资产管理处网络安全工作制度.docx

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1、资产管理处网络安全工作制度一、资产管理处网页所有用户必须遵守国家有关法律、法规,严格执行安全保密制度,并对所提供的信息负责。任何单位和个人不得利用网络从事危害学校校院网的活动。不得在网络上制作、发布、传播下列有害内容:1 .泄露国家秘密,危害国家安全的;2 .违反国家民族、宗教与教育政策的;3 .煽动暴力,宣扬封建迷信、*、黄色淫秽,违*公德,以及赌博、诈骗和教唆犯罪的;4 .公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,暴露个人隐私和攻击他人与损害他人合法权益的;5 .散布谣言,扰乱社会秩序,鼓励聚众滋事的;6 .损害社会公共利益的;7 .计算机病毒;8 .法律和法规禁止的其他有害信息。二、资产管理处

2、网页上的所有用户必须对提供的信息负责,网络上信息、资源、软件等的使用应遵守知识产权的有关法律法规。对于运行无合法的网络软件而引起的纠纷由使用部门(个人)承担全部责任。三、严禁在网络上使用来历不明、引发病毒传染的软件,对于来历不明的可能引发计算机病毒的软件应使用公安部门推荐的杀毒软件检查、杀毒。四、认真执行各项管理制度和技术规范,监控、封堵、清除网上有害信息。五、上网信息管理坚持“谁上网谁负责、谁发布谁负责”的原则。对外发布信息,必须经网页负责人及处长审核批准后,才可发布。六、要指定专人做好本单位和学校的网络和信息安全工作。建立岗位责任制和网页管理制度。网络管理人员应加强责任心,保证现有各种网络

3、设备良好运行,充分发挥效率。七、任何单位和个人不得利用网络从事危害网络安全的活动。资产管理处【第6篇】商场商厦物业公司固定资产管理制度商场(厦)物业公司固定资产管理制度目的:充分发挥公司固定资产的效能,避免公司固定资产的减值和流失。适用范围:百货事业部所属各门店第1条固定资产的定义1、固定资产的定义:固定资产是指长期使用过程中,仍然保持原有的实物形态及使用效能,而不改变其外部形态及属性的实物。2、固定资产的分类:公司固定资产分为以下七类2.1 土地、房屋及建筑物2.2 商用固定资产2.3 专用固定资产2.4 电器等通讯固定资2.5 交通运输工具2.6 办公固定资产、家具用具2.7 其它第2条固

4、定资产的管理职责1、固定资产由财务部、物管部、技术部门和使用部门共同管理,财务部和物管部负责对公司使用的固定资产进行监督、检查。2、财务部负责固定资产的资金形态管理,建立固定资产总账,明细账和使用单位财务账,做到账账相符。3、物管部负责固定资产的实物形态管理,是固定资产的管理部门。负责建立固定资产台账、使用卡片,做到账卡相符、卡物相符,并收集、整理、保管固定资产技术资料和有关证件。4、技术部门负责固定资产的技术鉴定、质量验收和安装调试,做好检修和日常维护工作。5、使用部门负责本部门固定资产实物管理,建立本部门固定资产使用卡片,落实本部门固定资产管理责任人。负责本部门固定资产的日常使用维护和检修

5、工作。第3条固定资产购置管理各单位按月编制本单位固定资产购置计划。填制固定资产购置计划表,于每月20日前报总公司审批。特殊情况确需计划外购置的,要填制固定资产购置申请表,并办理追报审批手续,追报手续与报批手续相同。第4条固定资产的验收1、新开店在开业前,物管部要对所有固定资产进行逐项验收登记,填制固定资产验收单并建立固定资产账卡。2、设备到达单位,物管部门会同采购部门和使用部门(必要时请有关技术部门)到场共同开箱,对设备的外观、附件、备件、工具、技术资料进行核查、清点,填写固定资产验收单无误后,办理入库手续。3、使用部门办理出库手续,领出设备,进行试运转(必要时请有关技术部门参与安装、调试),

6、并在固定资产验收单上做记录。运转正常后,物管部组织使用部门进行合格验收,填写齐全固定资产验收单一式二份,一份物管部门存档,一份交财务部门。4、附件、工具交使用部门使用保管、重要部件交库房保管、技术资料由物管部归档,使用部门可留用免印件。5、固定资产购置部门、物管部及技术部门在固定资产验收单上签字,凭入库单、固定资产验收单、正式发票到财务部门报账,缺少任一单据,财务部门不予报账。第5条固定资产的建账、建卡1、经验收合格投入使用的设备,物管部按固定资产规定分类、编号,并将编号牌(标签)钉(贴)在设备明显处,建立固定资产台账填写固定资产卡片一式三份,使用部门、财务部门、物管部门各执一份入账。2、在账

7、卡记载已调出、售出、报废的设备,在销账后,为避免今后出现编号重复引起管理混乱,设备的编号不再重复使用。第6条固定资产的维修固定资产维修应填写编制固定资产报修申请表,超预算必须履行追报审批手续,追报手续与审批手续相同。第7条固定资产的停用固定资产停用,使用部门要做好停用前的准备工作,报物管部和财务部,并在固定资产卡片上做记录,可移动的设备退库房保管,没有做好停用准备工作的设备,库房不予接受。第8条固定资产的调拨固定资产的调拨需书面报主管副总经理批准,填写固定资产调拨单一式四份,调入部门、调出部门、财务部门、物管部门各留存一份,做为部门入账和销账的凭据,并在固定资产卡片上做变更记录,对未经批准擅自

8、调动的追究有关人员责任。第9条固定资产的报废和售出1、无法达到工作,影响安全、污染严重、修理不好更新的设备报废时,由使用部门提出申请,填写财产报废申请单,经物管部门核实(必要时请有关技术部门鉴定)财务部门更核,报公司审批。各部门按审批意见办理,核销账卡。2、报废设备零部件可拆卸使用的也可在国家规定允许范围内转让、出售。第10条固定资产的检查1、每年年末物管部门、财务部门牵头,统一安排年终盘点,使用部门配合对固定资产校对账、卡、物,并将盘点结果进行汇总,提出处理意见,报总公司审批。2、财务部门、物管部门和使用部门根据公司审批意见各自进行账、卡等事物处理,处理后的账、卡、物要保证一致相符。第11条其它凡接收馈赠的固定资产均属公司财产,按购置固定资产处理。各单位的设备固定资产只有使用管理权,不经公司总经理批准,不得擅自出售、出租、转移、投资和充做抵押,第二十九条相关记录表1、固定资产台帐2、固定资产盘点汇总表3、固定资产清查盘点表4、闲置资产报告单5、固定资产验收单6、固定资产转移单7、固定资产调拨单8固定资产卡片9、固定资产报废(售出)申请单

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