费用报销管理制度.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:56590 上传时间:2022-09-14 格式:DOCX 页数:2 大小:15.36KB
返回 下载 相关 举报
费用报销管理制度.docx_第1页
第1页 / 共2页
费用报销管理制度.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《费用报销管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《费用报销管理制度.docx(2页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、费用报销管理制度文件编号:第一章:总则1.1为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,有效节约成本,特制订本制度。12公司的费用报销支出包括差旅费、办公费、招待费、融资费、交通费、教育经费及培训费、会议费等,以下对费用支出具体的财务报销制度和报销流程及借款流程做出规定。第二章:费用报销基本制度2.1 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2.2 正规合法发票上环刻制“全国统一发票监制章”字样,下环刻有“税务局监制”字样,中间刻制监制税务机关所在地省(市、区)、市(县)的全称或简称,字体为正楷,印色为大红色,套印在发票联票头中央。财务人员在检验发票时应根据电话提示进行真伪查

2、询或登录点击各地发票查询网页,输入相关信息,以鉴别发票真伪。2.3 收款收据不能当原始凭证报销,因特殊原因提供不了相对应的发票,需要跟部门主管说明原因,可以用其他发票代替,其他发票(包括:通讯发票、超市购物发票、交通发票、文具发票、图纸打印发票等)2.4报销人所提供的报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账。2.5 发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。2.6 超过现金结算限额(IOOo元)的费用,应通过银行结算,特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请,分管财务副总经理同意后方可支付,对数额较大应提请总经理审批。2.7 对各种报销单据,财务部必须进行审核,对不符合报销

3、规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务可拒绝报销。2.8 当年费用必须当年报销,如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等,当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。2.9 对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部应拒绝支付。第三章:费用报销单填写及票据粘贴要求3.1 报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;3.2 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好):3.3 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;3

4、.4 各报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;3.5 报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;3.6 报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;3.7 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;3.8 报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;3.9 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;3.10 出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有领导签字确认。第四章报销时间的具体规定4.1为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:(1)公司财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销;(2)借款不受以上的时间限制,可随时办理。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号