固及时。10沉井下沉下沉时,碎强度是否满足设计要求;下沉是否均匀,井体有无裂缝;封底接缝有无渗水。10支座安装支座安装位置及密贴情况。15其它桩基沉桩沉桩正位情况,是否及时夹独、截桩,有无拉桩纠偏。20濯注桩钢筋笼定位措施是否有效控制偏位及上浮;桩顶浮浆和松散柱是否凿除干净。20其它基槽和岸坡开挖陆上基槽基底土质和边坡坡度是否符合设计要求;边坡是否无松动和不稳定石;位置及标高偏差符合规范规定;基槽底层若受水浸泡或受冻是否进行处理;槽底超挖是否进行补填。15基坑是否严格执行经批准的施工方案;支护结构有无破坏,土
12、体是否稳定,变形是否符合规范规定,能否确保周边建(构)筑物及坑内设施安全。15其它土基固软地加塑料排水板偏位、回带长度及数量、板底标高、外露长度等是否符合设计和规范要求。10砂井砂的质量是否符合要求,顶部处理是否符合规范规定。10真空预压最终稳定真空度及卸载条件是否符合设计要求。10堆载预压分期、分级加载和卸载是否符合设计和规范规定。10振冲留振时间、振冲点位置是否符合设计要求。10强夯夯能、夯击次数、遍数及间歇时间是否符合设计要求。10其它钢结构螺栓连接高强螺栓的型式、规格和技术条件是否符合设计要求和有关标准规定;初拧、终拧是否符合要求;螺栓穿入方向是否一致,外露丝扣是否不少于2扣。15涂装
13、除锈彻底,油漆涂刷遍数和干漆膜厚度是否符合要求,涂刷是否均匀、漆膜完整。15其它土方回填分层厚度是否满足设计和规范要求。10弃土是否满足设计和规范、标准要求。有无违规弃土造成环境和安全事故情况。10其它浆砌块石胸墙块石块石尺寸、材质是否符合设计和规范要求。10砌筑和勾组砌形式是否符合设计要求,砂浆是否饱满、勾缝是否密实牢固。10其它护底护滩护坡软体排铺设软体排是否违反设计要求,铺设是否在松散或淤泥质土质基层。10岸坡开挖开挖范围和坡度是否满足设计要求,边坡是否稳定、平整、无贴坡,开挖弃土是否违规弃于坡脚。10垫层及倒滤层分层、级配和铺设范围是否满足设计要求。10面层、明沟砌块铺砌是否平整、均匀
14、,基层是否外露;砌筑是否紧密,组砌形式是否符合设计及规范要求;明沟是否满足工程载、集水需要,排水通畅。10其它筑坝坝体抛筑抛填料级配是否满足设计要求;定位是否准确、抛填均匀。15坝面构件安装块体是否完整、摆放均匀,有无局部隆起,数量是否少于设计要求。10坝面硅及铺砌坝面舲浇注是否密实,有无离析、有无振漏,养护措施是否符合要求;砌块铺砌是否平整、紧密、均匀、充填密实,基层是否外露,勾健是否饱满牢固,组砌形式是否满足设计要求。10其它士工织物拼接士工织物的拼幅、搭接及缝接是否满足设计要求和规范规定,缝接方式是否先试脸后实施。10防老化土工织物在储存和施工过程中是否满足规范中有关防老化的规定。10其
15、它围堰开挖式开挖范围、标高及坡度是否符合设计要求,开挖断面的平均棱角线是否不小于设计断面,围堰内能否适合干底施工。10筑坝式筑坝的形状、断面尺寸、抛填料级配是否符合设计要求,定位是否准确,抛填是否均匀,围堰内能否适合干地施工10其它其它情况路基路面路基填筑填料质量、填筑质量(厚度、碾压)、临时排水是否符合要求10台背回填台背回填是否符合设计和规范要求10路面摊铺和碾压情况、接缝处理、层间处理是否符合设计及规范要求10其他总体前后沿线前后沿线是否顺直20实体检测实得分二总检测合格率XlOO100其它合计应得分:实得分:得分率:%自查人签名(检查人签名):年月日(公章)监理单位意见:年月日(公章)
16、建设单位意见:年月日(公章)注:工程质量外业检查得分应采取观察检查、必要量测和共同确定的方法确定。一级:施工精细化和标准化,质量控制亮点多;外观质量总体好,无表面缺陷;各项实体质量检测均完全符合设计及规范要求,实体检测得分不低于95分。二级:施工规范化,质量控制有亮点;外观质量总体较好,有少量一般表面缺陷,各项实体检测有允许偏差,但未超过允许偏差的1.5倍,实体检测得分不低于90分。Ioioioioioioioioioio三级:外观质量总体一般;观察范围有较多一般表面缺陷,或者有较多修补痕迹,但不需要进行重新修补;实体检测得分不低于80分。四级:外观质量总体一般,表面缺陷多,需经技术处理方不影
17、响工程正常使用,实体检测得分不低于80分。内业资料检查评分表合同段:施工单位:分类主要检查内容及要求标准分评价-级100%)二级(90)三级-A10施工原始记录齐全10现场质量检验报告单等检验数据齐全10规范化资料及时,与工程同步10资料述原性好,真实10资料填写规范,签认及时,无代签现象10资料归档规范,有专人负责10其他资料对省、市质监局(站)检查意见反馈及时,齐全10监理、指挥部指令闭合,资料齐全10工程过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析齐全、完整10对质量事故、安全事故处理资料齐10质保体系质保体系建立、完善10质保体系及检查程序运行良好10合计应得分:实得分:得分率:%年月
18、日(公章)建设单位意见:年月日(公章)附表3安全生产管理工作检查评分表合同段:施工单位:检查内容分值检查指标检查内容及扣分标准扣分原因扣分内业台账4安全管理体系1、施工单位安全生产许可证已过期,扣2分;2、未建立安全生产管理组织体系,扣2分;3、未按规定配备专职安全管理人员,缺少配备一名扣1分;4、责任书未逐级签订,发现一处扣1分;责任书签订不规范,发现一处扣0.5分。3人员管理1、“三类人员”证书伪造,发现一人次扣2分;特种作业人员或特种设备作业人员未持证上岗,发现一人次扣1分2、“三类人员”未持有交通系统颁发的证书,发现一人次扣0.5分;“三类人员”证书到期未复审,发现一人次扣05分;3、
19、特种作业人员或特种设备作业人员证书到期未复审,发现一人次扣0.5分。3安全生产制度1、安全生产例会、教育培训、安全费用、安全检查、消防安全、事故报告等制度缺一项扣1分;2、制度落实执行不到位,扣0.5分。3安全生产检查1、重大安全隐患未挂牌督办,扣1分;2、未定期开展工程安全生产检查活动,扣1分;3、发现安全隐患未及时整改,进行闭合管理,扣1分;4、未落实执行上级部门的各类安全检查专项活动,扣1分。3平安工地建设1、未制定“平安工地”建设方案或未成立“平安工地”建设活动领导小组,扣1分;2、未按规定频次组织开展考核评价工作,扣1分;3、考核评价工作不规范、不到位,扣0.5分。2安全宣传教育1、
20、未按规定对从业人员进行三级安全教育、岗前安全教育、技术交底和风险告知,发现一处扣0.5分;2、未组织开展“安全生产月”活动,扣1分。2安全生产费用1、安全生产费用使用不规范,被挪用,扣1分;2、未对施工现场作业人员办理意外伤害保险,扣1分;3、无安全生产费用使用计划或台账不清,扣0.5分。3风险管理1、未对本工程开展施工安全风险评估,扣1分;2、未对本项目存在的风险源进行总结分析及提出防控措施,扣1分;3、应急预案编制不全,或应急预案无针对性,扣0.5分。4、未定期组织应急演练,扣1分;3全项案临用电安专方及时电1、未梳理本项目危险性较大工程清单,扣1分;2、未按规定编制危险性较大工程安全专项
21、施工方案或制定临时用电方案,发现一项扣05分;3、方案未按规定报批或组织专家论证,发现一项扣0.5分;4、无电工巡视维修保养记录或记录不连续的,扣0.5分;2施工机械设备1、未按规定进行“一机一档”管理,扣1分;2、无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账,扣1分;3、特种设备未经检验或验收,发现一台扣0.5分;4、起重设备吊装无试吊记录,发现一台扣05分;5、自拼式起重设备无联合验收记录,发现一台扣0.5分。2安全管理台帐1、未按规定台帐类别进行建档,扣1分,2、台帐记录整理不及时、不真实、不完整,发现一处扣0.5分施X现场5施工驻地及加工场1、办公、生活和生产区域选址不合理,且未按规定封闭
22、设置,扣2分;2、生活区内存放易燃易爆危险品,扣2分;3、装配式房屋无材料合格证或验收证明,扣1分;4、拌合、预制和钢筋等加工场区域划分不合理,标识不明显,发现一处扣0.5分;5、场地未硬化或未设置排水系统,发现一处扣0.5分;6、梁板堆放不符合规范要求,无防倾覆措施,,发现一处扣0.5分。5场全志护现安标防1、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定,发现一处扣0.5分;2、交通要道、重要作业场所等危险区域未设置安全警示标志、标牌,发现一处扣0.5分;3、施工机械未按要求设置安全操作规程牌,发现一处扣0.5分;4、个人安全防护不符合规定,发现一人扣0.5分。4消防和危险品1
23、、危险品存放、使用、管理等不符合规定,扣2分;2、未确定消防安全责任人,扣1分;3、施工现场消防器材配备不足或已过期,发现一处扣0.5分。5临时用电1、临时用电未采用TN-S接地接零保护系统,不符合“三级配电、两级保护”要求,保护零线与工作零线混接,发现一处扣0.5分;2、配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”,发现一处扣0.5分;3、电闸箱无门、无锁、无防雨措施,电线老化、破皮未包扎,发现一处扣0.5分;4、隧道施工或潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压,发现一处扣0.5分。5、临时用电架设不规范,扣1分。5模板、支架及脚手架1、大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方
24、案,扣2分;2、支架未经预压而投入使用,扣2分;3、钢管、扣件等材料未经检测检验,扣1分4、脚手架未按规定设立剪刀撑,或未按要求进行基础处理,或未按要求设置固定措施,发现一处扣0.5分。5施工机具1、预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施,千斤顶的对面及后面站人,发现一处扣0.5分;2、外露传动部位无安全防护罩,露天设备无防雨设施,发现一处扣0.5分;3、乙烘瓶、氧气瓶之间安全距离小于规定或乙烘瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于规定,发现一处扣0.5分;4、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的,发现一处扣0.5分.5施工船舶1 .船舶证书不符合要求,发现一处扣2分;2 .施工船舶未按规定航区
25、或水域作业,发现一处扣1分;3 .施工船舶存在超载或严重偏载现象,发现一处扣1分;4 .交通船未持证运营、或未配备足够救生设备,发现一处扣0.5分。5起重作业1、起重设备未经检验投入使用,发现一处扣2分;检验合格铭牌未悬挂于明显位置,发现一处扣0.5分;2、塔吊基础不符合要求,扣2分;3、钢丝绳磨损、断丝超标,发现一处扣0.5分;4、轨道式起重机无有效限位或保险装置,未作业时不使用夹轨钳,发现一处扣0.5分;5.大型构件空中停留操作人员离开或吊装施工无指挥人员,发现一处扣0.5分。4高处作业1.高处作业未设置上下通道或爬梯,或脚手架外侧未设置密目式安全网,发现一处扣1分;2、作业平台脚手板未铺
26、满或存在翘头板,发现一处扣1分;3.高处作业人员安全带无牢靠悬挂点,发现一处扣1分。4基坑作业L基坑边坡不符合安全要求,基坑边沿堆物小于安全距离,发现一处扣1分;2 .基坑支护未按规定观测或支护设施产生变形,发现一处扣0.5分;3 .基坑未按规定设置上下通道或通道设置不符合要求,发现一处扣0.5分。7桥梁工程1、未按安全专项施工方案进行施工,扣3分;2、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯,扣2分;3、立柱墩柱施工未按规定设置施工爬梯或施工作业平台,发现一处扣0.5分;4、挂篮未进行静载试验,扣2分5、架桥机平衡配置、限位及支垫不稳固,或梁板吊装就位后,未及时进行稳固,发现一处扣0.5分;
27、6、现浇桥梁施工过程中临空、临边未设置安全防护或安全防护设置不规范,发现一处扣0.5分;7、跨线施工时未设岗哨管理,或未设置防护措施、或未设置防坠落措施,发现一处扣05分。施工现场7头程通建物码工或航筑1 .未经海事部门审批发布的航行通告,无作业许可证,租用“三无”船舶,或未按安全专项施工方案进行施工,发现一处扣3分;2 .船舶、水下作业人员无证上岗,值班人员脱岗,每发现一处扣0.5分;3、水上各类作业平台或人行通道无安全防护设施,或不符合搭设要求,每发现一处扣1分。4、打柩船绑、吊桩钢丝绳扣不符合规定,吊桩时吊点不符合要求,每发现一处扣1-2分;5、挖泥船、水上构件吊装主吊钢丝绳磨损、断丝超
28、过标准,每发现一处扣12分;6、打t过程中作业人员有“三违”现象的,每发现一起扣1分;7、船舶作业未显示水上作业信号灯、旗,夜间作业照明不足,每发现一处扣0.5分。7航道工程1、未经海事部门审批发布的航行通告,无作业许可证,租用“三无”船舶,或未按安全专项施工方案进行施工,发现一处扣3分;2、爆破船作业未按要求存放炸药和雷管,扣3分;3、抛石后或船舶在拖航过程中,未对施工机械封固,扣2分;4、铺排船上起重吊装时,无专人指挥,发现一处扣0.5分;5、各类围堰未定期进行安全监控监测,发现一处扣扣0.5分;6、挡墙施工作业平台安全防护、防坠设施不足,发现一处扣0.5分。内业台帐得分施工现场得分综合得
29、分年月日(公章)年月日(公章)建设单位意见:年月日(公章)注:内业台帐所含检查指标均为必查项;施工现场所含检查指标中,如本施工合同段未涉及到,则不予计分。自查评分方法如下:内业台帐检查评分S:S=30-B其中:B为内业台帐所查内容扣分施工现场检查评分T:T=(D-C)D70其中:C为施工现场所查内容扣分;D为施工现场所查内容应得分。本施工合同段安全生产管理工作综合得分U(满分100分):U=S+T工地试验室检查用表合同段:施工单位:指标分值检查内容扣分原因得分总体情况、环境条件10是否经备案审核后开展检测业务;4总体布局合理,环境整洁;试验室内通风、采光良好;2试验室遗弃的废渣、废液、废样等有
30、害物质的处理是否符合环保要求;4消防设施是否完善;试验留样是否规范;残样保留是否满足要求;3试验检测环境是否满足技术标准规定的要求,并有相应的应急保障措施。仪器设备管理情况4仪器设备实物及配置清单是否相符(是否满足工程实际需要);2仪器设备使用是否真实、及时、规范;设备维护是否到位;4仪器设备状态是否有效;校准证书、校准证书是否进行有效性判定;2仪器设备档案管理是否规范。管理、质保体系情况2组织管理与机构框图是否上墙;2各项管理制度是否齐全、运行有效;2人员分工及职责明确;6试验检测原始记录、报告的规范性和完整性(含漏签、漏盖章);5试验检测原始记录是否存在誉抄现象;12是否存在虚假资料;严重
31、违反试验检测技术规程操作;5试验检测台帐的规范性和完整性;试验检测不合格事项以及不合格报告情况;5检测频率、参数是否满足规范或合同要求;2档案管理是否规范;资料是否及时归档;4母体机构检查、管理的到位情况。人员情况4持证试验检测人员是否满足要求;2工地试脸室试验检测人员变更审批手续是否完整;3是否存在代签现象;报告签字人是否具备相应的资格;2请销假制度的执行情况。其他行为2有无超越业务范围承担试验检测任务;2采用的技术标准、规范和规程是否合法现行有效;3外委试验单位是否具备交通试验检测等级及相应的参数;3各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况。总计IOO/建设单位意见:监理单位意见:年月
32、 日(公章)年月 日(公章)合同与造价工作检查及评分表合同段:施工单位:指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分主要管理人员201、主要管理人员未按合同到位的,项目经理、总工和其他主要管理人员每发生1人次,分别扣3分、2分和1分;未有效履职的,或由他人代行全部或部分管理职权的,项目经理、总工和其他主要管理人员每发生1人次,分别扣2分、1分和0.5分;2、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的,项目经理、总工和其他主要人员每发生1人次,分别扣3分、2分和1分;调换按规定办理了报批手续的,项目经理、总工和其他主要管理人员每发生1人次分别扣1.5分、1分和0.5分;3、替换人资格条件(包括职称、资质等
33、)有低于投标文件承诺的,每发生1项次,在第2款基础上分别再扣2分、1分、0.5分;4、主要管理人员不能提供相应承包人缴纳的社保证明,每发生1人次扣2分。主要设备151、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的,每项扣1分;2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的,每项扣1分;3、主要机械设备不能提供自有、租赁、或分包单位携带的有效凭证的,每项扣1分。分包与劳务151、承包人未建立分包管理制度的,扣2分;制度不完善的,扣1分;2、存在违法分包行为的,每项次扣2分;3、专项分包和劳务合作合同未按规定报批或备案的,每项次扣2分。计量支付151、计量申报资料存在欠齐全或计量报表、中间检验单等填写
34、、签认不全或内容不准确,以及无计量草图、计算式等情况的,每项扣1分;2、计量过程中存在未按工程量清单及合同、规范计量的,或未按进度计量的,或重复计量、多计冒计、工程量计算错误的,每项扣1分;3、各类预付款、价格调整款,存在资料或签认不全,或计算不正确等情况的,每项扣1分。4、资金不到位导致支付不及时、不足额的,每期扣3分。变更151、变更单价存在未按合同条款规定确定,组价和分析材料欠缺或不合理,报价明显不合理等情况的,每项扣1分;2、变更工程量的计算有错误的,每项扣1分;3、为增加造价而存在不合理的强行变更、擅自变更、有意变更等情况的,每项扣5分;流动资金10流动资金未按投标文件承诺全额到位的
35、,按到位额度得比例扣110分。台帐51、未建立项目部主要管理人员台帐的扣1分,台帐不齐全扣0.5分2、未建立主要机械设备动态台帐的扣1分,台帐不齐全扣0.5分3、未建立分包与劳务台帐的扣1分,台帐不齐全扣0.5分4、未建立计量支付台帐的扣1分,台帐不齐全扣0.5分;5、未建立变更台帐的扣1分,台帐不齐全扣0.5分;其它51、在监督检查中不配合检查人员提供相应资料或信息,或故意提供虚假信息的,酌情扣15分;2、索赔事件发生后,未按合同要求及时办理索赔事项的,每项次扣2分;3、存在其它不规范、不合理的造价与合同行为的,每项次扣0.5分。总计/年月日(公章)监理单位意见年月日(盖章)建设单位意见年月
36、日(盖章)项目部主要人员到位确认表项目名称承包人合同号项目部主要人员合同要求到位人员实际到位人员与承包人劳动社保关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格项目经理项目副经理总工程师港航工程师桥梁工程师测量工程师试脸工程师安全工程师质检工程师财务自查汇总人员到位率%;身份符合率%;替换率%,资格符合率%监理核查意见业主核查确认意见注:附有效身份、与承包人社保关系、资质资格、业绩简历等凭证。主要机械设备到位确认表项目名称承包人合同号机械设备名称合同要求到位机械实际到位机械机械设备来源(自有/租赁/分包)符合合同和施工要求情况型号到位时间数量型号到位时间数量自查汇总到位率%;替换率%;自有率%;租赁率%;分包率%;符合要求率%监理核查意见业主核查确认意见注:附有效凭证流动资金到位情况确认表项目名称承包人合同号承诺提供本合同使用的流动资金金额(元)实际到位流动资金金额(元)凭证日期自查情况流动资金到位总金额:;自有资金率:%;银行贷款率:%;监理核查意见业主核查确认意见注:附银行相关帐单。专项工程分包情况确认表项目名称承包人合同号分包人名称分包合同号分包工程内容/合同实施时间累计完成金额/分包合同价(元)分包合同报备情况分包人资格符合情况自查汇总监理核查意见业主核查确认意见注:附专项分包合同劳务合作情况确认表项目名称承