内部审计部门工作内容9篇.doc

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1、内部审计部门工作内容9篇 内部审计部门工作内容篇1职责:(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。任职资格:(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相

2、关专业。(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。内部审计部门工作内容篇2职责:1、协助总经理开展各专项审计工作;2、受理内外部举报投诉事件;3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈

3、骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。7、开展工程监察相关工作;8、梳理举报投诉渠道等工作。任职资格:1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写

4、作能力。内部审计部门工作内容篇31、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。内部审计部门工作内容篇41. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;4. 对接客服财务资料的整理和归档;5. 其他临时交办事情。内部审计部门工作

5、内容篇51、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;3、协助各事业部进行集团预算编制工作;4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;5、协助部门工作管理和资源配合工作等。内部审计部门工作内容篇61 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;6 对委托外审

6、项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。内部审计部门工作内容篇71、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;4、审计公司资金使用情况;5、督促跟踪审计结论和建议的落实。内部审计部门工作内容篇81、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。

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