综合行政执法局财务管理制度.docx

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1、综合行政执法局财务管理制度为进一步加强财务管理,严格财务制度,根据有关法律、 法规规定和上级要求,结合我局实际,特制定本制度。一、经费管理L经费管理原则。严格执行国家财经法规,实行财务统 一管理,做到账目清晰,账款相符。2.经费的使用。厉行节约、从严掌握、合理使用好资金, 每月编制经费使用报表,并分析单位经费预算执行情况和专 项业务经费使用情况。3.人员经费预算的编制。年度经费预算按照县财政局关 于预算编制的要求由局财务人员进行编制,报局长审核后, 向财政部门申报。4.专项业务经费预算,设专项科目,由科室负责人编制 报分管领导审批财务人员汇总报与主要领导审核。二、财务纪律L严格执行中央八项规定

2、、财经法规及有关规章制度, 在接受财务、审计等职能部门监督的同时,强化内部财务管 理与监督。2.坚持原则,严禁任何人私借和挪用公款,严禁虚报冒 领,不符合开支范围、标准、规章制度以及审批程序和手续 不全的,有权拒付。对违反财经纪律的,按有关规定追究当 事人的责任。三、票据管理制度L单位使用财政统一票据,严禁私自印制、购买其他票 据,如有违反,追究相关负责人、经办人的责任。2.票据领用坚持限量供应,及时报解,以旧换新,票款 同步上解的原则。四、收入管理制度L严格实行收支两条线制度,所有收入纳入预算外管理, 应将所收款项按月及时、足额上缴财政专户,严禁挪用,如 有违反收回并停供收款票据。2严格执行

3、国家现金管理暂行条例,所收的收入必 须及时存入银行专户,不得公款私存,不得私设“小金库”。五、支出管理制度L做到量入为出,勤俭节约,禁止铺张浪费,确保日常 费用,保证正常运转。2.所有支出必须凭正式发票报账。手续必须齐备,否则 领导不得审批,财务人员不得付款。3严格支出项目及标准,严格执行机关管理方案的各项 规定,禁止巧立名目乱发钱物。六、财务报销审批制度L实行四签字一支笔报销审批制度,每笔账务附统一的 原始凭证粘贴单(报销凭证),见附件。2.局所有下拨款项由局长审批签字,方能下拨。3.日常支出由经办人在报销凭证和报账发票写明支出 事由和金额,分管领导在报销凭证上对资金使用的合法性进 行审批签

4、字,财务人员在报销凭证上对资金列支事项进行合 法性审核签字,主要领导最后在报销凭证上审批签字。重大 项目支出,应由党委会议研究决定,由局主要领导根据研究 决定审批。七、接待和采购制度L来客接待要做到接待热情、厉行节约的原则。2.来客接待需经主要领导同意后由局办公室安排。特殊 情况在外用餐的,需经局主要领导或分管领导同意安排专人 经手。3.所有物品采购由局办公室负责(经手签字须注明用 途),报账须凭正式发票并附物品采购清单。大宗物品采购 按县财政局集中采购办法试行。八、财产管理制度L对现有资产凡符合固定资产标准的列入固定资产管 理,对不符合固定资产的财产建立台账登记管理。2.各项财产由局办公室进行台账登记管理,使用时办理 有关领用手续。3实行专人管理,定期盘点。九、责任追究制度不按程序审批的,财会人员不得报账,因此造成影响的, 追究相关责任人责任。十、本制度自印发之日起执行。

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