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1、建设项目全过程审计用表序号表格名称综合类(八)表A-I审计需求调查表表A2审计通知书表A-3承诺书表A4授权委托书表A5审计所需资料清单表A-6工程资料移交清单表A-7工程资料归还签收单表A-8建设项目审计实施方案表A-9审计会议纪要表A-IO审计程序表表A-Il审计日记表A12审计工作底稿表A-13审计取证函表A-14审计访谈记录表表A-15现场勘查记录表表A-16问询函表A17工作联系函表A-18征询意见函表A-19文书送达回证表A-20回访记录表表A-21工程审计报告书流转操纵表表A-22工程审计三级复核记录表A-23工程审计报告档案总表表A-24全过程审计业务类工作底稿目录总表表A-2
2、5建设项目阶段性审计备忘录二工程类(B)表B-I基建程序执行情况调查表表B-2建设项目管理制度调查表表B-3建设项目基本情况表表B-4审计有关资料提供情况一览表表B-5招投标情况审查表表B-6合同管理情况审查表表B-7合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-IO工程进度情况统计表表B-Il工程进度款支付审批单表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单表B-14工程签证价款审批单表B-15材料、设备价款审批单表BJ6工程索赔审批单表B-17工程造价审计情况统计表表B-18项目的社会效益与社会影响情况统计表三财务类(C)表C1投资及完成情况一览
3、表表C-2物资盘点情况审查表表C-3资金来源及到位情况统计表表C-4概算执行情况比较表表C5贷款合同检查记录表C-6在建工程结构分析表表C-7要紧合同核对表表08资金来源结构表表C9凭证(交易)检查表表C-Io年度会计账户余额与年度审计报告核对表表C-Il工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表012竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14竣建03表其他工程与费用明细表与会计账户核对表C-15估计未完工程检查表表C-16建设资金使用明细表表C17交付使用资产表表C-18重要事项签证单表C19标书收入(或者中标服务费收入)检查核
4、对表表020被审核单位基本情况表表C-21客户单位基本情况表表C-22业务项目基本情况表表C-23基本建设项目竣工财务决算报表表C-24建竣决01基本建设项目概况表表C25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审计需求调查表编号:项目名称委托单位建设单位工程概况审计性质工程结算审计工程决算审计工程管理审计工程专项审计审计内容 项目法人制资本金制执行情况审计工程进度审计 内部操纵制度审计工程施工质量管理审计 建设程序程序审计监理制执行情况审计 设计勘查审计工程投资管理审计 工程拆迁审计安全文明施工管
5、理审计 工程招标投标审计口环境保护管理审计 工程合同管理审计工程竣工审计 设备与材料采购审计工程财务管理审计审计方式 全过程跟踪审计(需常驻工作人员) 全过程阶段性审计(不需人员常驻现场,但需阶段性的开展审计工作) 事后审计(结算、决算、后评价审计) 配合委托方开展审计工作其他编制人:编制日期:审计通知书编号:天工审*号致:根据委托(审计业务约定书编号:),将由我公司对贵单位负责筹建的项目进行审计,按照审计工作计划的安排,现对责单位发出审计通知书,并请贵单位配合下列事项:1、请按审计所需资料清单准备审计所需资料;2、请填写审前调查表:项目基本情况表、投资及完成情况一览表、基建程序执行情况调查表
6、,并请在一年月日前填写完成并提交我公司;3、请签署并提交关于建设项目审计资料的真实性、完整性的承诺书;4、请提交贵单位关于本建设项目的各项管理制度文件汇编;5、请调配有关人员配合审计期间审计工作的进行,并签署授权委托书;我公司负责联系人:,电话:,手机:;如有疑问,请及时联系。感谢配合!附件1:审计业务约定书;附件2:审计所需资料清单;附件3:项目基本情况表;附件4:投资及完成情况一览表;附件5:基建程序执行情况调查表;附件6:承诺书;附件7:授权委托书。天职(北京)国际工程项目管理有限公司年月日承诺书(审计单位):我单位按照审计通知书(天工审*号)要求向审计组提供了工程决算资料、财务会计资料
7、与有关资料(详见提供审计资料清单),现特此作出如下承诺:按照要求向审计组提交的下列“提供审计资料清单”所列的各类财务会计资料、工程结算、决算等有关资料是按照中华人民共与国会计法、国有建设单位会计制度与国家其他有关财务会计法的规定编制的,公允地反映了我单位的项目建设、财务收支情况。向审计组提供的项目批准建设的有关文件、征地、拆迁、设计与招标投标文件,设计、监理、施工合同及结算资料,采购设备及材料合同、清单、发票及入库资料,设计变更、签证资料及竣工图纸等资料是真实、合法、完整的。上述承诺,如有虚假愿承担有关法律责任。建设单位名称:(签章)法定代表人(或者授权代理人):(签章)建设项目负责经理:(签
8、章)授权委托书本授权委托书声明:我系单位的法定代表人,现授权委托我单位为我的授权委托人,以我单位的名义参加项目的审计工作,授权委托人所签署的一切文件与处理与此有关的一切事务,我均予承认。特此委托。建设单位名称:(签章)法定代表人:(签章)年月日审计所需资料清单被审计单位:项目名称:编号:序号资料名称1建设项目的内部操纵制度、组织框架图2项目建议书3项目可行性研究报告4项目可研报告评估及审批文件5环境影响报告及审批文件6项目初步设计的申报与审批文件7建设用地规划许可证8建设工程规划许可证9建设工程施工许可证10工程质量监督注册登记11国有土地证明文件(建设用地批准书、国有土地使用证、原土地使用证
9、明)12房屋拆迁许可证13项目概算与调整概算批文14施工图审查资料15图纸会审记录16与建设项目有关的会议决议、纪要17招标公告(设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等)18资格预审文件(设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等)19招投标文件(设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等)20评标记录(设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等)21建设项目合同台帐(合同付款台帐)22合同、协议(可研、招标代理、设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等)23施工图或者竣工图24监理规划25监理月报26监理日记27监理旁站记录28材料、设备进场检验资料29分部分项工程验收资料30工程竣工验收报告3
10、1建安工程结算一览表32工程结算书(计量月报)33工程量计算书34材料、设备认价单35施工组织设计36工程变更签证资料(洽商资料)37工程索赔资料38隐蔽工程资料39工程竣工决算报表(竣工决算概况表、竣工财务决算表、交付使用财产总表、交付使用资产明细表)及编制说明40分年度固定资产投资计划及建设资金的实际到位情况41会计核算与基建财务管理制度42建设方统供设备、材料清单43与工程有关的总帐、明细帐及会计凭证等会计资料44建筑工程、安装工程、设备、待摊投资及工程有关往来帐明细表45结存货币资金46工程物资盘存明细表47设备清查盘点明细表48工程款、设备材料采购款及其他合同支付情况表49与工程有关
11、的房产证、土地使用权证(土地出让合同车辆行驶证等产权证明文件说明:本清单一式二份,提供贵单位一份,审计单位保留一份;请贵单位在收到该资料清单后7日内向咨询单位提供有关资料。如不能提供,请书面说明原因。被审计单位签字:时间:工程资料移交清单工程名称:建设单位名称:序号资料名称移交份数备注123456789101112131415委托方经办人:年月日资料接收人:年月日委托方确认资料归还:表A-7工程资料归还签收单天职(北京)国际工程项目管理有限公司:现收到你公司归还的下列文件资料序号文件资料名称份数备注编制单位:编号:说明:签收单位:签收入:日期:建设项目审计实施方案编号:项目概况项目名称建设规模
12、建设单位编制根据审计范围审计内容与审计重点审计步骤与进度计划审计组组长专业负责人成员资料员审计分工审计组所在项目负责合伙人审核意见质量与标准总监审核意见编制人:编制日期:审计会议纪要建设单位:会议记录人:索引号:审计项目:复核人:页次:会议时间:地点:弁加单位及人员:会议内容:与会人员会签:审计程序表单位名称:修制人:日期索引号:项目名称:震核人:日期页次:审计程序及要紧内容是否适用审计日记索引审计发现问题简述是否一、收集与审计有关的资料,审计资料的来源、是否提供或者齐全,与提供时间等,具体情况详见审计有关资料提供一览表。二、取得所需资料后,执行如下审计程序,对有关建设项目审批程序的信息进行统
13、计、测试分析、调查及抽查等工作。1、2、填表说明:1、编制各分项审计程序表是开展下步审计工作的基础;2、本表应在开展审计工作前,根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。审计日记审计人员审计分工日期审计工作具体内容证据索引号年月曰审计项目:索引号:共XX页第XX页审计工作底稿索引号:A-01被审计单位名称审计事项会计期间或者者截止日期审计人员编制日期审计结论或者者审计查出问题摘要及其根据复核意见复核人员复核日期共页第页附件(共页)审计取证函索引号:共页第页被审计(建设单位)单位名称审计事项实施审计期间或者截止日期审计事项摘要审计人员编制日期被审计单位意见(签章)被审计单位负责人日期附件
14、:份审计访谈记录表建设单位:建设项目名称:编号:序号问询事项访谈记录被访谈人签字记录人:记录日期:现场勘查记录表号:建设项目名称建设单位名称施工单位名称监理单位名称现场勘查记录:施工单位人员(签字):监理单位人员(签字):建设单位人员(签字):审计单位人员(签字):记录入:问询函建设单位:建设项目名称:编号:(单位)根据委托,由我公司负责对建设项目进行工作。现有如下事项我们不太明确,特发函向贵方予以询问。问询事项:1、2、3、附件:单位名称:项目负责经理:现就问询事项答复如下:附件:被问询单位名称(签章):负责人:年月日注:本表一式三份发被问询单位,由被问询单位答复并签章后返回两份。工作联系函
15、编制单位:编号:致(单位):事由:内容:发出单位名称:项目负责经理:(签字)注:重要联系单应加盖单位公章,有关单位各取一份。征询意见函受贵单位委托,我们对的审计工作业已完成,现将审计报告书初稿呈上,请于年月日前,将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送(寄)回我公司,在上述规定期限内没有提出书面意见的,视为对报告书没有异议。天职国际会计师事务所有限责任公司天职(北京)国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下:委托单位负责人签名:委托单位公章:年月日表A-19文书送达回证编号:受送达单位送达地点发送单位事由文书名称份数每份页数送件人收件人收到日期回访记录表编号
16、:项目名称合同编号委托单位服务内容序号评价事项委托单位意见1业务水平口很满意满意口通常口较差口很差2管理能力口很满意满意通常口较差口很差3规范服务口很满意满意口通常口较差口很差4职业道德很满意满意口通常口较差口很差委托方建议:委托方(签章):日期:工程审计报告书流转操纵表索引号:页次:客户名称:报告书份数:项目名称:项目类别:报告书编号:业务约定书编号:收费金额:签名年月曰时备注撰稿人:项目负责经理:项目负责合伙人:总工程师:总经理签发:打印:校核:复印装订:盖公章:领取报告人:注:1.本表与报告书手稿一并流转,逐级短核并签字。2 .务必随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应
17、归档资料。3 .每一步骤执行人务必在认真执行各项程序后签字。4 .全部流转完毕后,随表附正式报告一份交行政与客户部归档。工程审计三级复核记录委托单位名称:索引号:审计项目名称:复核人执行内容是否不适合复核意见特殊说明1、是否已签订了委托审计业务约定书2、是否对建设单位发出审计通知书3、建设单位是否出具资料的真实性、完整性负责的承诺书4、是否进行已编制审计实施方案5、是否已收集齐全审计有关资料(或者对未提供完整的资料的说明)项目负责经理签字:6、是否实施了必要的审计程序7、审计内容是否符合委托方的要求项目负责8、是否已进行工程现场勘察经理9、审计证据是否充分10、审计人员是否均按要求编制审计日记
18、、审计工作底稿11、查处的问题有无端制审计取证函发建设日期:单位并取得回函12、建设单位有无反馈征询意见函同意审计报告初稿内容13、审计报告内容是否齐全、规范,数据是否准确14、归档的资料是否齐全1、是否对审计实施方案进行复核项目负责合伙2、审计组是否按审计实施方案实施审计人签字:项目负责合伙人3、是否对审计取证函进行了复核4、是否对审计报告初稿进行了复核5、项目负责经理对审计人员的监督指导是否恰当日期:专业标准与质量总1、项目负责经理是否按要求进行了复核质监部负责人签总经理签字:2、项目负责合伙人是否按要求进行了有关的复核字:监及总经3、是否满足委托方要求理4、审计程序是否已经执行完毕日期:
19、日期:工程审计报告档案总表委托单位名称:委托审计项目:报告书编号:本项目档案共卷工程项目地点:档案目录:Z-综合类工作底稿X业务类工作底稿Z-1*建设工程委托审计业务约定书X-1“全过程审计业务类工作底稿目录总表Z-2*审计目的调查表X-2*建设工程审计报告Z-3*审计通知书X-3审计报告附表Z-4*审计所需资料清单X-4*审计工作底稿Z-5*项目基本情况表X-5审计程序表Z-6*投资及完成情况一览表X-6审计有关资料提供一览表Z-7*基建程序执行情况调查表X-7审计日记Z-8*审计资料的真实完整承诺书X-8监盘记录Z-9*建设项目审计实施方案X-9现场勘查记录Z-10*审计资料交接单X-10
20、审计访谈记录Z-11工作联系函X-11审计取证函Z-12*工程审计报告书流转操纵表X-12其他审计证据资料(包含测试表格、汇总表格、其他资料等)Z-13*工程审计三级复核记录Z-14*工程审计报告档案总表Z-15会议记录Z-16文书送达回证Z-17”回访记录表(可在审计报告发出后归档)职别姓名简签资料员项目负责经理注:1、资料名称前有号的,是务必具备并要求归档的资料;2、凡有需要归档的资料请在相应项目打,并将资料编号后归档。全过程审计业务工作底稿目录总表项目名称:审计工作底稿一士审计资料提供小j审计程序表审计日记一览表审计证据索引底稿内容索引号索引号索引日记内容审计取证其他证据索引号内容索引号
21、内容A-1项目法人及资本金制度执行审计A-2A-3A-4-1项目法人制审计A-5-1A-6-1A-4-2资本金制度审计B-1内部操纵审计B-2B-3B-4-1内操纵度建立情况B-5-1内部操纵制度不健全B-6-1建设单位组织机构体系B-4-2投资操纵制度的完备性B-5-2*制度与国家*法规冲突B-6-2内部操纵制度C-1审批程序审计C-2C-3C-4-1前期决策审计C-5-1概算批复时间晚于开工日C-6-1申报及审批程序C-4-2审查开工前的准备情况C-5-2没有及时办理施工许可证C-6-2竣工验收记录等有关C-4-3审查工程验收.C-6-3其他D-1设计勘查审计D-2D-3D-4-1设计单位
22、资质、招投标D-5-1设计出现质量事故D-6-1D-4-2设计质量D-5-2D-6-2D-4-3勘查质量E-1工程拆迁审计E-2E-3E-4-1征地拆迁管理E-5-1E-6-1E-4-2拆迁补偿与安置补偿E-5-2E-6-2E-4-3F-1工程招标投标审计F-2F-3F-4-1勘查设计招投标F-5-1施工招标过程不规范F-6-1F-4-2监理单位招投标F-5-2F-6-2F-4-3施工承包商招投标F-4-4材料、设备招投标G-1合同管理情况审计G-2G-3G-4-1G-5-1G-6-1G-4-2G-5-2G-6-2G-4-3G-6-3H-1设备材料采购审计H-2H-3H-4-1H-5-1H-6
23、-1H-4-2H-5-2H-6-21-1工程进度审计I-2I-31-4-11-5-11-6-1I-4-2I-5-2I-6-2J-1质量管理审计J-4-1建设单位的质量操纵J-5-1*施工质量不符合图纸规范要求J-6-1I-4-2施工单位质量操纵J-5-2*材料的检验频率不符合要求J-6-2I-4-3质量监督部门的监督情况J-5-3*出现质量事故J-6-3J-4-2工程验收情况.I-4-4现场质量检查.I-4-5质量事故K-1监理制执行情况审计K-2K-3K-4-1K-5-1K-6-1K-4-2.K-5-2K-6-2L-1投资管理审计L-2L-3L-4-1工程进度款的支付情况L-5-1L-6-1
24、L-4-2概算审核情况L-5-2L-6-2L-4-3变更洽商审核情况L-4-4工程结算审核情况M-1环境保护与水土保持审计M-2M-3M-4-1M-5-1M-6-1M-4-2M-5-2M-6-2M-4-3N-1工程安全与文明施工审计N-2N-3N-4-1N-5-1N-6-1N-4-2N-5-2N-6-20-1工程竣工审计0-20-30-4-10-5-10-6-10-4-20-5-20-6-2P-1财务管理审计P-2P-3P-4-1P-5-1P-6-1P-4-2P-5-2P-6-2注:1、阶段性审计工作完成后,请编制此表,用于资料的归档。表中内容可根据具体项目实施情况加以改动及删减;2、该表的内
25、容仅为参考,请结合项目具体情况判定审计日记、审计取证、其他证明材料的内容,划分份数;3、上述存档资料原则上均为书面的资料;4、取证函应附有关的证明材料。建设项目阶段性审计备忘录编号:建设项目名称审计性质本审计阶段开始时间年月日本审计阶段截至时间年月日本阶段参审人员项目负责经理:专业审计负责人:其他参审人员:本阶段要紧审计事项审计进展描述下阶段审计需重点关注事项:编制人:编制日期:基建程序执行情况调查表项目名称:序号基建程序名称批准情况备注1项目建议书报送单位:日期:文号:编制单位:资质:批准单位:日期:文号:申请总投资:批准总投资:申请建筑面积:批准建筑面积:2环境影响评估报告报送单位:日期:
26、文号:编制单位:资质:批准单位:日期:文号:批准要紧内容:3可行性研究报告报送单位:日期:文号:编制单位:资质:批准单位:日期:文号:申请总投资:批准总投资:申请建筑面积:批准建筑面积:批准要紧内容:4初步设计概算报送单位:日期:文号:编制单位:资质:编制要紧内容:批准单位:日期:文号:批准要紧内容:5概算调整报送单位:日期:文号:编制单位:资质:编制要紧内容:批准单位:日期:文号:批准要紧内容:6建设用地许可批准单位:日期:文号:批准要紧内容:7建设规划许可批准单位:日期:文号:批准要紧内容:8建设施工许可批准单位:日期:文号:建设规模:合同价格:合同开工:合同竣工:9房屋拆迁许可批准单位:
27、日期:文号:批准要紧内容:10消防审查批准单位:日期:文号:批准要紧内容:11施工图审查批准单位:日期:文号:批准要紧内容:12质量监督指定质量监督单位:编号:日期:文号:13其他编制人:负责人(签章):日期:年月日建设项目管理制度调查表项目名称:序号项目有关管理制度有无健全完善情况备注好中差1工程发包与设备、材料的招投标制度2合同管理制度3质量操纵制度4进度操纵制度5工程物资采购、保管、收发制度6档案管理制度7成本操纵制度8财务管理制度9建设资金专户存储、专款专用10财、钱、物分开管理11固定资产保管、定期盘点制度12债权、债务定期清理核对制度13非正常缺失核销报批制度14各类工程申请、审计
28、、审批制度15161718192021审计人员:复核:日期:说明:1.好制度得到全面有效的落实,未发现明显失控;2 .中一制度基本得到落实,发现有失控现象;3 .差制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。建设项目基本情况表编号:建设单位单位地址:项目名称建设地址项目法人代表联系电话财务负责人联系电话建设时间计划开、竣工日期年月日至年月日实际开、竣工日期年月日至年月日可研报告编制单位估算投资万元批准估算单位及文号批复日期初步设计编制单位概算投资万元批准概算单位及文号批复日期调整概算单位文号调整后概算万元要紧参建单位设计单位勘察单位监理单位施工总承包单位要紧专业分包单位分包工程名称分包工程名称计划
29、投资来源万元实际投资来源万元万元万元万元万元建设规模目前工程形象进度累计付款万元其他需要说明的事项:编制:日期:年月日审计有关资料提供情况一览表序号资料名称资料来源是否提供提供时间备注123456789索引号:页次:单位名称:项目名称:制人:铁人:日期日期招投标情况审查表单位:万元序号工程项目概算金额标底价招标方式招标组织形式公告日期投标日期投标评委成员中标合同价备注投标单位数量最终评标价中标单位资质中标价制表:复核:年月日合同管理情况审查表序号合同编号合同名称核对内容金额条款是否合规、完备是否全面履行合同变更、解除是否履行手续合同纠纷及金额与处理情况是否存在签订合同失职或者利用职权通过合同转移资金问题违约者是否依照有关条款追究责任其他备注日期:日期:索引号:页次:编制:复核:客户:会计期间(或者工程项目):c喉被审单位名称:编制人:编制日期:索引号:序号日期凭证号摘要金额财务控制点专业控制点美元人民币原始凭证内容完整帐务处理正确付款审批单按合同规定付款付款会签单会签单附件合同分包情况审查表被审单位:编制人:编制日期:索引号:页次:序号总包合同分包合同控制审查备注合同名称/编承包商名称合同总价合同名称分包商名称合同总价分包内容合规分包商资质充足授权及审批适当1