内部审核安排.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:978266 上传时间:2024-02-20 格式:DOCX 页数:1 大小:14.50KB
返回 下载 相关 举报
内部审核安排.docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《内部审核安排.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审核安排.docx(1页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

内部审核安排文件编号:审核目的对本公司建立的IS09001:2015质量管理体系进行全面审核,验证其符合性、有效性适宜性。审核依据A)IS09001:2015标准要求B)公司的管理体系文件(包括质量手册、程序文件、相关/支持性文件);C)相关产品销售合同、订单。D)有关法律、法规。审核范围质量管理体系所覆盖的所有职能部门及活动。审核时间2023年9月13日首次会议:9/1309:00,末次会议:9/1316:00审核组成员组长:组员:审核安排受审核部门(含质量/环境体系)内部审核员管理层行政部、财务部销售部采购部备注编制:审批:

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号