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1、XX有限公司XX项目专项审计报告XX有限公司:我们接受XX公司的委托,对XX公司(以下简称“贵公司”)“XX 项目”进行专项审计。提供真实、合法、完整的关于项目建设及投资情 况的资料是贵公司的责任,我们的责任是在贵公司提供项目资料的基础 上对贵公司的项目真实性、合规性及是否符合培育条件的规范性进行审 查并发表审计意见。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如 下:一、项目建设单位注册信息及法人资格XX公司于20XX年XX月XX日在XX市市场监督管理局XX区 分局登记成立,位于XX区XX路XX号,统一社会信用代码:XX; 法人代
2、表:XX,具有独立的法人资格;企业注册资金XX万元;单位 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围:据实填写。二、项目财务管理制度XX公司有着健全的财务管理制度,并聘请有外部审计机构定期审 计,对公司财务信息定期对外披露,严格执行会计准则,在财务管理、 财务核算方面制订有财务标准化核算体系,财务内控制度汇编,在改造 项目管理上,制订有在建项目核算办法,改造项目资金使用办法。具体如下:(一)资金管理制度1、为了加强项目资金管理、严格执行请拨款制度,实行项目资金转 款专用,专户管理。2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制;并自觉接受总部管 理的监督检查,强化项目资金的管理和监督。对擅自
3、变更项目预留、挪 用和坐支项目资金的,按法律法规的规定严肃查处。3、公司按照事前审核、事中事后检查的要求,建立健全项目资金检 查制度和重大问题上的上报制度,定期不定期地开展项目资金专查,全 程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况,对发现的资金管理方面的 重大问题及时上报。(二)资金管理机构XX公司财务参与项目工程资金阶段审核报告,对项目资金拨付、 使用情况定期进行审核,全程进行监督,确保资金正常运行。(三)资金管理方式每年年初和每季度初,由资金管理组分别填制项目请款书和季度项 目分月用款计划表,季度项目申请书,上报部门领导审批。(四)资金支付方式工程施工费采取按工程进度和合同规定的付款方式支付
4、资金。三、项目建设(一)项目基本情况XX项目,位于XX市XX产业集聚区(含XX经济开发区)XX路 南侧。是XX公司为新增自动化生产设备及智能控制系统,对生产线进 行改造,实施的基础设施和设备的升级改造扩建项目。项目实施期是从 20XX年XX月至20XX年XX月。该项目扩建车间技改生产工艺未发生变化,生产工艺为:据实填写。预计主要添置设备:据实填写。环评审批情况:据实填写。(二)项目进度概况项目实施起始日期:20XX年XX月,计划实施结束日期:20XX年 XX月。第一阶段:进行生产线辅助设施准备。第二阶段:进行设备购置。第三阶段:已完成设备的调试安装。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工
5、作,根据实际施 工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。(三)实施后成效及意义本项目采用了先进的生产设备及工艺,拟建生产线XX条,以达到 XX的产能。本项目的建设进一步提高企业自主生产能力,增加了产品的市场供 应力和竞争力,为企业创造了新的经济增长点。预计增加产能XX吨, 节省电能50%,通过智能化管理,节省用人30%,提高效率80%以上。通过持续的生产技术升级改造和自动化生产线的扩建,不但给企业 带来新的发展机遇,还能带动本行业国内的同步发展,为国民经济提供有力支持。四、项目投资完成情况根据“XX项目”项目合同书,本项目总预算投资XX万元,累计 已完成投资XXXX万元(其中
6、:项目设备投资XXXX万元,人工费 XXX万元,折旧费用XXXX万元,其他费用XXXX万元)。实际完 成明细情况如下表:序号总金额(万元)1设备投资2人工费3折旧费4其他费,用小计五、项目支出明细情况(一)设备投资支出XX项目设备投资,共计XXXXX万元。设备购置情况如下表:设备名称规格/型号数量(台)金额(万元)供应商.合计/(二)人工费XX项目研究开发过程中发生的人工费用,共计XXXXX万元。人 工费情况如下表:序号项目总金额(万元)1工资2工会经费3职工福利费4职工教育经费5社会保险费6住房公积金小计(三)折旧费XX项目研究开发过程中发生的折旧费共计XXXX万元,折旧费情况如下表:序号项
7、目总金额(万元)1折旧费小计(四)其他费用XX项目研究开发过程中发生的其他费用,共计XXXX万元。材料消耗情况如下表:序号,:目总金额(万元)1差旅费2咨询费3办公费5其他6试验费7费料费小计六、培育条件的审查情况XX项目,符合XX工信规(202X) X号规定的拟申请XX专项资金支 持的“技术改造(扩建)项目”,符合培育条件。七、审核意见XX项目的建设企业XX公司,在XX省内注册,具有独立的法人资 格、健全的财务管理制度,项目信息与项目实际情况一致,项目材料信 息真实、合规、符合培育条件。八、材料真实性声明本会计师事务所在此声明,我们承诺本审计报告的所有材料信息是 真实的,并对本审计报告的真实性负责。如有虚假,本会计师事务所愿 意承担由此产生的一切后果,并承担相关法律责任。九、情况说明本报告是按照专项审计报告编制要求出具的,不适用于其它目 的,仅供XX公司“XX项目”入库使用,因使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。本段内容不 影响已发表的审计意见。XXX事务所有限公司中国注册会计师:中国XX中国注册会计师:202X年XX月XX日