《内部审核安排.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审核安排.docx(1页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
内部审核安排文件编号:审核目的对本公司建立的IS09001:2015质量管理体系进行全面审核,验证其符合性、有效性适宜性。审核依据A)IS09001:2015标准要求B)公司的管理体系文件(包括质量手册、程序文件、相关/支持性文件);C)相关产品销售合同、订单。D)有关法律、法规。审核范围质量管理体系所覆盖的所有职能部门及活动。审核时间2023年9月13日首次会议:9/1309:00,末次会议:9/1316:00审核组成员组长:组员:审核安排受审核部门(含质量/环境体系)内部审核员管理层行政部、财务部销售部采购部备注编制:审批: