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其他应交款审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B9被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号I23获取明细表,复核加计数,并与明细账、总账、报表数核对相符。核对期未应交税金与税务机关的认定数是否相符,如有差异请企业出具专项说明根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。项目经理复核意见:
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