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1、华兴HUAING审计报告华兴宙空2024122019700023号www.bcpacomM1!N74HH4n华兴会计师事务所(特殊普通合伙)可使用1ft*44A地址:相爱杳福州市湖察路I52号中山大夏H堂6-9电若(TeI):0591-87852571传4(Kax):059187840351Add:69,BlockB.152lldonRmc1.Fuzbou.FuJIanaChinaHttp:.11r.Jhxcpst.coM致寄马(Postcode):350003华兴审字202423013700023号福建福日电子股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了福建福日电子股份有限公司(以下简称福日
2、电子公司)财务报表,包括2023年12月31口的合并及号公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利涧表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了福日电子公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为甫要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,券们不言与此史话由灿灯主音EIfc址:4iff梅州审川察办152号中山大厦H座69电话(TelhO591-8
3、7852574件M(Fax):0591-87840354Add:69FBlockB.152IiudomiRcmd.Fuzhou.FuJian.ChinaHttp:rww.fJhxcpn.coaMStM(Postcodc):350003(一)商誉减值1 .事项描述截止2023年12月31日,福日电子公司合并资产负债表中商誉账面原值72,949.34万元、减值准备28,024.47万元、净值44,924.86万元。福日电子公司管理层(以下简称管理层)对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值.对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对咨产组
4、未来现金流量现值的预测,管理层需要恰当的预测对未来市场和经济环境的估计,相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率等关键参数的选用,这涉及管理层运用重大会计估计和判断。由于福日电子公司商誉对于财务报表整体的重要性,减值测试过程较为复杂,且管理层需要作出重大会计估计和判断,我们将商誉的减值确认为关键审计事项。福日电子公司与商誉减值相关的信息披露参见财务报表附注五、(十九)“商誉”。2 .审计中的应对我们针对商誉减值相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括:(1)将相关资产组本年度(2023年度)的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行比
5、较,以评价管理层对现金流量的预测是否可靠;(2)通过参考行业惯例,评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;地址:相爱杳福州市湖察路I52号中山大夏H堂6-9电若(TeI):0591-87852571传4(Kax):059187840351Add:69,BlockB.152lldonRmc1.Fuzbou.FuJIanaChinaHttp:.11r.Jhxcpst.coM致寄马(Postcode):350003史数据进行比较;B.将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比C.将预测的毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势:D.结合地域因素,如基期中国市场无风险利率及
6、资产负债率.通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本,评估管理层采用的折现率;(5)对第三方估值专家的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价;利用第三方估值专家的工作;(6)测试相关资产组未来现金流量净现值的计算是否准确。(二)收入确认1.事项描述2023年度,福日电子公司合并资产负债表营业收入1,064,122.34万元。福日电子公司主营业务为通讯及智慧家电、1.ED光电、内外贸二大产业。由于经营业务多元,导致收入确认方法较为复杂,因此我们将收入确认识别为关1.1.VZ.甲IT此M我们执行的主要审计程序如下:地址:相爱杳福州市湖察路I52号中山大夏H堂6-9电若(TeI)
7、:0591-87852571传4(Kax):059187840351Add:69,BlockB.152lldonRmc1.Fuzbou.FuJIanaChinaHttp:.11r.Jhxcpst.coM致寄马(Postcode):350003(3)通过分析性复核程序.了解收入是否出现异常波动情况并分析变动(4)抽样检查与收入确认相关的支持性文件,以评价收入确认的真实性:(5)对手要的销售客户实施函证程序.以评价收入确认的真实性和完整性:(6)针对资产负债表日前后记录的收入,选取样本检查相关的支持性文件,以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括福日电子
8、公司2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大情报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。地址:相爱吉福州市湖聚路152号中山大及B堂6-9电若(TeI):0591-87852574传4(Kax):059187840351Add:69./BlCKkB.152Iludo
9、nxRnic1.Fuzhou.FuJIanaChinaHttp:,ww.Jhxcpn.crj简及愚叫(Postcode):350003管理层负责按照企会计准则的规定编制财务报表.使箕实现公允反映.丑加以出行如摊拍、电的由11拉的IIn估济久用上不在左占手裳敏/钱汉寸坎D里人馆似。在编制财务报表时,管理层负贡评估福日电子公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算福日电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
10、使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾地址:相爱吉福州市湖聚路152号中山大及B堂6-9电若(TeI):0591-87852574传4(Kax):059187840351Add:69./BlCKkB.152IludonxRnic1.Fuzhou.FuJIanaChinaHttp:,ww.Jhxcpn.crj简及愚叫(Postcode):350003通心智
11、硅星潜田合共防第照44山枇知他山合在仕计乃如地畿人(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对福日电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确至审计报告日可获得的信息.然而,未来的事项或情况可能导致福日电子公司不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层
12、沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相他Ih整国省里州干潮车咯152号中山大厦B座6-94电话(17);0591-87852574伸M(Fax):0591-87840354Add:6-9/FBlockB.152HUdgKRoed.Fuzhou.Fujien.ChinaHtlp:/wfjhxcp.coW5(Postcode):350003从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面
13、产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。中国注册会计师,(项目合伙人)中国注册会计师:二。二四年四月十日合并麓片触表单住改?3年12月31白元币峙:人民币2。2珪12月3在油件牛7.71.炉.从他金收入7/一M,I-.三ee-/W.732.piZZJ1.fijIYAlN1.69.40321)G*i,1.J1歪、9941”4一心。I地061427卬H支化遁体Hfl入古.IMUIJ公负lilM*5U射竟比上喔费里.am.(B+H)2035.SgN71.3而效UffR*.(Bi)116411237X111”6.240241以息刑.(A?27585604152S).26t.0idC里.3十七)
14、265M2OTS69fgA0八)1,141.M;m:HeiMI2C6M02114006C9TIKiiX13X-g州If4V”献IMt性Qat31Q98”AAC)投利我i屋突以*-49Ofi,:+)JJT02221圮&1畲量今s*d-12,361.02?MM1124A96RJI余*/的QflIC户列止认收-lit,rMa;m4以*E*灯1.*匕攵ig失以-J4塘K;IIAltfr1065,超超火以.0力五A五十一】:啦MQg售用Mg乐州失以”号*八1.(去十二)-4368:07?IB,.77BMW叫M产猫1模羯ffij.(Ii十三1-152SI4755JB4.A()ttantft1acftjrf
15、t*:*-m-2“_川,Zl届711mgW2少股东於*号同-。鼻地S.403m.4?PJ必3.司大,r?&c+3t.lfii八)S32649567J1.JM1.*屯公司乃Xa笆5绰宓食,。立后3j702.母-52.S45一2SCJl二?分通搂,七又日片金由总J426.102.W1.*OT2i,计1整出Qrr*3*2依。遢下不*hmk也m*风险公允_怜y亶a3Ht:|(彳)再竹门jg,JjR8具健疫台次H276.253T36414BSc,五T司H放也的具他0R6RI_Iwwetft】左*海尸亶/级4人X笑片合nw食。4x噂段Xty。餐5理金*J(账4*弁!l18yrllJ_27%2S12SJ1.
16、A47XeI门干少置以4网0d含收小硬仃二“130.R37”,63氟137.H比,症含/转皂.-277.OWte碑-312J824148jqMA为n京色攻neI2。144尊-3H.277.ttd3工出少心第咤贪40PIIBCMZg1八,)!收。:III1.一星?a/0里叫I(二,四收a阮31.41Y3合并现金流量表20然年度法定代寰人会计机构负责人主管会计工作负费人:螭制隼位:合并所有者权益变动表2023年度lC_2023年度ltl归于华公司所有者极益少败般东权益所有J权总合计/V实收资本,(或股本)R他权自二兵资本公根汽彼综合收破专喳劭备盈余公积收风龄:隹*未分鬣利湖M他小计Vl先股永续依W
17、他-上年期末保额592,98,2.0C2262.388.040.53230,253.8255.005,3212.349,095,373.8282.768.420.3C2,431,863.794.1M:会计K案变更19.W8.4fi1,965.747171.985.J956659,990.322,045.385.9前期走霜更正其他二.K年期初余翻592988.082OC2.262.388.0405:230253.&55,025.010.5C-559,550,617462,351,080.769482,828,410.622.433,909,180.11三.,期增茂生动金M(减少以-2环圳)-25
18、.030.526OS702.356.15-286.316,7915S-310.644.961.5215,7482422294,930,137.30J蛇含收叁总目702356.15286,316,7915(-285,614,435.428,534,269.13-277.080.166.3C(一)所府者抬入加减少资本1所有者投入的M通股2尺iE枚会工R持用者投入资本I=H*/1,学阳田4Kte(三:利浦分配17.649.970.0017.M9.970.0C1点取数余公相2堤取一般风心准备3.对所府身(藏股东)的分业17,8491970.0C17.849,9700C4KA-三母公司资产负债表2OZ3
19、年17月31日他注一20;3412月3日2022年12月31日里口附注202:J年12眄31日2072今12月31日流动日产A丁冲3I力动负侯;300.888.09433392.424.581119刖便就170.195.5555624Q.?75916线交期奖M更产7).交易忸金舱负僧优生秀港漩户X1./T行发金融负债应收./J应忖艮馆十七、(131.346.05492148.64903217应付巨款25.975.239169.1*9,537.54应收款均it*639.4,52停收款吸库付款r309.777707547?合同阿包494.03806766.515.12十七,(二3.935.4541
20、99540651086应付取工索陆318834.5119011456K中;氐收刊思应交税吩114637721.382.64399应收般X1117113131.774.240.75存货1.216052713.292.Ml67其中:应付利息合同资产应忖依利持由符名费产持有钞售负债一年内料朋自雅澧动,产-4内到期的非流动仇传153600.9825758.291.89615其嚏波动谢产1.128.16026143.277.24646其他遵动负债1244246721.862.979.72谟动资产合计439.463.01870783.12C96tifl4ft三AtitXftft三A*母公司现金流表7三*三
21、*僮:,*M日息干悔费公冏单叫元市龄人民茂二捻寻匐3mil2O2W2022年117$04,13726.145.F05遁四告三N4.274tIWM11。446WM39952妙雷塔M畲人小计Rl/431?的6?S6S8549RK9.傍量劣善支付的8!童54.4717“495;ZH50克内R1.口及力bUHff的现金22.Oel4AS33If.in6156裒付的璃&22560883010412027E4AC4514IMn健管南财调山小ttM747257IQ6,W4BVM雪虐产叟的现金双”115OM552M*X475.90JM二.收就IB1.户号IUftflh866m.m.n1234365。枪W攻繇明
22、理管23627,1470f.43716501ftlKSA.无用,芦刈宾健供户跑的友123,996OO1160000北子公国人只胃量位0於1,iftMttStt*MtmlfAittmASttI040SelMOO1137150ZM,SItflIN司尸玄,收空7W,蜻Um84Wa=.*,“尸MIMt畲:M9tIWWMMrsMno,oooOOOOO?90,000OOOM仪t*s号。霖“吴明成由K中!童aA小”220,000OOOOO790OOC000SSttftXHRKKt347,500OOOOO900M5510Te分口内.NX*忖1玄忖力虞2S,A60.2Tf71nw.m付,x山一我的flt3.m6
23、4940naw.tt*AW4IMMW04f14A6131Mnn-64977057Ir5畲及现,Wn223147WWJl9Mb1061609M332aMM1.母公司所有者权益变动表2023年度S不呼实收资本(我成本)K他权益I资,公积博有股H他馀合收苗专项盈余公枳锻反险准备条分配利制他所病者权核合计W加入优先股永tsIfin他一上年期末余I*592.988.082002,501.287561.013.050.2422755,005.36211236.275.182.623.388,6CS.430.01JB:会计政策变更1964849176.83644195.M493前期差错更正具健二,本年期初余福592.988.082.002.501,287,561013.050.242.2