科研项目现场结题验收评审工作要点.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:529463 上传时间:2023-08-11 格式:DOCX 页数:4 大小:19.40KB
返回 下载 相关 举报
科研项目现场结题验收评审工作要点.docx_第1页
第1页 / 共4页
科研项目现场结题验收评审工作要点.docx_第2页
第2页 / 共4页
科研项目现场结题验收评审工作要点.docx_第3页
第3页 / 共4页
科研项目现场结题验收评审工作要点.docx_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《科研项目现场结题验收评审工作要点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《科研项目现场结题验收评审工作要点.docx(4页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、科研项目现场结题验收评审工作要点一、任务书约定指标完成情况严格对照任务书,核实技术指标、经济指标和社会效益指标的完成情况。重点关注与项目直接相关的核心成果。各项指标完成情况的对应佐证材料。二、科研活动真实性(一)设备购置。抽查核实购买的仪器设备型号是否与合同发票一致,购买时间是否在任务实施期内。(二)数据记录。抽查核实与项目研究相关的仪器设备使用记录、实验记录等原始数据以及燃料、材料、动力的消耗(分摊标准及消耗合理性、领用记录)情况等。(三)材料购买。抽查核实购买材料的出入库记录、研究记录以及资金使用情况等。(四)人员费用。抽查核实专家咨询费、劳务费、绩效支出等情况。三、科研活动相关性(一)任

2、务相关。对归集的购买仪器设备、材料,开支的测试化验费与项目研究的相关性进行总体判断;研发活动相应的支出、形成的成果和第三方证明等,是否在项目实施周期内。(二)经费相关。抽查相关检验测试资料,判断测试化验费等经费支出是否与项目研究开发任务密切相关。(三)人员相关。项目组成员调整是否履行程序,归集的人员费用应限于项目组成员;外聘研发人员、内部研发人员要核实劳务合同或劳动用工合同。四、财务抽查重点(一)制度建设情况1、科研项目资金管理制度是否健全。2、制度内容是否与中办发(2016)50号、渝委办发(2017)31号文件等中央和重庆市科研项目资金管理政策相一致。(二)项目资金管理使用规范性1、是否对

3、项目经费进行单独核算。2、财务票据的完整合法性。3、支出科目、支出比例是否符合规定及预算要求,调整预算是否履行相关调整审批程序。4、支出内容是否与项目研究相关联,是否存在浪费情况。5、是否存在违规划拨转移项目经费情况。6、是否存在截留、挤占、挪用项目经费等情况。7、间接费用中绩效支出情况,相关发放标准对应的制度规定制定情况。8、“劳务费”、“专家咨询费”发放情况。五、研发投入核查重点(一)关于项目研发经费单独核算的界定。以项目单位会计财务系统是否作单独核算为前提,单独核算形式可以多样。在项目单位会计系统外进行表格登记的或者临时提供的财务凭证、财务单独核算说明,均不认定为单独核算。(二)关于项目

4、研发费用归集认定。以项目单位已提交的科研项目研发费用归集汇总表为基础,只做调整、审减,不对现场额外提供的财务资料进行符合性认定,不新增认定研发费用归集事项。(三)对于项目研发费用归集的事项数量或金额,原则上其财务抽查量不得少于40%o财务专家要在附件资料上做签字备查,审减事项要做简要备注并在专家审定表上予以说明。财务专家只认定项目研发费用归集金额,不核算项目单位该项目应获得后续财政拨款资金数额。六、项目单位(合作单位)财务资料准备清单需提供的财务资料清单备注1承诺书(格式见通知附件,打印后签章)2项目任务书及其补充任务书(复印件)3与合作单位签订的子任务合同协议以及预算分解情况(复印件)4项目

5、实施情况简要说明(格式见通知附件,纸质件)5实际参加项目研究工作的成员名单,临时引进的项目组人员提供劳务合同,内部研发人员提供人员的劳动用工合同。(含任务分工和联系方式,电子版)6项目单位科研项目管理制度文件正式执行的文件7科研项目研发费用归集汇总表(格式见通知附件)涉及研发投入的单位分别填写,项目单位汇总8科研项目研发费用明细账统计表(格式见通知附件)按照归集表所列事项及相关规定的科目进行排列,并小计、合计。9项目专项经费、配套研发经费的财务核算明细账(纸质及电子版)与财务会计系统保持一致,专项、配套必须分开10涉及该项目经费收支的所有记账凭证册本(包含会计凭证和原始凭证,个别重要合同等单独

6、存放的佐证材料,需提供原件,仅在检查现场使用)特殊情况不能提供原件的,需提供复印件或者照片11项目设备清单(纸质及电子版);单价5万元及以上设备的采购合同、支出记账凭证及所附的报销单、发票等所有原始凭据(复印件)均小于5万的,需复印三笔最大的开支情况12消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上材料的采购合同、支出记账凭证及所附的报销单、发票等所有原始凭据(复印件)均小于5万的,需复印三笔最大的开支情况13数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验/加工服务的合同协议、支出记账凭证及所附的报销单、发票等所有原始凭据(复印件)均小于5万的,需复印三笔最大的开支情况14其他单笔在5万元及以上的支出相关合同或协议、支出记账凭证及所附的报销单、发票等所有原始凭据(复印件)均小于5万的,需复印三笔最大的开支情况15部分劳务费支出的记账凭证及所附的签领单等所有原始凭据(复印件)三笔最大的开支凭证及其附件16部分专家咨询费支出的记账凭证及所附的签领单等所有原始凭据(复印件)三笔最大的开支凭证及其附件17人员支出涉及的人员名单调整程序、人员调整事项分工、人员费用计算汇总表分年度按月份填列18其他根据检查需临时提供的资料(现场提供即可)注:1.提供的所有纸质资料均需加盖公章。2.项目单位应当逐项比照检查资料提供情况。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号