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1、睢县十六届人大一次会议十五附件一2021年睢县财政重点绩效评价项目完成情况目录睢县关于计划生育补助资金绩效自评报告3一、绩效目标分解下达情况3二、绩效目标实现情况分析3三、偏离绩效目标原因和下步改进措施5睢县卫健委新冠资金2021年度项目绩效评价报告6一、基本概况6二、绩效评价的组织实施情况7三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析8四、评价结论及建议92021年睢县疾控中心重大传染病县级配套绩效目标自评报告10睢县卫健委潮庄卫生院整体搬迁项目绩效评价报告11一、基本概况11二、绩效评价的组织实施情况12三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析13四、评价结论及建议14睢县卫生健康
2、委员会2021年度10%垫付资金项目绩效评价报告15一、基本概况15二、绩效评价的组织实施情况16三、评价结论及建议172021年优抚对象医疗补助经费项目18一、项目基本概况18二、绩效评价的组织实施情况19三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析19四、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议.192021年拥军优属项目绩效目标自评报告20一、项目基本概况20二、绩效评价的组织实施情况20三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析20四、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议.212021年退役安置经费项目绩效目标自评报告22一、项目基本概
3、况22二、绩效评价的组织实施情况22三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析22四、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议.232021年抚恤经费项目绩效目标自评报告232021年困难群众大病补充医疗保险绩效评价报告252021年城乡居民基本医疗保险财政补贴262021年建档立卡贫困人员财政补助272021年民政管理事务经费项目绩效目标自评报告292021年社会困难群众救助补助项目312021年社会福利项目绩效目标自评报告342021年残疾人生活和护理补贴项目绩效目标自评报告36睢县关于计划生育补助资金绩效自评报告为贯彻落实商丘市卫生健康委员会关于转发河南省卫生健康
4、委员会河南省中医管理局关于开展2021年度中央对我省卫生健康转移支付资金绩效评价工作的通知(商卫财务202118号)文件要求,进一步提高省市卫健委对我县卫生健康项目专项资金使用效益,现将人口监测与家庭发展专项转移支付资金绩效评价工作报告如下:一、绩效目标分解下达情况县内分解下达预算表和绩效目标情况。2021年共下达涉农专项转移支付项目5个,其中包括18岁以下独生子女父母奖励、46-59计生双女户奖励、城镇独生子女奖励、国家部分奖励扶助、特别扶助。二、绩效目标实现情况分析(一)项目资金投入情况分析。1 .项目资金到位情况分析。涉及计划生育18岁以下独生子女父母奖励费,46-59计生双女户奖励费,
5、城镇独生子女费,奖励扶助费,特别扶助费共计415.37万元,全部为财政涉农整合资金。2 .项目资金执行情况分析。计划生育专项转移支付资金全部执行到位,执行率达到100%。由县卫健委家庭发展股提供计划生育名单,财务股拨付资金,信用联社将涉及资金足额拨付到计划生育对象账户之中;人口监测资金按照标准、程序拟执行发放到位。3 .项目资金管理情况分析。为切实把计划生育奖励扶助优惠政策落到实处,按照“四权分离”(卫健委负责奖励扶助对象的资格确认,财政部门负责资金管理,委托信用社负责资金发放,纪检监察部门负责监督检查)重要机制规定,严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法
6、规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。(三)绩效指标完成情况分析。1 .产出指标完成情况分析。数量指标。18岁以下独生子女父母奖励对象2081人,46-59计生双女户奖励对象2637人,城镇独生子女对象293人,奖励扶助对象4645人,特别扶助对象99人,其中独生子女伤残30人,独生子女死亡69人。质量指标。共发放计划生育资金794.64万元,其中18岁以下独生子女父母奖励费49.94万,46-59计生双女户奖励费52.74万,城镇独生子女费35.16万,奖励扶助费557.4万,特别
7、扶助费99.72万。时效指标。18岁以下独生子女父母奖励费、46-59计生双女户奖励费、城镇独生子女费、特别扶助费通过信用社于2021年5月27日,奖励扶助费于2021年9月28日全部拨付到计划生育家庭个人账户。成本指标。18岁以下独生子女父母奖励对象每人每年240元,46-59计生双女户奖励对象每人每年200元,城镇独生子女对象每人每年1200元,奖励扶助对象每人每年1200元特别扶助对象,其中独生子女伤残标准8400元,独生子女死亡标准10800元。2 .效益指标完成情况分析。经济效益。“四项制度”计划生育奖励扶助资金全部发放完毕,我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务,各项项目得到
8、有序开展,到年底完成全部项目的100%,资金拨付达到100%,完成项目验收率达到100%。社会效益。18岁以下独生子女父母奖励对象、46-59计生双女户奖对象、城镇独生子对象、奖励扶助费、特别扶助对象等人群计划生育家庭发展能力逐步提高,计划生育家庭合法权益得到有效保障。可持续影响。人口监测与家庭发展制度建设得到逐步提高。3 .满意度指标完成情况分析。自2021年以来,我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果,全县计划生育奖励扶助对象的满意,达到100%O三、偏离绩效目标原因和下步改进措施1.政策宣传不到位,对象享受奖扶政策不及时。个别
9、乡镇对国家、省、市“四项扶助”政策宣传力度不够,没有深入细致地认真开展入户走访宣传政策,特别是对长期在外的流动人口和次年达到享受政策的人群没有加强重点宣传,导致群众政策知晓率低,对象申报不及时,出现超期申报情形,让群众利益受损。2 .计生工作严重弱化。一是随着机构改革取消了计划生育职能,人员队伍不齐。个别乡镇只有一个临时负责的计划生育工作人员,大部分乡镇没有计划生育人员,导致计划生育统计报表、生育服务证办理、奖励扶助等业务无法开展,严重影响了工作质量,建议将人口监测与家庭发展工作并入乡镇卫生院,由乡镇卫生院进行管理计划生育家庭,不定期为计划生育家庭进行体检,奖扶申报、年审工作由村医进行落实。3
10、 .进一步健全和完善管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切腐败现象。睢县卫生健康委员会2022年2月8日睢县卫健委新冠资金2021年度项目绩效评价报告一、基本概况(一)部门职责。卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共
11、资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。新冠疫情防控资金230万。(二)、部门财政资金收支情况(1)部门财政资金收入情况。本单位2021年收入新冠疫情防控预算资金230万元,其中:一般公共预算拨款收入230万元,占100%。(2)部门财政资金支出情况。本单位2021年支出预算230万元,其中:基本支出230万元,占100%;二、绩效评价的组织实施情况(一)部门预算管理。本单位认
12、真贯彻党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据职能和职责积极谋划,确定目标任务,积极发挥政府职能作用,推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实中华人民共和国预算法预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求,对2021年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,并按要求开展绩效自评,组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估,对人员经费、办公经费编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况,梳理填报在预算执行过程中本部门突出
13、预算绩效管理,提高资金使用效益。(二)结果应用情况。本单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评,绩效自评覆盖了整个重点支出,将评价结果作为预算安排重要依据,参照预算执行情况,统筹支出需求,保障重点支出,调整支出结构,不断强化绩效理念,推动整体绩效管理水平不断提升。三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析1 .履职效能基本支出:该指标预期值为100%,实际完成值为100%,完成年初设定目标。项目支出:该指标预期值为100%,实际完成值为100%,完成年初设定目标。绩效指标合理性:该指标预期值为合理,实际完成值为合理,完成年初设定目标。2 .管理效率预算编制完整性:该指标预期值为完整
14、,实际完成值为完整,完成年初设定目标。预算执行率:我单位2021年年初预算230万元,其中基本支出预算230万元,截止到2021年12月31日,我单位共支出230万元,预算执行率为100%,完成率为100虬3 .服务满意度群众满意度:该指标预期值为大于等于93%,实际完成值为93%,完成年初设定目标。对口部门满意度:该指标预期值为大于等于93%,实际完成值为93%,完成年初设定目标。四、评价结论及建议严格执行财务管理法律法规,强化预算资金管理和使用。以县财政支付管理相关规定为准绳,同时结合我办实际情况,加强预算资金的管理和监督,杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转,认真履行了部
15、门职能职责。按照预算绩效管理要求,免疫规划对2021年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。睢县卫生健康委员会2021年12月10日2021年睢县疾控中心重大传染病县级配套绩效目标自评报告自评报告主要内容应包括:(一)基本概况,包括项目基本情况,绩效目标,财政预算资金安排及资金支出情况等;2021年度我单位共收到重大传染病县级配套资金共计60万元。绩效目标设置为:艾滋病自愿检测人数达到750人;暗娼干预率达到85%;一类疫苗总体接种率达到90%o其中计划免疫资金20万元,艾滋病防治资金40万
16、元。截止2021年底,已全部支付完毕。绩效目标完成情况为艾滋病自愿检测人数达到810人;暗娼干预率达到90%;一类疫苗总体接种率达到91%o(二)绩效评价的组织实施情况;单位依据年初预算情况设置绩效考核目标,做到资金跟着目标走,一切围绕着超预期完成目标努力。年末很好的完成各项绩效目标。(三)各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析;年初绩效目标设置为:艾滋病自愿检测人数达到750人;暗娼干预率达到85%;一类疫苗总体接种率达到90%o年末绩效目标完成情况为艾滋病自愿检测人数达到810人;暗娼干预率达到90%;一类疫苗总体接种率达到91%。(四)存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩
17、效管理的建议;加大绩效评价培训力度;细化绩效指标考核。(五)其他需要说明的问题。(六)无睢县卫生健康委员会2021年12月10日睢县卫健委潮庄卫生院整体搬迁项目绩效评价报告一、基本概况(一)部门职责。为人民健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。整体搬迁资金300万。(二)、部门财政资金收支情况(1)部门财政资金收入情况。本单位2021年收入潮庄卫生院整体搬迁预算资金300万元,其中:一般公共预算拨款收入300万元,占100虬(2)部门财政资金支出情况。本单位2021
18、年支出预算300万元,其中:基本支出300万元,占100%;二、绩效评价的组织实施情况(一)部门预算管理。本单位认真贯彻党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据职能和职责积极谋划,确定目标任务,积极发挥政府职能作用,推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实中华人民共和国预算法预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求,对2021年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,并按要求开展绩效自评,组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估,对人员经费、办公经费编制了
19、绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况,梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理,提高资金使用效益。(二)结果应用情况。本单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评,绩效自评覆盖了整个重点支出,将评价结果作为预算安排重要依据,参照预算执行情况,统筹支出需求,保障重点支出,调整支出结构,不断强化绩效理念,推动整体绩效管理水平不断提升。三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析1.履职效能项目支出:该指标预期值为100%,实际完成值为100%,完成年初设定目标。绩效指标合理性:该指标预期值为合理,实际完成值为合理,完成年初设定目标。2.管理效
20、率预算编制完整性:该指标预期值为完整,实际完成值为完整,完成年初设定目标。预算执行率:我单位2021年年初预算300万元,其中项目支出预算300万元,截止到2021年12月31日,我单位共支出300万元,预算执行率为100%,完成率为100%。4.服务满意度群众满意度:该指标预期值为大于等于98%,实际完成值为100%,完成年初设定目标。对口部门满意度:该指标预期值为大于等于98%,实际完成值为100%,完成年初设定目标。四、评价结论及建议(一)评价结论严格执行财务管理法律法规,强化预算资金管理和使用。以县财政支付管理相关规定为准绳,同时结合我办实际情况,加强预算资金的管理和监督,杜绝违规违法
21、事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转,认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求,免疫规划对2021年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。睢县卫生健康委员会2021年12月10日睢县卫生健康委员会2021年度10%垫付资金项目绩效评价报告一、基本概况(一)部门职责。卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主
22、和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。(二)、部门财政资金收支情况本单位2021年收入预算348.83万元,其中:一般公共预算拨款收入348.83万元,占100%。(2)部门财政资金支出情况。本单位2021年支出预算348.83万元,其中:项目支出3
23、48.83万元,占100%。二、绩效评价的组织实施情况(一)部门预算管理。本单位认真贯彻党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据职能和职责积极谋划,确定目标任务,积极发挥政府职能作用,推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实中华人民共和国预算法预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求,对2021年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,并按要求开展绩效自评,组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估,对人员经费、办公经费编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩
24、效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况,梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理,提高资金使用效益。本单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评,绩效自评覆盖了整个重点支出,将评价结果作为预算安排重要依据,参照预算执行情况,统筹支出需求,保障重点支出,调整支出结构,不断强化绩效理念,推动整体绩效管理水平不断提升。1 .管理效率预算编制完整性:该指标预期值为完整,实际完成值为完整,完成年初设定目标。2 .预算执行率:我单位2021年年初预算348.83万元,其中项目支出预算348.83万元,。截止到2021年12月31日,我单位共支出348.83万元,预算执行率为100%,完
25、成率为100%O3 .部门决算编报质量:该指标预期值为符合要求,实际完成值为符合要求,完成年初设定目标。4 .收入管理规范性:该指标预期值为规范,实际完成值为规范,完成年初设定目标。5 .支出管理规范性:该指标预期值为合规,实际完成值为合规,完成年初设定目标。三、评价结论及建议(一)评价结论严格执行财务管理法律法规,强化预算资金管理和使用。以县财政支付管理相关规定为准绳,同时结合我办实际情况,加强预算资金的管理和监督,杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转,认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求,本部门对2021年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部
26、门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标.睢县卫生健康委员会202年12月10日2021年优抚对象医疗补助经费项目绩效目标自评报告一、项目基本概况优抚对象医疗补助经费年初共预算财政拨款支出28.23万元。本项目的实施要达到的目标是对重点优抚对象参保缴费进行补助。2021年共收到财政拨款收入28.23万元,财政拨款足额率和及时率均达到100%,2021年共支出28.23万元,保障了重点优抚对象的就医权益。二、绩效评价的组织实施情况按照县财政局的工作安排,我局优抚对象医疗补助经费项目绩效目标自评工作高度重视,由分管领导针对绩效目标自评工作精心组织、周密部署,
27、制定了具体措施,明确分工,指定专人将项目绩效自评工作责任落到实处。促进绩效目标自评工作规范、有序、顺利开展。三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析本项目要达到的目标是对重点优抚对象参保缴费进行补助。根据制定的目标进行综合分析研判已对所有重点优抚对象缴纳居民医疗保险,重点优抚对象医疗得到有效保障。四、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议因下年度医疗保障缴费标准H月份才能出台,因此前11个月此项资金未能使用。对此我们一是积极与医疗保障局居民医疗保险中心对接,按照国家规定时间进行缴费,以保障优抚对象的医疗不受影响。二是进一步强化预算管理意识,预算编制前多与各方做好沟通
28、衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2021年拥军优属项目绩效目标自评报告一、项目基本概况拥军优属年初共预算财政拨款支出129.3万元。本项目的实施要达到的目标一是做好八一期间现役、退役军人及重点优抚对象和驻商驻睢部队官兵走访慰问;二是:发放应征入伍大学生新兵生活补助;三是发放进疆新兵一次性奖励金;四是做好双拥创建工作,争创省级双拥模范城,创建军爱民、民拥军的良好社会氛围。2021年共收到财政拨款收入129.3万元,财政拨款足额率和及时率均达到100%,2021年共支出129.3万元,保障了拥军优属工作的顺利开展。二、绩效评价的组织实施情况按照县财政局的工作安排,我局对拥军优属
29、项目绩效目标自评工作高度重视,由分管领导针对绩效目标自评工作精心组织、周密部署,制定了具体措施,明确分工,指定专人将项目绩效自评工作责任落到实处。促进绩效目标自评工作规范、有序、顺利开展。三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析本项目要达到的目标如下:目标L做好八一期间现役、退役军人及重点优抚对象和驻商驻睢部队官兵走访慰问目标2:发放应征入伍大学生新兵生活补助目标3:发放进疆新兵一次性奖励金目标4:做好双拥创建工作,争创省级双拥模范城,创建军爱民、民拥军的良好社会氛围根据制定的目标进行综合分析研判目标1完成情况:做到八一期间应访尽访,巩固了军民关系目标2完成情况:应征入伍大学生新兵生活补
30、助全部发放到位,鼓励了更多大学生报效国家目标3完成情况:、进疆新兵一次性奖励金全部发放到位,激励了广大青年支持边疆报效国家的热情目标4完成情况:做好了省级双拥模范城创建工作,打造了军爱民、民拥军的良好社会氛围三、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议此项工作按计划已全部完成,不存在偏差。下一步一是大力开展拥军优属宣传,营造爱国拥军良好氛围。二是切实做好拥军优属工作,为驻睢官兵、退役军人和军属办实事,不断开创拥军优属工作新局面。三是进一步强化预算管理意识,预算编制前多与各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2021年退役安置经费项目绩效目标自评报告
31、一、项目基本概况退役安置经费年初共预算财政拨款支出280.42万元。本项目的实施要达到的目标一是及时发放退役士兵自主就业补助;二是解决企业军转干部和自主择业军转干部生活及医疗等实际困难。2021年共收到财政拨款收入280.42万元,财政拨款足额率和及时率均达到100%,2021年共支出280.42万元,保障了各类退役安置对象的权益。二、绩效评价的组织实施情况按照县财政局的工作安排,我局对退役安置经费项目绩效目标自评工作高度重视,由分管领导针对绩效目标自评工作精心组织、周密部署,制定了具体措施,明确分工,指定专人将项目绩效自评工作责任落到实处。促进绩效目标自评工作规范、有序、顺利开展。三、各项绩
32、效目标的实现情况、差异性及其原因分析本项目要达到的目标如下:目标L及时发放退役士兵自主就业补助;目标2:解决企业军转干部和自主择业军转干部生活及医疗等实际困难。根据制定的目标进行综合分析研判目标1完成情况:大大提升了对国家和政府的信任度和满意度,提高了自身的幸福感和荣誉感;目标2完成情况:解决了军转干部生活和医疗等困难,提高了对政府的信任和满意度。四、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议因下年度医疗保障缴费标准H月份才能出台,因此前11个月此项资金未能使用。对此我们一是积极与医疗保障局居民医疗保险中心对接,按照国家规定时间进行缴费,以保障优抚对象的医疗不受影响。二是进一
33、步强化预算管理意识,预算编制前多与各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2021年抚恤经费项目绩效目标自评报告(一)项目基本概况抚恤经费年初共预算财政拨款支出972.47万元。本项目的实施要达到的目标本项目的实施要达到的目标一是保障院民的衣食住行医,改善院民居住环境,提升院民生活幸福感;二是保障各类优抚对象基本生活得到有效保障;三是解决各类优抚对象的实际困难;四是确保义务兵优待政策落到实处;五是保证优抚工作经足额到位,确保各项优抚工作顺利开展。2021年共收到财政拨款收入972.47万元,财政拨款足额率和及时率均达到100%,2021年共支出972.47万元,保障了各
34、类抚恤对象的权益和优抚工作及优抚事业的正常运行。(二)绩效评价的组织实施情况按照县财政局的工作安排,我局对抚恤经费项目绩效目标自评工作高度重视,由分管领导针对绩效目标自评工作精心组织、周密部署,制定了具体措施,明确分工,指定专人将项目绩效自评工作责任落到实处。促进绩效目标自评工作规范、有序、顺利开展。(三)各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析本项目要达到的目标如下:目标1:保障院民的衣食住行医,改善院民居住环境,提升院民生活幸福感目标2:保障各类优抚对象基本生活得到有效保障目标3:解决各类优抚对象的实际困难目标4:确保义务兵优待政策落到实处目标5:保证优抚工作经足额到位,确保各项优抚工作
35、顺利开展。根据制定的目标进行综合分析研判目标1完成情况:保障了院民的衣食住行医,院民居住环境更加美好,提升了院民生活幸福感目标2完成情况:按时发放各类优抚对象补助,保障了优抚对象的基本生活目标3完成情况:解决了各类优抚对象的实际困难,提升了对政府的满意度目标4完成情况:及时足额发放义务兵优待金,激发了应征入伍热情目标5完成情况:各项优抚工作顺利开展,保障了各类优抚对象的权益(四)存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议在对光荣院院民的学习娱乐、精神关怀、心理抚慰方面开展的工作力度不够,主要是缺乏相关专业知识和专业人员。对此我们一是加强干部职工自身素质的提高,二是积极协调专业
36、人员对光荣院院民开展心理抚慰。三是进一步强化预算管理意识,预算编制前多与各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2021年困难群众大病补充医疗保险绩效评价报告一、项目基本情况大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上,对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度,是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充省财政建立困难群众大病补充保险财政专账,筹资标准按照省市县3:3:4共同分担。二、项目的资金使用及管理情况困难群众大病补充保险实行省级统筹,以省为单位筹集、管理和使用大病补充保险资金,提高资金使用效益,增强大病补充保
37、险抗风险能力。全省统一组织实施、统一资金管理、统一报销政策。三、项目实施对经济和社会的影响在全省全面建立覆盖所有困难群众的大病补充保险制度,为困难群众构建基本医疗保险、大病保险、大病补充保险、医疗救助、慈善救助等多层次医疗保障体系,着力解决困难群众因贫看不起病、因病加剧贫困问题,使大病患者得到及时有效救治。到2021年,全省困难群众个人就医负担大幅减轻,健康水平明显提高。2021年城乡居民基本医疗保险财政补贴整体绩效目标自评报告为了加强财政专项资金的管理,科学合理安排资金,提高资金使用效率,对我单位2021年城乡居民基本医疗保险补贴资金项目的绩效情况进行了自评,现将绩效自评情况汇总报告如下:一
38、、项目决策方面(一)政策保障。2021年,我们严格按照上级文件的要求执行。文件通知城乡居民基本医疗保险县级财政补贴每人32.48元。(二)资金保障。2021年我县城乡居民基本医疗保险参合773163人,县级财政补贴应为2511.23万元,已全部补贴到位。二、项目管理方面1.标准制定。提高县级财政补贴水平。对全县城乡居民基本医疗保险参合人员人均补贴32.48元。2,对象管理。对全县城乡居民基本医疗保险参合人员严格把关,杜绝跨险种重复参合,避免财政重复补贴。三、项目效应方面财政补贴金额逐年提高,彰显了政府关怀,较好的减轻了参保群众因病返贫、因病致贫的风险,充分体现了医保的互助共济精神。2021年建
39、档立卡贫困人员财政补助整体绩效目标自评报告为了加强财政专项资金的管理,科学合理安排资金,提高资金使用效率,对我单位2021年城乡居民基本医疗保险补助资金项目的绩效情况进行了自评,现将绩效自评情况汇总报告如下:一、项目决策方面(一)政策保障。2021年,我们严格按照县政府出台的城乡居民基本医疗保险征缴办法的通知执行。通知中明确指出了针对城乡居民和建档立卡贫困人口参保缴费每人减免100元。(二)资金保障。2021年,我县为建档立卡贫困人口参保缴费补助金额832.99万元,其中县级财政拨款832.99万yc二、项目管理方面1.标准制定。提高参保资助水平。对全县建档立卡贫困人口参加基本医疗保险,个人缴
40、费部分实行减免100元补贴。2,对象管理。对建档立卡贫困人口补助对象严格把关,由相关部门提供人员数据进行补助。补助对象已经全部录入到信息管理平台,线上线下数据和拨款完全一致。3,规范流程。我县基本医疗保险实行“一站式”结算,简化了操作步骤,使补助对象办事真正做到“最多跑一次”。三、项目效应方面(一)对象精准度。根据系统实时同步,我县未将不符合条件的人员纳入建档立卡贫困人口补助范围。将符合条件的人员全部纳入补助范围,确保建档立卡贫困人口全部纳入参保,杜绝发生因病返贫现象。(二)关联影响。与大病保险、医疗救助制度紧密衔接,对健全基本医疗保险补助制度体系及保障社会稳定产生积极影响。(三)政策知晓率。
41、2021年,我局印制城乡居民基本医疗保险政策宣传单,经驻村工作队、帮扶责任人到村广而告之及入户详细讲解,建档立卡贫困户对基本医疗保险扶贫方面政策达到百分百知晓,切实保证医保政策家喻户晓。2021年民政管理事务经费项目绩效目标自评报告(一)项目基本概况民政管理事务经费年初共预算财政拨款支出89万元。本项目的实施要达到的目标一是支持社会组织发展;二是明确选人标准、拓宽选人视野、坚持优中选优,严把政治关、廉洁关、能力素质关,真正换出好班子、好干部,实现了换届工作高质量;三是确保婚姻登记工作正常有效进行,进一步提高工作质量和工作效率。2021年共收到财政拨款收入89万元,财政拨款足额率和及时率均达到1
42、00%,2021年共支出89万元,保障了社会组织管理、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出正常运行。(二)绩效评价的组织实施情况按照县财政局的工作安排,我局对民政管理事务经费项目绩效目标自评工作高度重视,由分管领导针对绩效目标自评工作精心组织、周密部署,制定了具体措施,明确分工,指定专人将项目绩效自评工作责任落到实处。促进绩效目标自评工作规范、有序、顺利开展。(三)各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析本项目要达到的目标如下:目标1:支持社会组织发展。目标2:明确选人标准、拓宽选人视野、坚持优中选优,严把政治关、廉洁关、能力素质关,真正换出好班子、好干部,实现了换届工作高质量。目标
43、3:确保婚姻登记工作正常有效进行,进一步提高工作质量和工作效率。根据制定的目标进行综合分析研判目标1完成情况:完成社会组织公告发布;完成需变更法定代表人社会组织原法定代表人的离任审计工作;完成申请注销登记社会组织的资产清算工作。目标2完成情况:一大批“四有四带”“四好四强”型人员进入村(社区)“两委”班子,整体上实现了选优配强,为接续推进乡村振兴和做好未来五年农村基层工作打下了坚实基础。目标3完成情况:办理结婚登记N5000对。(四)存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议在对开展城乡社区治理、城乡社区服务、乡镇服务能力建设方面工作力度不够,主要是缺乏相关专业知识和专业人员
44、。对此我们一是加强干部职工自身素质的提高;二是积极培养专业人员对基层政权建设和社区治理工作严把能力素质关;三是进一步强化预算管理意识,预算编制前多与各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2021年12月10日2021年社会困难群众救助补助项目绩效目标自评报告一、项目基本概况困难群众救助补助年初共预算财政拨款支出693.7万元。本项目的实施要达到的目标一是规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;二是统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准;三是规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难;四是为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病
45、救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员;五是提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。2021年共收到困难群众救助补助财政拨款收入693.7万元,财政拨款足额率和及时率均达到100%,2021年共支出693.7万元,保障了困难群众救助补助工作的顺利开展。四、绩效评价的组织实施情况按照县财政局的工作安排,我局对社会困难群众救助补助项目绩效目标自评工作高度重视,由分管领导针对绩效目标自评工作精心组织、周密部署,制定了具体措施,明确分工,指定专人将项目绩效自评工作责任落到实处。促进绩效目标自评工作规范、有序、顺利开展。三、
46、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析本项目要达到的目标如下:目标L规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。目标2:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。目标3:规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。目标4:为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。目标5:提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。根据制定的目标进行综合分析研判目标1完成情况:低保对象应保尽保目标2完成情况:临时救助和流浪乞讨救助应救尽救目标3完成情况:城乡特
47、困人员救助供养标准不低于上年目标4完成情况:孤儿和事实无人抚养儿童保障的资金补助已全部发放到位,提高其生活水平四、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议此项工作按计划已全部完成,不存在偏差。下一步一是没有办理社保卡的下年将无法享受社会困难群众救助补助;二是针对精神病患者对象,有关部门采取上门服务办理;三是婴幼儿对象,有关部门采取开放政策合理办证;四是进一步强化预算管理意识,预算编制前多与各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2021年社会福利项目绩效目标自评报告一、项目基本概况社会福利年初共预算财政拨款支出1453.4万元。本项目的实施要达到的目标一是提高孤儿生活保障水平,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障;二是、稳步提升高龄老人生活水平,针对实行社会化管理的试点敬老院,优先享受养老机构运营补贴;三是、推进移风易俗倡树文明殡葬新风,落实惠民殡葬。2021年共收到社会福利财政拨款收入1453.4万元,财政拨款足额率和及时率均达到IO0%,2021年共支出1453.4万元,保障了社会福利工作的顺利开展。五、绩效评价的组织实施情况按照县财政局的工作安排,我局对社会