2022年度福建省农业广播电视学校单位决算.docx

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1、2022年度福建省农业广播电视学校单位决算第一部分单位概况3一、单位主要职责3二、单位基本情况3三、单位主要工作总结3第二部分2022年度决算表7一、收入支出决算总表7二、收入决算表8三、支出决算表9四、财政拨款收入支出决算总表10五、一般公共预算财政拨款支出决算表U六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表12七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表13九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14第三部分2022年度决算情况说明15一、收入支出决算总体情况说明16二、财政拨款收入支出决算总体情况说明16三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16四、政

2、府性基金预算财政拨款支出决算情况说明17五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.17七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明18八、预算绩效情况说明19九、其他重要事项情况说明19第四部分名词解释21第五部分附件24第一部分单位概况一、单位主要职责省农广校的主要职责是:承担中专学历教育、农民的实用技术、技能培训和继续教育等工作;参与农村民间体育推广等工作。二、单位基本情况从决算单位构成看,本单位列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称单位性质在职人数福建省农业广播电视学校全额拨款事业单位11三、单位主要工作总结20

3、22年,我校主要任务是:不断提升中职教育水平,扎实推进高素质农民培育、农村实用人才和实用技术培训,全面落实农民体育健身工作,认真开展基层挂钩服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:(一)中等农业职业教育稳步发展。2022年共开设家庭农场生产经营、园艺技术、畜禽生产技术等3个涉农专业,实现秋季新招学生221人,超额完成年度计划任务10%;按照规定订购教材并发放7862册、一报T281份;全年共组织统考、补考2800人次,并邀请当地教育局一起巡视考场,确保考试规范有序;下拨中职学历教育补助资金18.408万元。(二)高素质农民培训超计划完成任务.全省高素质农民培训126491人次,完成率达126.

4、5%。一是配合科教处制定并下发2022年高素质农民培训实施方案;二是强化培训管理,组织相关人员参加农民教育培训信息管理人员线上培训班、做好高素质农民培训工作咨询和答疑、完成年度高素质农民省级示范培训班调训和工作指导、落实高素质农民培训进度月报制度;三是加强师资队伍建设,推荐4名全国共享农民思政课师资入选全国第三批共享师资库、对我省第一批5位全国共享师资开展考核复核工作、组织2位教师参加中央农广校的乡村人才骨干师资培训班学习、开展兴农微课堂优质微课征集活动,入选优质微课共享共用课程8个和优质微课资助课程1个;四是加强基地建设,组织开展第二批福建省高素质农民培训基地和实训基地遴选工作,截止2022

5、年底共接收31个基地(培训基地14个、实训基地17个)的申报材料;五是加强调查研究,组织开展高素质农民培训任务培训机构调查统计、开展高素质农民培训工作调研、开展高素质农民发展问卷调查工作,共完成县级问卷4份和个人问卷241份。(三)农民体育健身活动有序推进。制定并印发2022年福建省农民体育协会工作要点,明确年度工作目标;组队参加第三届全国美丽乡村健康跑、全国农民线上围棋大赛、全国美丽宜居乡村线上健步走大赛,荣获优秀组织奖、体育道德风尚奖,健步走总里程位居全国第三名、围棋比赛荣获团体第六名、个人冠军一项;带领气排球队参加第十七届省运会比赛获得体育道德风尚奖;指导三明市第五届农耕健身大赛、长汀县

6、中国农民丰收节等活动;选定屏南县长桥镇半圳村作为乡村农民健身点,购置体育器材、赠送农民健身体育手册”和健在乡村健身操(舞)DVD系列光盘;编辑4期农体天地和45篇全省农民体育健身活动宣传材料,并获得年度信息宣传工作荣获全国2021优秀单位和个人称号。(四)全省农村实用人才培训工作取得新成绩。一是按照农业农村部的部署要求,我校领导高度重视,指派专人负责对接培训项目,驻点南安市兰田培训基地,加强全程培训服务和管理。共举办到村任职选调生能力建设、乡村振兴巾帼行动农村妇女带头人乡村发展与治理、创业富民4个主题7期培训班,培训700人。二是开展农村实用人才带头人典型推介宣传,共遴选了105名农村实用人才

7、带头人典型案例,分105期分别在东南网、中国福建三农网、澎湃新闻网、凤凰网、福建电视台乡村振兴公共频道等新闻媒体和新媒体进行宣传,并汇编乡村振兴火炬手一一福建省百名农村实用人才典型案例,制作20个专题短视频和党建、社会化服务、生态农业、现代农业、乡土人才等5个新闻专题视频被福建电视台采用并播出,大力提高我省农村实用人才带头人创新创业典型的宣传效果。(五)认Jl开展挂钩服务工作,推动粮食生产和重点项目建设认真落实挂钩帮扶工作,组织干部深入诏安、东山县所辖乡村,进村入户,开展调研;同时,保持与挂钩县农业农村部门沟通联系,及时传送我厅工作部署,掌握挂钩县工作动态,加强指导与服务,确保各项工作有序开展

8、。一是深入调研指导,由校主要领导带队,先后深入东山、诏安县11个乡镇15个行政村,开展粮食生产和重点项目进展情况调研和指导,圆满完成挂钩县农村户厕问题摸排工作。二是推动工作落实。粮食生产方面,及时传达粮食生产工作部署和要求,定期了解生产进度,深入乡村察看粮食生产情况,确保粮食生产面积落实到村到户。三是加强沟通协调。及时传达相关政策、省厅会议精神和领导具体要求,督促粮食生产任务和重点建设项目落实;把东山、诏安县粮食生产中遇到的问题以及好的经验做法及时反馈给相关处。第二部分2022年度决算表一收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位:单位:万元收入支出项目行次金额项目亍次金额栏次1栏次2一、

9、一般公共预算财政拨款收入141835一、一般公共服务支出32o.二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出33OW三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出35o.五、事业收入50.00五、教育支出3618.41六、经营收入60.00六、科学技术支出37o.七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出38o.八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3947.849九、卫生健康支出4016*10十、节能环保支出41o.od11十一、城乡社区支出42o.o(J12十二、农林水支出43320.5413十三、交

10、通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出45Og15十五、商业B员务业等支出460.0Q16十六、金融支出47q.o617十七、援助其他地区支出48QOo18十八、自然资源海洋气象等支出49o.od19十九、住房保障支出50244420二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出52o.o622二十二、灾害防治及应急管理支出53Qe23二十三、其他支出54o.oq24二十四、债务还本支出55o.od25二十五、债务付息支出56o.oq26二十六、抗疫特别国债安排的支出570国lfci+2741835本年支出合计5842821)使用非财政拨款结余280.00结

11、余分配590.00年初结转和结余29122.19年末结转和结余60112.33061总计31540.5462540.54注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表收入决算表公开02表单位:单位:万元项目本年收入封财政拨款收入上级补助收入事业IftA经营外附属单位上缴收入其他收入功能分类科目雌科目名称栏次1234567封41835418350.000.000.000.000.00205教育支出a4i1&410.000.000.000.000.0020509教育费附加fl9支出1&4118410.000.000.000.000.

12、002050999其他教育费附加安排的支出18.4118.410.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出49.6949.690.000.000.000.000.00;20805行政事业单位养老支出49.6949.690.000.000.000.000.002080502事业单位离退休30.6830.680.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.0119.010.000.000.000.000.00210卫生健康支出1&621&620.000.000.000.000.00210U行政事业单位医疗1&621&620.000.0

13、00.000.000.002101102事业单位医疗18.6218.620.000.000.000.000.00213水支出30847308470.000.000.000.000.0021301农业农村308.4730a470.000.000.000.000.002130104事业运行308.47308.470.000.000.000.000.00221住房保障支出23.1623.160.000.000.000.000.00勿(P住房改革支出23.1623.160.000.000.000.000.002210201住房公积金172817280.000.000.000.000.002210202

14、提租补贴5.885.880.000.000.000.000.00注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456428213827645.450.000.000.00205教育支出1&410.001&410.000.000.0020509教育费附加聃支出1&410.001&410.00QOO0.002050999其他教育费附加安排的支出18.410.0018.410.000.000.00208社会保障和就业支出473447340.000.000.000.0020805

15、行政事业单位养老支出473447340.000.000.000.002080502事业单位离退休34.2334.230.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.6113.610.000.000.000.00210卫生健康支出1a9616960.000.000.000.0021011行政事业单位医疗16.9616.960.000.000.000.002101102事业单位医疗16.9616.960.000.000.000.00213农林水支出320.56293.512750.000.000.0021301农业农村320.56293.5127.050.000

16、.000.002130104事业运行293.51293.510.000.000.000.002130199其他农业农村支出27.050.0027.050.000.000.00221住房保障支出24.4424.440.000.00QOO0.0022102住房改革支出24.4424.440.000.0.000.002210201住房公积金172817280.000.000.000.002210202提租补贴7.167.160.000.000.000.00公开03表单位:单位:万元注:本表反映单位本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:单位:万元项目金

17、额项目政府国有 一般公性基 行共预算金预次的财政拨算财 款政拨款资经预财拨本营算政款栏次1栏次一、一般公共预算财政拨款1 418.35一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出2345330.000.00 0.00 0.(340.00OW 0.00 0.(三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.00 0.000.004四、公共安全支出360.000.00 0.000.005五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出9九、卫生健康支出3738394041.4100180.00W.OoOJOJ6 .Oo0dQ4

18、7,160.00函0.0610十、节能环保支出420.0C0.000.000.0011十一、城乡社区支出430.0C0.000.000.0012十二、农林水支出44293.51293.510.000.0013十三、交通运输支出450.0C0.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.0C0.000.000.0015十五、商业B艮务业等支出470.0C0.000.000.0016十六、金融支出480.0C0.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.0C0.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.0C0.000.000.0019十九、住房保障支出

19、51244124.440.000.0020二十、粮油物资储备支出520.0C0.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.0C0.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.0C0.000.000.0023二十三、其他支出550.0C0.000.000.000.000.00制24二十四、债务还本支出560.0C0.0025二十五、债务付息支出570.0C! 0.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.0C0.002741835本年支出合计59401.16401.16年初财政拨款结转和结余2855.07年末财政拨款结转和结余60722672260.000

20、.00一般公共预算财政拨款2955.0761政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.006332473.4264473.42473.420.000.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出柠欠12340L16382761&41205教育支出1&410.001&4120509教育费附加期的支出a4i0.001&412050999其他教育费附

21、加安排的支出18.410.0018.41208社会保障和就业支出47.8447.840.0020805行政事业单位养老支出47.8447.840.002080502事业单位离退休34.2334.230.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.6113.610.00210卫生健康支出163616960.0021011行政事业单位医疗1&9616.960.002101102事业单位医疗16.9616.960.00213农林水支出293.51293.510.0021301农业农村293.51293.510.002130104事业运行293.51293.510.00221住房保障支出2

22、4.4424.440.0022102住房改革支出24.4424.440.002210201住房公积金172817280.002210202提租补贴7.167.160.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一公开04表单位:单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出30537302商品和服务支出36.8C130703国内债务发行费用0.0030101基本工资76.8430201办公费13230704国外债务发行费用0.0030102津贴补贴

23、5.7130202印刷费0.11.310资本性支出33630103奖金66.6430203咨询费0.0C31001房屋建筑物购建0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0C31002办公设备购置33630107绩效工资82.3330205水费0.0C31003专用设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费17.4230206电费0.0031005基础设施建设OoO30109职业年金费102130207邮电费0.9331006大型修缮0.0030110职工基本医疗保险缴费16.8030208取暖费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030111公务员医疗补助

24、缴费0.0030209物业管理费2.8131008物资储备0.0030112其他社会保障缴费22830211差旅费7.4231009土地补偿0.30113住房公积金27.1330212因公出国(境)费用0.0031010安置补助0.0030114医疗费0.0030213维修(护)费0.1131011地上附着物和青苗补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031012拆迁犯尝0.00303对个人和家庭的补助372330215会议费0.0031013公务用车购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031019其他交通工具购置0.0030302退休费0.

25、0030217公务接待费0.0031021文物和陈列品购置0.0030303退职(役)费0.0030218专用材料费0.0031022无形资产购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031099其他资本性支出0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费OW312对企业补助0.0030306救济费0.0030226劳务费8.6431201资本金注入0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.3631203政府投资基金股权投资0.0030308助学金0.0030228工会经费4.41312M费用补贴0.0030309奖励金0.0030229福利费0.

26、0031205利息补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费18331299其他对企业补助0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.00399其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助37.2330240税金及附加费用0.0039907国家赔偿费用支出0.30299其他商品和服务支出8.8439908对民间非营利组织和群众0.00性自治组织补贴307债务利息及费用支出0.0039909经常性赠与0.0030701国内债务付息0.0039910资本性赠与0.0030702国夕M责务付息0.0039999其他支出0.00人员经费合计34

27、2.60公用经费合计40.16注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位:单位:万元项目行次本年决算数合计1MH1831.因公出国(境)费20.002.公务用车购置及运行维护费3183其中:(1)公务用车购置费40.00(2)公务用车运行维护费51833.公务接待费60.00八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位:单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次

28、123456合计注:本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位:单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123口廿注:本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计540.54万元,支出总计540.54万元,与上年决算数相比,各增加1万元,增长0.18%。主要是2022年度年度结转和结余较上年决算数增加。(二)收入决算情况说明2022年

29、度收入418.35万元,比上年决算数减少ILll万元,减低2.59%,具体情况如下:1 .一般公共预算财政拨款收入418.35万元。2 .政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4 .上级补助收入0.00万元。5 .事业收入0.00万元。6 .经营收入0.00万元。7 .附属单位上缴收入0.00万元。8 .其他收入0.00万元。(三)支出决算情况说明2022年度支出428.21万元,比上年决算数增加100.91万元,增长30.83%,具体情况如下:1.基本支出382.76万元。其中,人员支出342.60万元,公用支出40.16万元。2项目支出45

30、.45万元。3 .上缴上级支出0.00万元。4 .经营支出0.00万元。5 .对附属单位补助支出0.00万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计473.42万元,支出总计473.42万元,与上年决算数相比,各增加5.12万元,增长1.22%,主要是2022年度年度结转和结余较上年决算数增加。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出40L16万元,比上年决算数增加77.98万元,增长24.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计):(一)2130104事业运行支出293.51万元,较上年决算数增加71.98万元,增长32.49%。主要原因是

31、人员工资制度改革,在职人员补发2021年过渡性补贴等。(二)2080502事业单位离退休30.63万元,较上年决算数增加17.84万元,增长29.93%。主要原因是人员工资制度改革,退休人员补发2021年度过渡性补贴等。(三)2050999其他教育费附加安排的支出18.41万元,较上年决算数减少26.06万元,下降58.6%。主要原因是2022年度其他教育费附加安排预算减少。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我校2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明我校2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨

32、款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出382.76万元,其中:(一)人员经费342.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。(二)公用经费40.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

33、费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款三公经费支出1.83万元,完成全年预算的4575%;较上年增加0.47万元,增长34.56%o主要原因是当年度公务用车运行维护费增加。具体情况如下:(一)因公出国(境)费无支出(二)公务用车购置及运行费支出1.83万元,完成全年预算的61%;较上年增加047万元,增长34.56%o其中:公务用车运行费支出1.8

34、3万元,完成全年预算的34.56%;较上年增加0.47万元,增长34.56%o主要是当年度公务出差增加。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。(三)公务接待费无支出八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度1个业务经费项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计39.55万元。(项目支出绩效自评表详见附件)九、其他重要事项说明(一)机关运行经费我校为事业单位没有机关运行经费。(=)j三三xm我校2022年度政府采购支出总额3.36万元,其中:政府采购货物支出3.36万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。(三)国有资产占用使用慵况截至20

35、22年12月31日,我校共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入

36、上级补助收入附属单位上缴收入经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。七、 所得税、 等。八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指

37、在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:为保障

38、行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件一、项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表(2022年度)项目名称农广校业务费主管部门省农业农村厅实施单位省农广校项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额39.5539.5524.841062.8110其中:当年财政拨款39.5539.5524.8462.81上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况

39、保障农广校、农民体育事业的业务工作正常开展各项业务圆满完成:1、中等农业职业教育稳步发展;2、高素质农民培训超计划完成;3、农民体育健身活动有序推进;4、全省农村实用人才带头示范培训有序开展;5、认真开展挂钩服务工作,推动粮食生产和重点项目建设。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标工作调研30人次37人次1010组织农民参加体育健身活动1次2次1010招收中职学员人数2002211010质量指标各项工作进展情况90%100%1010时期防完成全年制定的工作丽5项5项1010蝴防业务费使用经费控制情况39.55万24.84万1010社会效益指标高素质农民培育提升农民综合素质次12.65万人次1010农村实用人才带头

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